0 |
10459/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02418/2023 |
10/06/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:2418/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10460/2023 |
12/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02414/2023 |
10/06/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 90/2023. PC3326/2022A002,AF:2414/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
18.750,00 |
18.750,00 |
18.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10461/2023 |
12/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02392/2023 |
07/06/2023 |
29.142,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC532/2023A001,AF:2392/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
29.142,84 |
29.142,84 |
29.142,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10462/2023 |
12/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02411/2023 |
10/06/2023 |
38.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2023. PC749/2023A001,AF:2411/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10463/2023 |
12/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10464/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02421/2023 |
10/06/2023 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:2421/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10465/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02432/2023 |
11/06/2023 |
15.866,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:93/2023. PC3147/2022A002,AF:2432/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 |
15.866,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10466/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02407/2023 |
10/06/2023 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2023. PC3297/2022A002,AF:2407/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10467/2023 |
12/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
26.655,20 |
26.655,20 |
26.655,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10468/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001668/2023 |
PC |
|
00163/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02433/2023 |
11/06/2023 |
8.445,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA. |
05194502000114 |
AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. PC1668/2023,AF:2433/2023 |
8.445,00 |
8.445,00 |
8.445,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10469/2023 |
12/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
6.815,60 |
6.815,60 |
6.815,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10470/2023 |
12/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
9.042,00 |
9.042,00 |
9.042,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10471/2023 |
12/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
1.390,40 |
1.390,40 |
1.390,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10472/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
61,60 |
61,60 |
61,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10473/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02420/2023 |
10/06/2023 |
6.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:2420/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023 |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10474/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10475/2023 |
12/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001867/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02439/2023 |
11/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAROLINE MAFFEI SALVIATO |
21710924000151 |
LOCAÇÃO DE 2 TAPETES OFICIAIS PARA GINASTICA RÍTMICA. PC1867/2023,AF:2439/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10476/2023 |
12/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001866/2023 |
PC |
|
00300/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02436/2023 |
11/06/2023 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA |
41762044000136 |
LOCAÇÃO DE 360 PEÇAS DE REVESTIMENTO SIINTÉTICO PORTÁTIL. PC1866/2023,AF:2436/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10477/2023 |
12/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000933/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02339/2023 |
03/06/2023 |
6.317,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISICAO DE SOLUCAO PROTETIVA E LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARMA DE FOGO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARMA DE FOGO. PC933/2023,AF:2339/2023 |
6.317,00 |
6.317,00 |
6.317,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10478/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02448/2023 |
11/06/2023 |
11.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:2448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
11.290,00 |
11.290,00 |
11.290,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10479/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023 |
43.881,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10480/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10481/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, |
2.158.118,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10482/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02453/2023 |
11/06/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:2453/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10483/2023 |
13/07/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICO PARA ALTERACAO DE CARGA, A SER REALIZADA NA RUA BELA COR, 404 - BAIRRO FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.370557424. PPSB38248/2020 |
11.346,81 |
11.346,81 |
11.346,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10484/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02430/2023 |
11/06/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:148/2023. PC157/2023A005,AF:2430/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10485/2023 |
13/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02417/2023 |
10/06/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:283/2023. PC234/2023A001,AF:2417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10486/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02440/2023 |
11/06/2023 |
1.169,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT |
11358329000145 |
AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:352/2023. PC403/2023A006,AF:2440/2023 PROCESSO DIGITAL: 1874/2023 |
1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10487/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02441/2023 |
11/06/2023 |
39.450,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL OFICIAL,BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, BOLA BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA MASCULINO/FEMININO E BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:351/2023. PC403/2023A005,AF:2441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 |
39.450,00 |
39.450,00 |
39.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10488/2023 |
13/07/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
830,03 |
530,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10489/2023 |
13/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
8.400,00 |
5.710,48 |
3.610,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10490/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00014 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
7.204,45 |
7.204,45 |
7.204,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10491/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00015 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
12.640,25 |
12.640,25 |
12.640,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10492/2023 |
13/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
14.400,00 |
10.800,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10493/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00016 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
23.064,73 |
23.064,73 |
23.064,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10494/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
10.081,42 |
10.081,42 |
10.081,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10495/2023 |
13/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
36.132,00 |
22.773,09 |
13.740,09 |
4.325,91 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10496/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00014 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
73.299,59 |
73.299,59 |
73.299,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10497/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00015 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
146.599,17 |
146.599,17 |
146.599,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10498/2023 |
13/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE. |
39.200,00 |
11.599,80 |
1.799,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10499/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00016 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
234.558,68 |
234.558,68 |
234.558,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10501/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
102.619,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10502/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
52.868,93 |
39.324,00 |
26.216,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10503/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
18.230,67 |
13.560,00 |
9.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10504/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
20.053,73 |
14.916,00 |
9.944,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10505/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001387/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02428/2023 |
11/06/2023 |
4.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC1387/2023,AF:2428/2023 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10506/2023 |
13/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
7.260,00 |
5.400,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10507/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02429/2023 |
11/06/2023 |
15.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2023. PC153/2023A004,AF:2429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10508/2023 |
13/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02444/2023 |
11/06/2023 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA PARA LEITO HOSPITALAR. PC897/2023,AF:2444/2023 |
23.700,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10512/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02442/2023 |
11/06/2023 |
6.660,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10513/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02442/2023 |
11/06/2023 |
6.660,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10520/2023 |
13/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
3.600,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10521/2023 |
13/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10522/2023 |
13/07/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10523/2023 |
13/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
4.800,00 |
3.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10524/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001909/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70182/2023 |
12/06/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MIGUEL DA COSTA |
37213530801 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1909/2023,TERMO DE APROVACAO:70182/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10525/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001909/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA, PC 1909/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10526/2023 |
13/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - |
3.243,85 |
3.243,85 |
3.243,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10527/2023 |
13/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
305 |
00001 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - |
2.317,04 |
2.317,04 |
2.317,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10528/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2023 |
11/06/2023 |
10.064,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
5.837,12 |
5.837,12 |
5.837,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10529/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2023 |
11/06/2023 |
10.064,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
2.012,80 |
2.012,80 |
2.012,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10530/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2023 |
11/06/2023 |
10.064,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
2.214,08 |
2.214,08 |
2.214,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10531/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001897/2023 |
PC |
|
00182/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70181/2023 |
12/06/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2023,TERMO DE APROVACAO:70181/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10532/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
36.147,20 |
36.147,20 |
36.147,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10533/2023 |
13/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02443/2023 |
11/06/2023 |
231.998,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
210.609,18 |
210.609,18 |
210.609,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10534/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02443/2023 |
11/06/2023 |
231.998,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
21.389,38 |
21.389,38 |
21.389,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10535/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02457/2023 |
12/06/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, EM SACO COM 05 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2023 PC819/2023A001,AF:2457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10536/2023 |
13/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD-CONSTRUTORA,LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIAE COMERCIO EIRELI) |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10537/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001872/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02445/2023 |
11/06/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE CONGRESSOS TECNICOS ESPORTIVOS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1872/2023,AF:2445/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10538/2023 |
13/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10539/2023 |
13/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10540/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001911/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70183/2023 |
13/06/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDA GUEDES NEVES 38958122854 |
33887238000130 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1911/2023,TERMO DE APROVACAO:70183/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10541/2023 |
13/07/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10542/2023 |
13/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02446/2023 |
11/06/2023 |
48.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:2446/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
48.384,00 |
48.384,00 |
48.384,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10543/2023 |
13/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001883/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02470/2023 |
12/06/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NOS DIAS 16/07, 23/07, 30/07 E 06/08/2023 PC1883/2023,AF:2470/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10544/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055141/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUES GERAB JUNIOR |
10125915810 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1020649-23.2023. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24016 PPSB55141/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10545/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB27384/2014, SB24102/2021 ,SB78427/2022 E SB31824/2020. PPSB539/2023 |
7.812,16 |
7.812,16 |
7.812,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10546/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02412/2023 |
10/06/2023 |
12.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
10596721000160 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:2412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10547/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055112/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUES GERAB JUNIOR |
10125915810 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARMANDO DEL GIUDICE , AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24052, PPSB55112/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10548/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055135/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, , AUTOS N.1020367-82.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24005, PPSB55135/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10552/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
607,06 |
607,06 |
607,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10553/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
209,34 |
209,34 |
209,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10554/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
230,26 |
230,26 |
230,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10555/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02434/2023 |
11/06/2023 |
117.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023. PC3034/2022A001,AF:2434/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 |
117.000,00 |
117.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10556/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02462/2023 |
12/06/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:2462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10557/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02473/2023 |
12/06/2023 |
1.228,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2023, PC238/2023A001,AF:2473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.228,50 |
1.228,50 |
1.228,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10558/2023 |
14/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10559/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10560/2023 |
14/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001305/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2023 |
12/06/2023 |
24.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. PC1305/2023,AF:2480/2023 |
6.594,00 |
6.594,00 |
6.594,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10561/2023 |
14/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001305/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2023 |
12/06/2023 |
24.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 |
6.831,63 |
6.831,63 |
6.831,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10562/2023 |
14/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001305/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2023 |
12/06/2023 |
24.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 |
11.354,37 |
11.354,37 |
11.354,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10640/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70185/2023 |
14/06/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO REALI |
31119799899 |
APRESENTACAO MUSICAL DA UNIAO CHARLIE BROWN JR A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1913/2023,TERMO DE APROVACAO:70185/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10641/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001908/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70184/2023 |
13/06/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PEDRO CINTRA LABAKI 28722686851 |
33393945000170 |
APRESENTACAO DE WORKSHOP DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL BRASILEIRA MESTRE SILVIO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 18,20,21,25 E 27 DE JULHO DE 2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1908/2023,TERMO DE APROVACAO:70184/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10642/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI, PC1913/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10643/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000708/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02487/2023 |
12/06/2023 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 358/2022 PC708/2022A001,AF:2487/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10644/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2023 |
12/06/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
8.410,00 |
8.410,00 |
8.410,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10645/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2023 |
12/06/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10646/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2023 |
12/06/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10647/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055026/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030, PPSB55026/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10648/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020471-74.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24001, PPSB55071/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10655/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24029, PPSB55076/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10665/2023 |
14/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
24.740,44 |
24.740,44 |
24.740,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10667/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02384/2023 |
07/06/2023 |
36.990,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 725/2022. PC3025/2022A002,AF:2384/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
36.990,00 |
36.990,00 |
36.990,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10668/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02478/2023 |
12/06/2023 |
26.511,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:232/2023. PC3286/2022A002,AF:2478/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
26.511,84 |
26.511,84 |
26.511,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10669/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02459/2023 |
12/06/2023 |
19.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+ SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 584/2022, PC2299/2022A001,AF:2459/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
19.015,00 |
19.015,00 |
19.015,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10670/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02471/2023 |
12/06/2023 |
13.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:2471/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
13.375,00 |
13.375,00 |
13.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10671/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001914/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70187/2023 |
14/06/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR |
36061569874 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 16/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1914/2023,TERMO DE APROVACAO:70187/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10672/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001914/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR PC 1914/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10673/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
124468/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA , AUTOS N.1020006-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23972, PPSB124468/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10674/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02458/2023 |
12/06/2023 |
2.958,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:2458/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
2.958,00 |
2.958,00 |
2.958,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10675/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055152/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RODNEI ROSMAIR RIBEIRO , AUTOS N.1020941-08.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24044, PPSB55152/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10676/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02522/2023 |
14/06/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 |
5.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10677/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02447/2023 |
11/06/2023 |
39.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 555/2022, PC2131/2022A001,AF:2447/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
39.900,00 |
39.900,00 |
39.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10678/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02474/2023 |
12/06/2023 |
400.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:165/2023. PC158/2023A002,AF:2474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
400.800,00 |
400.752,00 |
400.752,00 |
48,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10679/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02475/2023 |
12/06/2023 |
132.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:129/2023. PC3337/2022A002,AF:2475/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
132.260,00 |
132.260,00 |
132.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10680/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02450/2023 |
11/06/2023 |
19.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:2450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
19.040,00 |
19.040,00 |
19.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10681/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02358/2023 |
04/06/2023 |
20.096,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2022. PC1320/2022A002,AF:2358/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
20.096,00 |
20.096,00 |
20.096,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10682/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02449/2023 |
11/06/2023 |
127.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:2449/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
127.540,00 |
127.540,00 |
127.540,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10683/2023 |
17/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02482/2023 |
12/06/2023 |
211,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2482/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
211,52 |
211,52 |
211,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10684/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10685/2023 |
17/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430 EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1586, PC1813/2018,CONTRATO:103/2018 |
29.228,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10686/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02355/2023 |
04/06/2023 |
8.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2023. PC408/2023A001,AF:2355/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
8.680,00 |
8.680,00 |
8.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10687/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02461/2023 |
12/06/2023 |
110.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2461/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
110.010,00 |
110.010,00 |
110.010,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10688/2023 |
17/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.078.659,71 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA, 2º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 6,453%. MANIFESTACAO DA PGM. 5 |
8.788,78 |
8.788,78 |
8.788,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10689/2023 |
17/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02464/2023 |
12/06/2023 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,EM LATEX, TAMANHO P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:408/2022. PC709/2022A001,AF:2464/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10690/2023 |
17/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02544/2023 |
14/06/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 |
14.000,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
6.700,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10691/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
35.355.649,19 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.294/2023 EM FLS. 4146/4147V, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:80/2021, TD COJUL 94/2023, |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10692/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
23.088.086,19 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023 |
1.960.000,00 |
520.542,66 |
335.861,51 |
80.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10693/2023 |
17/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205. PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 |
56.333,33 |
56.333,33 |
56.333,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10694/2023 |
17/07/2023 |
14 |
145 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE 05/05/2023. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 |
49.666,67 |
34.874,00 |
21.200,00 |
14.792,67 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10695/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
31.031.708,37 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023 |
1.960.000,00 |
1.163.257,53 |
1.119.549,16 |
770.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10696/2023 |
17/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001825/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2023 |
13/06/2023 |
5.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
91421511000132 |
AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 |
3.137,80 |
3.137,80 |
3.137,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10697/2023 |
17/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001825/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2023 |
13/06/2023 |
5.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
91421511000132 |
AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 |
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10698/2023 |
17/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001825/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2023 |
13/06/2023 |
5.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
91421511000132 |
AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 |
1.190,20 |
1.190,20 |
1.190,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10699/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000329/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02524/2023 |
14/06/2023 |
606,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:2524/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10700/2023 |
17/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001709/2022 |
PC |
|
00410/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02485/2023 |
12/06/2023 |
6.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:446/2022. PC1709/2022A001,AF:2485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
6.408,00 |
6.408,00 |
6.408,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10701/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02523/2023 |
14/06/2023 |
19.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 417/2022. PC1300/2022A001,AF:2523/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
19.896,00 |
19.896,00 |
19.896,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10702/2023 |
17/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001121/2022 |
PC |
|
00321/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02486/2023 |
12/06/2023 |
7.257,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:2486/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 |
7.257,60 |
7.257,60 |
7.257,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10703/2023 |
17/07/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001835/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02469/2023 |
12/06/2023 |
4.701,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS AO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. CONFORME PARECER DELIBERATIVO DO FSS DE 18/04/23 EM FLS. 10/11. PC1835/2023,AF:2469/2023 |
4.701,80 |
4.701,80 |
4.701,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10704/2023 |
17/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002119/2022 |
PC |
|
00491/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02562/2023 |
17/06/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2022 PC2119/2022A001,AF:2562/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10705/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002558/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1024933-79. 2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC2558/2021 |
9.220,00 |
9.220,00 |
9.220,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10706/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002558/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PC 2558/2021. |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10707/2023 |
18/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
070001/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 |
1.180.000,00 |
1.180.000,00 |
1.180.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10708/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001839/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2023 |
12/06/2023 |
6.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 |
4.042,60 |
4.042,60 |
4.042,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10709/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001839/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2023 |
12/06/2023 |
6.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 |
1.394,00 |
1.394,00 |
1.394,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10710/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001839/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2023 |
12/06/2023 |
6.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 |
1.533,40 |
1.533,40 |
1.533,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10711/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 |
25.459,68 |
25.459,68 |
25.459,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10712/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 |
8.779,20 |
8.779,20 |
8.779,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10713/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 |
8.779,20 |
8.779,20 |
8.779,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10716/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2023 |
13/06/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
5.300,04 |
5.300,04 |
5.300,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10721/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2023 |
13/06/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
1.827,60 |
1.827,60 |
1.827,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10723/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2023 |
13/06/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
2.010,36 |
2.010,36 |
2.010,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10724/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 - COMPLEMENTO DA NE 10712/2023. |
877,92 |
877,92 |
877,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10725/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10726/2023 |
18/07/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.700,00 |
5.695,80 |
5.695,80 |
4,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10727/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA. AUTOS N.1021157-66.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 24053. PPSB55084/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10728/2023 |
18/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10729/2023 |
18/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
14,00 |
13,22 |
13,22 |
0,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10730/2023 |
18/07/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
1.086,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10731/2023 |
18/07/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10732/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
20.556,00 |
19.774,64 |
19.774,64 |
781,36 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10733/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
1.012.434,00 |
706.040,52 |
706.040,52 |
306.393,48 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10734/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
25.232,00 |
12.029,98 |
12.029,98 |
13.202,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10735/2023 |
18/07/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
11.864,00 |
9.354,23 |
9.354,23 |
2.509,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10736/2023 |
18/07/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
17.544,00 |
11.195,85 |
11.195,85 |
6.348,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10737/2023 |
18/07/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 |
7.600,00 |
7.088,66 |
7.088,66 |
511,34 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10738/2023 |
18/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10739/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 |
800,00 |
88,30 |
88,30 |
711,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10740/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS. |
3.000,00 |
812,53 |
812,53 |
2.187,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10741/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02566/2023 |
17/06/2023 |
8.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO (SACO ALVEJADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2023 PC1341/2023A001,AF:2566/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10742/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02569/2023 |
17/06/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2023. PC146/2023A002,AF:2569/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10743/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02561/2023 |
17/06/2023 |
9.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 409/2022 PC1268/2022A001,AF:2561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 |
9.675,00 |
9.675,00 |
9.675,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10744/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02559/2023 |
17/06/2023 |
3.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:2559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10745/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02555/2023 |
17/06/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2022 PC1268/2022A004,AF:2555/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10746/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02463/2023 |
12/06/2023 |
9.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 372/2022 PC1318/2022A002,AF:2463/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
9.480,00 |
9.480,00 |
9.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10747/2023 |
18/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000335/2023 |
PC |
|
00095/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02527/2023 |
14/06/2023 |
294,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA |
36996674000135 |
AQUISICAO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2023 PC335/2023A002,AF:2527/2023 PROCESSO DIGITAL: 1793/2023 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10748/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
5.000,00 |
4.911,22 |
4.911,22 |
88,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10749/2023 |
18/07/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00001 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00107/2023 |
10/07/2023 |
38.850,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 41/42. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 702/2022 PROCESSO DIGITAL: 3376/2022. PC296/2022A007,TD.COJUL:296/2023 |
38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10750/2023 |
18/07/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
4.078.011,19 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732. PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 PC569/2023,TD.COJUL:83/2023 |
629.322,49 |
101.731,30 |
101.731,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10751/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02581/2023 |
18/06/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A001,AF:2581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10752/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000300/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02574/2023 |
18/06/2023 |
13.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 252/2023 PC300/2023A001,AF:2574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 |
13.740,00 |
13.740,00 |
13.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10753/2023 |
18/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001006/2022 |
PC |
|
00296/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02477/2023 |
12/06/2023 |
53.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 463/2022. PC1006/2022A001,AF:2477/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
53.750,00 |
53.750,00 |
53.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10754/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001918/2022 |
PC |
|
00465/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02520/2023 |
14/06/2023 |
39.386,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:2520/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 |
39.386,00 |
39.386,00 |
39.386,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10755/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02579/2023 |
18/06/2023 |
8.519,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022. PC1976/2022A001,AF:2579/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 |
8.519,00 |
8.519,00 |
8.519,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10756/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02583/2023 |
18/06/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:2583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10757/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02584/2023 |
18/06/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:2584/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10758/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02521/2023 |
14/06/2023 |
2.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 |
2.436,00 |
2.436,00 |
2.436,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10759/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02460/2023 |
12/06/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:469/2022. PC1776/2022A003,AF:2460/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10760/2023 |
19/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00088 |
|
083701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 296/2018, PPSB83701/2023 |
155.538,97 |
155.538,97 |
155.538,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10761/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02517/2023 |
13/06/2023 |
2.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
07086868000103 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:2517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10762/2023 |
19/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00091 |
|
084063/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 394/2019. PPSB84063/2023 |
58.295,08 |
58.295,08 |
58.295,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10763/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
265.117,94 |
265.117,94 |
265.117,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10764/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.934,88 |
6.934,88 |
6.934,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10765/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.137,73 |
3.137,73 |
3.137,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10766/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.110,25 |
33.110,25 |
33.110,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10767/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.941,20 |
38.941,20 |
38.941,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10768/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10769/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10770/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.926,20 |
19.926,20 |
19.926,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10771/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.016,52 |
124.016,52 |
124.016,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10772/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10773/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
318.935,93 |
318.935,93 |
318.935,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10774/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.743,83 |
17.743,83 |
17.743,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10775/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.672,48 |
8.672,48 |
8.672,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10776/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.393,87 |
66.393,87 |
66.393,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10777/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.717,09 |
44.717,09 |
44.717,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10778/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
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01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
147.379,01 |
147.379,01 |
147.379,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10779/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
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11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.352,48 |
8.352,48 |
8.352,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10780/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
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07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.684,10 |
1.684,10 |
1.684,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10781/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.122,47 |
27.122,47 |
27.122,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10782/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.658,00 |
2.658,00 |
2.658,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10783/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
243.158,38 |
243.158,38 |
243.158,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10784/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.293,20 |
6.293,20 |
6.293,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10785/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.982,85 |
2.982,85 |
2.982,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10786/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.534,39 |
44.534,39 |
44.534,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10787/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.160,88 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10788/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.005,11 |
44.005,11 |
44.005,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10789/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
244.707,30 |
244.707,30 |
244.707,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10790/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.541,65 |
5.541,65 |
5.541,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10791/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.233,39 |
4.233,39 |
4.233,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10792/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.902,97 |
63.902,97 |
63.902,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10793/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.054,00 |
43.054,00 |
43.054,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10794/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
291.113,06 |
291.113,06 |
291.113,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10795/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.822,74 |
3.822,74 |
3.822,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10796/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.037,45 |
5.037,45 |
5.037,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10797/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.952,17 |
70.952,17 |
70.952,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10798/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.289,99 |
81.289,99 |
81.289,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10799/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10800/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10801/2023 |
19/07/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.643,97 |
126.643,97 |
126.643,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10802/2023 |
19/07/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.268,63 |
15.268,63 |
15.268,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10803/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
439.999,86 |
439.999,86 |
439.999,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10804/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10805/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.536,61 |
2.536,61 |
2.536,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10806/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.637,20 |
59.637,20 |
59.637,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10807/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.104,45 |
3.104,45 |
3.104,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10808/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.055.773,61 |
3.055.773,61 |
3.055.773,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10809/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.590,54 |
3.590,54 |
3.590,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10810/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.894,31 |
7.894,31 |
7.894,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10811/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.849,79 |
82.849,79 |
82.849,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10812/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
292.788,54 |
292.788,54 |
292.788,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10813/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.984,76 |
5.984,76 |
5.984,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10814/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.607,31 |
41.607,31 |
41.607,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10815/2023 |
19/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
457.394,30 |
457.394,30 |
457.394,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10816/2023 |
19/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.017,89 |
3.017,89 |
3.017,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10817/2023 |
19/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.191,06 |
43.191,06 |
43.191,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10818/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
257.163,61 |
257.163,61 |
257.163,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10819/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.999,58 |
3.999,58 |
3.999,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10820/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.887,78 |
5.887,78 |
5.887,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10821/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.700,19 |
62.700,19 |
62.700,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10822/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.234,97 |
88.234,97 |
88.234,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10823/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
586.779,00 |
586.779,00 |
586.779,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10824/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.343,24 |
22.343,24 |
22.343,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10825/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.424,41 |
20.424,41 |
20.424,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10826/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.458,76 |
130.458,76 |
130.458,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10827/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10828/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
222.143,41 |
222.143,41 |
222.143,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10829/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
913,18 |
913,18 |
913,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10830/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.000,42 |
44.000,42 |
44.000,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10831/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.557,74 |
151.557,74 |
151.557,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10832/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
264.934,42 |
264.934,42 |
264.934,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10833/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.366,33 |
27.366,33 |
27.366,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10834/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.236,47 |
12.236,47 |
12.236,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10835/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
86.655,16 |
86.655,16 |
86.655,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10836/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.385,83 |
89.385,83 |
89.385,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10837/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
334.239,82 |
334.239,82 |
334.239,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10838/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.859,04 |
21.859,04 |
21.859,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10839/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.377,65 |
7.377,65 |
7.377,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10840/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.181,00 |
2.181,00 |
2.181,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10841/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.479,66 |
71.479,66 |
71.479,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10842/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.756,72 |
57.756,72 |
57.756,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10843/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002109/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02518/2023 |
13/06/2023 |
3.924,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022. PC2109/2021A001,AF:2518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
3.924,00 |
3.924,00 |
3.924,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10844/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02484/2023 |
12/06/2023 |
10.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:335/2022. PC707/2022A001,AF:2484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
10.368,00 |
10.368,00 |
10.368,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10845/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.144.450,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. |
180.000,00 |
111.318,93 |
111.318,93 |
68.438,42 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10846/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10847/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.605.753,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
580.000,00 |
439.844,80 |
439.844,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10848/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.771.646,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
48.000,00 |
45.868,42 |
45.868,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10849/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.931,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020 |
145.000,00 |
139.996,40 |
139.996,40 |
4.978,49 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10850/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001891/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2023 |
18/06/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
34133032000187 |
AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 |
9.094,40 |
9.094,40 |
9.094,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10851/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001891/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2023 |
18/06/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
34133032000187 |
AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 |
3.136,00 |
3.136,00 |
3.136,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10852/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS. |
7.605.480,00 |
7.605.480,00 |
7.605.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10853/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001891/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2023 |
18/06/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
34133032000187 |
AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 |
3.449,60 |
3.449,60 |
3.449,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10854/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.969.119,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
230.000,00 |
213.182,28 |
213.182,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10855/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.715.514,64 |
5.715.514,64 |
5.715.514,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10856/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.411.612,38 |
12.411.612,38 |
12.411.612,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10857/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.124.535,80 |
17.124.535,80 |
17.124.535,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10858/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001877/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2023 |
17/06/2023 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 |
8.282,40 |
8.282,40 |
8.282,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10859/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
3.132.722,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
675.000,00 |
525.032,50 |
525.032,50 |
117.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10860/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001877/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2023 |
17/06/2023 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10861/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001877/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2023 |
17/06/2023 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 |
3.141,60 |
3.141,60 |
3.141,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10862/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02560/2023 |
17/06/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
59,76 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10863/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02483/2023 |
12/06/2023 |
70.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
07086868000103 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:515/2022. PC1702/2022A001,AF:2483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
70.470,00 |
70.470,00 |
70.470,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10864/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02512/2023 |
13/06/2023 |
39.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2023 PC3107/2022A003,AF:2512/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
39.800,00 |
39.800,00 |
39.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10865/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003126/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02508/2023 |
13/06/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 255/2023 PC3126/2022A001,AF:2508/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10866/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02377/2023 |
06/06/2023 |
95.201,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
36325157000134 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:2377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 |
95.201,70 |
95.201,70 |
95.201,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10867/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001633/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02265/2023 |
28/05/2023 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 PC1633/2023,AF:2265/2023 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10868/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001633/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC 1633/2023. |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10869/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02519/2023 |
14/06/2023 |
22.004,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:319/2023. PC1202/2023A001,AF:2519/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
22.004,40 |
22.004,40 |
22.004,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10870/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02526/2023 |
14/06/2023 |
22.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS:21/2023. PC3036/2022A002,AF:2526/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
22.600,00 |
22.600,00 |
22.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10871/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001622/2023 |
PC |
|
00346/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02513/2023 |
13/06/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA |
59650556000176 |
AQUISICAO DE SERRA PERFURADORA OSSEA. PC1622/2023,AF:2513/2023 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10872/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002296/2022 |
PC |
|
00521/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02538/2023 |
14/06/2023 |
35.946,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2022 PC2296/2022A002,AF:2538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 |
35.946,00 |
35.946,00 |
35.946,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10873/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001368/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2023 |
17/06/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 |
751,10 |
751,10 |
751,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10874/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001368/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2023 |
17/06/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10875/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001368/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2023 |
17/06/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 |
284,90 |
284,90 |
284,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10876/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02534/2023 |
14/06/2023 |
30.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO:70/2023. PC3150/2022A006,AF:2534/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
30.552,00 |
30.552,00 |
30.552,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10877/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02514/2023 |
13/06/2023 |
30.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:2514/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
30.024,00 |
30.024,00 |
30.024,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10878/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2023 |
18/06/2023 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
4.083,20 |
4.083,20 |
4.083,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10879/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2023 |
18/06/2023 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10880/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02515/2023 |
13/06/2023 |
10.425,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023 PC2695/2022A001,AF:2515/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
10.425,80 |
10.425,80 |
10.425,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10881/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2023 |
18/06/2023 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
1.548,80 |
1.548,80 |
1.548,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10882/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2023 |
18/06/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
2.946,40 |
2.946,40 |
2.946,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10883/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2023 |
18/06/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10884/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2023 |
18/06/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
1.117,60 |
1.117,60 |
1.117,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10885/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02525/2023 |
14/06/2023 |
8.316,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023. PC157/2023A001,AF:2525/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
8.316,80 |
4.158,40 |
4.158,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10886/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02532/2023 |
14/06/2023 |
10.170,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:174/2023 PC159/2023A005,AF:2532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
10.170,00 |
10.170,00 |
10.170,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10887/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001050/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02613/2023 |
19/06/2023 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE CARTOLINA SP. PC1050/2023,AF:2613/2023 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10888/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001050/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2023 |
19/06/2023 |
10.862,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, PC1050/2023,AF:2614/2023 |
10.862,00 |
10.862,00 |
10.862,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10889/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001050/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02615/2023 |
19/06/2023 |
6.792,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC1050/2023,AF:2615/2023 |
6.792,00 |
6.792,00 |
6.792,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10890/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
123.983,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493. PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023 |
12.398,32 |
10.331,92 |
8.723,10 |
2.066,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10891/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02509/2023 |
13/06/2023 |
22.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:2509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 |
22.260,00 |
22.260,00 |
22.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10892/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02533/2023 |
14/06/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2533/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10893/2023 |
19/07/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
2.588.374,53 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 |
1.633.374,51 |
184.104,38 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10894/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
3.876.087,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. |
410.000,00 |
343.137,70 |
343.137,70 |
66.155,25 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10895/2023 |
19/07/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
05 |
100 |
00319 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
2.588.374,53 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 |
710.855,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10896/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02528/2023 |
14/06/2023 |
104.003,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:2528/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 |
104.003,20 |
104.003,20 |
104.003,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10897/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
2.275.431,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 |
380.000,00 |
361.121,52 |
297.930,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10898/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02357/2023 |
04/06/2023 |
3.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:2357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
3.930,00 |
3.930,00 |
3.930,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10901/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
416.586,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
42.000,00 |
41.922,44 |
41.922,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10902/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02547/2023 |
17/06/2023 |
24.003,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:247/2023. PC409/2023A006,AF:2547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
24.003,00 |
24.003,00 |
24.003,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10904/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
195.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10905/2023 |
19/07/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10906/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02548/2023 |
17/06/2023 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:2548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10907/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02549/2023 |
17/06/2023 |
54.919,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:2549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 |
54.919,20 |
54.919,20 |
54.919,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10908/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02551/2023 |
17/06/2023 |
52.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10909/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02551/2023 |
17/06/2023 |
52.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10910/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02530/2023 |
14/06/2023 |
124.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2023. PC825/2023A004,AF:2530/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
124.800,00 |
124.800,00 |
124.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10911/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02531/2023 |
14/06/2023 |
60.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2023. PC413/2023A003,AF:2531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
60.630,00 |
60.630,00 |
60.630,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10912/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02529/2023 |
14/06/2023 |
12.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2023 PC826/2023A005,AF:2529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10913/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002626/2022 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02591/2023 |
18/06/2023 |
51.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 305/2023. PC2626/2022A001,AF:2591/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10915/2023 |
20/07/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
001658/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02554/2023 |
17/06/2023 |
12.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. PC1658/2023,AF:2554/2023 |
6.290,00 |
6.290,00 |
6.290,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10916/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001658/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02554/2023 |
17/06/2023 |
12.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1658/2023,AF:2554/2023 |
6.290,00 |
6.290,00 |
6.290,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10917/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02587/2023 |
18/06/2023 |
7.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2023. PC959/2023A001,AF:2587/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10919/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02592/2023 |
18/06/2023 |
8.930,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, SCALPE NUM. 23G, SCALPE NUM. 25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:2592/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
8.930,90 |
8.930,90 |
8.930,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10920/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02605/2023 |
18/06/2023 |
4.642,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:2605/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
4.642,50 |
4.642,50 |
4.642,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10921/2023 |
20/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001297/2022 |
PC |
|
00317/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02597/2023 |
18/06/2023 |
8.573,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 363/2022 PC1297/2022A001,AF:2597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
8.573,76 |
8.573,76 |
8.573,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10922/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02536/2023 |
14/06/2023 |
12.483,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2536/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
12.483,90 |
12.483,90 |
12.483,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10923/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02499/2023 |
13/06/2023 |
14.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:2499/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
14.640,00 |
14.640,00 |
14.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10924/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02568/2023 |
17/06/2023 |
6.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:346/2022. PC702/2022A001,AF:2568/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 |
6.994,00 |
6.994,00 |
6.994,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10925/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02580/2023 |
18/06/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2022. PC1320/2022A003,AF:2580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10926/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A. |
00108786000165 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0017852-96. 2020.8.26.0564 FILE: 9959 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB81/2021 |
7.729,94 |
7.729,94 |
7.729,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10927/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
4.440,30 |
4.440,30 |
4.440,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10928/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
68.843,70 |
68.843,70 |
44.804,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10929/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
1.392.395,89 |
693.725,02 |
291.234,49 |
141.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10930/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02553/2023 |
17/06/2023 |
64.449,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:2553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
64.449,00 |
64.449,00 |
64.449,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10932/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001961/2023 |
PC |
|
00191/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70190/2023 |
19/06/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808 |
32842747000183 |
APRESENTACAO TEATRAL >COLETIVO MENELAO DE TEATRO<, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1961/2023,TERMO DE APROVACAO:70190/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10933/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02582/2023 |
18/06/2023 |
769,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:2582/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10934/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
138259/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIO COSTA FILHO |
04750676810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 966/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010966-47. 2021.8.26.0564 FILE: 17607 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB138259/2021 |
2.004,38 |
2.004,38 |
2.004,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10935/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70188/2023 |
19/06/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ERIC LENTINI |
14804155000195 |
APRESENTACAO TEATRAL >EYES OF BEHOLDER - VISION TOUR<, A SER REALIZADA NO DIA 28/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1958/2023,TERMO DE APROVACAO:70188/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10936/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
077844/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007094-87. 2022.8.26.0564 FILE: 19330 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77844/2023 |
2.317,21 |
2.317,21 |
2.317,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10937/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077854/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXSANDRO JOSE DA SILVA |
31189764890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO: 0017441-82.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1026256-22.2020.8.26.0564 FILE: 19783 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77854/2023 |
9.170,39 |
9.170,39 |
9.170,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10938/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
100922/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TARCYLA BELLUCO MEDEIROS |
32042341851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 771/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO: 0012771-35. 2021.8.26.0564 AUTOS: 0004156-90.2020.8.26.0564 FILE: 19287 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB100922/2021 |
4.529,89 |
4.529,89 |
4.529,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10939/2023 |
20/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
154.836,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
12.231,33 |
7.863,00 |
7.863,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10940/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051730/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
69095057000118 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0001025-10. 2020.8.26.0564 FILE: 11243 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB51730/2020 |
4.008,62 |
4.008,62 |
4.008,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10941/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070195/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO |
58538275100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 |
6.806,78 |
6.806,78 |
6.806,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10942/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070195/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA |
00394411000109 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 |
6.789,04 |
6.789,04 |
6.789,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10943/2023 |
20/07/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
001843/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02572/2023 |
18/06/2023 |
4.888,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISICAO DE AVENTAIS/JALECOS. PC1843/2023,AF:2572/2023 |
4.888,80 |
4.888,80 |
4.888,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10944/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
1.761.978,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.384/2023 EM FLS.1265/1267, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1282. TD COJUL Nº 99991/2023.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
49.883,33 |
49.883,33 |
49.883,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10945/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISRAEL DE SANTANA MISAEL |
28154287846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 |
1.146,46 |
1.146,46 |
1.146,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10946/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA ROSA MISAEL |
29127035816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 |
1.146,47 |
1.146,47 |
1.146,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10948/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076230/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB76230/2023 |
1.392,31 |
1.392,31 |
1.392,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10949/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076230/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
W MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
11773324000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023 |
8.148,30 |
8.148,30 |
8.148,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10950/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
078754/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GETULIO GREGORIO DA SILVA |
11611241871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 931/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO: 0009931-52.2021. 8.26.0564 AUTOS:1026665-32.2019.8.26.0564 FILE: 18928 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78754/2023 |
4.761,32 |
4.761,32 |
4.761,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10951/2023 |
20/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 |
4.427,00 |
3.808,18 |
3.808,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10952/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
099345/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE RENA |
06424198849 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 425/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0002425-88.2022.8. 26.0564 AUTOS: 0042474-75.2002.8.26.0564 FILE: 5381 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB99345/2022 |
5.288,41 |
5.288,41 |
5.288,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10954/2023 |
20/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2023 |
19/06/2023 |
59.474,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA UNISSEX (GCM),JAQUETA UNISSEX (GCM) E GORRO COM PALA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:363/2023. PC930/2023A001,AF:2612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 |
59.474,56 |
59.474,56 |
59.474,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10955/2023 |
20/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. |
390.000,00 |
327.038,62 |
327.038,62 |
62.961,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10956/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
148050/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO FIGUEIREDO MARTINS |
22626463841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0012893-48.2021.8.26. 0564 AUTOS: 1001177-07.2021.8.26.0564 FILE: 20537 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB148050/2022 |
4.135,25 |
4.135,25 |
4.135,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10957/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077839/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GRAND BUILD INCORPORADORA LTDA |
27569457000178 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 846/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0012846-40. 2022.8.26.0564 FILE: 14396 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77839/2023 |
522,06 |
522,06 |
522,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10958/2023 |
20/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02611/2023 |
19/06/2023 |
2.692,80 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA |
34617424000111 |
AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2023. PC930/2023A002,AF:2611/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10959/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001967/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70191/2023 |
20/06/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELLE CRISTINA REIS |
21964244803 |
APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1967/2023,TERMO DE APROVACAO:70191/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10960/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001967/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELLE CRISTINA REIS. PC 1967/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10961/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078792/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALAECE APARECIDO DIAS |
36895458620 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 675/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO/AUTOS: 0031675-11. 2018.8.26.0564 FILE: 8612 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77839/2023 |
399,68 |
399,68 |
399,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10962/2023 |
20/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001942/2023 |
PC |
|
00314/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02617/2023 |
20/06/2023 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUIZ CARLOS MAZZARON |
24056648000148 |
LOCAÇÃO DE AREAS DE TATAMES PARA A MODALIDADE ESPORTIVA JUDO. PC1942/2023,AF:2617/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10963/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077851/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. |
09621856000159 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 964/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010964-77. 2021.8.26.0564 FILE: 17182 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77851/2023 |
4.466,70 |
4.466,70 |
4.466,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10964/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
077907/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007093-05. 2022.8.26.0564 FILE: 19372 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77907/2023 |
1.615,30 |
1.615,30 |
1.615,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10965/2023 |
20/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.610.000,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 |
15.566.647,68 |
10.952.742,82 |
10.952.742,82 |
967.740,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10966/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2023 |
18/06/2023 |
204.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
204.810,00 |
204.810,00 |
204.810,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10967/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02564/2023 |
17/06/2023 |
26.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2022. PC1029/2022A001,AF:2564/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 |
26.040,00 |
26.040,00 |
26.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10968/2023 |
20/07/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
064685/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023FSS |
30/04/2022 |
185.820,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023, TA.02/2023,PARECER GPGM S/N EM FLS.141, PARECER DO CONSELHO |
5.301,00 |
5.301,00 |
5.301,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10969/2023 |
20/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001935/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2023 |
20/06/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
03604410000130 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10970/2023 |
20/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001935/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2023 |
20/06/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
03604410000130 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10971/2023 |
20/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001935/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2023 |
20/06/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
03604410000130 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10972/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
016059/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA BARROS CARDOSO |
34528445875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 516/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 20632, ACAO/AUTOS: N.0011516-08.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. PPSB16059/2021. |
13.979,02 |
13.979,02 |
13.979,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10973/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053891/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DIAS SILVA MONTE |
34967983863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22176, ACAO/AUTOS: N.0001602-80.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB53891/2022 |
844,98 |
844,98 |
844,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10974/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
056668/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 18453, ACAO/AUTOS: N.0015260-11.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB56668/2019 |
2.481,07 |
2.481,07 |
2.481,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10977/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
099138/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO DE ARAUJO |
28849773846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 8999, ACAO/AUTOS: N.0017451-97.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB99138/2020 |
1.266,53 |
1.266,53 |
1.266,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10978/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
062229/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARILENE FERREIRA DOS SANTOS |
27910199287 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 13589, ACAO/AUTOS: N.1000005-27.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB62229/2021 |
2.157,98 |
2.157,98 |
2.157,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10979/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
051469/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE DE OLIVEIRA NAVARRO |
11115472895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 |
8.338,84 |
8.338,84 |
8.338,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10980/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
051469/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES |
31179830822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 |
4.512,92 |
4.512,92 |
4.512,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10981/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
034485/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDLA JOYCE TEIXEIRA DA SILVA |
76606910820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 935/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 19513, ACAO/AUTOS: N.0012935-97.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34485/2020 |
6.479,39 |
6.479,39 |
6.479,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10982/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054919/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
27893786817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 |
2.371,26 |
2.371,26 |
2.371,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10983/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054919/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IOLANDA MARIANA VICENTINI |
12447409850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 |
11.856,30 |
11.856,30 |
11.856,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10984/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
058888/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 31/05/2023, FILE 22218, ACAO/AUTOS: N.1004500-83.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58888/2022 |
630,74 |
630,74 |
630,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10985/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
063784/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 8219, ACAO: 0017854-32.2021.8.26.0564, AUTOS: 1009250-75.2015.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB63784/2022 |
3.213,52 |
3.213,52 |
3.213,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10986/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045955/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO |
04845294397 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22116, ACAO/AUTOS: N.0004451-25.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45955/2022 |
1.382,82 |
1.382,82 |
1.382,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10987/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 10921, ACAO/AUTOS: N.0019779-34.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29054/2021 |
6.959,85 |
6.959,85 |
6.959,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10988/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
032879/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA FUGIMORI |
27767644804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 308/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021 |
6.564,73 |
6.564,73 |
6.564,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10989/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
032879/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO AGENOR RIBEIRO |
05105077865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 307/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32879/2021 |
656,46 |
656,46 |
656,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10990/2023 |
21/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001977/2023 |
PC |
|
00193/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70192/2023 |
20/06/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA |
38451110894 |
APRESENTACAO MUSICAL >QUARTETO TRIBUTO ELIS REGINA <, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1977/2023,TERMO DE APROVACAO:70192/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10991/2023 |
21/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001977/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. PC1977/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10992/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
048158/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 |
1.998,52 |
1.998,52 |
1.998,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10993/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
048158/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 |
1.998,52 |
1.998,52 |
1.998,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10994/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
067390/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THAINA ELOI DE FONSECA |
49397764845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 20169, ACAO: 0012522-50.2022.8.26.0564 AUTOS: 1017864-93.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67390/2020 |
8.241,66 |
8.241,66 |
8.241,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10995/2023 |
21/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000941/2022 |
PC |
|
00288/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02590/2023 |
18/06/2023 |
4.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022. PC941/2022A001,AF:2590/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10996/2023 |
21/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02567/2023 |
17/06/2023 |
4.045,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2022 PC1003/2022A001,AF:2567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 |
4.045,50 |
4.045,50 |
4.045,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10997/2023 |
21/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001432/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02610/2023 |
19/06/2023 |
20.260,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8, 5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:2610/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
20.260,92 |
20.260,92 |
20.260,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
10998/2023 |
21/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001775/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02552/2023 |
17/06/2023 |
943,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
943,50 |
943,50 |
943,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11000/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00014 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
1.555,16 |
1.555,16 |
1.555,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11001/2023 |
21/07/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.284,00 |
35.284,00 |
35.284,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11002/2023 |
21/07/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.433,00 |
34.433,00 |
34.433,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11003/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00015 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
3.865,35 |
3.865,35 |
3.865,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11004/2023 |
21/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.603,00 |
5.140,08 |
5.140,08 |
7.462,92 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11005/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00016 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
4.976,51 |
4.976,51 |
4.976,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11006/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.457,00 |
5.010,26 |
5.010,26 |
13.446,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11007/2023 |
21/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.461,00 |
9.798,97 |
9.798,97 |
57.662,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11008/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
2.177,21 |
2.177,21 |
2.177,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11009/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
087348/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VICTORIA MARIA SOUZA MARQUES |
50421464828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 416/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20354, ACAO/AUTOS: N.0006416-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB87348/2020 |
16.606,04 |
16.606,04 |
16.606,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11010/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2023 |
10/06/2023 |
15.663,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
9.084,83 |
9.084,83 |
9.084,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11011/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2023 |
10/06/2023 |
15.663,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
3.132,70 |
3.132,70 |
3.132,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11012/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2023 |
10/06/2023 |
15.663,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
3.445,97 |
3.445,97 |
3.445,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11013/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2023 |
12/06/2023 |
12.433,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
7.211,53 |
7.211,53 |
7.211,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11014/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2023 |
12/06/2023 |
12.433,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
2.486,74 |
2.486,74 |
2.486,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11015/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2023 |
12/06/2023 |
12.433,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
2.735,41 |
2.735,41 |
2.735,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11016/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
071800/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LENY MENDES DE SOUSA |
30411910833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 22/06/2023, FILE 18415, ACAO/AUTOS: N.1000145-30.2017.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71800/2023 |
273,13 |
273,13 |
273,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11017/2023 |
21/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001069/2022 |
PC |
|
00271/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02608/2023 |
18/06/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2022 PC1069/2022A001,AF:2608/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11018/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
022062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 493/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS: N.0021493-66.2008.4.03.6100, 4ª VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22062/2022 |
6.321,05 |
6.321,05 |
6.321,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11019/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
091889/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR |
22242629816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 31/05/2023, ACAO/AUTOS: 0010794-71. 2022.8.26.0564 FILE: 21362 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB91889/2021 |
786,95 |
786,95 |
786,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11020/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
040418/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE EDUARDO DE ALCANTARA |
10146324803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 418/2023 EMITIDO EM 22/06/2023, ACAO/AUTOS:1000417-86.2015. 5.02.0467 FILE: 12758 7a.VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB40418/2021 |
2.463,80 |
2.463,80 |
2.463,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11021/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037486/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO ALVES LOPES COSTA |
39907936839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 18009, ACAO: N.0009950-24.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1011464-97.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB37486/2019 |
12.618,45 |
12.618,45 |
12.618,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11022/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
078396/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE APARECIDA CLAUDINO |
09078408847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 05/06/2023, FILE 11131, ACAO/AUTOS: N.1001934-94.2013.5.02.468, 8ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB78396/2021 |
5.959,28 |
5.959,28 |
5.959,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11023/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
093252/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 301/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 11970, ACAO/AUTOS: N.1001301-58.2014.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB93252/2020 |
3.452,77 |
3.452,77 |
3.452,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11024/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
017471/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMANTA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA |
37364053832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 19195, ACAO/AUTOS: N.0017162-33.2021.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17471/2020 |
899,53 |
899,53 |
899,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11025/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
070787/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA LIMA DE ALMEIDA |
28197835896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16091, ACAO/AUTOS: N.1001331-88.2017.5.02.0465 5a VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB70787/2020 |
5.128,72 |
5.128,72 |
5.128,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11026/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119212/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI |
16936062830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 8886, ACAO/AUTOS: N.0180300-32.2009.5.02.0463, 3a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB119212/2021 |
3.990,30 |
3.990,30 |
3.990,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11027/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001598/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02609/2023 |
19/06/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC1598/2023,AF:2609/2023 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11028/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2023 |
PC |
|
00153/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02618/2023 |
20/06/2023 |
5.225,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT. PC1695/2023,AF:2618/2023 |
5.225,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11029/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02607/2023 |
18/06/2023 |
11.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:2607/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
11.190,00 |
11.190,00 |
11.190,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11030/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001999/2022 |
PC |
|
00488/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02606/2023 |
18/06/2023 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:2606/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11031/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11032/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11033/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
094670/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEYVALDO TORRENTE LOPES |
05860277857 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR BENEDITA DONIZETE SOUZA BARBOSA,(CUMPRIMENTO DE SENTENCA: AUTOS N.0012377-62.2020.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 6806). PPSB94670/2020 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11034/2023 |
24/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11035/2023 |
24/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11036/2023 |
24/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11037/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11038/2023 |
24/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11039/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11040/2023 |
24/07/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, PPSB719/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11041/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02573/2023 |
18/06/2023 |
18.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:506/2022. PC1931/2022A001,AF:2573/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
18.630,00 |
18.630,00 |
18.630,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11042/2023 |
24/07/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS E PASSAGENS, PPSB719/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11043/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
030555/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 0003861- 34.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10173, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30555/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11044/2023 |
24/07/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENÇÃO, PPSB719/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11045/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
030555/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30555/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11046/2023 |
24/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
15.751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11047/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
028994/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE NEI CORTES MARINHO |
65978463891 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA MEDICA. AUTOS No: 1023605-56.2016.8.26.0564 - IZALTINA GAMA DOS REIS X MSBC - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 72 PPSB28994/2021 |
3.900,80 |
3.900,80 |
3.900,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11048/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
028994/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE NEI CORTES MARINHO, PPSB28994/2021 |
780,16 |
780,16 |
780,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11049/2023 |
24/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 10/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11050/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
019010/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENAN FURLANETO PEREIRA |
32710529807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 |
1.267,09 |
1.267,09 |
1.267,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11051/2023 |
24/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000076/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02619/2023 |
20/06/2023 |
5.565,24 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA |
51189926000108 |
AQUISICAO DE UNIFORME SOCIAL: CALÇA SOCIAL FEMININA (USO NO ATENDE BEM), COLETE SOCIAL FEMININO SEM GOLA, SAIA SOCIAL FEMININA, MALHA DE LÃ - UNISSEX, CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA E CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:262/2023. |
5.565,24 |
5.565,24 |
5.565,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11052/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
019010/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
STEFAN BUGER |
01971837784 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 |
8.769,08 |
8.769,08 |
8.769,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11053/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02595/2023 |
18/06/2023 |
5.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:2595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11054/2023 |
24/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00113/2023 |
10/07/2023 |
329.979,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
148.490,94 |
148.490,94 |
148.490,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11055/2023 |
24/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00113/2023 |
10/07/2023 |
329.979,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
181.488,92 |
181.488,92 |
181.488,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11056/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02594/2023 |
18/06/2023 |
11.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:2594/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 |
11.520,00 |
11.520,00 |
11.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11057/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02604/2023 |
18/06/2023 |
7.755,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:672/2022. PC2028/2022A002,AF:2604/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 |
7.755,00 |
7.755,00 |
7.755,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11058/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2023 |
19/06/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
21.175,80 |
21.175,80 |
21.175,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11059/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2023 |
19/06/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
7.302,00 |
7.302,00 |
7.302,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11060/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2023 |
19/06/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
8.032,20 |
8.032,20 |
8.032,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11061/2023 |
24/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002817/2022 |
PC |
|
00644/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02627/2023 |
21/06/2023 |
15.360,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:2627/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023 |
15.360,00 |
15.360,00 |
15.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11062/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
064254/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11064/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02550/2023 |
17/06/2023 |
8.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 682/2022 PC2500/2022A004,AF:2550/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
8.952,00 |
8.952,00 |
8.952,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11065/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02535/2023 |
14/06/2023 |
16.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2023 PC3034/2022A004,AF:2535/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
16.768,00 |
16.768,00 |
16.768,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11066/2023 |
24/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02563/2023 |
17/06/2023 |
3.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A006,AF:2563/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
3.136,00 |
3.136,00 |
3.136,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11067/2023 |
24/07/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02560/2023 |
17/06/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11068/2023 |
24/07/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02623/2023 |
20/06/2023 |
3.780,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO "ll SEMINARIO AGOSTO INDIGENA -YVY RUPA NHANDE KUERY MBA", EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDIGENAS, A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A009,AF:2623/2023 |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11069/2023 |
24/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000076/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02621/2023 |
20/06/2023 |
26.287,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA |
51189926000108 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDE BEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:2621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 |
26.287,98 |
26.287,98 |
26.287,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11070/2023 |
24/07/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
070171/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 21 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021480-71.2023.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB70171/2023 |
2.158,38 |
2.158,38 |
2.158,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11071/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001406/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02625/2023 |
21/06/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
13410297000105 |
AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2625/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11072/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001406/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02626/2023 |
21/06/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INOV ETIQUETAS LTDA |
26507138000175 |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2626/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11073/2023 |
24/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIAS EXTRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GLOSAS, REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 |
776,65 |
776,65 |
776,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11074/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02586/2023 |
18/06/2023 |
4.288,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 404/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:2586/2023PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
4.288,00 |
4.288,00 |
4.288,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11075/2023 |
24/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
063848/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92 ( PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021 |
1.470,86 |
1.470,86 |
1.470,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11076/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11078/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023 |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11079/2023 |
24/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE |
15.595,55 |
15.595,55 |
15.595,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11080/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
444,96 |
444,96 |
444,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11082/2023 |
24/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE |
23.804,45 |
23.804,45 |
23.804,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11083/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
869.356,77 |
869.356,77 |
869.356,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11084/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11085/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02585/2023 |
18/06/2023 |
19.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:2585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
19.110,00 |
19.110,00 |
19.110,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11086/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11087/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02476/2023 |
12/06/2023 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:2476/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11088/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11089/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02504/2023 |
13/06/2023 |
51.481,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023. PC3339/2022A005,AF:2504/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
51.481,98 |
51.481,98 |
51.481,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11090/2023 |
24/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 |
3.618,79 |
3.618,79 |
3.618,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11091/2023 |
24/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 |
1.247,86 |
1.247,86 |
1.247,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11092/2023 |
24/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 |
1.372,65 |
1.372,65 |
1.372,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11093/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02589/2023 |
18/06/2023 |
8.840,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:2589/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
8.840,10 |
8.840,10 |
8.840,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11094/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL,( DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/2023), PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
16,20 |
16,20 |
16,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11095/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02503/2023 |
13/06/2023 |
164.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:2503/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
164.480,00 |
164.480,00 |
164.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11096/2023 |
24/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001607/2023 |
PC |
|
00345/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02624/2023 |
21/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PARA O PROGRAMA ISTAIDS. PC1607/2023,AF:2624/2023 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11097/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,21%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 385/2023, EM FLS. 1091/ 1092, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1096 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. |
97.800,00 |
97.800,00 |
97.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11098/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00059 |
|
084081/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 1714/2013. PPSB84081/2023 |
1.329.348,19 |
1.329.348,19 |
1.329.348,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11099/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001985/2023 |
PC |
|
00195/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70195/2023 |
24/06/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAMIAO LUIZ DE SOUSA |
28150505873 |
APRESENTACAO MUSICAL DE SAMBA ROCK,A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2023,TERMO DE APROVACAO:70195/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11100/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001985/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIAO LUIZ DE SOUSA. PC 1985/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11101/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001982/2023 |
PC |
|
00194/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70193/2023 |
24/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1982/2023,TERMO DE APROVACAO:70193/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11102/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001982/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1982/2023. |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11103/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001979/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70197/2023 |
24/06/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA |
21827143835 |
APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 30/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1979/2023,TERMO DE APROVACAO:70197/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11104/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001979/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC1979/2023 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11105/2023 |
25/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001978/2023 |
PC |
|
00197/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70196/2023 |
24/06/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MIGUEL TELES DE OLIVEIRA |
76981460815 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JULHO, NO CENTRO CULTURAL DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1978/2023,TERMO DE APROVACAO:70196/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11106/2023 |
25/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001978/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1978/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11107/2023 |
25/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
266,67 |
266,67 |
266,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11108/2023 |
25/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2023 |
PC |
|
00196/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70194/2023 |
24/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO CENICA, NO DIA 29 DE JULHO NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1976/2023,TERMO DE APROVACAO:70194/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11109/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02630/2023 |
21/06/2023 |
26.330,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:2630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
26.330,00 |
26.258,80 |
26.258,80 |
71,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11110/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.496,66 |
4.496,66 |
4.496,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11111/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGENOR PEREIRA DE SOUZA |
14024440870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.252,78 |
3.252,78 |
3.252,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11112/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALVES DA SILVA |
26441911817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.453,93 |
5.453,93 |
5.453,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11113/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADSON ANDRE VELONI |
27829961859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.999,74 |
3.999,74 |
3.999,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11114/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO |
21356251838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
161,19 |
161,19 |
161,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11115/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO |
19074888801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.642,46 |
2.642,46 |
2.642,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11116/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
89424093500 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.213,22 |
1.213,22 |
1.213,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11117/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO PERTIGAO |
15602262857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.149,37 |
1.149,37 |
1.149,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11118/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
26132864822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.475,34 |
3.475,34 |
3.475,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11119/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02622/2023 |
20/06/2023 |
67.227,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL. |
67.227,00 |
67.181,25 |
67.181,25 |
45,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11120/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLECI DE SOUZA SILVA |
28178744805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
617,34 |
617,34 |
617,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11121/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO PEREIRA |
30873591810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.871,53 |
2.871,53 |
2.871,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11122/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA CARINE DE SOUZA |
35433346897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
362,10 |
362,10 |
362,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11123/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS |
27924161813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.357,43 |
1.357,43 |
1.357,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11124/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO |
12465510800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.507,17 |
5.507,17 |
5.507,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11125/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.356,83 |
2.356,83 |
2.356,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11126/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS |
15818102882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.631,93 |
5.631,93 |
5.631,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11127/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANSELMO MARIZ DE SOUZA |
14945056811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.092,78 |
5.092,78 |
5.092,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11128/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA |
26075866825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.383,41 |
1.383,41 |
1.383,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11129/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO BATELLI |
18056845828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.180,73 |
5.180,73 |
5.180,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11130/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11131/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS |
36373233898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.122,44 |
1.122,44 |
1.122,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11132/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE |
27523232809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.431,15 |
4.431,15 |
4.431,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11133/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALAN DE PONTES SILVA |
22981574809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.117,08 |
2.117,08 |
2.117,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11134/2023 |
25/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001623/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2023 |
24/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 |
6.090,00 |
6.090,00 |
6.090,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11135/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO DONISETE SOBRINHO |
15593755825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.251,59 |
4.251,59 |
4.251,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11136/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AILTON LORENZI |
28233157805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
206,23 |
206,23 |
206,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11137/2023 |
25/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001623/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2023 |
24/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11138/2023 |
25/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001623/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2023 |
24/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11139/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA |
83140123949 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.326,98 |
2.326,98 |
2.326,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11140/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.852,31 |
3.852,31 |
3.852,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11141/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO OLIVEIRA COSTA |
14014855880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.933,80 |
1.933,80 |
1.933,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11142/2023 |
25/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02643/2023 |
21/06/2023 |
219.905,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
219.905,00 |
114.905,00 |
114.905,00 |
105.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11143/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PEDRO DE ANDRADE |
11400987806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.933,80 |
1.933,80 |
1.933,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11144/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
22577590873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
452,79 |
452,79 |
452,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11145/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS |
76948617468 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.154,68 |
5.154,68 |
5.154,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11146/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA |
09227747818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.428,09 |
5.428,09 |
5.428,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11147/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO |
13388232806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.407,18 |
4.407,18 |
4.407,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11148/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AROLDO NOVAES AZEVEDO |
38008621826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
754,18 |
754,18 |
754,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11149/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA |
19338594823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.351,58 |
2.351,58 |
2.351,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11150/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO |
27228227840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
8.024,14 |
8.024,14 |
8.024,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11151/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIEL LIMA COSTA |
38765649800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
695,04 |
695,04 |
695,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11152/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO CAROLO DA SILVA |
13157559800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.968,23 |
4.968,23 |
4.968,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11153/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
27317585890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.060,52 |
2.060,52 |
2.060,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11154/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AROLDO MARQUES DA SILVA |
06111829807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.197,07 |
4.197,07 |
4.197,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11155/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02639/2023 |
21/06/2023 |
23.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:164/2023. PC158/2023A001,AF:2639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 |
23.040,00 |
23.030,78 |
23.030,78 |
9,22 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11156/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA |
28326908827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.205,77 |
4.205,77 |
4.205,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11157/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA |
27166472839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.206,75 |
1.206,75 |
1.206,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11158/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DA ROCHA BARADELLI |
32756869848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.799,02 |
3.799,02 |
3.799,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11159/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARLINDO PEREIRA DA CRUZ |
08023538861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.850,87 |
3.850,87 |
3.850,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11160/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL CANDIDO LOPES |
28309137877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
8.011,82 |
8.011,82 |
8.011,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11161/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA |
28150487875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.969,95 |
3.969,95 |
3.969,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11162/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR |
27800481824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.769,36 |
3.769,36 |
3.769,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11163/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL TAKESHITA FORTUNATO |
32659797846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
416,34 |
416,34 |
416,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11164/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALLISON PADILHA |
38576403838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
409,93 |
409,93 |
409,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11165/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA |
30074648896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
616,58 |
616,58 |
616,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11166/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MEDEIROS DA SILVA |
33761227841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
975,80 |
975,80 |
975,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11167/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS |
29135426896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
982,90 |
982,90 |
982,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11168/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02629/2023 |
21/06/2023 |
54.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2629/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11169/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALISON MATOS ALVES |
35245297809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
969,07 |
969,07 |
969,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11170/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA COTTING LEITE |
39973477863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
854,89 |
854,89 |
854,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11171/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA |
34263075889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.161,24 |
1.161,24 |
1.161,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11172/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE INES COSTA |
32040313818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
964,55 |
964,55 |
964,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11173/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAIDE FERREIRA DA SILVA |
16357037869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.311,46 |
4.311,46 |
4.311,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11174/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARTHUR ERRAY SANTOS |
32934435830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.470,23 |
4.470,23 |
4.470,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11175/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA |
91500532649 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.176,40 |
6.176,40 |
6.176,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11176/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02637/2023 |
21/06/2023 |
21.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
21.546,00 |
21.546,00 |
21.546,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11177/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA |
31200802845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.988,59 |
6.988,59 |
6.988,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11178/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA |
01230486488 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
234,18 |
234,18 |
234,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11179/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL LEMOS DA SILVA |
33640921844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.214,42 |
1.214,42 |
1.214,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11180/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH |
22277626830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
127,46 |
127,46 |
127,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11181/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA |
27762457852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.659,16 |
6.659,16 |
6.659,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11182/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.532,36 |
1.532,36 |
1.532,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11183/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEIR DIONIZIO |
27458222840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.107,41 |
1.107,41 |
1.107,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11184/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO RIBEIRO SILVA |
27085335840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
822,42 |
822,42 |
822,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11185/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO JORGE DOS SANTOS |
10056412851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.965,46 |
4.965,46 |
4.965,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11186/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS |
28951977846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.781,94 |
1.781,94 |
1.781,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11187/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
25448588859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.355,69 |
5.355,69 |
5.355,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11188/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARCIO JOSE FIALHO |
13132062880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.261,20 |
5.261,20 |
5.261,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11189/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL |
33212221836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
995,94 |
995,94 |
995,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11190/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GASPAR MEDEIROS |
22424718806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.836,77 |
1.836,77 |
1.836,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11191/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA |
23026921874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
984,52 |
984,52 |
984,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11192/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE |
11805042831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.401,88 |
4.401,88 |
4.401,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11193/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA DE LIMA |
26075983899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
895,73 |
895,73 |
895,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11194/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO |
17309124863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.461,65 |
2.461,65 |
2.461,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11195/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO |
29868279852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
794,37 |
794,37 |
794,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11196/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARCEDINO JOSE DUTRA |
08633558890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.266,22 |
5.266,22 |
5.266,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11197/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE FERREIRA DE SOUZA |
40259797804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
964,79 |
964,79 |
964,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11198/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ALVES VITORIANO |
26086870837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.368,63 |
5.368,63 |
5.368,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11199/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA |
29965232881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.236,40 |
1.236,40 |
1.236,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11200/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA |
31260501825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.153,65 |
1.153,65 |
1.153,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11201/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO |
34594200818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.052,83 |
4.052,83 |
4.052,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11202/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA |
25769684810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.434,08 |
4.434,08 |
4.434,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11203/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA |
28346655835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.669,24 |
5.669,24 |
5.669,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11204/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLADEMIR FERRAZ DE ABREU |
26895868860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.735,28 |
4.735,28 |
4.735,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11205/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA |
06512855850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.230,05 |
3.230,05 |
3.230,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11206/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS |
31307468896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
617,16 |
617,16 |
617,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11207/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02628/2023 |
21/06/2023 |
4.489,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:2628/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.489,20 |
4.489,20 |
4.489,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11208/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
32941658890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
650,73 |
650,73 |
650,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11209/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA |
31220234826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.107,42 |
1.107,42 |
1.107,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11210/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA |
10769098843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.740,96 |
1.740,96 |
1.740,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11211/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEMIR ALVES |
11138125830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.059,30 |
5.059,30 |
5.059,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11212/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARLAN GARCIA |
26472773890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.341,26 |
3.341,26 |
3.341,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11213/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS |
13411940867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.901,91 |
3.901,91 |
3.901,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11214/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENILSON AMADOR DA SILVA |
26003065877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
458,59 |
458,59 |
458,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11215/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DELMIR PAULINO BENICIO |
09326501809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.611,14 |
3.611,14 |
3.611,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11216/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE PEREIRA TAVARES |
30163400890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
948,78 |
948,78 |
948,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11217/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DELCIMAR FOLTRAN |
25310893814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.908,43 |
4.908,43 |
4.908,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11218/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI FAVARO NISHIMURA |
16170616890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
758,45 |
758,45 |
758,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11219/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ |
06107349979 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.070,82 |
2.070,82 |
2.070,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11220/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIA APARECIDA BUENO |
14363901845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
379,13 |
379,13 |
379,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11221/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER REZENDE DE JESUS |
26255966860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.373,31 |
4.373,31 |
4.373,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11222/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02632/2023 |
21/06/2023 |
30.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:145/2023. PC157/2023A002,AF:2632/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
30.403,80 |
30.403,80 |
30.403,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11223/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDNEI JERONIMO LEMOS |
30223745855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.948,08 |
1.948,08 |
1.948,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11224/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA NISHITANI DE MELO |
31213047803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.400,06 |
1.400,06 |
1.400,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11225/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA |
14321064813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.151,42 |
1.151,42 |
1.151,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11226/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA |
35375235803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.602,84 |
1.602,84 |
1.602,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11227/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA LANCONI DA SILVA |
29176744825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
546,44 |
546,44 |
546,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11228/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO TUQUIM DA SILVA |
19269192890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.296,79 |
5.296,79 |
5.296,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11229/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA KERN |
27391269808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
402,99 |
402,99 |
402,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11230/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL |
35067294892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
362,21 |
362,21 |
362,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11231/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA |
37627857830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.006,77 |
1.006,77 |
1.006,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11232/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
28557755821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.813,80 |
1.813,80 |
1.813,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11233/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIO CARVALHO CRUZ |
28671185818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.877,38 |
1.877,38 |
1.877,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11234/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA |
14735311874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.291,31 |
1.291,31 |
1.291,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11235/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS |
31467957879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
650,73 |
650,73 |
650,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11236/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA |
13616747848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
402,51 |
402,51 |
402,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11237/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02631/2023 |
21/06/2023 |
143.145,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
143.145,60 |
143.145,60 |
143.145,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11238/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA |
32571424807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.924,34 |
3.924,34 |
3.924,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11239/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS |
32628151871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.096,56 |
1.096,56 |
1.096,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11240/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO BIAZON |
36282437857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.193,40 |
2.193,40 |
2.193,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11241/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEQSON DONIZETE LUZINI |
17843399895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.387,08 |
2.387,08 |
2.387,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11242/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.377,61 |
4.377,61 |
4.377,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11243/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA |
28375754889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.363,00 |
1.363,00 |
1.363,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11244/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELO ROMAO DA SILVA |
24637972825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.759,48 |
4.759,48 |
4.759,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11245/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA NOGUEIRA DE LARA |
18376480855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.789,21 |
4.789,21 |
4.789,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11246/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA SILVA MUNIS |
16686249823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.159,44 |
2.159,44 |
2.159,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11247/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO NOVATO DE MORAIS |
78971080663 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.094,26 |
5.094,26 |
5.094,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11248/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE LUIS SILVA |
34105179870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.943,37 |
2.943,37 |
2.943,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11249/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR TADEU CARDOSO DANTAS |
11342780809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.365,48 |
4.365,48 |
4.365,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11250/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIO VIEIRA DE SOUSA |
26978661830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.199,72 |
5.199,72 |
5.199,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11251/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERA AMANDA FERREIRA VIANA |
02549061330 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
651,05 |
651,05 |
651,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11252/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
216.665,15 |
216.665,15 |
216.665,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11253/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
251,89 |
251,89 |
251,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11254/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
707.851,51 |
707.851,51 |
707.851,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11255/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS HENRIQUE SERRA |
22495245803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
476,01 |
476,01 |
476,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11256/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.245.890,25 |
3.245.890,25 |
3.245.890,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11257/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.027,31 |
1.027,31 |
1.027,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11258/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO |
27833983896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.899,88 |
4.899,88 |
4.899,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11259/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.370,14 |
5.370,14 |
5.370,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11260/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA |
06736842883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.414,02 |
3.414,02 |
3.414,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11261/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE VENANCIO SILVA |
28412607805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
124,06 |
124,06 |
124,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11262/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE CEZARIO LIMA |
15115245884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.434,75 |
4.434,75 |
4.434,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11263/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO |
21945541814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.253,71 |
1.253,71 |
1.253,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11264/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
22362915824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.788,71 |
1.788,71 |
1.788,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11265/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO STRACCI |
07271157824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
8.299,73 |
8.299,73 |
8.299,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11266/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON LOPES DA SILVA |
21250311837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.840,62 |
6.840,62 |
6.840,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11267/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON GONCALVES DA SILVA |
15529731821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
68,74 |
68,74 |
68,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11268/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON DE OLIVEIRA |
16148488825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
223,62 |
223,62 |
223,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11269/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GOMES LEITE |
34311624875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
724,80 |
724,80 |
724,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11270/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE DA COSTA E SILVA |
29725378822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.031,90 |
1.031,90 |
1.031,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11271/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE COSTA DOS SANTOS |
28372394881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.688,21 |
4.688,21 |
4.688,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11272/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE CICERO DO NASCIMENTO |
16783979890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
7.062,85 |
7.062,85 |
7.062,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11273/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA |
38620300830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
656,13 |
656,13 |
656,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11274/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELICA FREITAS DE LIMA |
39779004807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.097,51 |
1.097,51 |
1.097,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11275/2023 |
25/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, |
677.842,59 |
677.842,59 |
677.842,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11276/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023(PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) |
118.471,30 |
118.471,30 |
118.471,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11277/2023 |
25/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001792/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02651/2023 |
24/06/2023 |
3.827,78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE NAS CORES PRETA E VERMELHA. PC1792/2023,AF:2651/2023 |
3.827,78 |
3.827,78 |
3.827,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11278/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023.(PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) |
150.660,10 |
150.660,10 |
150.660,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11279/2023 |
25/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02662/2023 |
25/06/2023 |
864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:308/2023 PC170/2023A001,AF:2662/2023 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11280/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202.(PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021) |
121.929,70 |
121.929,70 |
121.929,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11281/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.227/2023-SE,PARECER GPGM S/N EM FLS.455/460(SB98964/2021), |
159.670,60 |
159.670,60 |
159.670,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11282/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021) |
118.840,00 |
118.840,00 |
118.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11283/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.228/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.475/480. |
310.090,46 |
310.090,46 |
310.090,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11284/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 238/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 410/415, SB.98964/2021) |
130.270,50 |
130.270,50 |
130.270,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11285/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.226/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.471/476. |
127.680,10 |
127.680,10 |
127.680,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11286/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 240/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 464/469, SB.98964/2021) |
149.387,20 |
149.387,20 |
149.387,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11287/2023 |
25/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001731/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02644/2023 |
24/06/2023 |
340,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VISTORIA FREI GASPAR LTDA |
30192340000122 |
FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11288/2023 |
25/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02665/2023 |
25/06/2023 |
27,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE LAPIS PRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:428/2022. PC752/2022A003,AF:2665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2584/2022 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11289/2023 |
25/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11290/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02537/2023 |
14/06/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2023, PC157/2023A004,AF:2537/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11291/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02634/2023 |
21/06/2023 |
80.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:2634/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
80.940,00 |
80.940,00 |
80.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11292/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001965/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02649/2023 |
24/06/2023 |
344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHAS DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1965/2023,AF:2649/2023 |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11293/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:230/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.795/800. |
618.986,09 |
618.986,09 |
618.986,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11294/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) |
127.020,10 |
127.020,10 |
127.020,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11295/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. |
149.151,60 |
149.151,60 |
149.151,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11296/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02635/2023 |
21/06/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:111/2023. PC3339/2022A006,AF:2635/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11297/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. |
138.814,20 |
138.814,20 |
138.814,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11298/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.231/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. |
172.854,70 |
172.854,70 |
172.854,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11299/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02641/2023 |
21/06/2023 |
11.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
11.832,00 |
11.832,00 |
11.832,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11300/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.232/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.490/495. |
304.743,90 |
304.743,90 |
304.743,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11301/2023 |
26/07/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11302/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02638/2023 |
21/06/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2638/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11303/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABEL GALINDO DE OLIVEIRA |
15424208819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
289,91 |
289,91 |
289,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11304/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABRAAO LUIZ BARBOSA |
29602705841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11305/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ACRIZIO LOPES BRAGA |
24624284372 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
851,44 |
851,44 |
851,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11306/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS |
24797083816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
74,18 |
74,18 |
74,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11307/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE |
41734130687 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
426,05 |
426,05 |
426,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11308/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS |
98610376672 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
1.681,73 |
1.681,73 |
1.681,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11309/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON MARTINEZ JUNIOR |
33942011867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
1.452,94 |
1.452,94 |
1.452,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11310/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA |
07994522890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
117,81 |
117,81 |
117,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11311/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02494/2023 |
13/06/2023 |
2.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:27/2023. PC3034/2022A003,AF:2494/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
2.344,00 |
1.741,60 |
1.741,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11312/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADJAILTON ABEL DA SILVA |
22639936816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
537,06 |
537,06 |
537,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11313/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) |
132.316,40 |
132.316,40 |
132.316,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11314/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERNANDES |
28029087829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
103,66 |
103,66 |
103,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11315/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
28147178808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
405,87 |
405,87 |
405,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11316/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA DE MELO SILVA |
31759128856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
152,13 |
152,13 |
152,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11317/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021) |
86.391,37 |
86.391,37 |
86.391,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11318/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) |
132.943,00 |
132.943,00 |
132.943,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11319/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. |
133.605,00 |
133.605,00 |
133.605,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11320/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.601/606,TERMO DE ADITAMENTONº272/2023. |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11321/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02633/2023 |
21/06/2023 |
2.881,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2633/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
2.881,00 |
2.847,50 |
2.847,50 |
33,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11322/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. |
140.977,60 |
140.977,60 |
140.977,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11323/2023 |
26/07/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
5.359.740,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 401/2023 EM FLS.1616/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1622,PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019,TD.COJUL: 99991/23 |
92.774,38 |
92.774,38 |
92.774,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11324/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. |
124.692,90 |
124.692,90 |
124.692,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11325/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02664/2023 |
25/06/2023 |
60,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A004,AF:2664/2023 PROCESSO DIGITAL: 2585/2022 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11326/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 248/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 405/410 (SB.98964/2021) |
110.102,60 |
110.102,60 |
110.102,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11327/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. |
174.579,00 |
174.579,00 |
174.579,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11328/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.256/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.397/402. |
137.472,70 |
137.472,70 |
137.472,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11329/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. |
163.194,40 |
163.194,40 |
163.194,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11330/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021)PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
150.353,20 |
150.353,20 |
150.353,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11331/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.271/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.633/638. |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11332/2023 |
26/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00093 |
|
084489/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
84489/2019SS |
13/10/2019 |
500.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1260/2019, PPSB84489/2019,CONVENIO:84489/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB75527/2022 |
110.031,84 |
110.031,84 |
110.031,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11333/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021) |
234.971,50 |
234.971,50 |
234.971,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11334/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001963/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02650/2023 |
24/06/2023 |
6.866,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1963/2023,AF:2650/2023 |
6.866,40 |
6.866,40 |
6.866,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11335/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) |
154.235,20 |
154.235,20 |
154.235,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11336/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. |
133.349,00 |
133.349,00 |
133.349,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11337/2023 |
26/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11338/2023 |
26/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11339/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02636/2023 |
21/06/2023 |
9.418,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023. PC3340/2022A006,AF:2636/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
9.418,80 |
9.418,80 |
9.418,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11340/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
21,60 |
21,60 |
21,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11341/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390. |
127.774,60 |
127.774,60 |
127.774,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11342/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02289/2023 |
29/05/2023 |
28.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
28.560,00 |
28.560,00 |
28.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11343/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.259/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.389/394. |
140.587,10 |
140.587,10 |
140.587,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11344/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.229/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.406/411. |
137.872,90 |
137.872,90 |
137.872,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11345/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.241/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.568/573. |
155.361,28 |
155.361,28 |
155.361,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11346/2023 |
26/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02690/2023 |
25/06/2023 |
368,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2690/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11347/2023 |
26/07/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
560,00 |
560,00 |
40,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11348/2023 |
26/07/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11349/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02451/2023 |
11/06/2023 |
41.596,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:2451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
41.596,50 |
41.596,50 |
41.596,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11350/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
066198/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO RONDINI |
27973963839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66198/2019 |
5.414,56 |
5.414,56 |
5.414,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11351/2023 |
26/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02660/2023 |
25/06/2023 |
257,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2660/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
257,15 |
257,15 |
257,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11353/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2023 |
18/07/2023 |
329.950,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
329.950,89 |
264.150,16 |
264.150,16 |
16.497,54 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11354/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001971/2023 |
PC |
|
00319/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02648/2023 |
24/06/2023 |
3.294,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS EM FRASCO COM 80ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1971/2023,AF:2648/2023 |
3.294,72 |
3.294,72 |
3.294,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11355/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
543.180,60 |
435.550,16 |
435.550,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11356/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
840,00 |
46,39 |
46,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11357/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
111.796,00 |
91.009,70 |
91.009,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11358/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11359/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
5.198.392,09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
13.184,75 |
9.113,77 |
9.113,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11360/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11361/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11362/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02663/2023 |
25/06/2023 |
51,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:2663/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
51,30 |
51,30 |
51,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11363/2023 |
26/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
003138/2022 |
PC |
|
00309/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00118/2023 |
09/07/2023 |
129.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA |
31796889000199 |
SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM. MANIFESTACAO PGM.5: 276/2023, EM FLS. 563/568, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 647/648. PC3138/2022,TD.COJUL:3138/2023 |
129.000,00 |
129.000,00 |
129.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11368/2023 |
26/07/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001473/2023 |
PC |
|
00309/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02539/2023 |
14/06/2023 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
49.785.445 RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
49785445000113 |
SERVICO E EDITORACAO, ILUSTRACAO E REVISAO DE MATERIAL IDENTIFICADO COMO CARTILHA DE ARBORIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1473/2023,AF:2539/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11369/2023 |
27/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AOPAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO, |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11370/2023 |
27/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11371/2023 |
27/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.047.786,52 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, PC1435/2021, CONTRATO: 114/2021 |
134.746,47 |
134.746,47 |
134.746,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11383/2023 |
27/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.047.786,52 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691, |
202.754,86 |
115.859,92 |
38.523,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11386/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001983/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70201/2023 |
25/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO |
42517164851 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1983/2023,TERMO DE APROVACAO:70201/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11387/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001983/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO, PC1983/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11388/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001986/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70200/2023 |
25/06/2023 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILSON ROBERTO RIBEIRO |
93348436834 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1986/2023,TERMO DE APROVACAO:70200/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11389/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001986/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO, PC1986/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11390/2023 |
27/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
62.172,62 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. |
4.355,73 |
3.933,72 |
2.537,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11391/2023 |
27/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
226,81 |
226,81 |
773,19 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11392/2023 |
27/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
680,00 |
680,00 |
320,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11393/2023 |
27/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB7293/2000, PROCESSO DIGITAL: SB44833/2020 |
185,22 |
185,22 |
185,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11394/2023 |
27/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PALMERINHA. PPSB61076/2023 |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11395/2023 |
27/07/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
96 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NOS 3 EXEMPLARES DE LONTRA (LONTRA LONGICAUDIS) ADULTOS DA COLEÇÃO DO ZOOSBC. PPSB61076/2023 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11396/2023 |
27/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. PPSB65716/2023 |
6.000,00 |
3.537,16 |
3.537,16 |
2.462,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11397/2023 |
27/07/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11398/2023 |
27/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
2.000,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
124,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11399/2023 |
27/07/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023 |
600,00 |
61,60 |
61,60 |
538,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11400/2023 |
27/07/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 |
1.500,00 |
1.155,62 |
1.155,62 |
344,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11401/2023 |
27/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11402/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02452/2023 |
11/06/2023 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11403/2023 |
27/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 |
2.586,28 |
2.586,28 |
2.586,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11404/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001981/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70199/2023 |
25/06/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA |
38752426882 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1981/2023,TERMO DE APROVACAO:70199/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11405/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001981/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA PC1981/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11406/2023 |
27/07/2023 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
142.841,80 |
20.607,06 |
20.607,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11407/2023 |
27/07/2023 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
07 |
100 |
00261 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
2.713.994,05 |
470.037,36 |
470.037,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11408/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
053024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11409/2023 |
27/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02697/2023 |
26/06/2023 |
4.090,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022. PC1993/2022A001,AF:2697/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
4.090,98 |
4.090,98 |
4.090,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11410/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001969/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02666/2023 |
25/06/2023 |
624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2666/2023 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11411/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02679/2023 |
25/06/2023 |
15.231,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:2679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
15.231,88 |
15.231,88 |
15.231,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11412/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001969/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02667/2023 |
25/06/2023 |
1.957,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2667/2023 |
1.957,44 |
1.957,44 |
1.957,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11413/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001955/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02675/2023 |
25/06/2023 |
552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1955/2023,AF:2675/2023 |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11414/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02671/2023 |
25/06/2023 |
6.599,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% E RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1957/2023,AF:2671/2023 |
6.599,20 |
6.599,20 |
6.599,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11415/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001972/2023 |
PC |
|
00318/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02647/2023 |
24/06/2023 |
826,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1972/2023,AF:2647/2023 |
826,08 |
826,08 |
826,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11416/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001959/2023 |
PC |
|
00320/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02672/2023 |
25/06/2023 |
372,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1959/2023,AF:2672/2023 |
372,60 |
372,60 |
372,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11417/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001964/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02669/2023 |
25/06/2023 |
1.858,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1964/2023,AF:2669/2023 |
1.858,02 |
1.829,86 |
1.829,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11418/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001954/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02686/2023 |
25/06/2023 |
529,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2686/2023 |
529,20 |
529,20 |
529,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11419/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001964/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02670/2023 |
25/06/2023 |
3.462,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL, PC1964/2023,AF:2670/2023 |
3.462,40 |
3.318,40 |
3.318,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11420/2023 |
27/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001729/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02645/2023 |
24/06/2023 |
1.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO. PC1729/2023,AF:2645/2023 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11421/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001938/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02688/2023 |
25/06/2023 |
15.381,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1938/2023,AF:2688/2023 |
15.381,03 |
15.381,03 |
15.381,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11422/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001954/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02687/2023 |
25/06/2023 |
14.217,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G,MAGNESIO 250MG, TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2687/2023 |
14.217,60 |
14.217,60 |
14.217,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11423/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02683/2023 |
25/06/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:2683/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11424/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02680/2023 |
25/06/2023 |
28.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISICAO DE CURATIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:2680/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
28.840,00 |
28.840,00 |
28.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11425/2023 |
27/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001033/2023 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02695/2023 |
25/06/2023 |
1.129,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC1033/2023,AF:2695/2023 |
1.129,80 |
1.129,80 |
1.129,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11427/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02706/2023 |
26/06/2023 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS:28/2023. PC3034/2022A004,AF:2706/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11428/2023 |
28/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02728/2023 |
27/06/2023 |
440,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:2728/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11429/2023 |
28/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000470/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00048/2023 |
27/02/2023 |
1.000.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023 |
235.740,06 |
235.740,05 |
235.740,05 |
0,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11431/2023 |
28/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02729/2023 |
27/06/2023 |
52,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:2729/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11432/2023 |
28/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02731/2023 |
27/06/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A013,AF:2731/2023 PROCESSO DIGITAL: 1481/2023 |
119,52 |
119,52 |
119,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11433/2023 |
28/07/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
29.049.252,80 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, TA. 130/2023, |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11434/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001941/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02684/2023 |
25/06/2023 |
1.233,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG e NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200MG/G POMADA, TUBO COM 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1941/2023,AF:2684/2023 |
1.233,96 |
1.212,76 |
1.212,76 |
21,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11435/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001941/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02685/2023 |
25/06/2023 |
4.159,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRAZODONA 50MG, RISPERIDONA 0,5MG, RIVAROXABANA 15MG, DOMPERIDONA 10MG, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1941/2023,AF:2685/2023 |
4.159,20 |
4.159,20 |
4.159,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11436/2023 |
28/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11437/2023 |
28/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR, PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
1.980.000,00 |
1.539.407,25 |
1.539.407,25 |
440.592,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11438/2023 |
28/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
20.000,00 |
10.566,05 |
10.566,05 |
9.433,95 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11439/2023 |
28/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001647/2023 |
PC |
|
00171/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02711/2023 |
26/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC1647/2023,AF:2711/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11440/2023 |
28/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001719/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2023 |
27/06/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 |
1.642,50 |
1.642,50 |
1.642,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11441/2023 |
28/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001719/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2023 |
27/06/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 |
267,50 |
267,50 |
267,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11442/2023 |
28/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001719/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2023 |
27/06/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11443/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
25.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023 |
10.468,75 |
6.281,25 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11444/2023 |
28/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 |
26.632,90 |
26.632,90 |
26.632,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11445/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11446/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02696/2023 |
25/06/2023 |
18.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:2696/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
18.570,00 |
18.570,00 |
18.570,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11447/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003467/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11448/2023 |
28/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002026/2023 |
PC |
|
00203/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70202/2023 |
28/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851 |
27009616000180 |
APRESENTACAO DO ESPETACULO MUSICAL ACUSTICO VERDADE ABSOLUTA NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2026/2023,TERMO DE APROVACAO:70202/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11449/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02720/2023 |
27/06/2023 |
1.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. PC3344/2022A005,AF:2720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 |
1.639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11450/2023 |
28/07/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESAS COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 315, BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME NOTA TÉCNICA 370430520, PPSB38248/2020 |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11451/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02668/2023 |
25/06/2023 |
1.824,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:2668/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 |
1.824,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11452/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001999/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02719/2023 |
27/06/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC1999/2023,AF:2719/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11453/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002000/2023 |
PC |
|
00331/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02722/2023 |
27/06/2023 |
3.806,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT 305QS E TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT- 7910W1 ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2000/2023,AF:2722/2023 |
3.806,00 |
3.806,00 |
3.806,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11454/2023 |
28/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
130.000,00 |
124.701,71 |
124.701,71 |
5.298,29 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11455/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02588/2023 |
18/06/2023 |
9.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2588/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 |
9.100,00 |
9.087,00 |
9.087,00 |
13,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11456/2023 |
28/07/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02732/2023 |
18/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A REURB, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2023 EM JOAO PESSOA (PARAIBA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A008,AF:2732/2023PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 |
2.637,38 |
2.637,38 |
2.637,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11457/2023 |
28/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02692/2023 |
25/06/2023 |
6.450,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2692/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11458/2023 |
28/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02724/2023 |
25/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
COMPLEMENTA A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº2692/ 2023, SENDO ESTE PARA COBRIR FORNECIMENTO DE MAIS: COFFEE BREAK (TIPO A) E COFFEE BREAK (TIPO C). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2724/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11459/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02707/2023 |
26/06/2023 |
4.252,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO GG. PC1158/2023,AF:2707/2023 |
4.252,70 |
4.252,70 |
4.252,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11460/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02708/2023 |
26/06/2023 |
7.204,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP. |
7.204,40 |
7.204,40 |
7.204,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11461/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02709/2023 |
26/06/2023 |
3.105,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. PC1158/2023,AF:2709/2023 |
3.105,00 |
3.105,00 |
3.105,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11462/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02710/2023 |
26/06/2023 |
1.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA. PC1158/2023,AF:2710/2023 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11463/2023 |
31/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001984/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2023 |
27/06/2023 |
992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 |
575,36 |
575,36 |
575,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11464/2023 |
31/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001984/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2023 |
27/06/2023 |
992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 |
198,40 |
198,40 |
198,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11465/2023 |
31/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001984/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2023 |
27/06/2023 |
992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 |
218,24 |
218,24 |
218,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11466/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02698/2023 |
26/06/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2023. PC1205/2023A001,AF:2698/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11467/2023 |
31/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02746/2023 |
28/06/2023 |
10.557,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPOS A E B, - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH TIPOS A E B - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:2746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
10.557,50 |
10.557,50 |
10.557,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11468/2023 |
31/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02734/2023 |
27/06/2023 |
19.974,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022 PC3025/2022A002,AF:2734/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
19.974,60 |
19.974,60 |
19.974,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11469/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02500/2023 |
13/06/2023 |
229.045,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:244/2023. PC409/2023A003,AF:2500/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
229.045,80 |
229.045,80 |
229.045,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11471/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02682/2023 |
25/06/2023 |
309,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML - FRASCO CONTENDO 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:2682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
309,47 |
309,47 |
309,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11472/2023 |
31/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS LTDA |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 |
78.072,39 |
78.072,39 |
78.072,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11473/2023 |
31/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2023 EM FLS.822/823, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.831/832, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020, TD.COJUL:99992/2023 |
25.177,70 |
25.177,70 |
25.177,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11474/2023 |
31/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02730/2023 |
27/06/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2730/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11475/2023 |
31/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11476/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02749/2023 |
01/07/2023 |
57.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2749/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11477/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02747/2023 |
01/07/2023 |
25.607,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:2747/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
25.607,80 |
25.607,80 |
25.607,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11478/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02742/2023 |
28/06/2023 |
33.560,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES XADREZ, DAMAS E SKATE,NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2023. PC161/2023A002,AF:2742/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
33.560,00 |
33.560,00 |
33.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11479/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02748/2023 |
01/07/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2023 PC819/2023A001,AF:2748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11480/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002064/2023 |
PC |
|
00212/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70210/2023 |
01/07/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL 03/2022. PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023 |
3.520,00 |
3.300,00 |
2.695,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11481/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002004/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70207/2023 |
01/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA |
05510174811 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAR APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, DANÇA E POESIA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2004/2023,TERMO DE APROVACAO:70207/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11482/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002004/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA. PC2004/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11483/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002037/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70204/2023 |
01/07/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
31010041000192 |
CONTACAO DE HISTORIA COM A TRUPE BORBOLETRAS NO DIA 6/8/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, PC2037/2023,TERMO DE APROVACAO:70204/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11484/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02693/2023 |
25/06/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:2693/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11485/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70211/2023 |
01/07/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DA SILVA |
14268454802 |
REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 5/8/2023 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL, PC2035/2023,TERMO DE APROVACAO:70211/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11486/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS DA SILVA, PC2035/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11487/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002024/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70205/2023 |
01/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 |
33414302000165 |
APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPOEIRA ( KIANDA CULTURAL) NO DIA 6/8/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE ( VIRADA CULTURAL), PC2024/2023,TERMO DE APROVACAO:70205/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11488/2023 |
31/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE.PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) |
162.576,40 |
162.576,40 |
162.576,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11489/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002055/2023 |
PC |
|
00211/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70209/2023 |
01/07/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2055/2023,TERMO DE APROVACAO:70209/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11490/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002055/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2055/2023. |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11491/2023 |
31/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001699/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02735/2023 |
28/06/2023 |
2.418,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC1699/2023,AF:2735/2023 |
2.418,00 |
2.418,00 |
2.418,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11492/2023 |
31/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001699/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02736/2023 |
28/06/2023 |
1.242,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA,FRASCO COM 500G. PC1699/2023,AF:2736/2023 |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11493/2023 |
31/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001699/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02737/2023 |
28/06/2023 |
5.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC1699/2023,AF:2737/2023 |
5.340,00 |
5.340,00 |
5.340,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11494/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002038/2023 |
PC |
|
00210/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70208/2023 |
01/07/2023 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA |
38411592812 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2038/2023,TERMO DE APROVACAO:70208/2023 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11495/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002038/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC 2038/2023 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11496/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
528.031,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
28.090,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11497/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
528.031,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
843,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11498/2023 |
31/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001748/2023 |
PC |
|
00151/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02745/2023 |
28/06/2023 |
8.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. PC1748/2023,AF:2745/2023 |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11500/2023 |
31/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11501/2023 |
31/07/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
21.641.349,82 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO |
3.154.443,25 |
2.288.305,04 |
2.030.586,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11502/2023 |
31/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02750/2023 |
01/07/2023 |
9.264,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO DE TELHA DE PROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA PARA REPOSICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:456/2022. PC1809/2022A002,AF:2750/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 |
9.264,00 |
9.264,00 |
9.264,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11503/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70214/2023 |
01/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO REALI |
31119799899 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2086/2023,TERMO DE APROVACAO:70214/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11504/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI. PC 2086/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11505/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002048/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70213/2023 |
01/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
13431819842 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >JOE AND THE WET RAGS<, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE(VIRADA CULTURAL). PC2048/2023,TERMO DE APROVACAO:70213/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11506/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002048/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC 2048/2023 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11507/2023 |
31/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
090913/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA UNICA, POR OCASIAO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EXTERNO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF, CUJOS RECURSOS DESTINAM-SE AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROSABS, A TITULO DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA, |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11508/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001988/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02738/2023 |
28/06/2023 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE SACOCHILAS (MOCHILA DE COSTAS), CONFECCIONADA EM TECIDO TACTEL, NA COR AZUL ROYAL. PC1988/2023,AF:2738/2023 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11509/2023 |
31/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
605,66 |
605,66 |
605,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11510/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02575/2023 |
18/06/2023 |
11.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2575/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
11.160,00 |
11.160,00 |
11.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11511/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02689/2023 |
25/06/2023 |
3.261,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2023 PC826/2023A002,AF:2689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
3.261,60 |
3.261,60 |
3.261,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11512/2023 |
01/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001947/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02740/2023 |
28/06/2023 |
299,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISICAO DE FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO. PC1947/2023,AF:2740/2023 |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11513/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02700/2023 |
26/06/2023 |
51.271,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
51.271,50 |
51.271,50 |
51.271,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11514/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, |
360.265,44 |
303.265,44 |
303.265,44 |
57.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11515/2023 |
01/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
63.336,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,28%, COM REPRESENTATIVIDADE NO PERIODO DE 11,90%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.433/2023 EM FLS.1078/1079, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1081.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99993/2023 |
1.819,75 |
1.819,75 |
1.819,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11516/2023 |
01/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
63.336,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
10.190,60 |
10.190,60 |
10.190,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11517/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, |
4.443.273,73 |
4.443.273,73 |
4.443.273,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11518/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02705/2023 |
26/06/2023 |
64.881,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:30/2023. PC3034/2022A006,AF:2705/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
64.881,00 |
64.881,00 |
64.881,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11519/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002021/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70203/2023 |
01/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 5/8/2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2021/2023,TERMO DE APROVACAO:70203/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11520/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002021/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER, PC2021/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11521/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002020/2023 |
PC |
|
00214/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70212/2023 |
01/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIO COLELLA |
03872711806 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 5/8/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2020/2023,TERMO DE APROVACAO:70212/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11522/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002020/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIO COLELLA, PC2020/2023 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11523/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02721/2023 |
27/06/2023 |
204.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
75.750,00 |
75.750,00 |
75.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11524/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02721/2023 |
27/06/2023 |
204.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
129.000,00 |
129.000,00 |
129.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11525/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS |
09725259807 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023, PPSB66714/2023 |
2.784,42 |
2.784,42 |
2.784,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11526/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
618,52 |
618,52 |
618,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11527/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11528/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11529/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
1.335.145,90 |
0,00 |
0,00 |
1.335.145,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11530/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
2.792,92 |
2.792,92 |
2.792,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11531/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02694/2023 |
25/06/2023 |
61.531,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:2694/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
61.531,75 |
61.531,75 |
61.531,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11532/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
2.931.059,58 |
0,00 |
0,00 |
2.931.059,58 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11533/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11534/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02701/2023 |
26/06/2023 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11535/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11536/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002046/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02743/2023 |
28/06/2023 |
17.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2023,AF:2743/2023 |
17.220,00 |
17.220,00 |
17.220,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11537/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02725/2023 |
27/06/2023 |
22.936,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2022. PC1320/2022A001,AF:2725/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 |
22.936,50 |
22.936,50 |
22.936,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11538/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02751/2023 |
01/07/2023 |
99.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A002,AF:2751/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
99.950,00 |
99.950,00 |
99.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11539/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11540/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11541/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02752/2023 |
01/07/2023 |
362,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO(4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
362,60 |
362,60 |
362,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11542/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023 |
442.440,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11543/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 |
26.064,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11544/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.453/454, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC1973/2022,TD.COJUL:1973/2023 |
126.494,89 |
0,00 |
0,00 |
126.494,89 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11545/2023 |
01/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02727/2023 |
27/06/2023 |
736,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A014,AF:2727/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11546/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001738/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02741/2023 |
28/06/2023 |
7.657,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CABO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES. PC1738/2023,AF:2741/2023 |
7.657,00 |
7.657,00 |
7.657,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11548/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02643/2023 |
21/06/2023 |
219.905,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11549/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
1.557,00 |
1.557,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11550/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.078.659,71 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
110.572,72 |
82.067,28 |
54.711,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11553/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
54.384,00 |
54.384,00 |
54.384,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11554/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11555/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11556/2023 |
01/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
32.136,00 |
28.679,00 |
24.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11557/2023 |
01/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
2.065,82 |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11558/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
8.315,00 |
162,40 |
162,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11559/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
2.867,25 |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11560/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
3.154,00 |
61,60 |
61,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11561/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
22.481,35 |
11.993,01 |
10.637,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11562/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
7.752,20 |
4.135,52 |
3.668,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11563/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
8.527,40 |
4.549,07 |
4.035,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11564/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.742,40 |
1.742,40 |
1.742,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11565/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
2.420,67 |
147,00 |
147,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11566/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
260.067,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
14.917,19 |
8.578,50 |
8.578,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11568/2023 |
01/08/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
064685/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023FSS |
30/04/2022 |
185.820,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO EM FLS. 02. |
91.713,00 |
91.713,00 |
91.713,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11569/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11571/2023 |
02/08/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11572/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02704/2023 |
26/06/2023 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
29.400,00 |
29.400,00 |
29.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11573/2023 |
02/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11574/2023 |
02/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11575/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002032/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70217/2023 |
01/07/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS VITOR LEITE SILVA |
46008526805 |
APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. PC2032/2023,TERMO DE APROVACAO:70217/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11576/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002032/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS VITOR LEITE SILVA. PC 2032/2023 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11577/2023 |
02/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1022531-20.2023.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24144, PPSB55123/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11578/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11579/2023 |
02/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001698/2023 |
PC |
|
00378/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02758/2023 |
01/07/2023 |
11.150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS. PC1698/2023,AF:2758/2023 |
11.150,00 |
11.150,00 |
11.150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11580/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002033/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70216/2023 |
01/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMPOS CULTURA E EDUCACAO LTDA |
40256565000159 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2033/2023,TERMO DE APROVACAO:70216/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11581/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02702/2023 |
26/06/2023 |
215.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.209/2023 PC248/2023A004,AF:2702/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11582/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02712/2023 |
26/06/2023 |
1.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SUSPENSAO OFTALMICA. PC1669/2023,AF:2712/2023 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11583/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02714/2023 |
26/06/2023 |
320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE RETINOL ACETATO 10.000UI + AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA). PC1669/2023,AF:2714/2023 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11584/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002030/2023 |
PC |
|
00220/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70219/2023 |
01/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO ROGERIO MACEDO CORREA |
11408941880 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2030/2023,TERMO DE APROVACAO:70219/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11585/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02716/2023 |
26/06/2023 |
4.239,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC1669/2023,AF:2716/2023 |
4.239,80 |
4.239,80 |
4.239,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11586/2023 |
02/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001013/2022 |
PC |
|
00279/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02760/2023 |
01/07/2023 |
7.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:395/2022. PC1013/2022A001,AF:2760/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 |
7.030,00 |
7.030,00 |
7.030,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11587/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002030/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 2030/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11588/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02717/2023 |
26/06/2023 |
1.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA, EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11589/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02713/2023 |
26/06/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1669/2023,AF:2713/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11590/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02715/2023 |
26/06/2023 |
411,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC1669/2023,AF:2715/2023 |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11591/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02717/2023 |
26/06/2023 |
1.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11592/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02493/2023 |
13/06/2023 |
23.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:2493/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11593/2023 |
02/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02766/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.174, |
91.342,23 |
91.342,23 |
91.342,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11594/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002085/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70215/2023 |
01/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JURACI ROSA DA SILVA |
22222306833 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARENA FLASH NO DIA 06 DE AGOSTO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2085/2023,TERMO DE APROVACAO:70215/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11595/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002085/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2085/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11596/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002040/2023 |
PC |
|
00225/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70224/2023 |
02/07/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARNALDO MENDES DA SILVA 33602139808 |
28143185000102 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2023,TERMO DE APROVACAO:70224/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11597/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002034/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70226/2023 |
02/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2034/2023,TERMO DE APROVACAO:70226/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11598/2023 |
02/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 108/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
840.000,00 |
840.000,00 |
840.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11599/2023 |
02/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2023 |
28/06/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11600/2023 |
02/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2023 |
28/06/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11601/2023 |
02/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2023 |
28/06/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11602/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002029/2023 |
PC |
|
00221/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70220/2023 |
02/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO JOSE DOS SANTOS |
13135540812 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2029/2023,TERMO DE APROVACAO:70220/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11603/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002029/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GERALDO JOSE DOS SANTOS PC 2085/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11604/2023 |
02/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00119/2023 |
24/07/2023 |
329.994,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
329.994,63 |
303.850,71 |
303.850,71 |
16.499,73 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11605/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002070/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70228/2023 |
02/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELISABETH LOPES SEGURA ROSSI PRODUCOES |
10959151000125 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MARIO ROSSI, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2070/2023,TERMO DE APROVACAO:70228/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11606/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002027/2023 |
PC |
|
00222/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70221/2023 |
02/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VALTER LUIS LOPES DE BARROS |
16611848800 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIA, AO LONGO DO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2027/2023,TERMO DE APROVACAO:70221/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11607/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002031/2023 |
PC |
|
00209/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70218/2023 |
01/07/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MATEUS NOGUEIRA DE BARROS |
31001282817 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2031/2023,TERMO DE APROVACAO:70218/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11608/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002027/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALTER LUIS LOPES DE BARROS. PC2027/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11609/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002031/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIA DE BARROS, PC 2031/2023 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11610/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02691/2023 |
25/06/2023 |
9.126,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023. PC876/2023A001,AF:2691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 |
9.126,00 |
9.126,00 |
9.126,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11612/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002023/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70222/2023 |
02/07/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO DE CASTRO |
13159173860 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2023/2023,TERMO DE APROVACAO:70222/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11613/2023 |
03/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002023/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO. PC 2023/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11614/2023 |
03/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001966/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02756/2023 |
01/07/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
06319507000199 |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO. PC1966/2023,AF:2756/2023 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11615/2023 |
03/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02757/2023 |
01/07/2023 |
36.092,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2023. PC876/2023A003,AF:2757/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
36.092,00 |
36.090,71 |
36.090,71 |
1,29 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11616/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2023 |
PC |
|
00228/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70227/2023 |
02/07/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MATEUS NOGUEIRA DE BARROS |
31001282817 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA REFERENTE AO PROJETO >CONTAR PARA ENCANTAR<, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2039/2023,TERMO DE APROVACAO:70227/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11617/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2039/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11618/2023 |
03/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02726/2023 |
27/06/2023 |
7.494,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022 PC1300/2022A002,AF:2726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
7.494,80 |
7.494,80 |
7.494,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11619/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002071/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70229/2023 |
02/07/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ETTORE CAGNI |
42035312841 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE RPG, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2071/2023,TERMO DE APROVACAO:70229/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11620/2023 |
03/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02759/2023 |
01/07/2023 |
2.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:2759/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11621/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002071/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ETTORE CAGNI. PC 2071/2023. |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11622/2023 |
03/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2023 |
PC |
|
00395/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02779/2023 |
02/07/2023 |
22.554,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC1697/2023,AF:2779/2023 |
22.554,00 |
22.554,00 |
22.554,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11623/2023 |
03/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001728/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02739/2023 |
28/06/2023 |
4.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC1728/2023,AF:2739/2023 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11624/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002036/2023 |
PC |
|
00224/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70223/2023 |
02/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APENAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA |
21322224000190 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2036/2023,TERMO DE APROVACAO:70223/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11625/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002044/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70225/2023 |
02/07/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODOLPHO RODRIGO LOPES |
31458101894 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CARICATURAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2023,TERMO DE APROVACAO:70225/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11626/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002044/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLPHO RODRIGO LOPES PC 2044/2023 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11627/2023 |
03/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70230/2023 |
03/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA |
19851907880 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO ARENA FLASH, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2077/2023,TERMO DE APROVACAO:70230/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11628/2023 |
03/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2077/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11629/2023 |
03/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02794/2023 |
03/07/2023 |
79.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2023 PC552/2023A001,AF:2794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
79.960,00 |
79.960,00 |
79.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11630/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
726.000,00 |
692.800,49 |
692.800,49 |
33.199,51 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11631/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
430.000,00 |
430.000,00 |
430.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11632/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
69.000,00 |
33.443,37 |
33.443,37 |
35.556,63 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11633/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
2.010.000,00 |
1.938.699,41 |
1.938.699,41 |
71.300,59 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11634/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
552.000,00 |
552.000,00 |
552.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11635/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
1.387.000,00 |
1.386.411,28 |
1.386.411,28 |
588,72 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11636/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
360.500,00 |
355.456,95 |
355.456,95 |
5.043,05 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11637/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
196.000,00 |
139.931,57 |
139.931,57 |
56.068,43 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11638/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
1.731.000,00 |
1.730.572,36 |
1.730.572,36 |
427,64 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11639/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
598.500,00 |
590.023,79 |
590.023,79 |
8.476,21 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11640/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
324.500,00 |
233.225,48 |
233.225,48 |
91.274,52 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11641/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
1.619.500,00 |
1.619.052,57 |
1.619.052,57 |
447,43 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11642/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
806.500,00 |
786.298,11 |
786.298,11 |
20.201,89 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11643/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
12.814.500,00 |
0,00 |
0,00 |
12.814.500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11644/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
1.658.000,00 |
1.658.000,00 |
1.658.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11645/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
20.123.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.123.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11646/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
11.292.000,00 |
11.292.000,00 |
11.292.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11647/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
2.361.000,00 |
2.334.925,67 |
2.334.925,67 |
26.074,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11648/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
1.451.000,00 |
1.451.000,00 |
1.451.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11649/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
26.705.500,00 |
579.365,19 |
579.365,19 |
26.126.134,81 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11650/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
13.516.000,00 |
13.516.000,00 |
13.516.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11651/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11652/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02783/2023 |
02/07/2023 |
108.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2783/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
108.780,00 |
108.780,00 |
108.780,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11653/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002034/2022 |
PC |
|
00456/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02775/2023 |
02/07/2023 |
49.038,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:2775/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 |
49.038,50 |
49.038,50 |
49.038,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11654/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11655/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11656/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001911/2022 |
PC |
|
00588/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00243/2022 |
21/11/2022 |
43.438,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 |
10.859,70 |
7.239,80 |
7.239,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11657/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02778/2023 |
02/07/2023 |
55.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2778/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
55.000,00 |
54.990,00 |
54.990,00 |
10,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11658/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
251.000,00 |
7.799,70 |
7.799,70 |
243.200,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11659/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11660/2023 |
04/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2023 |
03/07/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
14.088,20 |
14.088,20 |
14.088,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11661/2023 |
04/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2023 |
03/07/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
4.858,00 |
4.858,00 |
4.858,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11662/2023 |
04/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2023 |
03/07/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
5.343,80 |
5.343,80 |
5.343,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11663/2023 |
04/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002013/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70232/2023 |
03/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.372.118 THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO |
50372118000119 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2023,TERMO DE APROVACAO:70232/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11666/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
640.162,22 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 |
40.000,00 |
8.043,54 |
8.043,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11667/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002093/2023 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70233/2023 |
03/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2093/2023,TERMO DE APROVACAO:70233/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11668/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002118/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02806/2023 |
04/07/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2118/2023,AF:2806/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11669/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2023 |
PC |
|
00235/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70234/2023 |
03/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2091/2023,TERMO DE APROVACAO:70234/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11670/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002084/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02808/2023 |
04/07/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2084/2023,AF:2808/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11671/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002072/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70235/2023 |
03/07/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC2072/2023,TERMO DE APROVACAO:70235/2023 |
3.750,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11672/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002072/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC 2072/2023 |
750,00 |
720,00 |
510,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11673/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002075/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02807/2023 |
04/07/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2075/2023,AF:2807/2023 |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11674/2023 |
04/08/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS (OBRAS DE REFORMA), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 46,87%, MANIFESTACAO PGM-5 390/2023 EM FLS.630/631, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.642TD.COJUL:108/2023 |
264.640,29 |
263.191,51 |
263.191,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11675/2023 |
04/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02816/2023 |
04/07/2023 |
38.845,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:143/2023. PC161/2023A003,AF:2816/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 |
38.845,00 |
38.845,00 |
38.845,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11676/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002124/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02805/2023 |
04/07/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
03993189000159 |
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO) E NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2124/2023,AF:2805/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11677/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70231/2023 |
03/07/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA |
24996083000189 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MARINA THOMAZ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2117/2023,TERMO DE APROVACAO:70231/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11678/2023 |
04/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02733/2023 |
27/06/2023 |
368,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
368,00 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11679/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002131/2023 |
PC |
|
00342/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02818/2023 |
04/07/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE GUITARRA E PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2131/2023,AF:2818/2023 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11680/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
1.320.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
42.000,00 |
5.806,45 |
5.806,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11681/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
2.400,00 |
1.585,50 |
1.585,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11682/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PC1210/2023 |
48.000,00 |
26.552,00 |
26.552,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11683/2023 |
04/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
723.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
211.960,00 |
11.762,77 |
11.762,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11684/2023 |
04/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
723.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
29.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11685/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
145.345,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 |
30.957,00 |
23.217,75 |
23.217,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11688/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000639/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2023 |
12/06/2023 |
2.790.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. |
46563938001435 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. |
1.663.066,00 |
1.663.066,00 |
1.663.066,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11689/2023 |
04/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
2.318.542,24 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO: 38/2021 |
271.856,88 |
206.733,56 |
206.733,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11690/2023 |
04/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11691/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
2.131.000,00 |
2.034.464,88 |
2.034.464,88 |
96.535,12 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11692/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
521.000,00 |
521.000,00 |
521.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11693/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
42.500,00 |
40.083,98 |
40.083,98 |
2.416,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11694/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02703/2023 |
26/06/2023 |
22.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:2703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
22.676,00 |
22.676,00 |
22.676,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11695/2023 |
04/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
124464/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DIVA JOSE DIAS, AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24169 PROCESSO DIGITAL: SB124464/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11696/2023 |
07/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02784/2023 |
02/07/2023 |
1.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:379/2023. PC1471/2023A001,AF:2784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
1.090,00 |
1.046,40 |
1.046,40 |
43,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11697/2023 |
07/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02781/2023 |
02/07/2023 |
16.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2023. PC1392/2023A003,AF:2781/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
16.920,00 |
16.920,00 |
16.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11698/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055106/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS: 1019868-98.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23983 PROCESSO DIGITAL: SB55106/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11699/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055029/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019809-13.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23979 PROCESSO DIGITAL: SB55029/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11700/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
22.638,00 |
22.637,80 |
22.637,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11701/2023 |
07/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2023 |
PC |
|
00337/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02814/2023 |
04/07/2023 |
2.000,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2025/2023,AF:2814/2023 |
2.000,70 |
2.000,70 |
2.000,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11702/2023 |
07/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11703/2023 |
07/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
8.054.121,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
631.867,50 |
434.234,62 |
434.234,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11704/2023 |
07/08/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
28.500,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11705/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055039/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019813-50.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23980 PROCESSO DIGITAL: SB55039/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11709/2023 |
08/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00121/2023 |
24/07/2023 |
307.232,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. |
122.893,15 |
122.893,15 |
122.893,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11710/2023 |
08/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00121/2023 |
24/07/2023 |
307.232,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. |
184.339,75 |
184.339,75 |
184.339,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11711/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
594.633,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
67.572,00 |
36.363,89 |
15.668,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11712/2023 |
08/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02785/2023 |
02/07/2023 |
2.894,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2785/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
2.894,40 |
2.847,50 |
2.847,50 |
46,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11713/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.533.522,27 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - |
471.423,64 |
353.034,13 |
353.034,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11714/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002855/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2022 |
29/10/2022 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
2.817,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11715/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
129.200,00 |
96.900,00 |
64.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11716/2023 |
08/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11718/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
19.500,00 |
19.500,00 |
15.954,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11719/2023 |
08/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11720/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
25.356.723,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
1.600.074,56 |
800.037,28 |
741.117,62 |
800.037,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11721/2023 |
08/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
5.477,40 |
5.477,40 |
5.477,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11722/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
31.570,00 |
847,80 |
847,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11723/2023 |
08/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
8.090,96 |
8.090,96 |
8.090,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11724/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002162/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70242/2023 |
08/07/2023 |
2.255,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023 |
2.255,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11725/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002162/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2162/2023 |
451,00 |
374,00 |
286,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11726/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70240/2023 |
08/07/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
24199794000122 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO (TABOÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2150/2023,TERMO DE APROVACAO:70240/2023 |
3.850,00 |
0,00 |
0,00 |
3.850,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11727/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002133/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70238/2023 |
08/07/2023 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023 |
4.015,00 |
3.245,00 |
3.245,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11728/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
27.910,00 |
3.823,66 |
77,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11729/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002149/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70237/2023 |
08/07/2023 |
1.375,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023 |
1.375,00 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11730/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002149/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023 |
275,00 |
176,00 |
143,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11731/2023 |
08/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.110.830,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
74.422,32 |
45.005,62 |
45.005,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11732/2023 |
08/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.125, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11733/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
1.651.128,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
178.000,00 |
107.868,00 |
107.868,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11734/2023 |
08/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02847/2023 |
07/07/2023 |
10.425,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 |
10.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11735/2023 |
08/08/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02776/2023 |
02/07/2023 |
184,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2776/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11736/2023 |
08/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02825/2023 |
04/07/2023 |
53.611,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2023. PC1147/2023A001,AF:2825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
53.611,95 |
53.611,95 |
53.611,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11737/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
47.144.700,47 |
45.538.383,68 |
45.538.383,68 |
1.606.316,79 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11738/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.704.174,93 |
1.704.174,93 |
1.704.174,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11739/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.659.829,55 |
22.659.829,55 |
22.659.829,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11740/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.603.688,00 |
5.603.688,00 |
5.603.688,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11741/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001901/2023 |
PC |
|
00176/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02831/2023 |
07/07/2023 |
5.102,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA PC1901/2023,AF:2831/2023 |
5.102,65 |
5.102,65 |
5.102,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11742/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.561.072,00 |
9.561.072,00 |
9.561.072,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11743/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.918.333,36 |
3.918.333,36 |
3.918.333,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11744/2023 |
08/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11745/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70239/2023 |
08/07/2023 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023 |
4.620,00 |
2.832,50 |
2.832,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11746/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.249.179,48 |
12.249.179,48 |
12.249.179,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11747/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), EM COMPLEMENTO A NE 11746/2023. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11748/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11749/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70236/2023 |
08/07/2023 |
2.530,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023 |
2.530,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11750/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023 |
506,00 |
286,00 |
220,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11753/2023 |
09/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02809/2023 |
04/07/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A003,AF:2809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11754/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
20.580.306,31 |
20.580.306,31 |
20.580.306,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11755/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11754/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.999.999,99 |
3.309.841,37 |
3.309.841,37 |
4.690.158,62 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11756/2023 |
09/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080280/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VASNI DE OLIVEIRA REIS |
06109033812 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS À AÇÃO:1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, PPSB80280/2020 |
5.083,72 |
5.083,72 |
5.083,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11757/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
18.304.742,27 |
18.304.742,27 |
18.304.742,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11758/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11757/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11759/2023 |
09/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02827/2023 |
04/07/2023 |
10.615,04 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:2827/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
10.615,04 |
10.615,04 |
10.615,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11760/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11761/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.942.776,00 |
1.942.776,00 |
1.942.776,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11762/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11763/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.647.812,28 |
1.647.812,28 |
1.647.812,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11764/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11763/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.359.206,39 |
3.359.206,39 |
3.359.206,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11765/2023 |
09/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02833/2023 |
07/07/2023 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, REGISTRO DE PREÇOS:706/2022, PC2806/2022A004,AF:2833/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11766/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
357.705,60 |
357.705,60 |
357.705,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11767/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (COMPLEMENTO DA NE 11766/2023). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
525.793,61 |
525.793,61 |
525.793,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11768/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
425.298,49 |
425.298,49 |
425.298,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11769/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.095.697,41 |
1.095.697,41 |
1.095.697,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11770/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
380.000,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11771/2023 |
09/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.629.484,64 |
2.629.484,64 |
2.629.484,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11772/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.073.857,92 |
5.073.857,92 |
5.073.857,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11773/2023 |
09/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02861/2023 |
08/07/2023 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 429/2022 PC752/2022A002,AF:2861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11774/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
55.423,30 |
55.423,30 |
55.423,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11775/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.525.241,87 |
6.452.303,63 |
6.452.303,63 |
2.072.938,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11777/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.408.484,42 |
4.408.484,42 |
4.408.484,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11778/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11779/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (EM COMPLEMENTO A NE 11778/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11780/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
306.932,06 |
306.932,06 |
306.932,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11781/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
15.210.960,00 |
15.210.960,00 |
15.210.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11782/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02837/2023 |
07/07/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2837/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11783/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.431.029,28 |
11.431.029,28 |
11.431.029,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11784/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
24.823.224,82 |
22.757.792,54 |
22.757.792,54 |
2.065.432,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11785/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
34.249.071,66 |
27.499.589,95 |
27.499.589,95 |
6.749.481,71 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11786/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.645.742,54 |
12.645.742,54 |
12.645.742,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11787/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.448.977,07 |
9.483.511,10 |
9.483.511,10 |
2.965.465,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11788/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002151/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70241/2023 |
08/07/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023 |
5.390,00 |
3.822,50 |
3.822,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11789/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
20.800.000,00 |
20.800.000,00 |
20.800.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11790/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
25.600.000,00 |
25.600.000,00 |
25.600.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11791/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002151/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023 |
1.078,00 |
764,50 |
577,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11792/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02810/2023 |
04/07/2023 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A003,AF:2810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
39.980,00 |
39.980,00 |
39.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11793/2023 |
09/08/2023 |
21 |
212 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
04 |
122 |
0031 |
1100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2023 |
19/03/2023 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11794/2023 |
09/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00066 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02872/2023 |
08/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 409/2022 PC1268/2022A006,AF:2872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2023 |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11795/2023 |
09/08/2023 |
21 |
212 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2023 |
19/03/2023 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11796/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002076/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02799/2023 |
03/07/2023 |
1.652,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL, ALCA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12 X 75MM, TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO E DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)PC2076/2023,AF:2799/2023 |
1.652,08 |
1.652,08 |
1.652,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11797/2023 |
09/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02852/2023 |
07/07/2023 |
19.955,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE AGAPANTO (AGAPNTHUS AFRICANUS), BARBA DE SERPENTE BRANCA (LIRIOPE MUSCARI), IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA), LIRIO LARANJA (HEMEROCALLIS FULVA) E MORÉIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022.PC2819/2022A002,AF:2852/2023 |
19.955,00 |
19.955,00 |
19.955,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11798/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02863/2023 |
08/07/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2023. PC628/2023A001,AF:2863/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11799/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
34.000,00 |
7.378,84 |
7.378,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11800/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 |
17.200,00 |
4.045,35 |
4.045,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11801/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
234.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
15.384,00 |
15.384,00 |
15.384,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11802/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00211 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
2.479.924,59 |
0,00 |
0,00 |
2.479.924,59 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11803/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
3.152.915,96 |
0,00 |
0,00 |
2.652.915,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11804/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00165 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
4.876.879,30 |
0,00 |
0,00 |
4.876.879,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11805/2023 |
09/08/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11806/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
364.782,21 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 |
58.853,64 |
44.140,23 |
29.426,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11807/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
330.366,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
37.510,00 |
30.060,24 |
30.060,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11808/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.964,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
203.750,52 |
152.812,89 |
101.875,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11809/2023 |
09/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
2.024.666,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
110.629,61 |
110.629,61 |
110.629,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11810/2023 |
09/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000360/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2023 |
16/01/2023 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023 |
6.550,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
250,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11811/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
3.842.582,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023,CONTRATO:89/2023. |
1.178.524,00 |
301.372,99 |
301.372,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11812/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
9.352,84 |
1.189,44 |
1.189,44 |
8.163,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11813/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
2.333,20 |
2.333,20 |
2.333,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11814/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
493,24 |
493,24 |
493,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11815/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
2.200,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11816/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
27.601,50 |
27.601,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11817/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
72.072,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
9.009,00 |
9.009,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11818/2023 |
09/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
094732/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUPPORT COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
02985369000126 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO: 0027695-90.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB94732/2023 |
1.027,44 |
1.027,44 |
1.027,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11819/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
43.884,80 |
20.390,09 |
14.572,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11820/2023 |
09/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
375.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11821/2023 |
09/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2023 |
07/07/2023 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11822/2023 |
09/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2023 |
07/07/2023 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11823/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
128.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
9.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11824/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
128.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
7.659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11825/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
128.547,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
25.300,00 |
3.783,50 |
3.783,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11826/2023 |
10/08/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11827/2023 |
10/08/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11828/2023 |
10/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
72.084,44 |
72.084,44 |
72.084,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11829/2023 |
10/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11830/2023 |
10/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
8.500,00 |
8.263,87 |
8.263,87 |
236,13 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11833/2023 |
10/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
797.712,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
22.158,67 |
22.158,67 |
22.158,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11835/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02501/2023 |
13/06/2023 |
30.090,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2501/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
30.090,54 |
30.090,54 |
30.090,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11836/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02854/2023 |
07/07/2023 |
3.848,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE . ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2854/2023PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
3.848,79 |
3.848,79 |
3.848,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11837/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02803/2023 |
03/07/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA. ATA DE REGISTROS DE PREÇO 128/23 PC3337/2022A001,AF:2803/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11838/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02804/2023 |
03/07/2023 |
32.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023 PC409/2023A002,AF:2804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
32.400,00 |
32.400,00 |
32.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11839/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2023 |
08/07/2023 |
5.106,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
2.961,48 |
2.961,48 |
2.961,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11840/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2023 |
08/07/2023 |
5.106,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.021,20 |
1.021,20 |
1.021,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11841/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2023 |
08/07/2023 |
5.106,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.123,32 |
1.123,32 |
1.123,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11842/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02815/2023 |
04/07/2023 |
132.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO ATA DE REGISTROS DE PREÇO 129/23 PC3337/2022A002,AF:2815/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
132.260,00 |
132.260,00 |
132.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11843/2023 |
10/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
02 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000657/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2023 |
07/07/2023 |
51.840,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
04196935001460 |
AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 |
5.184,00 |
5.184,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11844/2023 |
10/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
02 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000657/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2023 |
07/07/2023 |
51.840,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
04196935001460 |
AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 |
46.656,00 |
46.656,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11845/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02845/2023 |
07/07/2023 |
23.660,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A002,AF:2845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 |
23.660,00 |
23.660,00 |
23.660,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11847/2023 |
10/08/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02829/2023 |
07/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 |
1.380,00 |
243,76 |
243,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11848/2023 |
10/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02873/2023 |
08/07/2023 |
23.892,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A004,AF:2873/2023 PROCESSO DIGITAL: 1794/2023 |
23.892,00 |
23.892,00 |
23.892,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11849/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002078/2023 |
PC |
|
00244/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70243/2023 |
08/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
CONTRATAÇÃO DE BLACKALQUIMISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 13 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2078/2023,TERMO DE APROVACAO:70243/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11850/2023 |
10/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001324/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02902/2023 |
10/07/2023 |
530,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 407/2023 PC1324/2023A003,AF:2902/2023 PROCESSO DIGITAL: 2128/2023 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11851/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002174/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70245/2023 |
10/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIANO LUIS VALERIO |
35706526000176 |
CONTRATAÇÃO DE BANDA TEST PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2023,TERMO DE APROVACAO:70245/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11852/2023 |
10/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
003139/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00123/2023 |
31/07/2023 |
322.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
36813938000178 |
SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469 PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023 |
322.560,00 |
258.048,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11853/2023 |
10/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB6228/2022 E SB27965/2022 PPSB539/2023 |
1.549,55 |
1.549,55 |
1.549,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11854/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
180.000,00 |
177.435,60 |
177.435,60 |
2.564,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11855/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
32.000,00 |
11.149,05 |
11.149,05 |
20.850,95 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11856/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002191/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70246/2023 |
10/07/2023 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023 |
3.080,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11857/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.020.000,00 |
992.462,32 |
992.462,32 |
27.537,68 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11858/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
100.000,00 |
79.243,44 |
79.243,44 |
20.756,56 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11859/2023 |
11/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02892/2023 |
09/07/2023 |
1.890,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE LÁPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N.2). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 428/2022 PC752/2022A001,AF:2892/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11860/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02699/2023 |
26/06/2023 |
1.218,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11861/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
480.000,00 |
356.136,80 |
356.136,80 |
123.863,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11862/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
24.000,00 |
5.416,61 |
5.416,61 |
18.583,39 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11863/2023 |
11/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02822/2023 |
04/07/2023 |
2.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:2822/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11864/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02862/2023 |
08/07/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2022 PC1777/2022A001,AF:2862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11865/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02821/2023 |
04/07/2023 |
10.782,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2023 PC1392/2023A002,AF:2821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
10.782,00 |
10.782,00 |
10.782,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11866/2023 |
11/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02844/2023 |
07/07/2023 |
4.549,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:367/2023. PC601/2023A001,AF:2844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023 |
4.549,98 |
4.549,98 |
4.549,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11867/2023 |
11/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001324/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02903/2023 |
10/07/2023 |
470,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:2903/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11868/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02856/2023 |
08/07/2023 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 436/2023 PC1389/2023A001,AF:2856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11869/2023 |
11/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02830/2023 |
07/07/2023 |
4.505,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:368/2023. PC601/2023A002,AF:2830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 |
4.505,00 |
4.505,00 |
4.505,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11870/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02884/2023 |
09/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 |
748,20 |
748,20 |
748,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11873/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02884/2023 |
09/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11874/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02884/2023 |
09/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 |
283,80 |
283,80 |
283,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11877/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2023 |
09/07/2023 |
6.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 |
3.958,50 |
3.958,50 |
3.958,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11878/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2023 |
09/07/2023 |
6.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11881/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2023 |
09/07/2023 |
6.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 |
1.501,50 |
1.501,50 |
1.501,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11882/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2023 |
09/07/2023 |
17.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 |
9.990,50 |
9.990,50 |
9.990,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11883/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2023 |
09/07/2023 |
17.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 |
3.445,00 |
3.445,00 |
3.445,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11884/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2023 |
09/07/2023 |
17.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL INFANTIL. PC1660/2023,AF:2886/2023 |
3.789,50 |
3.789,50 |
3.789,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11885/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002899/2022 |
PC |
|
00263/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02817/2023 |
04/07/2023 |
19.433,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC2899/2022,AF:2817/2023 |
19.433,04 |
19.433,04 |
19.433,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11886/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
5.359.740,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019 |
371.097,52 |
200.325,86 |
200.325,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11887/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002193/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70244/2023 |
10/07/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2193/2023,TERMO DE APROVACAO:70244/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11888/2023 |
11/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2023 |
07/07/2023 |
28.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
16.686,60 |
16.686,60 |
16.686,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11889/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002193/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO, PC 2193/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11890/2023 |
11/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2023 |
07/07/2023 |
28.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
5.754,00 |
5.754,00 |
5.754,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11891/2023 |
11/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2023 |
07/07/2023 |
28.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
6.329,40 |
6.329,40 |
6.329,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11892/2023 |
11/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 |
1.000,00 |
969,10 |
969,10 |
30,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11893/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
54.400,00 |
42.171,61 |
13.549,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11894/2023 |
11/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023 |
7.000,00 |
6.670,66 |
6.670,66 |
329,34 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11895/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11896/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
500.000,00 |
484.012,26 |
484.012,26 |
15.987,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11897/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
100.000,00 |
47.215,44 |
47.215,44 |
52.784,56 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11898/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
95.000,00 |
65.497,68 |
65.497,68 |
29.502,32 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11899/2023 |
11/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
6,28 |
6,28 |
6,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11900/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002157/2023 |
PC |
|
00345/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02900/2023 |
10/07/2023 |
7.480,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2157/2023,AF:2900/2023 |
7.480,00 |
5.610,00 |
4.262,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11901/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
29.020,53 |
29.020,53 |
29.020,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11902/2023 |
11/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
22.203.772,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11903/2023 |
11/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001991/2023 |
PC |
|
00343/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02849/2023 |
07/07/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
ASSINATURA ANUAL DO PORTAL COMPARA BRASIL. PC1991/2023,AF:2849/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11904/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
14.733,28 |
11.049,96 |
11.049,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11905/2023 |
11/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
22.973.182,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
1.487.632,44 |
1.159.609,49 |
1.159.609,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11906/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
45.547,00 |
43.269,00 |
31.882,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11907/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019. |
28.600,00 |
27.156,55 |
27.156,55 |
1.443,45 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11908/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
134.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
8.800,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11909/2023 |
14/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
27.096,50 |
27.096,50 |
27.096,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11910/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
560.000,00 |
345.055,24 |
211.438,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11911/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002184/2023 |
PC |
|
00249/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70248/2023 |
11/07/2023 |
1.815,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023 |
1.815,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11912/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 |
750,00 |
563,89 |
563,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11913/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
2.000,00 |
308,83 |
308,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11914/2023 |
14/08/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11915/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002165/2023 |
PC |
|
00251/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70250/2023 |
11/07/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
50100922000149 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023 |
5.940,00 |
4.235,00 |
4.235,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11916/2023 |
14/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11917/2023 |
14/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11918/2023 |
14/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.200.000,00 |
741.987,16 |
741.987,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11919/2023 |
14/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
995.300,33 |
49.472,60 |
49.472,60 |
152.686,07 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11920/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002164/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70252/2023 |
11/07/2023 |
2.145,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023 |
2.145,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11921/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
3.500,00 |
741,24 |
741,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11922/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002171/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70249/2023 |
11/07/2023 |
2.530,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023 |
2.530,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11923/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002164/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC 2164/2023 |
429,00 |
352,00 |
264,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11924/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002171/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023. |
506,00 |
352,00 |
264,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11925/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000183/2023 |
PC |
|
00132/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02907/2023 |
10/07/2023 |
2.810,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2023. PC183/2023A001,AF:2907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1229/2023 |
2.810,00 |
2.810,00 |
2.810,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11927/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002160/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70251/2023 |
11/07/2023 |
2.255,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023 |
2.255,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11928/2023 |
14/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2902/2019,CONTRATO:125/2020. PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020 |
1.032.188,98 |
489.225,97 |
0,00 |
542.963,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11929/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02860/2023 |
08/07/2023 |
324,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2860/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 |
324,36 |
324,36 |
324,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11930/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001693/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02920/2023 |
11/07/2023 |
3.573,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2920/2023 |
3.573,00 |
3.573,00 |
3.573,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11931/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001693/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02921/2023 |
11/07/2023 |
4.052,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRENCIA E ENVELOPE TIPO SACO. PC1693/2023,AF:2921/2023 |
4.052,00 |
4.052,00 |
4.052,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11932/2023 |
14/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02927/2023 |
11/07/2023 |
331,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2927/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
331,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11933/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
1.761.978,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
196.800,00 |
48.116,67 |
48.116,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11934/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001693/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02922/2023 |
11/07/2023 |
3.236,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
31063715000117 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2922/2023 |
3.236,40 |
3.236,40 |
3.236,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11935/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000710/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02498/2023 |
13/06/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 396/2022 PC710/2022A001,AF:2498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11936/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.251.577,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
1.000.266,48 |
1.000.266,48 |
1.000.266,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11937/2023 |
14/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
8.147.249,59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022 |
1.508.749,88 |
1.371.624,80 |
1.000.286,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11938/2023 |
14/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001746/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02811/2023 |
04/07/2023 |
2.523,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE RODO COM CABO DE ALUMINIO, RODO DE ALUMINIO COM UMA LAMINA DE BORRACHA, REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO,SABAO EM PO, SABAO COMUM E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2811/2023 |
2.523,00 |
2.523,00 |
2.523,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11939/2023 |
14/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001746/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02812/2023 |
04/07/2023 |
1.017,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE VASSOURA (TIPO NOVIÇA). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2812/2023 |
1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11940/2023 |
14/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001746/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02813/2023 |
04/07/2023 |
586,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E PANO DE CHAO DUPLO(SACO ALVEJADO). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2813/2023 |
586,80 |
586,80 |
586,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11941/2023 |
14/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
379.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
55.299,95 |
51.349,95 |
51.349,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11942/2023 |
14/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02834/2023 |
07/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2834/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11943/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.944.484,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11944/2023 |
14/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11945/2023 |
14/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074889/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DILAZIO CUZIN |
80662773853 |
INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, |
17.722,54 |
17.722,54 |
17.722,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11946/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002208/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02937/2023 |
14/07/2023 |
8.415,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2208/2023,AF:2937/2023 |
8.415,00 |
5.005,00 |
5.005,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11947/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 |
1.683,00 |
1.001,00 |
753,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11948/2023 |
14/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 |
459.607,00 |
0,00 |
0,00 |
459.607,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11949/2023 |
14/08/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11950/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02761/2023 |
01/07/2023 |
172.818,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A003,AF:2761/2023 PROCESSO DIGITAL: 1735/2023 |
172.818,80 |
172.818,80 |
172.818,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11951/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02824/2023 |
04/07/2023 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:196/2023. PC153/2023A002,AF:2824/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
40.794,00 |
40.794,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11952/2023 |
14/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001524/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02925/2023 |
11/07/2023 |
3.734,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS |
43217850000159 |
FORNECIMENTO DE ACESSO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA IOB. PC1524/2023,AF:2925/2023 |
3.734,00 |
3.734,00 |
3.734,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11953/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11954/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
3.582.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/ 753. PC937/2023,TD.COJUL:937/2023 |
1.393.000,00 |
925.350,00 |
925.350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11955/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003125/2022 |
PC |
|
00702/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02891/2023 |
09/07/2023 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:2891/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11956/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02853/2023 |
07/07/2023 |
92,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
92,50 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11957/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02819/2023 |
04/07/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11958/2023 |
14/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
483,82 |
483,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11959/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02866/2023 |
08/07/2023 |
12.025,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 315/2023 PC826/2023A004,AF:2866/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
12.025,68 |
12.025,68 |
12.025,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11960/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02857/2023 |
08/07/2023 |
51.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 2/2023 PC2849/2022A001,AF:2857/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 |
51.040,00 |
51.040,00 |
51.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11961/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11962/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
87.000,00 |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11964/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02879/2023 |
09/07/2023 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70M POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:2879/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11965/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.831.179,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11966/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.831.179,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
1.245.000,00 |
993.156,01 |
993.156,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11967/2023 |
14/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
153347/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11968/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.847.000,00 |
1.843.396,23 |
1.843.396,23 |
3.603,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11969/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.642.000,00 |
1.638.280,11 |
1.638.280,11 |
3.719,89 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11970/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
627.500,00 |
626.074,03 |
626.074,03 |
1.425,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11971/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02819/2023 |
04/07/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO No 11957/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11972/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001646/2023 |
PC |
|
00166/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02832/2023 |
07/07/2023 |
1.386,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC1646/2023,AF:2832/2023 |
1.386,90 |
1.386,90 |
1.386,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11973/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
24.890,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11974/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
24.890,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11975/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02893/2023 |
09/07/2023 |
43.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:2893/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11976/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02870/2023 |
08/07/2023 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:2870/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11977/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02836/2023 |
07/07/2023 |
22.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:2836/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
22.880,00 |
22.880,00 |
22.880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11978/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
17.890.924,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11979/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
5.894.500,00 |
5.891.576,87 |
5.891.576,87 |
2.923,13 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11980/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
653.000,00 |
652.524,65 |
652.524,65 |
475,35 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11981/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02576/2023 |
18/06/2023 |
49.796,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:2576/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
49.796,00 |
49.796,00 |
49.796,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11982/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02843/2023 |
07/07/2023 |
95.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2843/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 |
95.600,00 |
95.600,00 |
95.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11983/2023 |
15/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002176/2023 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70247/2023 |
11/07/2023 |
1.567,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023 |
1.567,50 |
1.017,50 |
1.017,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11984/2023 |
15/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002176/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023 |
313,50 |
203,50 |
154,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11985/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02869/2023 |
08/07/2023 |
89.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:2869/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
89.600,00 |
89.600,00 |
89.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11986/2023 |
15/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001026/2022 |
PC |
|
00445/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00161/2022 |
03/10/2022 |
14.255,70 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 |
2.454,21 |
2.454,21 |
2.454,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11987/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02864/2023 |
08/07/2023 |
31.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:2864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
31.320,00 |
24.991,20 |
24.991,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11988/2023 |
15/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
146.740,00 |
128.397,50 |
91.712,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11989/2023 |
15/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02947/2023 |
14/07/2023 |
529.830,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 460/2023 PC1523/2023A001,AF:2947/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
529.830,00 |
529.830,00 |
529.830,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11990/2023 |
15/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
538.000,00 |
529.953,91 |
529.953,91 |
8.046,09 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11991/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02880/2023 |
09/07/2023 |
2.939,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:2880/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
2.939,70 |
2.939,70 |
2.939,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11992/2023 |
15/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
479.500,00 |
471.628,86 |
471.628,86 |
7.871,14 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11993/2023 |
15/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
183.500,00 |
180.091,08 |
180.091,08 |
3.408,92 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11994/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02786/2023 |
02/07/2023 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
11995/2023 |
15/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02949/2023 |
14/07/2023 |
27.948,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA |
10330445000193 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2023. PC161/2023A001,AF:2949/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2023 |
27.948,00 |
27.948,00 |
27.948,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12002/2023 |
15/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2º ANDAR. PPSB26264/2023 |
200,00 |
139,99 |
139,99 |
60,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12003/2023 |
15/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 |
400,00 |
380,00 |
380,00 |
20,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12004/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
4.500,00 |
299,25 |
299,25 |
4.200,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12005/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12006/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12007/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12008/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12009/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12010/2023 |
15/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
12 |
122 |
0009 |
1132 |
01 |
110 |
00000 |
|
001749/2023 |
PC |
|
00403/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02951/2023 |
14/07/2023 |
14.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1749/2023,AF:2951/2023 |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12012/2023 |
15/08/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
5.000,00 |
2.611,53 |
2.611,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12013/2023 |
15/08/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12014/2023 |
15/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
802.429,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
84.326,04 |
84.326,04 |
84.326,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12015/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
038378/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 488/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 16873, ACAO/AUTOS: N.1000488.98.2018.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38378/2018 |
2.158,28 |
2.158,28 |
2.158,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12016/2023 |
15/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
1.926.104,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
160.000,00 |
105.896,50 |
105.896,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12017/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045969/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 999/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22117, ACAO/AUTOS: N.1005999-05.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45969/2022. |
1.147,46 |
1.147,46 |
1.147,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12018/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050920/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22148, ACAO/AUTOS: N.1008225-80.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50920/2022 |
989,88 |
989,88 |
989,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12019/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
074970/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA VIBIAN |
22569647870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 227/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 15721, ACAO/AUTOS: N.1001227-08.2017.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB74970/2020. |
8.597,79 |
8.597,79 |
8.597,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12020/2023 |
15/08/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 |
900,00 |
840,00 |
840,00 |
60,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12021/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082940/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 |
245,74 |
0,00 |
0,00 |
245,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12036/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082940/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 |
245,74 |
245,74 |
245,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12038/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
135395/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023 EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19467, ACAO/AUTOS: N.0007092-20.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB135395/2021 |
3.513,01 |
3.513,01 |
3.513,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12047/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
148948/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 15026, ACAO/AUTOS: N.0003441-62.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB148948/2022 |
280,64 |
280,64 |
280,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12048/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086713/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ANTONIETA VALERIO |
91883261872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 496/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 7361, ACAO/AUTOS: 0002496-95.2019.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86713/2023 |
1.685,77 |
1.685,77 |
1.685,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12049/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
067775/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 60964, ACAO/AUTOS: N.0002634-42.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB067775/2021 |
376,45 |
376,45 |
376,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12050/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
080850/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 21068, ACAO/AUTOS: N.0012529-42.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB080850/2021 |
3.381,95 |
3.381,95 |
3.381,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12051/2023 |
15/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
5.650.000,00 |
3.258.650,03 |
3.258.650,03 |
2.391.349,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12052/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02953/2023 |
15/07/2023 |
3.848,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2953/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
3.848,79 |
3.848,79 |
3.848,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12054/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082945/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO |
63106843000197 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 8507, ACAO/AUTOS: N.0006186-59.2010.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082945/2023 |
414,97 |
414,97 |
414,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12055/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
048646/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO MARRAFAO |
05068119806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 |
3.848,02 |
3.848,02 |
3.848,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12056/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
048646/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 530/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 |
1.736,02 |
1.736,02 |
1.736,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12057/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
084604/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16671, ACAO/AUTOS: N.0004893-25.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB084604/2023 |
8.680,01 |
8.680,01 |
8.680,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12058/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
051809/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KOURY LOPES ADVOGADOS |
04523178000178 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 13606, ACAO/AUTOS: N.0014629-04-2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51809/2020 |
6.329,63 |
6.329,63 |
6.329,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12059/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086746/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO MACHADO |
27748412839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 424/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 14135, ACAO/AUTOS: N.0006424-49.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86746/2023 |
3.143,71 |
3.143,71 |
3.143,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12060/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02888/2023 |
09/07/2023 |
577,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:2888/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12061/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
094260/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 934/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11585, ACAO/AUTOS: N. 0004934-94.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB94260/2020 |
1.421,01 |
1.421,01 |
1.421,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12062/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002633/2022 |
PC |
|
00591/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02883/2023 |
09/07/2023 |
58.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2023 PC2633/2022A001,AF:2883/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 |
58.950,00 |
58.950,00 |
58.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12063/2023 |
16/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001540/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02926/2023 |
11/07/2023 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LPG COMERCIAL LTDA |
46441518000161 |
AQUISICAO DE BOMBONA PEAD 20LTS PC1540/2023,AF:2926/2023 |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12064/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.081.000,00 |
1.078.744,82 |
1.078.744,82 |
2.255,18 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12065/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
658.000,00 |
655.633,94 |
655.633,94 |
2.366,06 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12066/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
092334/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL SIQUEIRA GOMES |
27042877837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 02/08/2023 FILE 15402, ACAO/AUTOS: 1000903-18.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92334/2023 |
5.289,90 |
5.289,90 |
5.289,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12067/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
302.500,00 |
301.271,60 |
301.271,60 |
1.228,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12068/2023 |
16/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. |
619.893,00 |
619.893,00 |
619.893,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12069/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02881/2023 |
09/07/2023 |
5.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. REGISTRO DE ATA DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:2881/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
5.022,00 |
5.022,00 |
5.022,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12070/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
074880/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS Nº 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458. PPSB074880/2020. |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12071/2023 |
16/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. |
37.660,20 |
37.660,20 |
37.660,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12072/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02877/2023 |
09/07/2023 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:2877/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12073/2023 |
16/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
046299/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 |
1.000,00 |
379,16 |
379,16 |
620,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12074/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02875/2023 |
09/07/2023 |
77.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2023 PC1389/2023A003,AF:2875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
77.610,00 |
77.610,00 |
77.610,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12075/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
094316/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
35523661805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 867/2023, EMITIDO EM 02/08/2023, FILE 15350, ACAO/AUTOS: 1000867-73.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB94316/2020 |
2.525,46 |
2.525,46 |
2.525,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12076/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02896/2023 |
09/07/2023 |
82.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2022 PC1777/2022A003,AF:2896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
82.240,00 |
82.240,00 |
82.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12077/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
194.500,00 |
193.379,72 |
193.379,72 |
1.120,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12078/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
121.000,00 |
119.831,97 |
119.831,97 |
1.168,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12079/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086729/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU |
32048252800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8688, ACAO/AUTOS: N.1013314-31.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB086729/2023 |
2.963,63 |
2.963,63 |
2.963,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12080/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
078747/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 17054, ACAO/AUTOS: 0018800-04.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78747/2023 |
1.158,36 |
1.158,36 |
1.158,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12081/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
53.000,00 |
51.863,99 |
51.863,99 |
1.136,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12082/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11853. ACAO/AUTOS: 0015132-93.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78666/2023 |
1.791,43 |
1.791,43 |
1.791,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12083/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
115906/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 21861, ACAO/AUTOS: N.0007095-72.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB115906/2022 |
1.171,00 |
1.171,00 |
1.171,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12084/2023 |
16/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.931,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
9.473,70 |
6.290,93 |
3.133,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12085/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
315.000,00 |
314.125,06 |
314.125,06 |
874,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12086/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
80.500,00 |
79.495,57 |
79.495,57 |
1.004,43 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12087/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
29.500,00 |
28.089,96 |
28.089,96 |
1.410,04 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12089/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000639/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2023 |
12/06/2023 |
2.790.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. |
46563938001435 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. |
839.722,98 |
839.722,98 |
839.722,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12090/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.120.000,00 |
4.120.000,00 |
4.120.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12091/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.016.000,00 |
4.016.000,00 |
4.016.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12092/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO |
12578391793 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 491/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 19341, ACAO/AUTOS: 0007491-49.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79462/2023 |
1.596,53 |
1.596,53 |
1.596,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12094/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002652/2022 |
PC |
|
00304/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2023 |
21/07/2023 |
156.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
02836248000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12095/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
138949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABILIDADE. AUTOS No: 0003656-19.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9643, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 353. PPSB138949/2021 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12097/2023 |
16/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ADITAMENTO TERCEIRO 273/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 (SB71430/2021) EM FLS.730/731. PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE |
65.841,62 |
65.841,62 |
65.841,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12098/2023 |
16/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02960/2023 |
15/07/2023 |
27.926,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:2960/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
27.926,20 |
27.926,20 |
27.926,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12099/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001122/2022 |
PC |
|
00306/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02820/2023 |
04/07/2023 |
18.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 330/2022. PC1122/2022A001,AF:2820/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 |
18.560,00 |
15.920,00 |
15.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12100/2023 |
16/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
22.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
7.664,00 |
3.832,00 |
3.832,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12101/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
334.500,00 |
333.144,36 |
333.144,36 |
1.355,64 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12102/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02850/2023 |
07/07/2023 |
12.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 506/2022 PC1931/2022A001,AF:2850/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
12.420,00 |
12.420,00 |
12.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12103/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12104/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
230.000,00 |
229.100,57 |
229.100,57 |
899,43 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12105/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12106/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12107/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
87.500,00 |
86.438,54 |
86.438,54 |
1.061,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12108/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
2.030,00 |
894,71 |
894,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12109/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
700,00 |
308,53 |
308,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12110/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
770,00 |
339,38 |
339,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12111/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12112/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
16.048,00 |
12.951,98 |
12.487,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12113/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
139.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
25.200,00 |
2.723,74 |
2.600,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12114/2023 |
16/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
027648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 |
7.000,00 |
6.902,43 |
6.902,43 |
97,57 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12115/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
590.500,00 |
588.696,92 |
588.696,92 |
1.803,08 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12116/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02495/2023 |
13/06/2023 |
2.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:2495/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
2.368,00 |
2.368,00 |
2.368,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12117/2023 |
16/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
027648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL ALOJAMENTOS REDE HIDRAULICA, REDE ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO EM FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE,PPSB27648/2023 |
4.000,00 |
3.919,23 |
3.919,23 |
80,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12118/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
525.000,00 |
522.646,71 |
522.646,71 |
2.353,29 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12119/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
200.500,00 |
199.431,23 |
199.431,23 |
1.068,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12120/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
42.505,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12121/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
325,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12122/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
382.547,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12123/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
7.855,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12124/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000624/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02890/2023 |
09/07/2023 |
6.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:2890/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
6.756,00 |
6.756,00 |
6.756,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12125/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
050010/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12126/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
70.697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12127/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12128/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
7.139,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12129/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
575.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
64.255,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12130/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02915/2023 |
10/07/2023 |
1.700,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA |
60431715000120 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA 500KG COM COLUNA LONGA ATÉ 500KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 |
1.700,49 |
0,00 |
0,00 |
1.700,49 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12131/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02916/2023 |
10/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG. PC1595/2023,AF:2916/2023 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
1.380,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12132/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
895.000,00 |
820.871,26 |
820.871,26 |
74.128,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12133/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02917/2023 |
10/07/2023 |
3.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA |
13533610000100 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 |
3.940,00 |
0,00 |
0,00 |
3.940,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12134/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
639.500,00 |
589.981,54 |
589.981,54 |
49.518,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12135/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
294.500,00 |
270.831,51 |
270.831,51 |
23.668,49 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12136/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02898/2023 |
10/07/2023 |
26.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2023 PC3094/2022A001,AF:2898/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
26.800,00 |
26.800,00 |
26.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12138/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12139/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.398.500,00 |
1.394.937,16 |
1.394.937,16 |
3.562,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12140/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.168.500,00 |
1.165.894,29 |
1.165.894,29 |
2.605,71 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12141/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
447.000,00 |
445.276,15 |
445.276,15 |
1.723,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12142/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003285/2022 |
PC |
|
00012/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02894/2023 |
09/07/2023 |
8.050,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2894/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 |
8.050,50 |
8.050,50 |
8.050,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12143/2023 |
16/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. (EM SUBSTITUICAO A NE 12182/2022, EMITIDA EM 08/07/2022). PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 |
4.407,73 |
4.407,73 |
4.407,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12144/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2022 |
PC |
|
00705/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02882/2023 |
09/07/2023 |
8.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:2882/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 |
8.640,00 |
8.640,00 |
8.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12145/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02889/2023 |
09/07/2023 |
53.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT |
37472528000173 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2023 PC3295/2022A003,AF:2889/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 |
53.250,00 |
53.250,00 |
53.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12146/2023 |
16/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002247/2023 |
PC |
|
00256/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70254/2023 |
16/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELSON DA SILVA |
39500984881 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA >SEMINARIO POVOS INDIGENAS ALDEIA GUYRAPAJU<, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2247/2023,TERMO DE APROVACAO:70254/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12147/2023 |
16/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002247/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 2247/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12148/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
1.562.500,00 |
1.362.222,44 |
1.362.222,44 |
200.277,56 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12149/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051871/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT |
14934029869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 770/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 20840, ACAO/AUTOS: N.0018770-66.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051871/2021 |
6.400,49 |
6.400,49 |
6.400,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12150/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.172.500,00 |
2.071.931,53 |
2.071.931,53 |
100.568,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12152/2023 |
16/08/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12153/2023 |
16/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.516.725,40 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12154/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.490.000,00 |
2.389.084,04 |
2.389.084,04 |
100.915,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12155/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.038.500,00 |
994.511,23 |
994.511,23 |
43.988,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12156/2023 |
16/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70253/2023 |
15/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
APRESENTACAO TEATRAL DA CIA DOS PANDEGOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2249/2023,TERMO DE APROVACAO:70253/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12157/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
359.500,00 |
342.714,77 |
342.714,77 |
16.785,23 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12158/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
293.500,00 |
282.045,65 |
282.045,65 |
11.454,35 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12159/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
135.000,00 |
128.978,76 |
128.978,76 |
6.021,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12160/2023 |
16/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02981/2023 |
16/07/2023 |
740.300,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC1367/2022A001,AF:2981/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
740.300,00 |
242.062,36 |
148.215,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12161/2023 |
16/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02980/2023 |
16/07/2023 |
1.710.561,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC1367/2022A002,AF:2980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
1.710.561,50 |
808.358,25 |
808.358,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12166/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134316/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 420/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 11473, ACAO/AUTOS: N.0006420-12.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134316/2022 |
1.794,70 |
1.794,70 |
1.794,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12167/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.496.000,00 |
12.275.038,06 |
12.275.038,06 |
1.220.961,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12168/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
12.754.000,00 |
11.628.582,32 |
11.628.582,32 |
1.125.417,68 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12169/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12170/2023 |
17/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12171/2023 |
17/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12172/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
138036/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 |
1.396,84 |
0,00 |
0,00 |
1.396,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12173/2023 |
17/08/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02964/2023 |
15/07/2023 |
8.325,70 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL FESTIVAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA DIVULGACAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA E DAS FLORES A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA. PC2140/2023,AF:2964/2023 |
8.325,70 |
8.325,70 |
8.325,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12174/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
021012/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAUJO |
97678562691 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19527, ACAO/AUTOS: N.0004908-91.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB021012/2022 |
1.398,08 |
1.398,08 |
1.398,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12175/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002255/2023 |
PC |
|
00260/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70258/2023 |
16/07/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA |
33391322837 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2255/2023,TERMO DE APROVACAO:70258/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12176/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
085628/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SILVA SANTOS |
37246173803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: N.1001775-89.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB85628/2023 |
10.319,43 |
10.319,43 |
10.319,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12177/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002255/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA PC 2255/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12178/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
084996/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO RAMOS DA SILVA |
34763544829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: N.1001142-07-2017.5.02.0467 7a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB84996/2023 |
8.532,05 |
8.532,05 |
8.532,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12179/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002253/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70260/2023 |
16/07/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
UPTV - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
03509591000115 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2253/2023,TERMO DE APROVACAO:70260/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12180/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002246/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70255/2023 |
16/07/2023 |
5.060,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES |
22656744865 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023 |
5.060,00 |
3.245,00 |
3.245,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12181/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002246/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC 2246/2023 |
1.012,00 |
649,00 |
495,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12182/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2023 |
PC |
|
00263/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70261/2023 |
16/07/2023 |
6.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
02277347850 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023 |
6.710,00 |
3.025,00 |
3.025,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12183/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC 2236/2023 |
1.342,00 |
605,00 |
423,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12184/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002189/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02965/2023 |
15/07/2023 |
9.020,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE. PC2189/2023,AF:2965/2023 |
9.020,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12185/2023 |
17/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
463.540,52 |
299.093,34 |
299.093,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12186/2023 |
17/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02958/2023 |
15/07/2023 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:2958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12187/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002277/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70262/2023 |
16/07/2023 |
3.135,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO |
50416867855 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023 |
3.135,00 |
2.392,50 |
2.392,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12188/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70256/2023 |
16/07/2023 |
1.870,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
HELAINE CRISTINA MENDES LOBO |
18354402827 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023 |
1.870,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12189/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002277/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023. |
627,00 |
478,50 |
363,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12190/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC 2242/2023 |
374,00 |
253,00 |
165,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12191/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
071897/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANEI SOARES DE SOUZA |
36559986861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71897/2018. |
11.604,37 |
11.604,37 |
11.604,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12192/2023 |
17/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02848/2023 |
07/07/2023 |
1.615,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:2848/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12193/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
088199/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA CRISTINA LEITE |
27699015835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB88199/2019 |
9.338,91 |
9.338,91 |
9.338,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12194/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70257/2023 |
16/07/2023 |
1.925,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023 |
1.925,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12195/2023 |
17/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001709/2023 |
PC |
|
00404/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02924/2023 |
11/07/2023 |
12.636,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. PC1709/2023,AF:2924/2023 |
12.636,10 |
12.636,10 |
12.636,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12196/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023 |
385,00 |
275,00 |
209,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12197/2023 |
17/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02906/2023 |
10/07/2023 |
756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:2906/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12198/2023 |
17/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002188/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02919/2023 |
10/07/2023 |
13.732,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2188/2023,AF:2919/2023 |
13.732,80 |
13.732,80 |
13.732,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12199/2023 |
17/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002158/2023 |
PC |
|
00346/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02895/2023 |
09/07/2023 |
6.493,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.40/42. PC2158/2023,AF:2895/2023 |
6.493,87 |
6.493,87 |
6.493,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12201/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
138036/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 |
1.396,84 |
1.396,84 |
1.396,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12202/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
58.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 |
10.887,00 |
7.866,00 |
7.866,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12204/2023 |
17/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
2.511.686,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
285.840,00 |
273.577,15 |
202.117,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12205/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
9.291,00 |
5.871,00 |
5.871,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12206/2023 |
17/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2023 PC964/2023,CONTRATO:102/2023 |
14.792,67 |
14.792,67 |
14.792,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12207/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 |
6.555,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12208/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70259/2023 |
16/07/2023 |
7.590,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023 |
7.590,00 |
4.950,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12209/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023 |
1.518,00 |
990,00 |
748,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12210/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
283.000,00 |
281.620,67 |
281.620,67 |
1.379,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12211/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
146.500,00 |
145.062,86 |
145.062,86 |
1.437,14 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12212/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
55.000,00 |
53.674,09 |
53.674,09 |
1.325,91 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12213/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
660.500,00 |
658.614,42 |
658.614,42 |
1.885,58 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12214/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
371.500,00 |
369.904,69 |
369.904,69 |
1.595,31 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12215/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
142.000,00 |
140.646,80 |
140.646,80 |
1.353,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12216/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
131503/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA |
65758889849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - |
876.917,56 |
0,00 |
0,00 |
876.917,56 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12217/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
730.917,63 |
730.917,63 |
730.917,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12218/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
301.985,57 |
0,00 |
0,00 |
301.985,57 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12219/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
16.872,00 |
6.441,00 |
6.441,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12220/2023 |
17/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
450.000,00 |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12221/2023 |
17/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.487.384,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12222/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002252/2023 |
PC |
|
00265/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70263/2023 |
17/07/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALICIO FERREIRA DO PRADO |
99471213800 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE LUTERIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2252/2023,TERMO DE APROVACAO:70263/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12223/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002252/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALICIO FERREIRA DO PRADO. PC 2252/2023. |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12224/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023. |
1.020.000,00 |
847.460,67 |
33.895,06 |
160.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12225/2023 |
17/08/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
001751/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02928/2023 |
11/07/2023 |
38.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1751/2023,AF:2928/2023 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12226/2023 |
17/08/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001751/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02928/2023 |
11/07/2023 |
38.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 |
16.450,00 |
16.450,00 |
16.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12227/2023 |
17/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001751/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02928/2023 |
11/07/2023 |
38.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 |
20.210,00 |
20.210,00 |
20.210,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12228/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
33.459,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
5.301,00 |
1.653,00 |
1.653,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12232/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
5.700,00 |
1.767,00 |
1.767,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12233/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
40.272.224,34 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
714.000,00 |
0,00 |
0,00 |
714.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12234/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
40.272.224,34 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
1.428.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.428.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12235/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
40.272.224,34 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
3.066.900,42 |
0,00 |
0,00 |
1.239.615,98 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12236/2023 |
18/08/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00330 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00133/2022 |
19/08/2022 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 |
1.000.000,00 |
979.767,29 |
979.767,29 |
20.232,71 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12237/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
8.208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12238/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
7.353,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12239/2023 |
18/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
074504/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA PARA ARCAR COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS, COM VISTAS A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO I, II E III, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL -MODALIDADE CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, EM |
7.201.159,90 |
7.201.159,90 |
7.201.159,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12240/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002278/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03002/2023 |
17/07/2023 |
11.907,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISÕES DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2278/2023,AF:3002/2023 |
11.907,50 |
11.907,50 |
11.907,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12241/2023 |
18/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02971/2023 |
16/07/2023 |
72,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI |
38120208000117 |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 552/2022 PC1359/2022A004,AF:2971/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12242/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002278/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC 2278/2023 |
2.381,50 |
2.381,50 |
1.798,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12243/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002257/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02994/2023 |
17/07/2023 |
13.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO (DECORAÇÃO) DO 23 CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE. PC2257/2023,AF:2994/2023 |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12244/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
620.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, |
40.533,32 |
37.968,71 |
27.835,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12245/2023 |
18/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.850.041,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
3.258.044,59 |
904.201,04 |
904.201,04 |
1.100.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12246/2023 |
18/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
50.000,00 |
45.249,65 |
28.611,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12247/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.194,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC526/2021, CONTRATO: 93/2021 |
20.235,79 |
20.147,97 |
20.147,97 |
87,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12248/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
345.519,24 |
345.519,24 |
345.518,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12249/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002250/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02993/2023 |
17/07/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO TIBERIO |
10875203000185 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OVIEDO, NO PROJETO MISS TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADA NO DIA 23/08/2023,NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2250/2023,AF:2993/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12250/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002145/2023 |
PC |
|
00348/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02923/2023 |
11/07/2023 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIEN |
62655428000120 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A 02(DOIS) FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO DO SUS (SS-5): EDVANIO DUARTE DA SILVA MATRICULA 44.358-6 E LORENI RODRIGUES - MATRICULA 46.774-8, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 21º AUDHOSP-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR ENO 7º AUDHASS-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12251/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, |
530.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12252/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
5.112.000,00 |
4.551.379,93 |
4.551.379,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12253/2023 |
18/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000368/2022 |
PC |
|
10010/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2022 |
15/11/2022 |
11.373.498,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 |
4.285.000,00 |
4.285.000,00 |
4.285.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12254/2023 |
18/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
797.712,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
66.476,01 |
66.476,01 |
44.317,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12255/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
296.338,22 |
176.455,91 |
176.455,91 |
45.482,31 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12256/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
659.867,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO GCM PC2254/2019,CONTRATO:5/2020 |
42.080,00 |
5.786,00 |
5.786,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12257/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
3.182.503,53 |
1.941.305,54 |
1.941.305,54 |
115.597,99 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12258/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
27.387.176,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12259/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. |
39.417,16 |
39.417,16 |
39.417,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12260/2023 |
18/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.588.981,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
114.388,41 |
114.388,41 |
114.388,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12261/2023 |
18/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.588.981,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM |
125.945,58 |
64.939,09 |
64.939,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12262/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002319/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70268/2023 |
18/07/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MIGUEL DA COSTA |
37213530801 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2319/2023,TERMO DE APROVACAO:70268/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12263/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002319/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA. PC 2319/2023. |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12264/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
720.278,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
64.806,64 |
42.423,40 |
42.423,40 |
6.181,58 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12265/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002279/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70264/2023 |
18/07/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023 |
5.885,00 |
4.015,00 |
4.015,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12266/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002279/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 2279/2023 |
1.177,00 |
803,00 |
605,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12267/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
14.441,20 |
14.441,20 |
14.441,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12268/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.085.362,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
177.127,80 |
177.127,80 |
177.127,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12269/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
31.666,67 |
14.441,20 |
14.441,20 |
17.225,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12271/2023 |
18/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12274/2023 |
18/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03036/2023 |
17/07/2023 |
21.991,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2022 PC2806/2022A003,AF:3036/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
21.991,68 |
20.557,44 |
20.557,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12275/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001956/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00064/2023 |
02/04/2023 |
286.404,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 |
42.960,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12276/2023 |
18/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03031/2023 |
17/07/2023 |
34.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 194/2023 PC10/2023A001,AF:3031/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
34.500,00 |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12277/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02966/2023 |
15/07/2023 |
159.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/23 PC1202/2023A003,AF:2966/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
159.280,00 |
159.244,80 |
159.244,80 |
35,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12278/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
331.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12279/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
677.005,52 |
677.005,52 |
677.005,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12280/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002303/2023 |
PC |
|
00362/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03056/2023 |
18/07/2023 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2303/2023,AF:3056/2023 |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12281/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002311/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03055/2023 |
18/07/2023 |
1.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ELETRICO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2311/2023,AF:3055/2023 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12282/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002314/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03054/2023 |
18/07/2023 |
7.950,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2314/2023,AF:3054/2023 |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12283/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002313/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70267/2023 |
18/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENISE DE PAULA DAVID |
22592102876 |
APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NA CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2313/2023,TERMO DE APROVACAO:70267/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12284/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002632/2022 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02940/2023 |
14/07/2023 |
6.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 263/2023 PC2632/2022A001,AF:2940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 |
6.930,00 |
6.930,00 |
6.930,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12285/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002313/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC 2313/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12286/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002317/2023 |
PC |
|
00268/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70266/2023 |
18/07/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
APRESENTACAO DE DANCA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2317/2023,TERMO DE APROVACAO:70266/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12288/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002317/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS PC 2317/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12290/2023 |
18/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.444,00 |
5.246,94 |
5.246,94 |
10.197,06 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12291/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12292/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12293/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.926,20 |
19.926,20 |
19.926,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12294/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.016,52 |
124.016,52 |
124.016,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12295/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12296/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
291.113,06 |
291.113,06 |
291.113,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12297/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.822,74 |
3.822,74 |
3.822,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12298/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.037,45 |
5.037,45 |
5.037,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12299/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.952,17 |
70.952,17 |
70.952,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12300/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.289,99 |
81.289,99 |
81.289,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12301/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.670,00 |
1.669,51 |
1.669,51 |
0,49 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12302/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.771,00 |
1.770,92 |
1.770,92 |
0,08 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12303/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.899,00 |
5.898,72 |
5.898,72 |
0,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12304/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
882.346,00 |
882.345,35 |
882.345,35 |
0,65 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12305/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.028.147,00 |
9.028.147,00 |
9.028.147,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12306/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.187,00 |
1.186,03 |
1.186,03 |
0,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12307/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.191,00 |
1.190,22 |
1.190,22 |
0,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12308/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
188.230,00 |
187.974,65 |
187.974,65 |
255,35 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12309/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.323.394,00 |
1.322.373,51 |
1.322.373,51 |
1.020,49 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12310/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.023,00 |
1.023,00 |
1.023,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12311/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114.560,00 |
114.560,00 |
114.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12312/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.318.285,00 |
1.318.285,00 |
1.318.285,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12313/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
747,00 |
746,15 |
746,15 |
0,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12314/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65.244,00 |
65.243,26 |
65.243,26 |
0,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12315/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
778.115,00 |
728.114,02 |
728.114,02 |
50.000,98 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12316/2023 |
18/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.040,00 |
77.039,22 |
77.039,22 |
0,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12317/2023 |
18/08/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.771,00 |
38.771,00 |
38.771,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12318/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.059.232,47 |
3.059.232,47 |
3.059.232,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12319/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.590,54 |
3.590,54 |
3.590,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12320/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.894,31 |
7.894,31 |
7.894,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12321/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.849,79 |
82.849,79 |
82.849,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12322/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
292.788,54 |
292.788,54 |
292.788,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12323/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.984,76 |
5.984,76 |
5.984,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12324/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.607,31 |
41.607,31 |
41.607,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12325/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
586.779,00 |
586.779,00 |
586.779,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12326/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.343,24 |
22.343,24 |
22.343,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12327/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.424,41 |
20.424,41 |
20.424,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12328/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.458,76 |
130.458,76 |
130.458,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12329/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12330/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02941/2023 |
14/07/2023 |
9.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 225/2023 PC233/2023A001,AF:2941/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 |
9.250,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12331/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002318/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70265/2023 |
18/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO JOSE XAVIER |
03547968879 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2318/2023,TERMO DE APROVACAO:70265/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12332/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002318/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSE XAVIER. PC 2318/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12333/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008319/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12334/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02962/2023 |
15/07/2023 |
93.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
63.089,29 |
63.089,29 |
63.089,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12335/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02962/2023 |
15/07/2023 |
93.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
29.990,71 |
29.990,71 |
29.990,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12336/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02959/2023 |
15/07/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:2959/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
8.199,20 |
8.199,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12337/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02961/2023 |
15/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE PEMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:2961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12338/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12339/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12340/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO. ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12341/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12342/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001816/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02944/2023 |
14/07/2023 |
612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
21297758000103 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2944/2023 |
612,50 |
490,00 |
490,00 |
122,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12343/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001816/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02945/2023 |
14/07/2023 |
3.832,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI |
30461442000104 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC1816/2023,AF:2945/2023 |
3.832,50 |
3.832,50 |
3.832,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12344/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001816/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02943/2023 |
14/07/2023 |
2.023,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2943/2023 |
2.023,50 |
1.942,56 |
1.942,56 |
80,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12345/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002315/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03057/2023 |
18/07/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DE EVENTOS - DOMINGOS NA CHACARA SILVESTRE. PC2315/2023,AF:3057/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12346/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02939/2023 |
14/07/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2939/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12347/2023 |
18/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002212/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02954/2023 |
15/07/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSEFIN-SP. PC2212/2023,AF:2954/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12353/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DA SAUDE). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
50.000,00 |
22.600,61 |
12.877,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12354/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. |
4.000,00 |
3.042,12 |
654,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12355/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
4.500,00 |
3.089,81 |
702,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12356/2023 |
18/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
500,00 |
500,00 |
106,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12357/2023 |
18/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIAO N.33 CMIP, 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/ |
16.800,00 |
13.279,04 |
13.279,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12358/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
59.914,00 |
45.188,48 |
45.188,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12359/2023 |
18/08/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
193.486,00 |
193.486,00 |
193.486,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12360/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
1.060.000,00 |
771.873,37 |
771.873,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12361/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
260.000,00 |
193.340,04 |
193.340,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12362/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
530.092,00 |
364.437,43 |
364.437,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12363/2023 |
18/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
228.500,00 |
179.106,53 |
179.106,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12364/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
48.635,00 |
36.853,05 |
36.853,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12365/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
166.685,00 |
133.401,73 |
133.401,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12366/2023 |
18/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
24.892.000,00 |
19.441.678,02 |
19.441.678,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12367/2023 |
21/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001153/2022 |
PC |
|
00349/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03033/2023 |
17/07/2023 |
7.697,10 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
13545473000116 |
AQUISICAO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:476/2022. PC1153/2022A001,AF:3033/2023 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022 |
7.697,10 |
7.697,10 |
7.697,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12368/2023 |
21/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00126/2023 |
14/08/2023 |
72.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12369/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00126/2023 |
14/08/2023 |
72.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 |
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12370/2023 |
21/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
40.000,00 |
20.014,73 |
14.205,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12371/2023 |
21/08/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.000.086,54 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
498.767,00 |
440.813,95 |
313.140,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12372/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02915/2023 |
10/07/2023 |
1.700,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA |
60431715000120 |
AQUISICAO DE BALANÇA PLATAFORMA 500 KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 |
1.700,49 |
1.700,49 |
1.700,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12373/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02916/2023 |
10/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG PC1595/2023,AF:2916/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12374/2023 |
21/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295, ( COMPLEMENTAR) [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
70.000,00 |
46.669,96 |
46.669,96 |
23.330,04 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12375/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02835/2023 |
07/07/2023 |
39.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2023, PC3339/2022A005,AF:2835/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12376/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02917/2023 |
10/07/2023 |
3.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA |
13533610000100 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 |
3.940,00 |
3.940,00 |
3.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12377/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02918/2023 |
10/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
39344423000164 |
AQUISICAO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL,COM CAPACIDADE 180KG. PC1595/2023,AF:2918/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12378/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
94.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12379/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02946/2023 |
14/07/2023 |
6.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN) E FORMULA INFANTIL EM PO (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2946/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
6.340,00 |
6.340,00 |
6.340,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12380/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02963/2023 |
15/07/2023 |
17.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:2963/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12381/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001918/2022 |
PC |
|
00465/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02938/2023 |
14/07/2023 |
39.386,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:519/2022. PC1918/2022A001,AF:2938/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 |
39.386,00 |
39.386,00 |
39.386,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12382/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02936/2023 |
14/07/2023 |
26.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:2936/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
26.010,00 |
26.010,00 |
26.010,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12383/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002291/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70269/2023 |
18/07/2023 |
4.235,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA |
49464289000199 |
REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023 |
4.235,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12384/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
800,00 |
402,09 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12385/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
3.000,00 |
2.421,08 |
1.311,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12386/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.079,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12387/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
3.091.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
200,00 |
200,00 |
114,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12388/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002272/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03066/2023 |
21/07/2023 |
14.410,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2272/2023,AF:3066/2023 |
14.410,00 |
8.992,50 |
8.992,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12389/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03029/2023 |
17/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12390/2023 |
21/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
99.676,06 |
94.641,00 |
94.641,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12391/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03029/2023 |
17/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12392/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03029/2023 |
17/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12393/2023 |
21/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
73.255,29 |
73.255,29 |
73.255,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12394/2023 |
21/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
101.681,94 |
101.681,94 |
101.681,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12395/2023 |
21/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.266,02 |
40.115,86 |
40.115,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12396/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02867/2023 |
08/07/2023 |
4.815,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:2867/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
4.815,23 |
4.815,23 |
4.815,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12397/2023 |
21/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
308.658,86 |
260.684,11 |
260.684,11 |
47.974,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12398/2023 |
21/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
26.712,52 |
26.712,52 |
26.712,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12399/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02823/2023 |
04/07/2023 |
26.085,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:197/2023 PC153/2023A003,AF:2823/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
26.085,00 |
26.085,00 |
26.085,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12400/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02984/2023 |
16/07/2023 |
4.332,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS PREENCHIDAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
4.332,30 |
4.332,30 |
4.332,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12401/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02956/2023 |
15/07/2023 |
13.642,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2956/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
13.642,50 |
13.642,50 |
13.642,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12402/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02874/2023 |
09/07/2023 |
11.623,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2874/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
11.623,20 |
11.623,20 |
11.623,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12403/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02952/2023 |
15/07/2023 |
133.353,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2023. PC3286/2022A001,AF:2952/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
133.353,78 |
133.353,78 |
133.353,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12404/2023 |
21/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02977/2023 |
16/07/2023 |
498,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
H K COMERCIAL LTDA |
37248348000102 |
AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2022. PC1359/2022A002,AF:2977/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022 |
498,20 |
498,20 |
498,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12405/2023 |
21/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001355/2022 |
PC |
|
00358/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02976/2023 |
16/07/2023 |
1.888,41 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMMINIUM BUSINESS LTDA |
32576437000164 |
AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 430/2022. PC1355/2022A001,AF:2976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 |
1.888,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12407/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
000939/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02967/2023 |
16/07/2023 |
1.504.935,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:403/2023. PC939/2023A001,AF:2967/2023 PROCESSO DIGITAL: 2116/2023 |
1.504.935,00 |
1.504.935,00 |
1.504.935,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12408/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2023 |
17/07/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
8.468,00 |
8.468,00 |
8.468,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12409/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2023 |
17/07/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12410/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2023 |
17/07/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
3.212,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12411/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000509/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2023 |
20/02/2023 |
17.556,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA |
49550253000128 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 |
7.068,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12412/2023 |
21/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA-PB. |
3.604,28 |
0,00 |
0,00 |
3.604,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12413/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
9.193.657,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12414/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000512/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2023 |
01/03/2023 |
17.328,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
21844669000130 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 |
6.925,50 |
2.365,50 |
2.365,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12415/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2023 |
20/02/2023 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA |
49773046000132 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 |
4.873,50 |
2.251,50 |
2.251,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12416/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
446.195,60 |
430.891,58 |
430.891,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12417/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
3.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12418/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
8.900,00 |
6.280,61 |
4.153,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12419/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
12.594.610,61 |
7.817.081,18 |
7.817.081,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12420/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12421/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2023 |
17/07/2023 |
13.782,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
7.993,85 |
7.993,85 |
7.993,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12422/2023 |
21/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
80.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
30.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12423/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2023 |
17/07/2023 |
13.782,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
2.756,50 |
2.756,50 |
2.756,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12424/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2023 |
17/07/2023 |
13.782,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
3.032,15 |
3.032,15 |
3.032,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12425/2023 |
21/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
743.919,22 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
84.000,00 |
36.615,14 |
36.615,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12426/2023 |
21/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
697.092,15 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12427/2023 |
21/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
86.356.253,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
6.603.106,82 |
4.875.913,10 |
4.875.913,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12428/2023 |
21/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
58.813.665,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
3.767.992,72 |
1.962.355,39 |
1.962.355,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12429/2023 |
21/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02973/2023 |
16/07/2023 |
19.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2022. PC2514/2022A001,AF:2973/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
19.240,00 |
19.240,00 |
19.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12430/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2023 |
16/07/2023 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
63.515,80 |
63.515,80 |
63.515,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12431/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2023 |
16/07/2023 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
21.902,00 |
21.902,00 |
21.902,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12432/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2023 |
16/07/2023 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
24.092,20 |
24.092,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12433/2023 |
21/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12434/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02878/2023 |
09/07/2023 |
35.997,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
35.997,99 |
35.997,99 |
35.997,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12435/2023 |
21/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12436/2023 |
21/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12439/2023 |
21/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12440/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12441/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12442/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2023 |
17/07/2023 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
2.053,20 |
2.053,20 |
2.053,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12443/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2023 |
17/07/2023 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12444/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2023 |
17/07/2023 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
778,80 |
778,80 |
778,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12445/2023 |
22/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
47.420.708,46 |
47.420.708,46 |
47.420.708,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12446/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
49.476,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 |
9.006,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12447/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 |
5.928,00 |
2.793,00 |
2.793,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12448/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00147/2022 |
15/08/2022 |
57.456,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
15.618,00 |
15.162,00 |
14.136,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12449/2023 |
22/08/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
829.022,65 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
286.361,36 |
76.886,95 |
76.886,95 |
100.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12450/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2023 |
17/07/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023. PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 |
751,10 |
751,10 |
751,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12451/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2023 |
17/07/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12452/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2023 |
17/07/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 |
284,90 |
284,90 |
284,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12453/2023 |
22/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
73.333,34 |
28.041,18 |
22.648,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12454/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
7.695,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12455/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
14.550,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12456/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
7.467,00 |
5.757,00 |
5.757,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12457/2023 |
22/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730. |
23.008,32 |
14.576,82 |
14.576,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12458/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000683/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2023 |
20/02/2023 |
14.136,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA |
49699643000164 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 |
5.301,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12459/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00146/2022 |
15/08/2022 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 |
11.250,00 |
11.250,00 |
9.175,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12460/2023 |
22/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
540.000,00 |
318.568,09 |
192.468,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12461/2023 |
22/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
1.887.187,68 |
1.415.390,76 |
943.593,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12462/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2023 |
17/07/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
17.980,00 |
17.980,00 |
17.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12463/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2023 |
17/07/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12464/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2023 |
17/07/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12465/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2023 |
17/07/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
6.699,00 |
6.699,00 |
6.699,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12466/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2023 |
17/07/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3013/2023PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12467/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2023 |
17/07/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.541,00 |
2.541,00 |
2.541,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12468/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.103,00 |
1.103,00 |
1.103,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12469/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.473,00 |
4.473,00 |
4.473,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12470/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12471/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.309,00 |
74.309,00 |
74.309,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12472/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.929,00 |
51.929,00 |
51.929,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12473/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03007/2023 |
17/07/2023 |
64.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
64.750,00 |
59.823,70 |
59.823,70 |
4.926,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12474/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.830,00 |
9.830,00 |
9.830,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12475/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65.612,00 |
65.612,00 |
65.612,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12476/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.583,00 |
782,12 |
782,12 |
800,88 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12477/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.755,00 |
2.755,00 |
2.755,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12478/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2023 |
17/07/2023 |
26.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
15.230,80 |
15.230,80 |
15.230,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12479/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2023 |
17/07/2023 |
26.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
5.252,00 |
5.252,00 |
5.252,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12480/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 |
7.467,00 |
3.705,00 |
3.705,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12481/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2023 |
17/07/2023 |
26.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
5.777,20 |
5.777,20 |
5.777,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12482/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00144/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
17.784,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12483/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00148/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
14.925,00 |
14.225,00 |
11.875,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12484/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
000936/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02985/2023 |
16/07/2023 |
769.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:338/2023 PC936/2023A001,AF:2985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1747/2023 |
769.600,00 |
769.600,00 |
769.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12485/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00143/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 |
14.925,00 |
14.925,00 |
12.425,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12486/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001354/2022 |
PC |
|
00381/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02975/2023 |
16/07/2023 |
4.317,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO - EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2022 PC1354/2022A001,AF:2975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022 |
4.317,60 |
4.317,60 |
4.317,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12487/2023 |
22/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12488/2023 |
22/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03037/2023 |
17/07/2023 |
3.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.952,86 |
1.952,86 |
1.952,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12489/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
7.590.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
103.983,00 |
58.443,00 |
58.443,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12490/2023 |
22/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03037/2023 |
17/07/2023 |
3.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
673,40 |
673,40 |
673,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12491/2023 |
22/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03037/2023 |
17/07/2023 |
3.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
740,74 |
740,74 |
740,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12492/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03000/2023 |
17/07/2023 |
17.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2023. PC472/2023A006,AF:3000/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
17.375,00 |
17.375,00 |
17.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12493/2023 |
22/08/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
6.779.896,29 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022, |
345.198,03 |
272.382,76 |
272.382,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12494/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2023 |
17/07/2023 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
12.876,00 |
12.876,00 |
12.876,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12495/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
123.983,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
41.327,68 |
7.114,28 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12496/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2023 |
17/07/2023 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12497/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
93.011,00 |
70.843,48 |
70.843,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12498/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
856.065,00 |
652.050,83 |
652.050,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12499/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2023 |
17/07/2023 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.884,00 |
4.884,00 |
4.884,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12500/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03005/2023 |
17/07/2023 |
9.448,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO E FOGÃO DOMICILIAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:441/2023. PC472/2023A003,AF:3005/2023 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023 |
9.448,00 |
9.448,00 |
9.448,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12501/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2023 |
17/07/2023 |
10.866,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
6.302,28 |
6.302,28 |
6.302,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12502/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2023 |
17/07/2023 |
10.866,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
2.173,20 |
2.173,20 |
2.173,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12503/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2023 |
17/07/2023 |
10.866,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
2.390,52 |
2.390,52 |
2.390,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12504/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002051/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03058/2023 |
21/07/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
46884946000169 |
AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) E CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT. 5 OU CAT. 6. PC2051/2023,AF:3058/2023 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12505/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002051/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03059/2023 |
21/07/2023 |
5.165,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIGEL ELETRICA LTDA |
57304479000177 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC2051/2023,AF:3059/2023 |
5.165,20 |
5.165,20 |
5.165,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12506/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
074120/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12507/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB153228/2022 |
14.217.000,00 |
10.179.013,08 |
10.179.013,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12508/2023 |
22/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
57.291.848,69 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
5.491.000,00 |
3.121.389,66 |
3.121.389,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12509/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
450.000,00 |
251.741,57 |
251.741,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12510/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12511/2023 |
22/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
77.800,00 |
72.236,11 |
48.444,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12512/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
8.000,00 |
3.274,89 |
3.274,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12513/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12514/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
12.000,00 |
8.832,14 |
8.832,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12515/2023 |
22/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
400.000,00 |
319.267,53 |
114.363,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12516/2023 |
22/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
1.345.886,91 |
1.345.886,91 |
1.345.886,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12517/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03046/2023 |
18/07/2023 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:3046/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12519/2023 |
22/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2022 |
PC |
|
00606/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02972/2023 |
16/07/2023 |
15.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI |
37652650000121 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:2972/2023 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 |
15.400,00 |
15.400,00 |
15.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12520/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
380.000,00 |
198.911,49 |
102.289,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12521/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03041/2023 |
18/07/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:3041/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12522/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03045/2023 |
18/07/2023 |
6.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 435/2023. PC1197/2023A001,AF:3045/2023 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
6.705,00 |
6.705,00 |
6.705,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12523/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03040/2023 |
18/07/2023 |
161.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 344/2023 PC1152/2023A001,AF:3040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
161.400,00 |
161.400,00 |
161.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12524/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
131.292,00 |
105.292,30 |
105.292,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12525/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03039/2023 |
18/07/2023 |
198.847,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3039/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
198.847,18 |
198.847,18 |
198.847,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12526/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
1.068.315,00 |
948.564,28 |
948.564,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12527/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03044/2023 |
18/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3044/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12528/2023 |
22/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
310 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
4.127.439,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
343.953,32 |
343.953,32 |
343.953,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12529/2023 |
22/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 |
1.035,33 |
1.035,33 |
1.035,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12530/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02871/2023 |
08/07/2023 |
34.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12531/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03032/2023 |
17/07/2023 |
6.694,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 192/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:3032/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
6.694,20 |
6.694,20 |
6.694,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12532/2023 |
22/08/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03100/2023 |
22/07/2023 |
227,50 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A007,AF:3100/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12533/2023 |
22/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001803/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03076/2023 |
21/07/2023 |
10.159,78 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LOK TENDAS LTDA |
31227399000171 |
LOCAÇÃO DE TENDA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2023. PC1803/2023A001,AF:3076/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 |
10.159,78 |
10.159,78 |
10.159,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12534/2023 |
22/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001151/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03075/2023 |
21/07/2023 |
12.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 483/2022. PC1151/2022A001,AF:3075/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12535/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02982/2023 |
16/07/2023 |
44.204,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:2982/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
44.204,00 |
44.204,00 |
44.204,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12536/2023 |
22/08/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03095/2023 |
22/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:3095/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12537/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03004/2023 |
17/07/2023 |
711.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50,MEPILEX 15 X 15, MEPILEX AG 20 X 20 E ATADURA ELASTICA TUBULAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:3004/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
711.580,00 |
711.580,00 |
711.580,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12538/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02999/2023 |
17/07/2023 |
533,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:2999/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 |
533,40 |
533,40 |
533,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12539/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002355/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70271/2023 |
22/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA |
16123711830 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2355/2023,TERMO DE APROVACAO:70271/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12540/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002355/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC 2355/2023. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12541/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2022 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02974/2023 |
16/07/2023 |
8.351,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:2974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 |
8.351,30 |
8.351,30 |
8.351,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12542/2023 |
23/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
528.600,00 |
120.267,17 |
120.267,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12543/2023 |
23/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
104.000,00 |
51.359,10 |
51.359,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12544/2023 |
23/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
3.508.000,00 |
1.835.723,55 |
1.835.723,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12545/2023 |
23/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
92.000,00 |
36.771,32 |
36.771,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12546/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
15.500,00 |
1.772,71 |
1.772,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12547/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
13.720,00 |
2.217,01 |
2.217,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12548/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002073/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70270/2023 |
22/07/2023 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO THOMAZ |
06939518851 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO, PC2073/2023,TERMO DE APROVACAO:70270/2023 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12549/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03077/2023 |
21/07/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023. PC146/2023A001,AF:3077/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
15.680,00 |
15.680,00 |
15.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12550/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001212/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03025/2023 |
17/07/2023 |
4.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1212/2023,AF:3025/2023 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12551/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002073/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12552/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001212/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03026/2023 |
17/07/2023 |
2.910,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC1212/2023,AF:3026/2023 |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12553/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001212/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03027/2023 |
17/07/2023 |
5.824,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E PLASTICO EM ROLO DE 50 METROS. PC1212/2023,AF:3027/2023 |
5.824,00 |
5.824,00 |
5.824,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12554/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002104/2023 |
PC |
|
00353/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02978/2023 |
16/07/2023 |
11.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2104/2023,AF:2978/2023 |
11.580,00 |
11.580,00 |
11.580,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12555/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02901/2023 |
10/07/2023 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12556/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02901/2023 |
10/07/2023 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
62.960,00 |
62.960,00 |
62.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12557/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 |
13.180,00 |
7.410,00 |
7.410,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12558/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00141/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
14.925,00 |
14.925,00 |
11.675,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12559/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03078/2023 |
21/07/2023 |
102.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A001,AF:3078/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
102.960,00 |
102.960,00 |
102.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12560/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
3.876.087,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 445/2023 EM FLS. 774/776, TERMO DE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12561/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2023 |
03/03/2023 |
48.792,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
43477928000174 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 |
18.924,00 |
4.446,00 |
4.446,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12562/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, EDITAL GSC 05/2022, PC499/2023, CONTRATO: 38/2023 |
5.643,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12563/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00156/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022 |
17.784,00 |
14.411,00 |
12.131,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12564/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00155/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022 |
17.784,00 |
17.094,00 |
14.814,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12565/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00152/2022 |
15/08/2022 |
90.402,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
24.510,00 |
12.483,00 |
10.659,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12566/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
480.873,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI, 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 459/2023 EM FLS. 694/696TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/ |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12567/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 447/2023 EM FLS.832/834, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12568/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
122.500,00 |
47.077,70 |
37.136,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12569/2023 |
23/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
274.839,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. |
23.904,44 |
52,86 |
52,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12570/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12571/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.771.646,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N.444/2023 EM FLS.735/737 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12572/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 |
185.129,60 |
143.358,24 |
143.358,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12573/2023 |
23/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12574/2023 |
23/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. |
3.948.000,00 |
3.162.858,13 |
3.162.858,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12575/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.701.961,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. |
185.000,00 |
92.651,04 |
78.690,86 |
85.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12576/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002363/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70273/2023 |
23/07/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS FERREIRA |
23059265887 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2023,TERMO DE APROVACAO:70273/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12577/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002363/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS FERREIRA, PC2363/2023 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12578/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002359/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70272/2023 |
23/07/2023 |
350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO ARCHANJO |
27810965808 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2023,TERMO DE APROVACAO:70272/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12579/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002359/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12580/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002224/2023 |
PC |
|
00361/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03068/2023 |
21/07/2023 |
1.546,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRACIL COMERCIAL LTDA |
68154244000162 |
AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL PC2224/2023,AF:3068/2023 |
1.546,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12581/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.044.939,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12582/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
300.000,00 |
25.109,40 |
25.109,40 |
274.890,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12583/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.144.450,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12584/2023 |
23/08/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022. |
88.786,56 |
66.589,92 |
66.589,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12585/2023 |
23/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
24.000,00 |
19.606,00 |
19.606,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12586/2023 |
23/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
42.210,00 |
26.145,00 |
18.270,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12587/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.789.825,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 487/2023 EM FLS.3001/3003, |
1.040.678,43 |
561.082,52 |
561.082,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12592/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC23/2021 |
25.000,00 |
12.273,92 |
10.686,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12593/2023 |
23/08/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.475,00 |
1.126,72 |
1.126,72 |
12.348,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12594/2023 |
23/08/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.995,00 |
43.995,00 |
43.995,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12595/2023 |
23/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.996,00 |
8.798,16 |
8.798,16 |
46.197,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12596/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.353,00 |
59.353,00 |
59.353,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12597/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.170,00 |
89.169,54 |
89.169,54 |
0,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12598/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.831,00 |
5.831,00 |
5.831,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12599/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.345,00 |
3.344,55 |
3.344,55 |
0,45 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12600/2023 |
23/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.697,00 |
7.783,84 |
7.783,84 |
10.913,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12601/2023 |
23/08/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.056,00 |
9.056,00 |
9.056,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12602/2023 |
23/08/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.228,00 |
12.228,00 |
12.228,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12603/2023 |
23/08/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.945,00 |
37.945,00 |
37.945,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12604/2023 |
23/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.202,00 |
30.062,38 |
30.062,38 |
22.139,62 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12605/2023 |
23/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.245,00 |
78.245,00 |
78.245,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12606/2023 |
23/08/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.927,00 |
3.654,07 |
3.654,07 |
31.272,93 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12607/2023 |
23/08/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.938,00 |
9.363,54 |
9.363,54 |
1.574,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12608/2023 |
23/08/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.509,00 |
16.509,00 |
16.509,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12609/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.192,00 |
22.192,00 |
22.192,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12610/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.526,00 |
6.984,88 |
6.984,88 |
52.541,12 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12611/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.486,00 |
21.489,18 |
21.489,18 |
7.996,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12612/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.510,00 |
40.510,00 |
40.510,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12615/2023 |
23/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002316/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03088/2023 |
22/07/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA |
00614787000181 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS, PC2316/2023,AF:3088/2023 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12619/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.969.119,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 446/2023 EM FLS.769/771,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12620/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03091/2023 |
22/07/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023. PC146/2023A002,AF:3091/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12621/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03094/2023 |
22/07/2023 |
43.804,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:3094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
43.804,00 |
43.804,00 |
43.804,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12622/2023 |
23/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
100511/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS |
17610973858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 13529, ACAO 0007980- 91.2019.8.26.0564, AUTOS 1016165-43.2015.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100511/2023 |
2.342,00 |
2.342,00 |
2.342,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12623/2023 |
23/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
33.984,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
4.248,00 |
4.248,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12624/2023 |
23/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
117.257,84 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC 1944/2018, CONTRATO 180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
8.879,92 |
5.749,08 |
5.749,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12625/2023 |
23/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
569.776,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
14.000,00 |
6.368,00 |
6.368,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12626/2023 |
23/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
569.776,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
6.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12627/2023 |
23/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
7.265.657,87 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
710.733,32 |
533.049,99 |
533.049,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12628/2023 |
23/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
686.708,04 |
480.708,04 |
480.708,04 |
206.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12647/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
214.524,81 |
214.524,81 |
214.524,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12648/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.213.825,45 |
3.213.825,45 |
3.213.825,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12649/2023 |
24/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
296.897,40 |
224.993,94 |
224.993,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12650/2023 |
24/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
66.589,92 |
66.589,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12651/2023 |
24/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 |
1.240.000,00 |
917.602,00 |
917.602,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12652/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
79.628,49 |
59.554,08 |
59.554,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12653/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
27.458,10 |
20.535,89 |
20.535,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12654/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.203,91 |
22.589,48 |
22.589,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12655/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
4.800,85 |
0,00 |
0,00 |
4.800,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12656/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.655,47 |
0,00 |
0,00 |
1.655,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12657/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.821,01 |
0,00 |
0,00 |
1.821,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12658/2023 |
24/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE 9500/2023 DA OP 10777/2023, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMALDE APLICAÇÃO - JOMI 2023. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12659/2023 |
24/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.506.402,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS |
2.000.000,00 |
981.285,62 |
981.285,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12660/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
700.858,94 |
700.858,94 |
700.858,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12661/2023 |
24/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.270.148,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
1.850.000,00 |
633.390,96 |
113.765,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12662/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03080/2023 |
21/07/2023 |
42.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E PRATELEIRA SUSPENSA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 439/2023 PC472/2023A001,AF:3080/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
42.480,00 |
42.480,00 |
42.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12663/2023 |
24/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001742/2023 |
PC |
|
00380/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02957/2023 |
15/07/2023 |
14.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHÃO PARA BELICHE MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,15M. PC1742/2023,AF:2957/2023 |
14.496,00 |
14.496,00 |
14.496,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12664/2023 |
24/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001808/2023 |
PC |
|
00401/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03071/2023 |
21/07/2023 |
8.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO NA COR CINZA ESCURO, MEDINDO 2,00 X 1,00M, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA APROXIMA DA 12MM. PC1808/2023,AF:3071/2023 |
8.740,00 |
8.740,00 |
8.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12665/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03090/2023 |
22/07/2023 |
53.869,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO E FOGÃO INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 440/2023 PC472/2023A002,AF:3090/2023 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
53.869,00 |
53.869,00 |
53.869,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12666/2023 |
24/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002333/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03079/2023 |
21/07/2023 |
6.771,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2333/2023,AF:3079/2023 |
6.771,12 |
6.771,12 |
6.771,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12667/2023 |
24/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002334/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03074/2023 |
21/07/2023 |
15.381,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2334/2023,AF:3074/2023 |
15.381,03 |
15.381,03 |
15.381,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12668/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03087/2023 |
22/07/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 443/2023 PC472/2023A005,AF:3087/2023 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12669/2023 |
24/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
6.673.299,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. |
92.441,44 |
92.441,44 |
92.441,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12670/2023 |
24/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03024/2023 |
17/07/2023 |
2.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL, SKILFOAM E BIGUAGEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:3024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
2.972,00 |
2.972,00 |
2.972,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12671/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002377/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70276/2023 |
24/07/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS |
22604353865 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 27/08/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2377/2023,TERMO DE APROVACAO:70276/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12672/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002377/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2377/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12673/2023 |
24/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
305.702,09 |
100.174,86 |
100.174,86 |
180.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12674/2023 |
24/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
2.645.413,42 |
594.218,10 |
594.218,10 |
1.039.195,32 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12675/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA (DESAPROPRIAÇÃO), PPSB538/2023 |
8.447,27 |
8.447,27 |
8.447,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12676/2023 |
24/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001960/2023 |
PC |
|
00366/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03092/2023 |
22/07/2023 |
2.590,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KUHN & ARAUJO LTDA |
15500418000135 |
REALIZAÇÃO DA PALESTRA SEGURANÇA NÃO É MÁGICA, É ATITUDE, PC1960/2023,AF:3092/2023 |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12677/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002371/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70275/2023 |
24/07/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA |
38752426882 |
APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2371/2023,TERMO DE APROVACAO:70275/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12678/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002371/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA, PC2371/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12679/2023 |
24/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB2834/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12680/2023 |
24/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12681/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002370/2023 |
PC |
|
00280/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70278/2023 |
24/07/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA |
34803374813 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2370/2023,TERMO DE APROVACAO:70278/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12682/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002370/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. PC 2370/2023 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12683/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002367/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70277/2023 |
24/07/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FLAVIO LUIZ DE MELLO PAIXAO 30802963897 |
45163837000190 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2367/2023,TERMO DE APROVACAO:70277/2023 |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12687/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03133/2023 |
24/07/2023 |
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/MACEIO/ MACEIO/SAO PAULO. PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE PIMENTA BONFIM, NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. LOCALIZADORES DE RESERVAS: GHROHB(IDA EM 25/09 - VOLTA EM 01/10/2023) |
3.319,89 |
3.319,89 |
3.319,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12688/2023 |
24/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03134/2023 |
24/07/2023 |
1.555,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPOS A E B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3134/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12689/2023 |
24/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540, |
48.200,00 |
7.338,57 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12690/2023 |
24/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 |
117.344,16 |
88.008,12 |
88.008,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12691/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL |
33212221836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
517,72 |
517,72 |
517,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12692/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SOLLA DAGUIS |
13282848838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.233,20 |
2.233,20 |
2.233,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12693/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ALVES VITORIANO |
26086870837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
821,29 |
821,29 |
821,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12694/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ |
11121842879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.883,82 |
1.883,82 |
1.883,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12695/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA |
18288617824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
277,30 |
277,30 |
277,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12696/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AURELIO PEREIRA DE SOUZA |
06144786694 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
271,37 |
271,37 |
271,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12697/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA |
34263075889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
403,13 |
403,13 |
403,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12698/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA COTTING LEITE |
39973477863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
25,21 |
25,21 |
25,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12699/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAIDE FERREIRA DA SILVA |
16357037869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
780,84 |
780,84 |
780,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12700/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAEL ALVES OLIVEIRA |
22717111859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
248,17 |
248,17 |
248,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12701/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL |
34237634850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
224,97 |
224,97 |
224,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12702/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA |
32571424807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
130,97 |
130,97 |
130,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12703/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES AIDAR |
39789175809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
344,50 |
344,50 |
344,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12704/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS |
29135426896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
474,14 |
474,14 |
474,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12705/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEQSON DONIZETE LUZINI |
17843399895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
4.880,94 |
4.880,94 |
4.880,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12706/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.793,65 |
1.793,65 |
1.793,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12707/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLADEMIR FERRAZ DE ABREU |
26895868860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
955,57 |
955,57 |
955,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12708/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIBELE ALVES DA SILVA |
31819042871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
136,90 |
136,90 |
136,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12709/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERA AMANDA FERREIRA VIANA |
02549061330 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
182,91 |
182,91 |
182,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12710/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA |
27762457852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
292,55 |
292,55 |
292,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12711/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDNEI JERONIMO LEMOS |
30223745855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
105,18 |
105,18 |
105,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12712/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER MARTINS GOMES |
22376962846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
68,96 |
68,96 |
68,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12713/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEVERSON LEMES GERALDO |
28457725807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.522,35 |
1.522,35 |
1.522,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12714/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER REZENDE DE JESUS |
26255966860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.444,44 |
1.444,44 |
1.444,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12715/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS DE SOUZA |
04377449818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12716/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES |
32476398888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
307,93 |
307,93 |
307,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12717/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS ROBERTO PIZA |
16352574840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
180,15 |
180,15 |
180,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12718/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COSME NASCIMENTO DOS SANTOS |
19236548881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
427,48 |
427,48 |
427,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12719/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO |
36562252814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
220,34 |
220,34 |
220,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12720/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
22506437843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
274,25 |
274,25 |
274,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12721/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA |
10769098843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
739,37 |
739,37 |
739,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12722/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
32941658890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
32,75 |
32,75 |
32,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12723/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA |
06512855850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
286,56 |
286,56 |
286,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12724/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA |
28346655835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.536,55 |
1.536,55 |
1.536,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12725/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO |
34594200818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
68,14 |
68,14 |
68,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12726/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO STRACCI |
07271157824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
194,81 |
194,81 |
194,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12727/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA |
06736842883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.117,85 |
2.117,85 |
2.117,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12728/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO |
21945541814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
942,23 |
942,23 |
942,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12729/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO |
27833983896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
936,26 |
936,26 |
936,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12730/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA KERN |
27391269808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
12,37 |
12,37 |
12,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12731/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA |
35375235803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
522,25 |
522,25 |
522,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12732/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIO CARVALHO CRUZ |
28671185818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
461,87 |
461,87 |
461,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12733/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
28557755821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
649,29 |
649,29 |
649,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12734/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELENE MEDEIROS DA ROCHA |
27862914880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
7.190,39 |
7.190,39 |
7.190,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12735/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIA FERREIRA IZIDORO |
09728106840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.165,49 |
1.165,49 |
1.165,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12736/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIO VIEIRA DE SOUSA |
26978661830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.497,50 |
1.497,50 |
1.497,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12737/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO NOVATO DE MORAIS |
78971080663 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
818,68 |
818,68 |
818,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12738/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA |
28375754889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.262,43 |
2.262,43 |
2.262,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12739/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR TADEU CARDOSO DANTAS |
11342780809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
49,12 |
49,12 |
49,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12740/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA |
29648439885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
878,05 |
878,05 |
878,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12741/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARCIO JOSE FIALHO |
13132062880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
409,47 |
409,47 |
409,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12742/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO |
29868279852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
423,77 |
423,77 |
423,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12743/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO DOS SANTOS MORAIS |
35253521828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
195,13 |
195,13 |
195,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12744/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARLAN GARCIA |
26472773890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
130,94 |
130,94 |
130,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12745/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI FAVARO NISHIMURA |
16170616890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
803,49 |
803,49 |
803,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12746/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS ROBERTO AZEVEDO |
25770168838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
55,24 |
55,24 |
55,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12747/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO LUCIANO DOS SANTOS |
32758395860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
266,34 |
266,34 |
266,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12748/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE MARTINS PEREIRA |
34738748840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
410,13 |
410,13 |
410,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12749/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA |
27648287803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.276,29 |
1.276,29 |
1.276,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12750/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DERLI FERNANDES DOS SANTOS |
08094957832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
3.060,49 |
3.060,49 |
3.060,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12751/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MEDEIROS DA SILVA |
33761227841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
36,79 |
36,79 |
36,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12752/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA |
31200802845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
481,35 |
481,35 |
481,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12753/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL LEMOS DA SILVA |
33640921844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
90,75 |
90,75 |
90,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12754/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA |
27166472839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 |
323,52 |
323,52 |
323,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12755/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DE ARAUJO |
28483449897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
113,30 |
113,30 |
113,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12756/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA |
30074648896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
124,70 |
124,70 |
124,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12757/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA |
31260501825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 |
1.335,95 |
1.335,95 |
1.335,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12758/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELE PONTES GAVIOLI |
33715497807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.085,25 |
2.085,25 |
2.085,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12759/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GASPAR MEDEIROS |
22424718806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
538,17 |
538,17 |
538,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12760/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL TAKESHITA FORTUNATO |
32659797846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
730,74 |
730,74 |
730,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12761/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIRLEI DE SOUSA BRAGA |
18361383859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
6,13 |
6,13 |
6,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12762/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO |
10399509810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
69,39 |
69,39 |
69,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12763/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVANDO PEREIRA FELAO |
97871923587 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.311,49 |
1.311,49 |
1.311,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12764/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMILSON APARECIDO FERNANDES |
12469917808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
3.385,40 |
3.385,40 |
3.385,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12765/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA |
93079672534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
568,40 |
568,40 |
568,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12766/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
3.952.968,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
277.488,00 |
277.488,00 |
277.488,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12767/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002378/2023 |
PC |
|
00281/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70279/2023 |
24/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2378/2023,TERMO DE APROVACAO:70279/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12768/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002378/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2378/2023. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12773/2023 |
25/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020 |
22.400,00 |
14.591,43 |
14.591,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12774/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
127.333,32 |
95.499,99 |
95.499,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12775/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2023 |
PC |
|
00276/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70274/2023 |
24/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAMIAO LUIZ DE SOUSA |
28150505873 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2375/2023,TERMO DE APROVACAO:70274/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12776/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC 2375/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12778/2023 |
25/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: |
2.071,99 |
1.549,64 |
1.549,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12779/2023 |
25/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12780/2023 |
25/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001170/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2023 |
07/02/2023 |
8.614.496,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
01645738000179 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 |
585.060,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12781/2023 |
25/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
697.092,15 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
57.875,01 |
13.675,09 |
13.675,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12782/2023 |
25/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001830/2023 |
PC |
|
00417/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03114/2023 |
23/07/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1830/2023,AF:3114/2023 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12783/2023 |
25/08/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03118/2023 |
23/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A001,AF:3118/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12784/2023 |
25/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03117/2023 |
23/07/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 548/2022. PC1796/2022A001,AF:3117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12785/2023 |
25/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
5.916,66 |
5.916,66 |
5.916,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12786/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00151/2022 |
15/08/2022 |
103.168,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
27.900,00 |
27.900,00 |
23.774,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12787/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00150/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022 PROCESSO DIGITAL 2334/2022 |
17.784,00 |
9.690,00 |
7.866,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12788/2023 |
25/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
3.600,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12789/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00142/2022 |
15/08/2022 |
32.832,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
8.892,00 |
6.783,00 |
6.783,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12790/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00145/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
17.784,00 |
7.296,00 |
5.472,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12791/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00050/2023 |
27/02/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023 |
9.291,00 |
9.291,00 |
9.291,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12792/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
123.120,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022 PROCESSO DIGITAL 2338/2022 PC1064/2022P011,CONTRATO:157/2022 |
33.402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12793/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2023 |
27/02/2023 |
26.708,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL No 1047/2023 PC1064/2022,CONTRATO:52/2023 |
10.340,00 |
8.052,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12794/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00153/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022 PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
14.925,00 |
14.425,00 |
12.225,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12795/2023 |
25/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
375.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12796/2023 |
25/08/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002248/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03119/2023 |
23/07/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA |
44134624000177 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A). PC2248/2023,AF:3119/2023 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12797/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
5.105.544,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS |
358.704,00 |
358.704,00 |
358.704,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12798/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
98.496,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
26.676,00 |
10.032,00 |
8.208,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12799/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12800/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 |
25.680,00 |
25.680,00 |
25.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12802/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12803/2023 |
25/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2023 |
16/09/2023 |
42.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022, PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 |
42.900,00 |
42.900,00 |
42.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12804/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12807/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082058/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2023SAS |
23/07/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12808/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
961.869,91 |
956.519,56 |
956.519,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12809/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
46.183,81 |
46.183,81 |
40.750,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12810/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082032/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.177/185 E |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12811/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2023SAS |
23/07/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12812/2023 |
28/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03160/2023 |
25/07/2023 |
104,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023, PC302/2023A001,AF:3160/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12813/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082045/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2023SAS |
23/07/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.176/184 E |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12814/2023 |
28/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
094140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26 .0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12825/2023 |
28/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
120 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTAS DE GAM 371/378,PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014, |
11.654.553,86 |
11.654.553,86 |
11.654.553,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12826/2023 |
28/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
120 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 379/2023,PPSB48754/2020, CONTRATO: 48754/2020, |
2.845.446,14 |
2.845.446,14 |
2.845.446,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12827/2023 |
28/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 |
4.959,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12828/2023 |
28/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2023 |
25/07/2023 |
135.281,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
67.631,50 |
67.439,50 |
67.439,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12829/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
199.740,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
2.890,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12830/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
199.740,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
20.436,00 |
20.436,00 |
20.436,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12831/2023 |
28/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2023 |
25/07/2023 |
135.281,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
67.650,00 |
67.421,00 |
67.421,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12832/2023 |
28/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
064216/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇAO DEMOLITORIA AMBIENTAL PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS N.1020994-28.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18594. PPSB64216/2019 |
22.100,00 |
22.100,00 |
22.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12833/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03149/2023 |
25/07/2023 |
5.957,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.DECLARACAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3149/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
5.957,00 |
5.957,00 |
5.957,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12834/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 |
1.295.986,02 |
0,00 |
0,00 |
1.295.986,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12835/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 |
5.904.013,98 |
0,00 |
0,00 |
5.904.013,98 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12836/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
10.544.838,17 |
1.088.173,39 |
1.088.173,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12837/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
141.327,40 |
141.327,40 |
141.327,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12838/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
132.090,37 |
132.090,37 |
132.090,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12839/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
60.649,92 |
60.649,92 |
60.649,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12840/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
611.131,95 |
611.131,95 |
611.131,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12841/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
363.477,24 |
363.477,24 |
363.477,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12842/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
779.727,98 |
779.727,98 |
779.727,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12843/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
464.740,05 |
464.740,05 |
464.740,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12844/2023 |
28/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
300 |
00008 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12845/2023 |
28/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12846/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03158/2023 |
25/07/2023 |
28.359,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:3158/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
28.359,00 |
28.359,00 |
28.359,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12847/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
181.039,26 |
181.039,26 |
181.039,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12848/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
107.956,46 |
107.956,46 |
107.956,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12849/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
155.300,84 |
155.300,84 |
155.300,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12850/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12851/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12852/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
132.099,73 |
132.099,73 |
132.099,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12853/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
463.562,70 |
463.562,70 |
463.562,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12854/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
3.689,71 |
3.689,71 |
3.689,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12855/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
154.093,64 |
154.093,64 |
154.093,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12856/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
338,36 |
338,36 |
338,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12857/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
121.569,21 |
121.569,21 |
121.569,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12858/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
230.012,78 |
230.012,78 |
230.012,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12859/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12860/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
106.350,09 |
106.350,09 |
106.350,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12861/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
160.715,55 |
160.715,55 |
160.715,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12862/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
134.502,29 |
134.502,29 |
134.502,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12863/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12864/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12865/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
85.833,80 |
85.833,80 |
85.833,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12866/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
117.478,96 |
117.478,96 |
117.478,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12867/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
83.503,13 |
83.503,13 |
83.503,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12868/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12869/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12870/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
181.627,18 |
181.627,18 |
181.627,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12871/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12872/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
102.121,90 |
102.121,90 |
102.121,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12873/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12874/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
91.663,45 |
91.663,45 |
91.663,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12875/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
83.726,95 |
83.726,95 |
83.726,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12876/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12877/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
102.380,32 |
102.380,32 |
102.380,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12878/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
126.287,99 |
126.287,99 |
126.287,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12879/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
117.953,99 |
117.953,99 |
117.953,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12880/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
734,86 |
734,86 |
734,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12881/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12882/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
136.917,65 |
136.917,65 |
136.917,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12883/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
110.850,54 |
110.850,54 |
110.850,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12884/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
353,51 |
353,51 |
353,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12885/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
104.525,23 |
104.525,23 |
104.525,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12886/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
662,30 |
662,30 |
662,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12887/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
117.516,95 |
117.516,95 |
117.516,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12888/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12889/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
119.526,31 |
119.526,31 |
119.526,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12890/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12891/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
152.335,47 |
152.335,47 |
152.335,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12892/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12893/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
164.400,29 |
164.400,29 |
164.400,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12894/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
168.416,97 |
168.416,97 |
168.416,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12895/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12896/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
84.327,44 |
84.327,44 |
84.327,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12897/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
227.029,01 |
227.029,01 |
227.029,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12898/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
517,26 |
517,26 |
517,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12899/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
145.154,66 |
145.154,66 |
145.154,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12900/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
112.937,03 |
112.937,03 |
112.937,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12901/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
149.966,08 |
149.966,08 |
149.966,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12902/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
109.674,32 |
109.674,32 |
109.674,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12903/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12904/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
299.536,45 |
299.536,45 |
299.536,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12905/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E |
194.970,00 |
122.654,60 |
122.654,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12906/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E |
1.977.030,00 |
1.308.724,72 |
1.308.724,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12908/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
181.000,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12909/2023 |
28/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
283.599,64 |
208.416,23 |
208.416,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12910/2023 |
28/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.855.000,00 |
1.438.932,95 |
1.438.932,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12911/2023 |
28/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
167.900,00 |
162.409,36 |
162.409,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12912/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
15.500,00 |
15.200,26 |
15.200,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12913/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12914/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
528.031,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, |
36.904,22 |
22.461,19 |
22.461,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12915/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03123/2023 |
23/07/2023 |
19.638,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023 |
19.638,16 |
18.340,76 |
18.340,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12916/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03124/2023 |
23/07/2023 |
6.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 40, PARA CANAL E CONE DE GUTA PARA OBTURACAO DE CANAL R.S. PC1640/2023,AF:3124/2023 |
6.020,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12917/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03125/2023 |
23/07/2023 |
13.769,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, ESFERICAS, NUMEROS: 1.012, 1.014 E 1.016 E BROCA DIAMANTADA F.G. 2068. PC1640/2023,AF:3125/2023 |
13.769,80 |
13.769,80 |
13.769,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12918/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02497/2023 |
13/06/2023 |
6.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:2497/2023 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 |
6.856,00 |
6.856,00 |
6.856,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12919/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082074/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12920/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003200/2022 |
PC |
|
00385/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00128/2023 |
11/08/2023 |
634.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 |
57.300,00 |
57.300,00 |
57.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12921/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082092/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12922/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003200/2022 |
PC |
|
00385/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00128/2023 |
11/08/2023 |
634.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 |
577.400,00 |
577.400,00 |
577.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12923/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082077/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12924/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082080/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12925/2023 |
28/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00154/2022 |
15/08/2022 |
90.228,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 |
24.450,00 |
14.820,00 |
12.996,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12926/2023 |
28/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
3.905.989,94 |
1.860.168,19 |
1.860.168,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12927/2023 |
28/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.000.000,00 |
1.088.000,56 |
1.088.000,56 |
40.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12928/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12929/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12930/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12931/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 |
19.260,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12932/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12933/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12934/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12935/2023 |
28/08/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
424.000,00 |
424.000,00 |
424.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12936/2023 |
28/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS PARA A CATEGORIA MÉDICOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 500/2023 EM FLS.622, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.628/629, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL:99993/2023PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
69.914,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12939/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12942/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00054 |
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC1019/2019, CONTRATO: 22/2021, PROCESSO DIGITAL: |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12943/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00031 |
|
000594/2019 |
PC |
|
10010/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2021 |
20/03/2021 |
970.453,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
41039727000160 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), PC594/2019, CONTRATO: 21/2021, PROCESSO DIGITAL:SB22868/2021 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12944/2023 |
29/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002153/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03154/2023 |
25/07/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12945/2023 |
29/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.524.346,74 |
1.524.346,74 |
1.524.346,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12949/2023 |
29/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
112.649,28 |
112.649,28 |
112.649,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12950/2023 |
29/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12951/2023 |
29/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12952/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02868/2023 |
08/07/2023 |
35.112,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022. PC2131/2022A001,AF:2868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
35.112,00 |
35.112,00 |
35.112,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12953/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12954/2023 |
29/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
12.421.295,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
165.474,27 |
0,00 |
0,00 |
165.474,27 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12955/2023 |
29/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
12.421.295,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
3.144.011,19 |
0,00 |
0,00 |
3.144.011,19 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12956/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
10.020,00 |
10.020,00 |
10.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12957/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03089/2023 |
22/07/2023 |
108,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:3089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12958/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03070/2023 |
21/07/2023 |
145.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:3070/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
145.500,00 |
145.500,00 |
145.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12959/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02995/2023 |
17/07/2023 |
8.941,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL, CONDICIONADOR DENTAL GEL E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1642/2023,AF:2995/2023 |
8.941,90 |
8.941,90 |
8.941,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12960/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02996/2023 |
17/07/2023 |
3.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO. PC1642/2023,AF:2996/2023 |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12961/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02997/2023 |
17/07/2023 |
376,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC1642/2023,AF:2997/2023 |
376,20 |
376,20 |
376,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12962/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02998/2023 |
17/07/2023 |
2.059,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALPS TECNOLOGIA LTDA |
19584467000154 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO. PC1642/2023,AF:2998/2023 |
2.059,20 |
2.059,20 |
2.059,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12963/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082099/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12965/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
12.916.501,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
138.098,20 |
84.582,95 |
84.582,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12966/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
12.916.501,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.271.067,24 |
899.888,72 |
899.888,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12967/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
23.933,60 |
17.680,20 |
17.680,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12971/2023 |
29/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
116.000,00 |
116.000,00 |
116.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12972/2023 |
29/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
2.896.381,62 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, |
270.027,59 |
269.996,90 |
141.336,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12973/2023 |
29/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12974/2023 |
29/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
2.896.381,62 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, |
348.000,00 |
348.000,00 |
348.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12977/2023 |
29/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002259/2023 |
PC |
|
00373/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03151/2023 |
25/07/2023 |
1.852,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO |
58873902000112 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO. PC2259/2023,AF:3151/2023 |
1.852,00 |
1.852,00 |
1.852,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12978/2023 |
29/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
76.800,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12979/2023 |
29/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
2.860.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
128.000,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12980/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
520,00 |
319,00 |
319,00 |
201,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12981/2023 |
29/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.295.457,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
89.464,00 |
67.098,00 |
67.098,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12982/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12983/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12984/2023 |
29/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
230.000,00 |
73.586,69 |
73.586,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12985/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
27.000,00 |
18.116,88 |
18.116,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12986/2023 |
29/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES, |
3.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12987/2023 |
29/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
31.500,00 |
9.006,83 |
9.006,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12988/2023 |
29/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
10.500,00 |
1.546,70 |
1.546,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12989/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
30.154,60 |
13.436,49 |
13.436,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12990/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
10.398,11 |
4.633,25 |
4.633,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12991/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
11.437,94 |
5.096,59 |
5.096,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12992/2023 |
29/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
1.589.847,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 |
219.846,40 |
154.884,77 |
154.884,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12993/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00002 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
1.589.847,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022,CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12994/2023 |
29/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
2.318.542,24 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023. |
21.590,84 |
15.909,04 |
15.909,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12995/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o.DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,RESOLUÇÃO CMAS 629/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/22(SB43066/22) EM FLS. |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12996/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
46.020,00 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12997/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
153.690,00 |
153.690,00 |
153.690,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12998/2023 |
29/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002226/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03157/2023 |
25/07/2023 |
16.790,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR UV. PC2226/2023,AF:3157/2023 |
16.790,00 |
16.790,00 |
16.790,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
12999/2023 |
29/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03174/2023 |
28/07/2023 |
170.800,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEO ALBA), IPÊ ROXO (TEABEBUIA AVELLANEDAE) E MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022. PC2819/2022A002,AF:3174/2023PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
170.800,00 |
170.800,00 |
170.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13000/2023 |
29/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03179/2023 |
29/07/2023 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO, NAS CATEGORIAS, SUB 9,12,14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3179/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13001/2023 |
29/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002399/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70280/2023 |
29/07/2023 |
3.245,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC 03/2022. PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023 |
3.245,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13002/2023 |
29/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002399/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC 2399/2023 |
649,00 |
440,00 |
275,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13003/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03099/2023 |
22/07/2023 |
12.671,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOS P, M E EXG. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3099/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
12.671,96 |
12.671,96 |
12.671,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13004/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03108/2023 |
23/07/2023 |
7.362,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:3108/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.362,50 |
7.362,50 |
7.362,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13005/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03116/2023 |
23/07/2023 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:3116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13006/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03126/2023 |
23/07/2023 |
35.943,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML, LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001,AF:3126/2023 |
35.943,84 |
35.943,84 |
35.943,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13007/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03129/2023 |
23/07/2023 |
1.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3129/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13008/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
137419/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E |
05587236000190 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13009/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03111/2023 |
23/07/2023 |
63.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 517/2022. PC1927/2022A001,AF:3111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
63.770,00 |
63.770,00 |
63.770,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13010/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03101/2023 |
22/07/2023 |
3.785,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM.16,COM BALAO E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3101/2023 |
3.785,00 |
3.785,00 |
3.785,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13011/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03102/2023 |
22/07/2023 |
6.054,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 12. PC1161/2023,AF:3102/2023 |
6.054,40 |
6.054,40 |
6.054,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13012/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03103/2023 |
22/07/2023 |
759,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3103/2023 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13013/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03105/2023 |
22/07/2023 |
3.391,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. PC1161/2023,AF:3105/2023 |
3.391,10 |
3.391,10 |
3.391,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13014/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03104/2023 |
22/07/2023 |
273,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04. PC1161/2023,AF:3104/2023 |
273,55 |
273,55 |
273,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13015/2023 |
30/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002225/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03169/2023 |
28/07/2023 |
8.725,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL GROSSA PARA FILTRO DE PISCINA. PC2225/2023,AF:3169/2023 |
8.725,00 |
8.725,00 |
8.725,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13016/2023 |
30/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
16.702,60 |
2.749,24 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13017/2023 |
30/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
774,57 |
127,49 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13018/2023 |
30/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
774,57 |
127,49 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13019/2023 |
30/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
281,99 |
46,42 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13020/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
21,56 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13021/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
21,56 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13029/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03176/2023 |
28/07/2023 |
25.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
47455259000190 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023. PC3326/2022A001,AF:3176/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 |
25.750,00 |
25.750,00 |
25.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13030/2023 |
30/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002154/2023 |
PC |
|
00378/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03189/2023 |
29/07/2023 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM CÂMARA FRIA. PC2154/2023,AF:3189/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13031/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13033/2023 |
30/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.816.778,97 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
45.500,00 |
32.259,05 |
32.259,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13034/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. |
7.777,83 |
2.621,52 |
2.621,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13035/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
516.537,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. |
2.718,92 |
916,42 |
916,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13036/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2023 |
28/07/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
11.484,00 |
11.484,00 |
11.484,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13037/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
082638/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JACINTO DA SILVA, MATRICULA 3.281-4, EM FAVOR DE JOSEFA LUCINDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082638/2023 |
3.007,42 |
3.007,42 |
3.007,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13038/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2023 |
28/07/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13039/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2023 |
28/07/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022. PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
4.356,00 |
4.356,00 |
4.356,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13040/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093840/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES, MATRICULA 10.802-5, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA MOREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93840/2023 |
2.990,23 |
2.990,23 |
2.990,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13041/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001939/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03035/2023 |
17/07/2023 |
3.454,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL. PROCESSO DIGITAL 1939/23 PC1939/2023,AF:3035/2023 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13042/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
094719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR APARECIDO DA SILVA, MATRICULA 419-2, EM FAVOR DE LUCIA PASTORINA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94719/2023 |
11.077,58 |
11.077,58 |
11.077,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13043/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
082625/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,ANTONINO CELSO MONTANHER, MATRICULA 28.673-6, EM FAVOR DE MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082625/2023 |
1.563,84 |
1.563,84 |
1.563,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13044/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001939/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03035/2023 |
17/07/2023 |
3.454,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3035/2023 |
1.004,50 |
1.004,50 |
1.004,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13045/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001939/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03034/2023 |
17/07/2023 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3034/2023 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13046/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
090399/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE SAULO PEREIRA LEITE, MATRICULA 3.669-8, EM FAVOR DE NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90399/2023 |
6.192,40 |
6.192,40 |
6.192,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13047/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
085474/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO NEVES FERNANDES, MATRICULA 9.488-0, EM FAVOR DE IRANI LEITE FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085474/2023 |
6.563,43 |
6.563,43 |
6.563,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13048/2023 |
30/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002379/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03178/2023 |
28/07/2023 |
4.675,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE GELO RECICLAVEL, NAO TOXICO. PC2379/2023,AF:3178/2023 |
4.675,00 |
4.675,00 |
4.675,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13049/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL |
33212221836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
30,46 |
30,46 |
30,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13050/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SOLLA DAGUIS |
13282848838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
131,39 |
131,39 |
131,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13051/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ALVES VITORIANO |
26086870837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
48,32 |
48,32 |
48,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13052/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ |
11121842879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
110,83 |
110,83 |
110,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13053/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA |
18288617824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
16,31 |
16,31 |
16,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13054/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AURELIO PEREIRA DE SOUZA |
06144786694 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
15,97 |
15,97 |
15,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13055/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA |
34263075889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
23,71 |
23,71 |
23,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13056/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA COTTING LEITE |
39973477863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13057/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAIDE FERREIRA DA SILVA |
16357037869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
45,93 |
45,93 |
45,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13058/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAEL ALVES OLIVEIRA |
22717111859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
14,59 |
14,59 |
14,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13059/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL |
34237634850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
13,23 |
13,23 |
13,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13060/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA |
32571424807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
7,70 |
7,70 |
7,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13061/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES AIDAR |
39789175809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
20,26 |
20,26 |
20,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13062/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS |
29135426896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
27,89 |
27,89 |
27,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13063/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEQSON DONIZETE LUZINI |
17843399895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
287,15 |
287,15 |
287,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13064/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
105,52 |
105,52 |
105,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13065/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLADEMIR FERRAZ DE ABREU |
26895868860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
56,21 |
56,21 |
56,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13066/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIBELE ALVES DA SILVA |
31819042871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
8,05 |
8,05 |
8,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13067/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERA AMANDA FERREIRA VIANA |
02549061330 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13068/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA |
27762457852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
17,21 |
17,21 |
17,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13069/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDNEI JERONIMO LEMOS |
30223745855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
6,18 |
6,18 |
6,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13070/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER MARTINS GOMES |
22376962846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
4,05 |
4,05 |
4,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13071/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEVERSON LEMES GERALDO |
28457725807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
89,56 |
89,56 |
89,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13072/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER REZENDE DE JESUS |
26255966860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
84,98 |
84,98 |
84,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13073/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS DE SOUZA |
04377449818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13074/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES |
32476398888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
18,12 |
18,12 |
18,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13075/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS ROBERTO PIZA |
16352574840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
10,59 |
10,59 |
10,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13076/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COSME NASCIMENTO DOS SANTOS |
19236548881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
25,15 |
25,15 |
25,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13077/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO |
36562252814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
12,96 |
12,96 |
12,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13078/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
22506437843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
16,13 |
16,13 |
16,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13079/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA |
10769098843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13080/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
32941658890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13081/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA |
06512855850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
16,85 |
16,85 |
16,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13082/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA |
28346655835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
90,39 |
90,39 |
90,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13083/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO |
34594200818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
4,01 |
4,01 |
4,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13084/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO STRACCI |
07271157824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
11,46 |
11,46 |
11,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13085/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA |
06736842883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
124,60 |
124,60 |
124,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13086/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO |
21945541814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
55,43 |
55,43 |
55,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13087/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO |
27833983896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
55,08 |
55,08 |
55,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13088/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA KERN |
27391269808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13089/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA |
35375235803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
30,73 |
30,73 |
30,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13090/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIO CARVALHO CRUZ |
28671185818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
27,17 |
27,17 |
27,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13091/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
28557755821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
38,20 |
38,20 |
38,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13092/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELENE MEDEIROS DA ROCHA |
27862914880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
423,03 |
423,03 |
423,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13093/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIA FERREIRA IZIDORO |
09728106840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
68,56 |
68,56 |
68,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13094/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIO VIEIRA DE SOUSA |
26978661830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
88,10 |
88,10 |
88,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13095/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO NOVATO DE MORAIS |
78971080663 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
48,16 |
48,16 |
48,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13096/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA |
28375754889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
133,11 |
133,11 |
133,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13097/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR TADEU CARDOSO DANTAS |
11342780809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13098/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA |
29648439885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
51,65 |
51,65 |
51,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13099/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARCIO JOSE FIALHO |
13132062880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
24,09 |
24,09 |
24,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13100/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO |
29868279852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
17,26 |
17,26 |
17,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13101/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO DOS SANTOS MORAIS |
35253521828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
11,48 |
11,48 |
11,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13102/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARLAN GARCIA |
26472773890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
7,69 |
7,69 |
7,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13103/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI FAVARO NISHIMURA |
16170616890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
47,27 |
47,27 |
47,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13104/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS ROBERTO AZEVEDO |
25770168838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13105/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO LUCIANO DOS SANTOS |
32758395860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13106/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE MARTINS PEREIRA |
34738748840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
24,13 |
24,13 |
24,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13107/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA |
27648287803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
73,94 |
73,94 |
73,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13108/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DERLI FERNANDES DOS SANTOS |
08094957832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
180,06 |
180,06 |
180,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13109/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MEDEIROS DA SILVA |
33761227841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
2,16 |
2,16 |
2,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13110/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA |
31200802845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
28,31 |
28,31 |
28,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13111/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL LEMOS DA SILVA |
33640921844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
5,34 |
5,34 |
5,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13112/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA |
27166472839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
19,03 |
19,03 |
19,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13113/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DE ARAUJO |
28483449897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
6,66 |
6,66 |
6,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13114/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA |
30074648896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
7,34 |
7,34 |
7,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13115/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA |
31260501825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13116/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELE PONTES GAVIOLI |
33715497807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
122,68 |
122,68 |
122,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13117/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GASPAR MEDEIROS |
22424718806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13118/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL TAKESHITA FORTUNATO |
32659797846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
42,99 |
42,99 |
42,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13119/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIRLEI DE SOUSA BRAGA |
18361383859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13120/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO |
10399509810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
4,08 |
4,08 |
4,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13121/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVANDO PEREIRA FELAO |
97871923587 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
77,16 |
77,16 |
77,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13122/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMILSON APARECIDO FERNANDES |
12469917808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
199,16 |
199,16 |
199,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13123/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA |
93079672534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
33,42 |
33,42 |
33,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13124/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
090410/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ALVES DOS SANTOS, MATRICULA 3.408-6, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARIANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90410/2023 |
3.151,44 |
3.151,44 |
3.151,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13125/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
085489/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO PROSPERO, MATRICULA 5.555-9, EM FAVOR DE SONIA MARIA BLUM PROSPERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085489/2023 |
11.799,59 |
11.799,59 |
11.799,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13126/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
096351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADELMO JOAO MAROTTI, MATRICULA 2656-4, EM FAVOR DE MARIA GOMES MAROTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96351/2023 |
2.530,28 |
2.530,28 |
2.530,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13127/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
086712/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOCIO SEGAUA, MATRICULA 30.986-3, EM FAVOR DE TERESINHA FUKUDA SEGAUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 086712/2023 |
2.174,25 |
2.174,25 |
2.174,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13128/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02876/2023 |
09/07/2023 |
224.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:2876/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
224.006,40 |
224.006,40 |
224.006,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13129/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
096710/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ALAIR BORROWISKI SILVA MATRICULA 9.781-2, EM FAVOR DE SANDRA SAULO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 096710/2023 |
12.222,92 |
12.222,92 |
12.222,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13130/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
087344/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROSENO DA SILVA MIRANDA, MATRICULA 11.642-4, EM FAVOR DE DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087344/2023 |
2.446,03 |
2.446,03 |
2.446,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13131/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
097879/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 46.059-2, EM FAVOR DE IELMA FEITOSA BARROS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97879/2023 |
6.360,26 |
6.360,26 |
6.360,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13132/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001353/2022 |
PC |
|
00347/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03177/2023 |
28/07/2023 |
1.769,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No434/22 PC1353/2022A001,AF:3177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 |
1.769,46 |
1.769,46 |
1.769,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13133/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.931,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.3aPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13134/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
14.500,00 |
12.441,66 |
12.441,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13135/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
5.000,00 |
4.290,23 |
4.290,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13136/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.792.284,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
5.500,00 |
4.719,25 |
4.719,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13137/2023 |
31/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093078/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON SANCHES, MATRICULA 2.716-2, EM FAVOR DE IARA SANCHES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93078/2023 |
8.341,41 |
8.341,41 |
8.341,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13138/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02955/2023 |
15/07/2023 |
4.847,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:2955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
4.847,00 |
4.847,00 |
4.847,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13139/2023 |
31/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093781/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NORMA PASTOR ROSSI, MATRICULA 5.014-3, EM FAVOR DE EDSON DE SANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93781/2023 |
3.493,23 |
3.493,23 |
3.493,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13140/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13141/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
7.235,88 |
6.434,57 |
6.434,57 |
801,31 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13142/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE |
109.869,94 |
107.868,48 |
107.868,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13143/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
605,16 |
605,16 |
605,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13144/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
15.844.557,99 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE |
1.011.251,86 |
992.831,35 |
992.831,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13145/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE DIADEMA |
46523247000193 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
1.852,02 |
1.852,02 |
1.852,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13146/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE ARARAQUARA |
45276128000110 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
350,78 |
0,00 |
0,00 |
350,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13147/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE CUBATAO |
47492806000108 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
138,42 |
0,00 |
0,00 |
138,42 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13148/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
411,02 |
411,02 |
411,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13149/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE BROTAS |
46362927000172 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
139,62 |
0,00 |
0,00 |
139,62 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13150/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2023SAS |
23/07/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13151/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03143/2023 |
24/07/2023 |
24.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3143/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
24.750,00 |
24.750,00 |
24.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13152/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03115/2023 |
23/07/2023 |
19.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2023. PC408/2023A003,AF:3115/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
19.474,00 |
19.474,00 |
19.474,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13153/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02942/2023 |
14/07/2023 |
31.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 681/2022. PC2500/2022A003,AF:2942/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
31.340,00 |
31.340,00 |
31.340,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13154/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03120/2023 |
23/07/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:3120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13155/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03148/2023 |
24/07/2023 |
1.846,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 535/2022 PC1925/2022A006,AF:3148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 |
1.846,80 |
1.846,80 |
1.846,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13156/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03142/2023 |
24/07/2023 |
15.128,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023 PC241/2023A001,AF:3142/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
15.128,00 |
15.128,00 |
15.128,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13157/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03093/2023 |
22/07/2023 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO No 310/2023 PC170/2023A006,AF:3093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13158/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002068/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03166/2023 |
28/07/2023 |
1.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML. PC2068/2023,AF:3166/2023 |
1.432,00 |
1.432,00 |
1.432,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13159/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002068/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03167/2023 |
28/07/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE. PC2068/2023,AF:3167/2023 |
3.600,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13163/2023 |
31/08/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
29.049.252,80 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13164/2023 |
31/08/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
29.049.252,80 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13165/2023 |
31/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 |
400.000,00 |
31.954,45 |
31.954,45 |
368.045,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13166/2023 |
31/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03084/2023 |
22/07/2023 |
234.339,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
192.416,00 |
192.416,00 |
192.416,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13167/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03139/2023 |
24/07/2023 |
5.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2023 PC3109/2022A002,AF:3139/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
5.460,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13168/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03138/2023 |
24/07/2023 |
1.730,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:3138/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13169/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
12.916.501,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 |
80.222,08 |
80.222,04 |
80.222,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13170/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
039517/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13171/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03141/2023 |
24/07/2023 |
2.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
2.368,00 |
2.368,00 |
2.368,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13172/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
145.345,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL: |
52.791,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13173/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001559/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02948/2023 |
14/07/2023 |
6.509,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
25381017000167 |
AQUISIÇÃO DE BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL. PC1559/2023,AF:2948/2023 |
6.509,00 |
6.509,00 |
6.509,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13174/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
7.434.001,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. |
211.004,50 |
211.004,50 |
211.004,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13175/2023 |
31/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03159/2023 |
25/07/2023 |
15.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS. RESOLUÇÃO CMS 26 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No430/2023PC1395/2023A003,AF:3159/2023 |
15.176,00 |
15.176,00 |
15.176,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13176/2023 |
31/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13177/2023 |
31/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE 02 RRT DE PROJETO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE WAGNER TOKIO TASAKA,PAGAMENTO DE 01 ART DE FISCALIZACAO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE JOAO PAULO LAZARO FERREIRA. PPSB61076/2023 |
326,98 |
326,98 |
326,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13178/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
117.240,00 |
117.240,00 |
117.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13179/2023 |
31/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023 |
6.999,60 |
4.647,50 |
4.647,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13180/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
12.916.501,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 |
738.370,53 |
738.370,53 |
738.370,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13181/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13182/2023 |
31/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
092153/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUISA BAMBACK RIBEIRO |
33138178820 |
PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189 AÇAO Nº 0022399-19.2019.8.26.0564 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 |
36.742,22 |
36.742,22 |
36.742,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13183/2023 |
31/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
092153/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON PERES |
04301841822 |
PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189, AÇAO Nº 0032567-17.2018.08.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 |
55.005,56 |
55.005,56 |
55.005,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13184/2023 |
31/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03084/2023 |
22/07/2023 |
234.339,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
7.869,75 |
7.869,75 |
7.869,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13185/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
19.920,00 |
19.920,00 |
19.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13186/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03164/2023 |
25/07/2023 |
57.288,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3164/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
57.288,00 |
57.288,00 |
57.288,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13187/2023 |
31/08/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
770.861,79 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 2 MESES EM CARATER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. PARECER GPGM SN EM FLS. 711/713. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM PG. 233.PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
64.107,36 |
9.996,40 |
9.996,40 |
54.110,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13188/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082050/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2023SAS |
28/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL 64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS No 66.234, DE 18/11/21 e No 6.353, DE 17/12/21, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.458/2022 (SB43066/2022) EM |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13190/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03130/2023 |
23/07/2023 |
22.365,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:3130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
22.365,00 |
22.365,00 |
22.365,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13191/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. |
22.860,00 |
22.860,00 |
22.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13192/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03112/2023 |
23/07/2023 |
18.534,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:3112/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 |
18.534,60 |
18.534,60 |
18.534,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13193/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
2.715.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13194/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002489/2022 |
PC |
|
00563/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03186/2023 |
29/07/2023 |
5.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/22 PC2489/2022A001,AF:3186/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13195/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13196/2023 |
31/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002148/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03195/2023 |
30/07/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
FORNECIMENTO DE PORTA CRACHÁ RETRÁTIL TRANSLÚCIDO OU LEITOSO PERSONALIZADO COM ETIQUETA DIGITAL COLORIDA. PC2148/2023,AF:3195/2023 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13197/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03110/2023 |
23/07/2023 |
41.797,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:3110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 |
41.797,80 |
41.797,80 |
41.797,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13198/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03086/2023 |
22/07/2023 |
18.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/22 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:3086/2023PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
18.840,00 |
18.840,00 |
18.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13199/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13200/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002155/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03153/2023 |
25/07/2023 |
7.094,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
08486214000121 |
AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS EM ACO INOX 304, LIGA 18.8.RESOLUCAO CMS 26/2022 EM FLS. 47. PC2155/2023,AF:3153/2023 |
7.094,00 |
7.094,00 |
7.094,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13202/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
115.745,26 |
115.745,26 |
115.745,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13203/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
87.294,74 |
87.294,74 |
87.294,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13204/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082087/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2023SAS |
28/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13205/2023 |
01/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000427/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03213/2023 |
31/07/2023 |
8.880,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:230/2023. PC427/2023A001,AF:3213/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 |
8.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13206/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2023SAS |
28/07/2023 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13207/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13208/2023 |
01/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
092230/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, MATRICULA 7.741-8, EM FAVOR DE MARIA ANGELICA CASTRO DOS REIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 092230/2023 |
11.251,87 |
11.251,87 |
11.251,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13209/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00077 |
|
001460/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2018 |
17/08/2018 |
64.999,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
577,78 |
577,78 |
577,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13211/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082102/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2023SAS |
28/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13213/2023 |
01/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03097/2023 |
22/07/2023 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 635/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:3097/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13215/2023 |
01/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
103903/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL DE SOUZA DOMINGUES |
02971524833 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO PERITO CONTABIL ARBITRADOS NA ACAO DE REVISAO DE PROVENTOS PROPOSTA POR SIDNEI DE CANDIDO X MSBC. AUTOS: N.0002193-58.1994.8.26.0564) - 9ª VARA CIVEL - FILE:2060. PPSB103903/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13217/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13218/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
109.200,00 |
109.200,00 |
109.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13219/2023 |
01/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03136/2023 |
24/07/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13220/2023 |
01/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
3.523.862,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
103.169,83 |
103.169,83 |
103.169,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13221/2023 |
01/09/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
50.000,00 |
46.506,56 |
46.506,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13222/2023 |
01/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
35.091,00 |
35.091,00 |
35.091,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13223/2023 |
01/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.067,00 |
1.067,00 |
1.067,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13224/2023 |
01/09/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
55.816,00 |
55.816,00 |
55.816,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13226/2023 |
01/09/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002036/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00005/2018ETC |
01/11/2018 |
279.096,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
24.438,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
12.118,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13228/2023 |
01/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002419/2023 |
PC |
|
00283/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70281/2023 |
31/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO MENDONCA DA SILVA |
19257032825 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2419/2023,TERMO DE APROVACAO:70281/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13230/2023 |
01/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002419/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA, PC2419/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13231/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
17.965,06 |
17.965,06 |
17.965,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13232/2023 |
01/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
182.034,94 |
182.034,94 |
182.034,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13233/2023 |
01/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002424/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70282/2023 |
31/07/2023 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ |
50190145000170 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NO PERÍODO DE 14 SETEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2424/2023,TERMO DE APROVACAO:70282/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13234/2023 |
01/09/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.516.725,40 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 |
80.000,00 |
74.295,03 |
74.295,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13235/2023 |
01/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00131/2023 |
02/01/2024 |
329.901,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS MONTANHAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
329.901,22 |
265.764,49 |
265.764,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13238/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 CONTRATO:125/2020 |
482.658,14 |
244.502,95 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13239/2023 |
01/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 |
4.061.525,75 |
0,00 |
0,00 |
4.061.525,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13240/2023 |
01/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 102/2023, EM FLS. 267/269, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1406 . PC3330/2022,TD.COJUL:114/2023 PROCESSO DIGITAL: SB101103/2023 |
218.917,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13241/2023 |
01/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002422/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70283/2023 |
31/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
APRESENTACAO MUSICAL DE CULTURA POPULAR NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2422/2023,TERMO DE APROVACAO:70283/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13242/2023 |
01/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002422/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2422/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13243/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.096.110,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
150.000,00 |
148.517,40 |
148.517,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13244/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
13.434.538,26 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
506.359,73 |
506.359,73 |
506.359,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13245/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
13.434.538,26 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
587.705,71 |
455.281,35 |
455.281,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13246/2023 |
01/09/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00167 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.487.384,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13247/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
5.337.919,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
128.274,64 |
123.968,68 |
123.968,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13248/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
5.337.919,62 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
412.626,03 |
123.704,35 |
123.704,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13249/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
108.536,47 |
79.471,69 |
79.471,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13250/2023 |
01/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002437/2023 |
PC |
|
00379/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03223/2023 |
01/08/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
03993189000159 |
LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023. PC2437/2023,AF:3223/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13251/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.813.726,13 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
120.809,94 |
91.905,36 |
91.905,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13252/2023 |
01/09/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
20.000,00 |
19.818,65 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13253/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.699.772,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. |
128.350,21 |
122.320,45 |
122.320,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13254/2023 |
01/09/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
254.341,32 |
0,00 |
0,00 |
254.341,32 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13255/2023 |
01/09/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
22.283,00 |
22.283,00 |
22.283,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13256/2023 |
01/09/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
5.020,20 |
5.020,20 |
5.020,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13257/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
94.615,68 |
94.615,68 |
94.615,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13258/2023 |
01/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
21.315,27 |
21.315,27 |
21.315,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13259/2023 |
01/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
228.319,64 |
228.319,64 |
228.319,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13260/2023 |
01/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
51.436,59 |
51.436,59 |
51.436,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13261/2023 |
01/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13262/2023 |
01/09/2023 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
01 |
110 |
00000 |
|
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. |
4.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.800.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13263/2023 |
01/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13264/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS |
86.000,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13265/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
3.008.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
169.000,00 |
169.000,00 |
169.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13266/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
2.866.158,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
198.040,00 |
198.040,00 |
198.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13267/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
242.000,00 |
242.000,00 |
242.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13268/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS |
119.000,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13269/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13270/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13271/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03084/2023 |
22/07/2023 |
234.339,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023. PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
34.053,40 |
34.053,40 |
34.053,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13272/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03146/2023 |
24/07/2023 |
6.710,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG POR COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:3146/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
6.710,79 |
6.710,79 |
6.710,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13273/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03163/2023 |
25/07/2023 |
52.668,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3163/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
52.668,00 |
52.664,04 |
52.664,04 |
3,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13274/2023 |
04/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100537/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021 |
10.680,00 |
10.680,00 |
10.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13275/2023 |
04/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001692/2023 |
PC |
|
00168/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03181/2023 |
29/07/2023 |
13.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISIÇÃO DE MESA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA. PC1692/2023,AF:3181/2023 |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13276/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS |
55.980,00 |
55.980,00 |
55.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13277/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS |
156.330,50 |
156.330,50 |
156.330,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13278/2023 |
04/09/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.275,00 |
1.986,20 |
1.986,20 |
4.288,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13279/2023 |
04/09/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.386,00 |
14.386,00 |
14.386,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13280/2023 |
04/09/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.146,00 |
10.056,91 |
10.056,91 |
4.089,09 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13281/2023 |
04/09/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.530,00 |
22.530,00 |
22.530,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13282/2023 |
04/09/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.249,00 |
4.397,62 |
4.397,62 |
26.851,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13283/2023 |
04/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.817,00 |
54.817,00 |
54.817,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13284/2023 |
04/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.707,00 |
3.707,00 |
3.707,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13285/2023 |
04/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.728,00 |
27.728,00 |
27.728,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13286/2023 |
04/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.169,00 |
13.169,00 |
13.169,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13287/2023 |
04/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.229,00 |
2.229,00 |
2.229,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13288/2023 |
04/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.453,00 |
34.644,36 |
34.644,36 |
38.808,64 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13289/2023 |
04/09/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.944,00 |
3.453,50 |
3.453,50 |
14.490,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13290/2023 |
04/09/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.479,00 |
28.479,00 |
28.479,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13291/2023 |
04/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] (COMPLEMENTO). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
4.900.000,00 |
4.306.760,18 |
4.306.760,18 |
593.239,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13292/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13293/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002223/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03209/2023 |
31/07/2023 |
21.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT-7910W1, CARELINK USB ADAPTADOR AZUL ACC-1003911F E SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 780G KIT COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2223/2023,AF:3209/2023 |
21.500,00 |
21.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13294/2023 |
04/09/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002426/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70284/2023 |
31/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHADOW LINE CURSOSE TEXTOS LTDA |
05325039000100 |
PALESTRA DO ESCRITOR MILTON HATOUM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO MUNDO LIVRO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2426/2023,TERMO DE APROVACAO:70284/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13295/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03161/2023 |
25/07/2023 |
8.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3161/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13296/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03106/2023 |
23/07/2023 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:3106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13297/2023 |
04/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.234,00 |
8.234,00 |
8.234,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13298/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002700/2022 |
PC |
|
00583/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03132/2023 |
23/07/2023 |
34.016,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 623/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:3132/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 |
34.016,40 |
34.016,40 |
34.016,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13299/2023 |
04/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03226/2023 |
01/08/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A003,AF:3226/2023. PROCESSO DIGITAL:2340/2023. |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13300/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002697/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03131/2023 |
23/07/2023 |
15.345,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA |
56998982003122 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:3131/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 |
15.345,00 |
15.345,00 |
15.345,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13301/2023 |
04/09/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03162/2023 |
25/07/2023 |
1.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2023. RESOLUÇÃO CMS 26/2022 PC1395/2023A002,AF:3162/2023 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 |
1.794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13302/2023 |
04/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002108/2023 |
PC |
|
00356/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03155/2023 |
25/07/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA TUBERCULOSE PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL. PC2108/2023,AF:3155/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13303/2023 |
04/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001375/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03145/2023 |
24/07/2023 |
27.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3145/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
27.360,00 |
27.360,00 |
27.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13304/2023 |
04/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03147/2023 |
24/07/2023 |
6.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2023 PC3036/2022A001,AF:3147/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 |
6.030,00 |
6.030,00 |
6.030,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13305/2023 |
04/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002412/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70285/2023 |
01/08/2023 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA LTDA |
48222000000162 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE ARTE URBANA INTRODUCAO A TECNICA DO STENCIL, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2412/2023,TERMO DE APROVACAO:70285/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13306/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
7.991.286,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
98.997,66 |
98.997,66 |
98.997,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13307/2023 |
04/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
7.991.286,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
447.002,34 |
447.002,34 |
447.002,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13308/2023 |
04/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
27.387.176,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 415/2023 EM FLS.6112/6113, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6196, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:125/2023. |
2.809.456,14 |
2.069.632,74 |
2.069.632,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13310/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03128/2023 |
23/07/2023 |
1.580,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 709/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 |
1.580,10 |
1.580,10 |
1.580,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13311/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03109/2023 |
23/07/2023 |
20.674,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:3109/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
20.674,80 |
20.674,80 |
20.674,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13313/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03122/2023 |
23/07/2023 |
5.895,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A003,AF:3122/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 |
5.895,84 |
5.895,84 |
5.895,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13314/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003319/2022 |
PC |
|
00711/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03127/2023 |
23/07/2023 |
38.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:3127/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 |
38.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
24.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13316/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002348/2023 |
PC |
|
00374/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03150/2023 |
25/07/2023 |
4.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM PG. 45/47. PC2348/2023,AF:3150/2023 |
4.090,00 |
4.090,00 |
4.090,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13318/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03152/2023 |
25/07/2023 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG MODELO SHORTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A003,AF:3152/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2023 |
2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13319/2023 |
05/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
124468/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
41772070807 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: |
559.858,41 |
0,00 |
0,00 |
559.858,41 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13321/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001587/2023 |
PC |
|
00379/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03193/2023 |
30/07/2023 |
157.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA |
92981752000107 |
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÔES. PC1587/2023,AF:3193/2023 |
129.217,58 |
129.217,58 |
129.217,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13322/2023 |
05/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
120518/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1018349-98.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 16107, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM.3, EM FLS. 101. PPSB 120518/2021 |
10.660,00 |
10.660,00 |
10.660,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13323/2023 |
05/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
120518/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI. PROCESSO DIGITAL: SB 120518/2021 |
2.132,00 |
2.132,00 |
2.132,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13324/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
001587/2023 |
PC |
|
00379/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03193/2023 |
30/07/2023 |
157.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA |
92981752000107 |
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES (BERA) PC1587/2023,AF:3193/2023 |
27.782,42 |
27.782,42 |
27.782,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13325/2023 |
05/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
4.350.809,03 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº495/2023 EM FLS.1639/1642,TERMO DE APROVAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
296.336,26 |
270.029,89 |
270.029,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13326/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03098/2023 |
22/07/2023 |
8.181,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:3098/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
8.181,36 |
8.181,36 |
8.181,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13327/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03140/2023 |
24/07/2023 |
1.653,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:3140/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
1.653,12 |
1.653,12 |
1.653,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13328/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000854/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03217/2023 |
01/08/2023 |
14.189,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 |
8.229,62 |
8.229,62 |
8.229,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13329/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000854/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03217/2023 |
01/08/2023 |
14.189,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 |
2.837,80 |
2.837,80 |
2.837,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13330/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03137/2023 |
24/07/2023 |
560,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A002,AF:3137/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 |
560,25 |
551,50 |
551,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13331/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000854/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03217/2023 |
01/08/2023 |
14.189,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 373/2023 PC854/2023A002,AF:3217/2023 PROCESSO DIGITAL: 1887/2023 |
3.121,58 |
3.121,58 |
3.121,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13332/2023 |
05/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
2.570.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13333/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03047/2023 |
18/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3047/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13334/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03202/2023 |
30/07/2023 |
1.947,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E BISTURI DE SEGURANCA, N. 21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2022. PC2005/2022A004,AF:3202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022 |
1.947,00 |
1.796,40 |
1.796,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13338/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03183/2023 |
29/07/2023 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 292/2023 PC876/2023A002,AF:3183/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13339/2023 |
05/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03170/2023 |
28/07/2023 |
55.743,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG PC1550/2023,AF:3170/2023 |
2.674,00 |
2.674,00 |
2.674,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13340/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001879/2023 |
PC |
|
00179/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03168/2023 |
28/07/2023 |
1.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO. PC1879/2023,AF:3168/2023 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13341/2023 |
05/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03171/2023 |
28/07/2023 |
285.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13342/2023 |
05/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03170/2023 |
28/07/2023 |
55.743,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 |
5.348,00 |
5.348,00 |
5.348,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13343/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03182/2023 |
29/07/2023 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL)5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3182/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13344/2023 |
05/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03172/2023 |
28/07/2023 |
25.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
33375370000162 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023 |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13345/2023 |
05/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03170/2023 |
28/07/2023 |
55.743,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 |
5.348,00 |
5.348,00 |
5.348,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13346/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001007/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03204/2023 |
30/07/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCAETAVEL PARA SERINGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 403/2022. PC1007/2022A001,AF:3204/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13347/2023 |
05/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03172/2023 |
28/07/2023 |
25.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
33375370000162 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023 |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13348/2023 |
05/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03171/2023 |
28/07/2023 |
285.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13349/2023 |
05/09/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03170/2023 |
28/07/2023 |
55.743,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 |
17.381,00 |
17.381,00 |
17.381,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13350/2023 |
05/09/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03171/2023 |
28/07/2023 |
285.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13351/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03170/2023 |
28/07/2023 |
55.743,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC1550/2023,AF:3170/2023 |
24.992,00 |
24.992,00 |
24.992,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13352/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03172/2023 |
28/07/2023 |
25.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
33375370000162 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG. PC1550/2023,AF:3172/2023 |
14.600,00 |
14.600,00 |
14.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13353/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03171/2023 |
28/07/2023 |
285.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG. PC1550/2023,AF:3171/2023 |
205.800,00 |
205.800,00 |
205.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13354/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03196/2023 |
30/07/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2023. PC3150/2022A004,AF:3196/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
118.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13355/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1%. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
2.672,68 |
2.672,68 |
2.672,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13356/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
33.909,96 |
26.707,24 |
13.218,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13357/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
11.693,07 |
9.209,38 |
4.557,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13358/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.291.315,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 440/2023 EM FLS.867/869 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.874, |
12.862,40 |
10.130,33 |
5.013,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13359/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03197/2023 |
30/07/2023 |
32.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2023. PC1472/2023A005,AF:3197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
32.640,00 |
32.640,00 |
32.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13360/2023 |
05/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
16.254,67 |
0,00 |
0,00 |
16.254,67 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13361/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03190/2023 |
30/07/2023 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE CALPE NUM. 19G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2023. PC3297/2022A002,AF:3190/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13362/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001730/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03194/2023 |
30/07/2023 |
20.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 562/2022 PC1730/2022A002,AF:3194/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 |
20.496,00 |
20.496,00 |
20.496,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13363/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002235/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03135/2023 |
24/07/2023 |
5.988,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) E PRESILHA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL. PC2235/2023,AF:3135/2023 |
5.988,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13364/2023 |
05/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03205/2023 |
30/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2022 PC2005/2022A002,AF:3205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13365/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03188/2023 |
29/07/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2023. PC3150/2022A003,AF:3188/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13366/2023 |
05/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13367/2023 |
05/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
55.200,00 |
55.200,00 |
55.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13368/2023 |
05/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
83.808,00 |
83.808,00 |
83.808,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13369/2023 |
05/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03121/2023 |
23/07/2023 |
614,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOs 711/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A005,AF:3121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022 |
614,40 |
614,40 |
614,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13370/2023 |
05/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002447/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70287/2023 |
04/08/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/09/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2447/2023,TERMO DE APROVACAO:70287/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13371/2023 |
05/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13372/2023 |
06/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13373/2023 |
06/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
19.720,00 |
19.720,00 |
19.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13374/2023 |
06/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
12.380,00 |
12.380,00 |
12.380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13375/2023 |
06/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
9.193.657,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
500.000,00 |
393.924,50 |
393.924,50 |
77.757,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13376/2023 |
06/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
17.890.924,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 |
1.800.000,00 |
1.534.979,23 |
1.534.396,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13377/2023 |
06/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03199/2023 |
30/07/2023 |
61.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 251/2023. PC413/2023A004,AF:3199/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
61.200,00 |
61.200,00 |
61.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13378/2023 |
06/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03210/2023 |
31/07/2023 |
48.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023. PC2998/2022A003,AF:3210/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
48.384,00 |
48.384,00 |
48.384,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13379/2023 |
06/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03144/2023 |
24/07/2023 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2023. PC1136/2023A002,AF:3144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13381/2023 |
06/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002634/2022 |
PC |
|
00605/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03192/2023 |
30/07/2023 |
14.860,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADEAPO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA. ATA DE RGISTRO DE PREÇOS No 652/22 PC2634/2022A001,AF:3192/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 |
14.860,80 |
14.860,80 |
14.860,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13383/2023 |
06/09/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
234.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº412/2023 EM FLS.300/302,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM |
10.616,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13385/2023 |
06/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
22.203.772,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13386/2023 |
06/09/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
17.225,47 |
13.341,22 |
13.341,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13387/2023 |
06/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000184/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03180/2023 |
29/07/2023 |
3.255,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MADEIREIRA NICOLA LTDA |
61969812000134 |
AQUISIÇAO DE PORTA LISA DE COMPENSADO DE VIROLINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A002,AF:3180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2343/2023 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13388/2023 |
06/09/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2023 |
02/01/2024 |
329.753,12 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 34/2023 PELA SU EM FLS 159.MANIFETACAO PGM N.827/2022 EM FLS 128/135.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2402/2023.PC3273/2022A028,TD.COJUL:33/2023 |
329.753,12 |
329.753,12 |
315.614,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13389/2023 |
06/09/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
43.611,00 |
17.957,47 |
17.957,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13390/2023 |
06/09/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
56.018,75 |
24.541,43 |
24.541,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13391/2023 |
06/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03221/2023 |
01/08/2023 |
6.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E N. 15, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:3221/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13392/2023 |
06/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02950/2023 |
14/07/2023 |
8.729,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:2950/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
8.729,10 |
8.729,10 |
8.729,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13393/2023 |
06/09/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
20.237,79 |
11.455,35 |
11.455,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13394/2023 |
06/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
77.756,78 |
44.859,68 |
44.859,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13395/2023 |
06/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
726.135,81 |
422.001,43 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13396/2023 |
06/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
35.317,03 |
35.317,03 |
20.375,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13397/2023 |
06/09/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
99.477,07 |
57.390,62 |
57.390,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13398/2023 |
06/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
30.500,98 |
17.941,75 |
17.941,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13399/2023 |
06/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
037747/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 |
130,00 |
87,24 |
87,24 |
42,76 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13400/2023 |
06/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03215/2023 |
01/08/2023 |
9.531,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, NUM. 23G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:79/2023. PC3297/2022A001,AF:3215/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
9.531,00 |
9.531,00 |
9.531,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13401/2023 |
06/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
490.752,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ( TA.275/23-SE ) ,MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.695/702, PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE |
46.700,00 |
46.700,00 |
46.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13402/2023 |
06/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03214/2023 |
31/07/2023 |
25.269,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:3214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
25.269,30 |
25.269,30 |
25.269,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13404/2023 |
06/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.130, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13405/2023 |
06/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03211/2023 |
31/07/2023 |
11.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:3211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
11.290,00 |
11.290,00 |
11.290,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13406/2023 |
06/09/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023 |
8.000,00 |
4.123,50 |
4.123,50 |
3.876,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13407/2023 |
06/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000240/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03200/2023 |
30/07/2023 |
11.984,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:205/2023. PC240/2023A001,AF:3200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 |
11.984,00 |
11.984,00 |
11.984,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13408/2023 |
06/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008196/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
ANANILHA LOPES DE SOUZA |
19261319831 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E |
786.436,00 |
0,00 |
0,00 |
786.436,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13409/2023 |
06/09/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008196/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PPSB8196/2023 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13410/2023 |
06/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
208.608,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 474/2023 EM FLS. 627/632V E EM FLS.636/637, MANIFESTACAO PGM-5 499/2023 EM FLS. 633, PARECER GPGM SN EM FLS. 634.MANIFESTACAO PGM-5 522/2023 EM FLS. 638/640 |
43.460,00 |
34.768,00 |
34.768,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13411/2023 |
06/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.952.343,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
262.360,03 |
102.727,02 |
102.727,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13412/2023 |
06/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13413/2023 |
06/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13414/2023 |
06/09/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
903.971,09 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
319.814,28 |
44.671,34 |
44.671,34 |
225.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13415/2023 |
06/09/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
903.971,09 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. MANIFESTAÇAO PGM.5 183/2023 EM FLS. 224/228. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 501. PC3357/2022,TD.COJUL:120/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
150.224,35 |
20.377,64 |
20.377,64 |
100.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13416/2023 |
06/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03241/2023 |
05/08/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:3241/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13417/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
56,16 |
56,16 |
56,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13418/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13419/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13420/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13421/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE DIADEMA |
46523247000193 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
20,07 |
20,07 |
20,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13422/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13423/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
7,43 |
7,43 |
7,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13424/2023 |
11/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
66,57 |
66,57 |
66,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13425/2023 |
11/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
60.172,16 |
60.172,16 |
60.172,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13426/2023 |
11/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
030568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1026477- 44.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14962, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30568/2023 |
3.766,66 |
3.766,66 |
3.766,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13427/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03228/2023 |
04/08/2023 |
11.765,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:3228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
11.765,88 |
11.755,30 |
11.755,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13428/2023 |
11/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
030568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30568/2023 |
753,33 |
753,33 |
753,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13429/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03198/2023 |
30/07/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMIOTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2023 PC153/2023A005,AF:3198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13430/2023 |
11/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003126/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03218/2023 |
01/08/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:3218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13431/2023 |
11/09/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
001230/2022 |
PC |
|
00300/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03251/2023 |
06/08/2023 |
2.510,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:529/2022. PC1230/2022A002,AF:3251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2216/2023 |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13432/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002067/2023 |
PC |
|
00191/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03208/2023 |
31/07/2023 |
1.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. PC2067/2023,AF:3208/2023 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13433/2023 |
11/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003271/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03191/2023 |
30/07/2023 |
2.764,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
10807173000170 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2023. PC3271/2022A001,AF:3191/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 |
2.764,80 |
2.764,80 |
2.764,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13434/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03187/2023 |
29/07/2023 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2023 PC407/2023A002,AF:3187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13435/2023 |
11/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001707/2022 |
PC |
|
00430/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03220/2023 |
01/08/2023 |
74.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA No 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3220/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
74.020,00 |
74.020,00 |
74.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13436/2023 |
11/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03244/2023 |
05/08/2023 |
49.940,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
49.940,40 |
49.940,32 |
49.940,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13437/2023 |
11/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
63.300,00 |
34.802,49 |
34.802,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13438/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002296/2022 |
PC |
|
00521/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03206/2023 |
30/07/2023 |
41.937,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 582/2022 PC2296/2022A002,AF:3206/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 |
41.937,00 |
41.937,00 |
41.937,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13439/2023 |
11/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03201/2023 |
30/07/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 637/2022 PC1993/2022A002,AF:3201/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13440/2023 |
11/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03203/2023 |
30/07/2023 |
8.415,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO USO MASCULINO URINÁRIO TAMANHOS P E G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3203/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 |
8.415,00 |
8.415,00 |
8.415,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13441/2023 |
11/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13442/2023 |
11/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.301.745,48 |
3.301.745,48 |
3.301.745,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13445/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03107/2023 |
23/07/2023 |
226.931,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3107/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 |
226.931,25 |
226.931,25 |
226.931,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13446/2023 |
11/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03252/2023 |
06/08/2023 |
61.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,10,12,14,16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3252/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
61.600,00 |
61.600,00 |
61.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13447/2023 |
11/09/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000861/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2023 |
14/08/2023 |
966.850,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023 . PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023A001,TD.COJUL:861/2023 |
966.850,98 |
966.850,98 |
966.850,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13448/2023 |
11/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13449/2023 |
11/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03242/2023 |
05/08/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:311/2023. PC428/2023A001,AF:3242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13450/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03212/2023 |
31/07/2023 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3212/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13451/2023 |
11/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03219/2023 |
01/08/2023 |
154.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO PARA A REGIÃO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
154.090,00 |
154.090,00 |
154.090,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13452/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03185/2023 |
29/07/2023 |
3.560,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:3185/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
3.560,60 |
3.560,60 |
3.560,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13453/2023 |
11/09/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00054 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007-PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 04/2019. PPSB70082/2020 |
13.561,93 |
13.561,93 |
13.561,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13454/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03230/2023 |
04/08/2023 |
11.872,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 712/2022 PC2858/2022A001,AF:3230/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 |
11.872,98 |
11.872,98 |
11.872,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13455/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03184/2023 |
29/07/2023 |
198.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:3184/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13456/2023 |
11/09/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00167 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012- SARACANTAN COLINA).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO-REFERENTE AS MEDICOES 6 A 10 DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 |
96.472,35 |
96.472,35 |
96.472,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13457/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03236/2023 |
05/08/2023 |
22.882,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:3236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
22.882,20 |
22.882,20 |
22.882,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13458/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03232/2023 |
05/08/2023 |
13.635,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 376/2023 PC1261/2023A002,AF:3232/2023 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
13.635,60 |
13.635,60 |
13.635,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13459/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03113/2023 |
23/07/2023 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:25/2023. PC3034/2022A001,AF:3113/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13460/2023 |
11/09/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03247/2023 |
23/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MURO DO ECOPONTO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 43/2023 PELA SU-2 EM FLS.158/160.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
118.848,39 |
118.848,39 |
118.848,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13461/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03235/2023 |
05/08/2023 |
27.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 470/2023 PC1664/2023A002,AF:3235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13462/2023 |
11/09/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03249/2023 |
05/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPERIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA BASE COMUNITARIA DA GCM-VILA SAO PEDRO.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU EM FLS. 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
82.509,51 |
82.509,51 |
82.509,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13463/2023 |
11/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03222/2023 |
01/08/2023 |
20.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:3222/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023 |
20.250,00 |
20.250,00 |
20.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13464/2023 |
11/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001363/2023 |
PC |
|
00132/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03274/2023 |
06/08/2023 |
1.358,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC1363/2023,AF:3274/2023 |
1.358,00 |
1.358,00 |
1.358,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13465/2023 |
11/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
39.060,00 |
39.060,00 |
39.060,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13466/2023 |
11/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001363/2023 |
PC |
|
00132/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03275/2023 |
06/08/2023 |
1.180,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA |
05075962000123 |
AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO, EM ROLO DE 23CM X 60M X 0,05MM. PC1363/2023,AF:3275/2023 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13467/2023 |
11/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03239/2023 |
05/08/2023 |
25.258,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2023. PC1390/2023A002,AF:3239/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
25.258,80 |
25.258,80 |
25.258,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13468/2023 |
11/09/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
002410/2023 |
PC |
|
00380/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03245/2023 |
06/08/2023 |
4.280,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
04774358000122 |
AQUUISIÇÃO DE LIVROS MEDISNTE SOLICIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PULICAS MUNICIPAIS. PC2410/2023,AF:3245/2023 |
4.280,13 |
4.280,12 |
4.280,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13470/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
609.220,43 |
0,00 |
0,00 |
333.141,09 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13471/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
210.076,01 |
0,00 |
0,00 |
114.876,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13472/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 6 MESES SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
231.083,61 |
0,00 |
0,00 |
126.363,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13473/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
410.774,84 |
65.079,38 |
0,00 |
316.695,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13474/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
141.646,50 |
22.441,17 |
0,00 |
109.205,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13475/2023 |
11/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023- PPSB143530/2022 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13476/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
155.811,15 |
24.685,30 |
0,00 |
120.125,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13477/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
38.924,31 |
0,00 |
0,00 |
27.366,13 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13478/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
13.422,18 |
0,00 |
0,00 |
9.436,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13479/2023 |
11/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.712.794,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM ONUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 566/2023 EM FLS.2188/2189, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2198/2199, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, COJUL: 136/2023 |
14.764,40 |
0,00 |
0,00 |
10.380,25 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13480/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03265/2023 |
06/08/2023 |
30.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2023. PC1666/2023A003,AF:3265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
30.210,00 |
30.210,00 |
30.210,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13481/2023 |
12/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
087823/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA |
37077059863 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES |
9.000,00 |
6.546,41 |
6.546,41 |
2.453,59 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13482/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03238/2023 |
05/08/2023 |
27.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:3238/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13483/2023 |
12/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
087823/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA |
37077059863 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13484/2023 |
12/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03281/2023 |
11/08/2023 |
2.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3281/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13485/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03237/2023 |
05/08/2023 |
8.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2023. PC408/2023A001,AF:3237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
8.680,00 |
8.680,00 |
8.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13486/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03240/2023 |
05/08/2023 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:92/2023. PC3147/2022A001,AF:3240/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13487/2023 |
12/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03280/2023 |
11/08/2023 |
11.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2022 PC1706/2022A003,AF:3280/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 |
11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13488/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03233/2023 |
05/08/2023 |
5.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 207/2023 PC248/2023A002,AF:3233/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13489/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03234/2023 |
05/08/2023 |
23.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:3234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
23.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13490/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03258/2023 |
06/08/2023 |
10.931,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL +DILUENTE (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/23 PC1392/2023A002,AF:3258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
10.931,75 |
10.931,75 |
10.931,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13491/2023 |
12/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03085/2023 |
22/07/2023 |
96.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:692/2022. PC2890/2022A003,AF:3085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 |
96.546,00 |
96.546,00 |
96.546,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13492/2023 |
12/09/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13493/2023 |
12/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03243/2023 |
05/08/2023 |
3.027,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:3243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
3.027,60 |
2.661,00 |
2.661,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13494/2023 |
12/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS LTDA |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 539/2023 EM FLS.1264/1266, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1270, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99992/2023 |
50.347,29 |
18.242,37 |
18.242,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13495/2023 |
12/09/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
592.704,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022 |
98.784,00 |
74.088,00 |
74.088,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13496/2023 |
12/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03282/2023 |
11/08/2023 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A001,AF:3282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2337/2023 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13497/2023 |
12/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
800.000,00 |
47.866,27 |
47.866,27 |
752.133,73 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13498/2023 |
12/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13499/2023 |
12/09/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13500/2023 |
12/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002492/2023 |
PC |
|
00290/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70288/2023 |
12/08/2023 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2492/2023,TERMO DE APROVACAO:70288/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13501/2023 |
12/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002492/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC2492/2023 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13502/2023 |
13/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: PC397/2018 |
26.985,75 |
26.985,75 |
26.985,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13503/2023 |
13/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
074834/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA, AUTOS 1020114-65.2021.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21281, PPSB74834/2021 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13504/2023 |
13/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 129/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
860.000,00 |
860.000,00 |
860.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13506/2023 |
13/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002168/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03292/2023 |
12/08/2023 |
4.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. PC2168/2023,AF:3292/2023 |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13507/2023 |
13/09/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO |
3.224.202,31 |
3.224.202,31 |
3.224.202,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13508/2023 |
13/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03269/2023 |
06/08/2023 |
24.003,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:3269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
24.003,00 |
24.003,00 |
24.003,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13514/2023 |
13/09/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO |
1.972.136,02 |
1.972.136,02 |
1.972.136,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13515/2023 |
13/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001757/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2023 |
01/10/2023 |
403.863,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2023 EM FLS.248/250, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.251/252, PC1757/2023, TD.COJUL: 1757/2023 PC1757/2023,TD.COJUL:1757/2023 |
19.518,43 |
11.218,43 |
11.218,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13516/2023 |
13/09/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
02 |
100 |
00262 |
|
015223/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 28ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020 |
484,90 |
484,90 |
484,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13517/2023 |
13/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002468/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03286/2023 |
12/08/2023 |
7.521,77 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA |
67064295000130 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, BITOLAS, CONDUTORES, ROLO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA E PLUG PROLONGADOR TIPO FÊMEA. PC2468/2023,AF:3286/2023 |
7.521,77 |
7.521,77 |
7.521,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13518/2023 |
13/09/2023 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000809/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00155/2023 |
02/01/2024 |
220.137,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 |
31.137,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13519/2023 |
13/09/2023 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
100 |
00315 |
|
000809/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00155/2023 |
02/01/2024 |
220.137,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, MANIFESTACAO PGM-5 396/2023 EM FLS.66/67, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.345, PC809/2023,TD.COJUL:132/2023 |
189.000,00 |
166.140,34 |
166.140,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13520/2023 |
13/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES EDVANIO DUARTE DA SILVA - DIRETOR DE SEÇÃO E LORENI RODRIGUES - DIRETORA DE SEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 21o AUDHOSP - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E NO DO 7o AUDHASS - CONGRESSO NACIONAL DEAUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DE ASSISTENCIA |
3.844,56 |
3.844,56 |
3.844,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13521/2023 |
14/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PARA FINS DE ACERTO DE FORNECEDOR,CONFORME MINUTAS DE G.A.M Nºs. 391,392,393 e 394. PPSB71234/2023 |
1.430,13 |
1.430,13 |
1.430,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13522/2023 |
14/09/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
034554/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, PPSB34554/2023 |
5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
5.850,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13523/2023 |
14/09/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
034554/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS, PPSB34554/2023 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13524/2023 |
14/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002482/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03307/2023 |
13/08/2023 |
7.752,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2482/2023,AF:3307/2023 |
7.752,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13525/2023 |
14/09/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.964,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 502/2023 EM FLS.1817/1818, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1822/1823, PC2411/2019,CONTRATO:137/2019, TD.COJUL:99992/23 |
34.801,63 |
32.442,10 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13526/2023 |
14/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03296/2023 |
13/08/2023 |
439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS,IMPRESSÃO EM CORES, COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:3296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13527/2023 |
14/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002479/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03318/2023 |
13/08/2023 |
8.208,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
ARTE EDUCADORA DE PRODUCAO DE CINE/TV JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV COM LUCIANA GOMES REIS STIPP, CONFORME CN 02/2022, PC2479/2023,AF:3318/2023 |
8.208,00 |
8.208,00 |
8.208,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13528/2023 |
14/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03295/2023 |
13/08/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A015,AF:3295/2023 PROCESSO DIGITAL: 2321/2023 |
119,52 |
119,52 |
119,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13529/2023 |
14/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03306/2023 |
13/08/2023 |
4.382,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 28/09/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Mo 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
4.382,40 |
4.382,40 |
4.382,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13530/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03207/2023 |
30/07/2023 |
1.938,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 380/2023 PC1471/2023A002,AF:3207/2023 PROCESSO DIGITAL: 1925/2023 |
1.938,30 |
1.938,30 |
1.938,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13531/2023 |
14/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03297/2023 |
13/08/2023 |
100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 341/2023. PC302/2023A003,AF:3297/2023 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13532/2023 |
14/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03248/2023 |
06/08/2023 |
225.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 054/2023 PC3110/2022A001,AF:3248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
225.150,00 |
225.150,00 |
225.150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13533/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03250/2023 |
06/08/2023 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:3250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13534/2023 |
14/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03268/2023 |
06/08/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 308/2023 PC170/2023A002,AF:3268/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13535/2023 |
14/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03267/2023 |
06/08/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15X30CM EM POLIETILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:3267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13536/2023 |
14/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03302/2023 |
13/08/2023 |
2.068,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3302/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 |
2.068,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13537/2023 |
14/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00002 |
|
001184/2023 |
PC |
|
00276/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03276/2023 |
06/08/2023 |
292.926,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISICAO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO ELÉTRICO ERGONOMICO, CARRO AUXILIAR EM INOX COM 4 CESTOS, CARRO AUXILIADOR EM INOX DE ARMAZENAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO, CARRO AUXILIADOR EM INOX COM 02 CESTOS, PRATELEIRA DESLIZANTE,KIT ESTANTE COM GAVETEIROPARA MATERIAIS HOSPITALARES DIVESOS E |
292.926,00 |
292.926,00 |
292.926,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13538/2023 |
14/09/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002425/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03308/2023 |
13/08/2023 |
480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO. PC2425/2023,AF:3308/2023 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13539/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002211/2023 |
PC |
|
00197/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03289/2023 |
12/08/2023 |
1.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2211/2023,AF:3289/2023 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13540/2023 |
14/09/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002085/2022 |
PC |
|
00471/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03323/2023 |
13/08/2023 |
83.070,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
04008278000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 |
48.180,60 |
48.180,60 |
48.180,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13541/2023 |
14/09/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002085/2022 |
PC |
|
00471/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03323/2023 |
13/08/2023 |
83.070,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
04008278000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 |
16.614,00 |
16.614,00 |
16.614,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13542/2023 |
14/09/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002085/2022 |
PC |
|
00471/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03323/2023 |
13/08/2023 |
83.070,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
04008278000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2022 PC2085/2022A001,AF:3323/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 |
18.275,40 |
18.275,40 |
18.275,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13543/2023 |
14/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03298/2023 |
13/08/2023 |
17.672,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA EM INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 |
17.672,00 |
17.672,00 |
17.672,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13544/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03270/2023 |
06/08/2023 |
74.440,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 189/2023 PC3344/2022A007,AF:3270/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 |
74.440,80 |
74.440,80 |
74.440,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13545/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03260/2023 |
06/08/2023 |
19.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NOTRIPTILINA 25MG ACONDICIONADO EM BLISTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 198/2023 PC153/2023A004,AF:3260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13547/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03291/2023 |
12/08/2023 |
13.265,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 218/2023 PC407/2023A003,AF:3291/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
13.265,00 |
13.026,00 |
13.026,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13550/2023 |
14/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001648/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03290/2023 |
12/08/2023 |
5.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIVEL COM O APARELHO DABI-ATLAN TE. PC1648/2023,AF:3290/2023 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13554/2023 |
14/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03259/2023 |
06/08/2023 |
57.288,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG PO ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3259/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
57.288,00 |
57.288,00 |
57.288,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13560/2023 |
14/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
010048/2014 |
PC |
|
00005/2014 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2014 |
22/03/2014 |
4.781.128,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000112 |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 |
73.075,56 |
73.075,56 |
73.075,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13561/2023 |
14/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
010048/2014 |
PC |
|
00005/2014 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2014 |
22/03/2014 |
4.781.128,26 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000112 |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13562/2023 |
14/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
010048/2014 |
PC |
|
00005/2014 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2014 |
22/03/2014 |
4.781.128,26 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000112 |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs. 802/142657530 E 802/172650738, PC10048/2014,CONTRATO:48/2014, PROCESSO DIGITAL: SB101750/2023 |
4.745,79 |
4.745,79 |
4.745,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13566/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002459/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03284/2023 |
11/08/2023 |
1.457,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE TESTOSTERONA 50MG EM ENVELOPES DE 5G E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2459/2023,AF:3284/2023 |
1.457,80 |
488,80 |
488,80 |
969,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13567/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002460/2023 |
PC |
|
00381/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03285/2023 |
11/08/2023 |
5.292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ ML, SPRAY NASAL ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2460/2023,AF:3285/2023 |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13568/2023 |
15/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000968/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03278/2023 |
11/08/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:517/2023. PC968/2023A001,AF:3278/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13569/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002464/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03301/2023 |
13/08/2023 |
1.907,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE E TIRAS REAGENTES COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2464/2023,AF:3301/2023 |
1.907,90 |
1.907,90 |
1.907,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13572/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001814/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03299/2023 |
13/08/2023 |
2.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML AMPOLA 20ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC1814/2023,AF:3299/2023 |
2.875,00 |
2.875,00 |
2.875,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13573/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03261/2023 |
06/08/2023 |
13.174,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3261/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
13.174,80 |
13.174,80 |
13.174,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13574/2023 |
15/09/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13575/2023 |
15/09/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13576/2023 |
15/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03300/2023 |
13/08/2023 |
62,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA,IMPRESSAO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2023. PC302/2023A002,AF:3300/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
62,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13577/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03271/2023 |
06/08/2023 |
67.112,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:116/2023. PC3340/2022A005,AF:3271/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 648/2023. |
67.112,00 |
67.101,12 |
67.101,12 |
10,88 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13578/2023 |
15/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03333/2023 |
14/08/2023 |
142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A016,AF:3333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2395/2023 |
142,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13579/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03266/2023 |
06/08/2023 |
10.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:3266/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13580/2023 |
15/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002406/2023 |
PC |
|
00385/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03309/2023 |
13/08/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DAS ANALISES DE SIFILIS. PC2406/2023,AF:3309/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13581/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002470/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03337/2023 |
14/08/2023 |
8.208,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, CONFORME EDITAL 01/2022-CAV, PC2470/2023,AF:3337/2023 |
8.208,00 |
8.208,00 |
8.208,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13582/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03264/2023 |
06/08/2023 |
31.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:3264/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
31.410,00 |
31.410,00 |
31.410,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13583/2023 |
15/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
061812/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA |
30549774807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 460/2023, EMITIDO EM 02/8/2023, FILE 16320, ACAO/AUTOS 1002460-40.2017.5.02.0462-2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61812/2020 |
1.578,04 |
1.578,04 |
1.578,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13584/2023 |
15/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053910/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
41175923000161 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023, EMITIDO EM 16/8/2023, FILE 22177, ACAO 0001603-65.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AUTOS 1009010-42.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53910/2022 |
1.021,19 |
1.021,19 |
1.021,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13585/2023 |
15/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
074797/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9828, ACAO 0007783-34.2022.8.26.0564, AUTOS 0002273-26.2011.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74797/2022 |
5.126,18 |
5.126,18 |
5.126,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13586/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002525/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70289/2023 |
14/08/2023 |
1.705,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2525/2023,TERMO DE APROVACAO:70289/2023 |
1.705,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13587/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002525/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023 |
341,00 |
253,00 |
143,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13588/2023 |
15/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
083616/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE |
13031018826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 9/8/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005. 8.26.0564- 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 |
4.108,92 |
4.108,92 |
4.108,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13589/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002405/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03347/2023 |
14/08/2023 |
54.171,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE LENALIDOMIDA 25 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3347/2023 |
54.171,60 |
54.171,60 |
54.171,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13590/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002405/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03348/2023 |
14/08/2023 |
195.847,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001530 |
AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 20MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUÇÃO EM FRASCO/AMPOLA COM 20ML USO INTRAVENOSO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2405/2023,AF:3348/2023 |
195.847,36 |
195.847,36 |
195.847,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13591/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002519/2023 |
PC |
|
00293/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70291/2023 |
14/08/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.905.533 SUELI DE MORAES |
50905533000190 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DA EXPOSICAO PORTOES QUE FALAM-INFANCIA,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO,DENTRO DA PROGRAMACAO DA CIDADE. PC2519/2023,TERMO DE APROVACAO:70291/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13592/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002365/2023 |
PC |
|
00389/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03350/2023 |
14/08/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 15MG POR COMPRIMIDO. PC2365/2023,AF:3350/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13593/2023 |
15/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002524/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70290/2023 |
14/08/2023 |
1.230,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
28469860000198 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE DUAS APRESENTACOES DE CONTACAO DE HISTORIA, NOS DIAS 22 E 29 DE DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2524/2023,TERMO DE APROVACAO:70290/2023 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13596/2023 |
15/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
35.526,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13597/2023 |
15/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
12.250,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13598/2023 |
15/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57% MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
13.475,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13599/2023 |
15/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03371/2023 |
15/08/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 387/2023 PC1253/2023A003,AF:3371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2340/2023 |
4.000,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13600/2023 |
15/09/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
02/01/2024 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE.MANIFESTACAO |
896.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13601/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13602/2023 |
15/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13603/2023 |
18/09/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
02/01/2024 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
128.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13604/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
102482/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDA DE SOUZA ANDRADE FREITAS |
06897633879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 16745, ACAO/AUTOS 1000348-52.2018.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB102482/2023 |
7.986,60 |
7.986,60 |
7.986,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13605/2023 |
18/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13606/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
074788/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 784/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9704, ACAO 0007784-19.2022.8.26.0564, AUTOS 0047141-26.2010.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74788/2022 |
4.149,18 |
4.149,18 |
4.149,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13607/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
085288/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 856/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 |
8.956,20 |
8.956,20 |
8.956,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13608/2023 |
18/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13609/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
085288/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 855/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 |
8.956,20 |
8.956,20 |
8.956,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13610/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
089868/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA |
11974896811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 940/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 14547, ACAO 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS 0003432-91.2017.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB89868/2020 |
2.751,37 |
2.751,37 |
2.751,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13611/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
103837/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO FREIRE SCATTONE |
35625871809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 570/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 10429, ACAO 0023570-45.2018.8.26.0564, AUTOS 0053047-60.2011.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103837/2023 |
12.481,07 |
12.481,07 |
12.481,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13612/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
065801/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA NEIDE LUCCHESI |
19275618844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 841/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17262, ACAO 0007841-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1005189-69.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB65801/2018 |
730,08 |
730,08 |
730,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13613/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070294/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISABELLA CRISTINA SOUZA DA SILVA |
10949203637 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17332, ACAO 0015679-31.2022.8.26.0564, AUTOS 1007608-62.2018.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70294/2018 |
7.877,63 |
7.877,63 |
7.877,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13614/2023 |
18/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002539/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70292/2023 |
15/08/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
APRESENTACAO DE DANCA COM MAURO OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 24/09/2023, NO CENTRO CULTURAL GIACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2539/2023,TERMO DE APROVACAO:70292/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13616/2023 |
18/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002539/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 2539/2023 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13618/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002228/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03310/2023 |
13/08/2023 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023 |
3.915,00 |
3.915,00 |
3.915,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13619/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002228/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03310/2023 |
13/08/2023 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH PC2228/2023,AF:3310/2023 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13620/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002228/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03310/2023 |
13/08/2023 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALTURA COM BLUETOOTH. PC2228/2023,AF:3310/2023 |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13621/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03329/2023 |
14/08/2023 |
17.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
17.750,00 |
17.750,00 |
17.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13622/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03334/2023 |
14/08/2023 |
7.696,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 |
4.463,68 |
4.463,68 |
4.463,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13623/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03334/2023 |
14/08/2023 |
7.696,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 |
1.539,20 |
1.539,20 |
1.539,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13624/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03334/2023 |
14/08/2023 |
7.696,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2022 PC2514/2022A002,AF:3334/2023 PROCESSO DIGITAL: 2357/2023 |
1.693,12 |
1.693,12 |
1.693,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13625/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI |
18022479802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 |
2.107,48 |
2.107,48 |
2.107,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13626/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSORIO MARCOS DE ARAUJO |
05869923832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 |
13.171,76 |
13.171,76 |
13.171,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13627/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
104590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO ARI DE OLIVEIRA |
00214644804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 661/2023, EMITIDO EM 01/9/2023, FILE 10274, ACAO/AUTOS 0000661-46.2012.5.02.0464- 4a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB104590/2023 |
4.381,30 |
4.381,30 |
4.381,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13628/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000149/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA MARIA PARISI |
00839518811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 12381, ACAO 0030723-95.2019.8.26.0564, AUTOS 0530936-69.2004.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB149/2020 |
28.219,39 |
28.219,39 |
28.219,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13629/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03325/2023 |
14/08/2023 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
939,60 |
939,60 |
939,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13630/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03325/2023 |
14/08/2023 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13631/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
102946/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHYUNJI GOTO |
24664050836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 481/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13122, ACAO 0008481-40.2022.8.26.0564, AUTOS 1011745-58.2016.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB102946/2023 |
1.416,06 |
1.416,06 |
1.416,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13632/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03325/2023 |
14/08/2023 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2023 PC1251/2023A001,AF:3325/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13633/2023 |
18/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2023 |
20/08/2023 |
329.605,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022EM FLS.133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 DO |
313.124,87 |
313.005,67 |
313.005,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13634/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
082014/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO ROMANO |
21270510843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 12016, ACAO 0009657-88.2021.8.26.0564, AUTOS 1018923-92.2015.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82014/2021 |
10.447,31 |
10.447,31 |
10.447,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13635/2023 |
18/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
142562/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES |
05832195868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 379/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 6836, ACAO 0008379-18.2022.8.26.0564, AUTOS 0000482-27.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB142562/2022 |
8.707,97 |
8.707,97 |
8.707,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13636/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03326/2023 |
14/08/2023 |
2.056,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.192,79 |
1.192,79 |
1.192,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13637/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03326/2023 |
14/08/2023 |
2.056,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
411,31 |
411,31 |
411,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13638/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03326/2023 |
14/08/2023 |
2.056,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 323/2023 PC863/2023A002,AF:3326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
452,44 |
452,44 |
452,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13639/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03336/2023 |
14/08/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:500/2023. PC1498/2023A001,AF:3336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13640/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03328/2023 |
14/08/2023 |
11.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
6.942,60 |
6.942,60 |
6.942,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13641/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03328/2023 |
14/08/2023 |
11.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
2.394,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13642/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03328/2023 |
14/08/2023 |
11.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 103/2023 PC3255/2022A002,AF:3328/2023 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
2.633,40 |
2.633,40 |
2.633,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13643/2023 |
18/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03330/2023 |
14/08/2023 |
7.194,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 |
7.194,00 |
7.194,00 |
7.194,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13645/2023 |
19/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002062/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03304/2023 |
13/08/2023 |
3.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA. PC2062/2023,AF:3304/2023 |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13646/2023 |
19/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03340/2023 |
14/08/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
46.400,00 |
46.400,00 |
46.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13647/2023 |
19/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03340/2023 |
14/08/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13648/2023 |
19/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03340/2023 |
14/08/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2023. PC93/2023A001,AF:3340/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13649/2023 |
19/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002745/2019 |
PC |
|
00153/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00070/2020 |
29/04/2020 |
131.837,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
61074175000138 |
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 FRANQUIAS DAS AMBULANCIAS, MANIFESTACAO PGM-5 427/2023 EM FLS.1171/1177, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1205, PC2745/2019,CONTRATO:70/2020, TD.COJUL:99991/2023 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13650/2023 |
19/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
321.000,00 |
270.274,27 |
270.274,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13657/2023 |
19/09/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.552,00 |
1.551,30 |
1.551,30 |
0,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13658/2023 |
19/09/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.848,00 |
36.845,46 |
36.845,46 |
2,54 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13659/2023 |
19/09/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
414,00 |
413,68 |
413,68 |
0,32 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13660/2023 |
19/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.692,00 |
18.692,00 |
18.692,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13661/2023 |
19/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.018.980,00 |
2.016.364,34 |
2.016.364,34 |
2.615,66 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13662/2023 |
19/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.022,00 |
30.022,00 |
30.022,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13663/2023 |
19/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.557.028,00 |
2.555.899,14 |
2.555.899,14 |
1.128,86 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13664/2023 |
19/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.086,00 |
1.085,40 |
1.085,40 |
0,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13665/2023 |
19/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
254.423,00 |
221.803,18 |
221.803,18 |
32.619,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13666/2023 |
19/09/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.031,00 |
64.031,00 |
64.031,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13667/2023 |
19/09/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.088,00 |
53.088,00 |
53.088,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13668/2023 |
19/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.859,00 |
11.859,00 |
11.859,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13669/2023 |
19/09/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.243,00 |
5.242,76 |
5.242,76 |
0,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13670/2023 |
19/09/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.860,00 |
48.860,00 |
48.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13671/2023 |
19/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.640,00 |
20.640,00 |
20.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13672/2023 |
19/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13673/2023 |
19/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.364,00 |
26.364,00 |
26.364,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13674/2023 |
19/09/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
353.413,00 |
155.187,58 |
155.187,58 |
198.225,42 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13675/2023 |
19/09/2023 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13676/2023 |
19/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
057965/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 8264, ACAO 0012751-83.2017.8.26.0564, AUTOS 0018628-19.2008.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57965/2020 |
4.325,51 |
4.325,51 |
4.325,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13677/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000730/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00132/2023 |
22/08/2023 |
1.263.343,63 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023 |
30.138,99 |
0,00 |
0,00 |
30.138,99 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13678/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000730/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00132/2023 |
22/08/2023 |
1.263.343,63 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA NESTE MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 246/2023 EM FLS.335/337, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.802 DO PC 730/2023 PROCESSO DIGITAL: SB108594/2023, TD.COJUL:134/2023 |
974.494,26 |
0,00 |
0,00 |
974.494,26 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13679/2023 |
19/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
089028/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMMARONE INCORPORADORA LTDA |
54037791000153 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 972/2023 EMITIDO EM 25/08/2023, ACAO: 0009972-19.2021.8.26.0564 AUTOS: 0015650-69.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB089028/2020 |
3.221,18 |
3.221,18 |
3.221,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13680/2023 |
19/09/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00200 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE, PPSB81375/2020 |
1.068.730,19 |
1.068.730,19 |
1.068.730,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13681/2023 |
19/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002503/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03332/2023 |
14/08/2023 |
16.463,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, FITOCBD 3000/MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 38/40, PC2503/2023,AF:3332/2023 |
16.463,48 |
16.463,48 |
16.463,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13682/2023 |
19/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002172/2023 |
PC |
|
00190/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03311/2023 |
13/08/2023 |
3.887,85 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE LIMA PARA MOTOSSERRA DE 5/32 E 3/16 POLEGADAS, CORRENTE DE 27 DENTES + 1 ELO E CORRENTE DE 36 DENTES DE 3/8 POLEGADAS PARA MOTOSERRA. PC2172/2023,AF:3311/2023 |
3.887,85 |
3.887,85 |
3.887,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13684/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
177.295,27 |
10.960,99 |
10.960,99 |
126.937,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13688/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
1.476.069,79 |
139.189,71 |
139.189,71 |
595.280,08 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13689/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 |
337.720,16 |
51.842,61 |
51.842,61 |
117.877,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13690/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS,MANIFESTACAO PGM-5 |
536.193,53 |
536.193,53 |
536.193,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13691/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
749.078,24 |
88.897,95 |
88.897,95 |
590.244,31 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13692/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
382.681,96 |
382.681,96 |
382.681,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13693/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
224.345,14 |
224.345,14 |
224.345,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13694/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
643.327,39 |
643.327,39 |
643.327,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13695/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 |
18.807,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13696/2023 |
19/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEASMANIFESTACAO PGM-5 |
357.346,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13697/2023 |
19/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002515/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03331/2023 |
14/08/2023 |
11.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2515/2023,AF:3331/2023 |
11.896,00 |
11.896,00 |
11.896,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13699/2023 |
19/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
109970/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13700/2023 |
19/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADA EM FLS 491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 |
118.494,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13701/2023 |
19/09/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
500 |
00074 |
|
111130/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL |
05526783000165 |
DESPESAS VISANDO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO SICONV-CAIXA-CONTRATO DE REPASSE 853165/2017 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB111130/2023 |
272.536,19 |
272.536,19 |
272.536,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13702/2023 |
19/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13703/2023 |
19/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002518/2023 |
PC |
|
00398/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03351/2023 |
15/08/2023 |
10.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.246/2022 (PC 732/2022) PC2518/2023,AF:3351/2023 |
10.470,00 |
10.470,00 |
10.470,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13704/2023 |
20/09/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
3.824,22 |
3.824,22 |
3.824,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13705/2023 |
20/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
022475/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023 EMITIDO EM 25/08/2023,FILE 15270, ACAO: 0007518-32.2022.8.26.0564 AUTOS:1028871-53.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB022475/2022 |
507,51 |
507,51 |
507,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13706/2023 |
20/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03313/2023 |
13/08/2023 |
1.404,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 284/2023. PC238/2023A001,AF:3313/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13711/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03354/2023 |
15/08/2023 |
449,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CURATIVO 3M NEXCARE TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2500/2023,AF:3354/2023 |
449,28 |
449,28 |
449,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13712/2023 |
20/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03315/2023 |
13/08/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
34813172000104 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:3315/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 |
9.720,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13713/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002499/2023 |
PC |
|
00399/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03366/2023 |
15/08/2023 |
11.813,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO E GLUTAMINA EM PÓ. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2499/2023,AF:3366/2023 |
11.813,40 |
11.813,40 |
11.813,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13714/2023 |
20/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03314/2023 |
13/08/2023 |
1.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:3314/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13715/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002491/2023 |
PC |
|
00401/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03372/2023 |
15/08/2023 |
14.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2491/2023,AF:3372/2023 |
14.760,00 |
14.760,00 |
14.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13716/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002501/2023 |
PC |
|
00397/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03353/2023 |
15/08/2023 |
400,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2501/2023,AF:3353/2023 |
400,08 |
400,08 |
400,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13717/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03378/2023 |
18/08/2023 |
32.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DIVERSAS BITOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 411/2023 PC1325/2023A002,AF:3378/2023 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 |
32.720,00 |
32.720,00 |
32.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13718/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03345/2023 |
14/08/2023 |
14.916,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO E PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:3345/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 |
14.916,00 |
14.916,00 |
14.916,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13719/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03384/2023 |
18/08/2023 |
6.377,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 M X 1,60 M X 10 MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2023 PC1328/2023A001,AF:3384/2023 PROCESSO DIGITAL: 1881/2023 |
6.377,50 |
6.377,50 |
6.377,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13720/2023 |
20/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
360 |
00000 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13721/2023 |
20/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, MANIFESTACAO PGM-5 854/2022 EM FLS.209/211 E JUSTIFICATIVA DA UNIDADE EM FLS.299, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.2177, PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 PC2519/2022,TD.COJUL:128/2023 |
1.215.034,98 |
0,00 |
0,00 |
818.716,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13722/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03344/2023 |
14/08/2023 |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:543/2022. PC1156/2022A005,AF:3344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13723/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001326/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03379/2023 |
18/08/2023 |
19.710,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 12 W, 30 W E 50 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 353/2023 PC1326/2023A001,AF:3379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023 |
19.710,00 |
19.710,00 |
19.710,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13724/2023 |
20/09/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
4.100.000,00 |
4.100.000,00 |
4.100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13725/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03343/2023 |
14/08/2023 |
6.220,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:541/2022. PC1156/2022A003,AF:3343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 |
6.220,50 |
6.220,50 |
6.220,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13726/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03380/2023 |
18/08/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13727/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000105/2023 |
PC |
|
00055/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03381/2023 |
18/08/2023 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2023 PC105/2023A002,AF:3381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2023 |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13728/2023 |
20/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002651/2022 |
PC |
|
00301/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00149/2023 |
17/09/2023 |
1.096.084,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 |
415.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13729/2023 |
20/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002651/2022 |
PC |
|
00301/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00149/2023 |
17/09/2023 |
1.096.084,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 222/2023 EM FLS.352/357, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/492, PC2651/2022,TD.COJUL:2651/2023 |
680.328,00 |
396.858,00 |
396.858,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13731/2023 |
20/09/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03373/2023 |
18/08/2023 |
1.564,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3373/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.404,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13732/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001940/2023 |
PC |
|
00453/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03316/2023 |
13/08/2023 |
2.983,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML OU GRAMAS. PC1940/2023,AF:3316/2023 |
2.983,75 |
2.983,75 |
2.983,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13733/2023 |
20/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001940/2023 |
PC |
|
00453/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03317/2023 |
13/08/2023 |
4.067,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR PC1940/2023,AF:3317/2023 |
4.067,50 |
2.767,50 |
2.767,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13734/2023 |
20/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
47.620,00 |
47.620,00 |
47.620,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13735/2023 |
20/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
11.360,00 |
11.360,00 |
11.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13736/2023 |
20/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13737/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000101/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03382/2023 |
18/08/2023 |
3.165,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2023 PC101/2023A001,AF:3382/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2023 |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13738/2023 |
20/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002546/2023 |
PC |
|
00295/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70293/2023 |
18/08/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO |
34683545845 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2546/2023,TERMO DE APROVACAO:70293/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13739/2023 |
20/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002546/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO. PC 2546/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13742/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03346/2023 |
14/08/2023 |
2.512,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:546/2022. PC1156/2022A008,AF:3346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 |
2.512,00 |
2.512,00 |
2.512,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13743/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000854/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03327/2023 |
14/08/2023 |
17.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 |
10.260,20 |
10.260,20 |
10.260,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13744/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000854/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03327/2023 |
14/08/2023 |
17.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 |
3.538,00 |
3.538,00 |
3.538,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13745/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000854/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03327/2023 |
14/08/2023 |
17.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2023. PC854/2023A001,AF:3327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1886/2023 |
3.891,80 |
3.891,80 |
3.891,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13746/2023 |
20/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03388/2023 |
19/08/2023 |
580,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13747/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03324/2023 |
14/08/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13748/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03324/2023 |
14/08/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13749/2023 |
20/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03324/2023 |
14/08/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:3324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13750/2023 |
20/09/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
002517/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70294/2023 |
19/08/2023 |
5.783,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO |
32043006843 |
REALIZACAO DA FORMACAO DIALOGOS SOBRE ACESSIBILIDADE CULTURAL PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, PC2517/2023,TERMO DE APROVACAO:70294/2023 |
5.783,13 |
5.783,13 |
5.783,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13751/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002943/2022 |
PC |
|
00639/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03375/2023 |
18/08/2023 |
14.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2022. PC2943/2022A001,AF:3375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13752/2023 |
20/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03374/2023 |
18/08/2023 |
15.392,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2022. PC2514/2022A001,AF:3374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
15.392,00 |
15.392,00 |
15.392,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13753/2023 |
20/09/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002469/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03338/2023 |
14/08/2023 |
1.614,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC2469/2023,AF:3338/2023 |
1.614,00 |
1.614,00 |
1.614,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13754/2023 |
20/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00148/2023 |
02/01/2024 |
229.580,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA.MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
229.580,42 |
172.031,65 |
172.031,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13755/2023 |
21/09/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
002517/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO, PC2517/2023 |
1.156,62 |
1.156,62 |
1.156,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13756/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03272/2023 |
06/08/2023 |
4.406,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2023 PC3150/2022A007,AF:3272/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
4.406,40 |
4.386,00 |
4.386,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13757/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001641/2023 |
PC |
|
00409/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03368/2023 |
15/08/2023 |
4.648,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES, PC1641/2023,AF:3368/2023 |
4.648,00 |
4.648,00 |
4.648,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13758/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001641/2023 |
PC |
|
00409/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03367/2023 |
15/08/2023 |
8.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISICAO DE LIXAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL E VERNIZ COM FLUOR, PC1641/2023,AF:3367/2023 |
8.676,00 |
8.676,00 |
8.676,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13759/2023 |
21/09/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002380/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03356/2023 |
15/08/2023 |
8.835,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE MODULOS DE MEMORIA DDR4 PARA DESKTOP E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, PC2380/2023,AF:3356/2023 |
8.835,00 |
8.835,00 |
8.835,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13760/2023 |
21/09/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002526/2023 |
PC |
|
00404/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03392/2023 |
19/08/2023 |
2.030,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA |
10844145000122 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR PLATAFORMA DA SDECT, PC2526/2023,AF:3392/2023 |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13762/2023 |
21/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001183/2023 |
PC |
|
00248/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03385/2023 |
18/08/2023 |
66.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023 |
10.260,00 |
10.260,00 |
10.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13763/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00002 |
|
001183/2023 |
PC |
|
00248/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03385/2023 |
18/08/2023 |
66.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, PC1183/2023,AF:3385/2023 |
56.430,00 |
56.430,00 |
56.430,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13764/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002502/2023 |
PC |
|
00395/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03369/2023 |
15/08/2023 |
453,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2502/2023,AF:3369/2023 |
453,20 |
453,12 |
453,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13765/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002358/2023 |
PC |
|
00196/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03376/2023 |
18/08/2023 |
4.592,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE GAVETEIROS, PC2358/2023,AF:3376/2023 |
4.592,00 |
4.592,00 |
4.592,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13766/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002358/2023 |
PC |
|
00196/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03377/2023 |
18/08/2023 |
2.719,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE ARQUIVOS DE AÇO COM 2 GAVETAS, PC2358/2023,AF:3377/2023 |
2.719,96 |
2.719,96 |
2.719,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13767/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03273/2023 |
06/08/2023 |
141.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000140 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2023. PC3150/2022A005,AF:3273/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
141.750,00 |
141.750,00 |
141.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13768/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03305/2023 |
13/08/2023 |
12.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023. PC3340/2022A006,AF:3305/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
12.220,00 |
9.390,60 |
9.390,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13769/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002508/2023 |
PC |
|
00403/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03383/2023 |
18/08/2023 |
1.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE PLACAS DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES, PC2508/2023,AF:3383/2023 |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13771/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03358/2023 |
15/08/2023 |
11.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO DE 25 mm X 10 m. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2023 PC1462/2023A001,AF:3358/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13773/2023 |
21/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
2.150.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023 |
361.600,00 |
361.600,00 |
361.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13774/2023 |
21/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
1.586.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 |
275.600,00 |
275.600,00 |
275.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13777/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001588/2023 |
PC |
|
00356/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03362/2023 |
15/08/2023 |
11.433,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 427/2023 PC1588/2023A001,AF:3362/2023 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 |
11.433,00 |
11.433,00 |
11.433,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13779/2023 |
21/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03335/2023 |
14/08/2023 |
6.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3335/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
6.495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13780/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03357/2023 |
15/08/2023 |
4.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2023. PC2645/2022A001,AF:3357/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023 |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13786/2023 |
21/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002556/2023 |
PC |
|
00298/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70296/2023 |
20/08/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO DA SILVA LEIVA |
21301929808 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2556/2023,TERMO DE APROVACAO:70296/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13787/2023 |
21/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002556/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA, PC2556/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13788/2023 |
21/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2023 |
02/01/2024 |
223.572,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO NA EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 |
223.572,27 |
129.366,66 |
129.366,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13789/2023 |
21/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002523/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70295/2023 |
20/08/2023 |
5.115,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2523/2023,TERMO DE APROVACAO:70295/2023 |
5.115,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13790/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001643/2023 |
PC |
|
00397/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03390/2023 |
19/08/2023 |
11.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, NÚMERO 5. PC1643/2023,AF:3390/2023 |
11.760,00 |
11.760,00 |
11.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13792/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001643/2023 |
PC |
|
00397/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03391/2023 |
19/08/2023 |
8.821,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMAS TIPO KERR E TIPO HEDSTROEN. PC1643/2023,AF:3391/2023 |
8.821,76 |
8.821,76 |
8.821,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13794/2023 |
21/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.405,00 |
8.405,00 |
8.405,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13795/2023 |
21/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13796/2023 |
21/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13797/2023 |
21/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.202,00 |
3.202,00 |
3.202,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13798/2023 |
21/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13799/2023 |
21/09/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.997,00 |
58.997,00 |
58.997,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13800/2023 |
21/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE P. 44. PPSB 5089/2023 |
1.636,64 |
1.636,64 |
1.636,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13801/2023 |
21/09/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
385.783,00 |
385.783,00 |
385.783,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13802/2023 |
21/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.061.083,00 |
984.081,63 |
984.081,63 |
77.001,37 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13803/2023 |
21/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
509.871,00 |
509.871,00 |
509.871,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13804/2023 |
21/09/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.086,00 |
32.854,72 |
32.854,72 |
231,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13805/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.402,00 |
7.828,28 |
7.828,28 |
1.573,72 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13806/2023 |
21/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03409/2023 |
20/08/2023 |
62,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2023. PC302/2023A002,AF:3409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
62,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13807/2023 |
21/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2023 |
19/08/2023 |
499.987,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
249.993,90 |
187.622,50 |
187.622,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13808/2023 |
21/09/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03400/2023 |
19/08/2023 |
499.987,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:264/2023. PC198/2023A001,AF:3400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
249.993,90 |
187.622,50 |
187.622,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13809/2023 |
21/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03398/2023 |
19/08/2023 |
13.684,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:3398/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
13.684,16 |
13.684,16 |
13.684,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13810/2023 |
21/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
112218/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 853165/2017, PPSB112218/2023 |
4.521,45 |
4.521,45 |
4.521,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13812/2023 |
21/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03406/2023 |
20/08/2023 |
5.976,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A001,AF:3406/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 |
5.976,00 |
5.976,00 |
5.976,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13813/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03370/2023 |
15/08/2023 |
7.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:572/2022. PC2021/2022A001,AF:3370/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022 |
7.188,00 |
7.188,00 |
7.188,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13814/2023 |
21/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002508/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03399/2023 |
19/08/2023 |
33.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 632/2022 PC2508/2022A002,AF:3399/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 |
33.750,00 |
33.750,00 |
33.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13815/2023 |
21/09/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 338 - FAE, PPSB21547/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13816/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03341/2023 |
14/08/2023 |
8.445,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, PC1522/2023A001,AF:3341/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 |
8.445,00 |
8.445,00 |
8.445,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13817/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03395/2023 |
19/08/2023 |
18.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
10.953,30 |
10.953,30 |
10.953,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13818/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03395/2023 |
19/08/2023 |
18.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.777,00 |
3.777,00 |
3.777,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13819/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03395/2023 |
19/08/2023 |
18.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 371/2023, PC455/2023A001,AF:3395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
4.154,70 |
4.154,70 |
4.154,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13820/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03394/2023 |
19/08/2023 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
14.784,20 |
14.784,20 |
14.784,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13821/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03394/2023 |
19/08/2023 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
5.098,00 |
5.098,00 |
5.098,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13822/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03394/2023 |
19/08/2023 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 465/2023, PC1385/2023A001,AF:3394/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
5.607,80 |
5.607,80 |
5.607,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13823/2023 |
21/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002014/2022 |
PC |
|
00508/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03312/2023 |
13/08/2023 |
312.906,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 |
312.906,24 |
136.752,00 |
136.752,00 |
176.154,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13825/2023 |
21/09/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002414/2023 |
PC |
|
00406/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03411/2023 |
13/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
FORNECIMENTO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18, PC2414/2023,AF:3411/2023 |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
5.200,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13826/2023 |
21/09/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002414/2023 |
PC |
|
00406/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03411/2023 |
13/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN + HD, PC2414/2023,AF:3411/2023 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13827/2023 |
21/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
101584/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO GOMES DA SILVA NETO, MATRÍCULA 4.858-8, EM FAVOR DE MARIA GASTALDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101584/2023 |
3.282,17 |
3.282,17 |
3.282,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13828/2023 |
21/09/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001798/2023 |
PC |
|
00381/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03355/2023 |
15/08/2023 |
12.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:493/2023. PC1798/2023A001,AF:3355/2023 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 |
12.360,00 |
12.360,00 |
12.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13829/2023 |
21/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
102148/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA EMILENE DE JESUS GUIMARAES, MATRÍCULA 38.470-2 E 41.268-8, EM FAVOR DE EDMILSON GUIMARÃES DIOGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102148/2023 |
8.090,96 |
8.090,96 |
8.090,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13830/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03342/2023 |
14/08/2023 |
6.794,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023. PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
3.940,52 |
3.940,52 |
3.940,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13831/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03342/2023 |
14/08/2023 |
6.794,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
1.358,80 |
1.358,80 |
1.358,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13832/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03342/2023 |
14/08/2023 |
6.794,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:260/2023 PC445/2023A001,AF:3342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
1.494,68 |
1.494,68 |
1.494,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13833/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
106845/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA BENEDITA DA SILVA ALVES, MATRÍCULA 12.100-3, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 106845/2023 |
1.298,03 |
1.298,03 |
1.298,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13834/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
108426/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA SILVANA MARIA DOS SANTOS, MATRÍCULA 62.166-3, EM FAVOR DE ROBSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108426/2023 |
1.551,18 |
1.551,18 |
1.551,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13835/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
108435/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO MARQUES OLIVEIRA, MATRÍCULA 1.419-5, EM FAVOR DE CLEIDE MARINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 108435/2023 |
3.098,61 |
3.098,61 |
3.098,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13836/2023 |
22/09/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
063968/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023 |
2.000,00 |
983,52 |
983,52 |
1.016,48 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13837/2023 |
22/09/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
063968/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DOS MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL- UEM, NA 19a.REUNIAO DO GRUPO GESTOR DO PNAFM (COGEP), NOS DIAS 05 E 06/10/2023, EM GUARULHOS/SP, PPSB63968/2023 |
200,00 |
109,28 |
109,28 |
90,72 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13838/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
110546/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS LOURENÇO, MATRÍCULA 10.395-2, EM FAVOR DE MAURINA FERNANDES SANTOS LOURENÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 110546/2023 |
3.734,65 |
3.734,65 |
3.734,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13839/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03339/2023 |
14/08/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
16.240,00 |
16.240,00 |
16.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13840/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03339/2023 |
14/08/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13841/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03339/2023 |
14/08/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:3339/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13842/2023 |
22/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
1.208,74 |
1.208,74 |
1.208,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13843/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03349/2023 |
14/08/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
12.180,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13844/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03349/2023 |
14/08/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13845/2023 |
22/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03349/2023 |
14/08/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:3349/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13846/2023 |
22/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001701/2022 |
PC |
|
00411/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03393/2023 |
19/08/2023 |
4.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
41319803000190 |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EM FRASCO COM 1.000 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 435/2022. PC1701/2022A001,AF:3393/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023 |
4.088,00 |
4.088,00 |
4.088,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13847/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
098535/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO, MATRICULA 1861-0, EM FAVOR DE LUCIENE MARTINS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 98535/2023 |
4.486,79 |
4.486,79 |
4.486,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13848/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
101350/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO REGINALDO ALFREDO DA SILVA, MATRICULA 248-3, EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101350/2023 |
3.197,64 |
3.197,64 |
3.197,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13849/2023 |
22/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03389/2023 |
19/08/2023 |
11.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2023 PC3119/2022A001,AF:3389/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
11.190,00 |
11.190,00 |
11.190,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13850/2023 |
22/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2022 |
PC |
|
00690/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03386/2023 |
19/08/2023 |
3.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
78515210000100 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2023. PC3096/2022A001,AF:3386/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 |
3.010,00 |
3.010,00 |
3.010,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13851/2023 |
22/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03387/2023 |
19/08/2023 |
31.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:3387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
31.360,00 |
31.360,00 |
31.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13852/2023 |
22/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03403/2023 |
20/08/2023 |
1.488,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML - FRASCO CONTENDO 28 ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 213/2023 PC266/2023A004,AF:3403/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
1.488,67 |
1.488,67 |
1.488,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13853/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001596/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03401/2023 |
19/08/2023 |
139.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 |
22.665,59 |
22.665,59 |
22.665,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13856/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001596/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03401/2023 |
19/08/2023 |
139.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PC1596/2023,AF:3401/2023 |
68.411,87 |
68.411,87 |
68.411,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13864/2023 |
22/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
002536/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03430/2023 |
21/08/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VETRA ELEVADORES LTDA |
25093896000121 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 |
5.684,00 |
5.684,00 |
5.684,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13865/2023 |
22/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
002536/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03430/2023 |
21/08/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VETRA ELEVADORES LTDA |
25093896000121 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13866/2023 |
22/09/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
002536/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03430/2023 |
21/08/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VETRA ELEVADORES LTDA |
25093896000121 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. PC2536/2023,AF:3430/2023 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13867/2023 |
22/09/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.868,00 |
16.478,49 |
16.478,49 |
389,51 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13868/2023 |
22/09/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.436,00 |
23.436,00 |
23.436,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13869/2023 |
22/09/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
634,00 |
90,48 |
90,48 |
543,52 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13870/2023 |
22/09/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.337,00 |
2.337,00 |
2.337,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13871/2023 |
22/09/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.332,00 |
3.332,00 |
3.332,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13872/2023 |
22/09/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.077,00 |
7.244,49 |
7.244,49 |
11.832,51 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13873/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.412,00 |
64.412,00 |
64.412,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13874/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
001596/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03401/2023 |
19/08/2023 |
139.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 |
9.672,54 |
9.672,54 |
9.672,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13875/2023 |
22/09/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.556,00 |
10.561,62 |
10.561,62 |
30.994,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13876/2023 |
22/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
800 |
00008 |
|
001596/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03401/2023 |
19/08/2023 |
139.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PC1596/2023,AF:3401/2023 |
38.750,00 |
38.750,00 |
38.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13877/2023 |
22/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13878/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03283/2023 |
11/08/2023 |
69.163,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA BASICA, MANGA CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:336/2023. PC473/2023A003,AF:3283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1802/2023 |
69.163,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13879/2023 |
22/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
4.654.500,00 |
4.654.500,00 |
4.654.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13880/2023 |
22/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
10.000,00 |
7.054,30 |
7.054,30 |
2.945,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13881/2023 |
22/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
700.000,00 |
644.680,72 |
644.680,72 |
55.319,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13882/2023 |
22/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2023 |
12/08/2023 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13883/2023 |
22/09/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2023 |
12/08/2023 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13884/2023 |
22/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2023 |
12/08/2023 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13885/2023 |
22/09/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL]. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB 42565/2020 |
900.000,00 |
807.991,39 |
807.991,39 |
92.008,61 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13886/2023 |
22/09/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2023 |
12/08/2023 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13887/2023 |
22/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2023 |
12/08/2023 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13888/2023 |
22/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03287/2023 |
12/08/2023 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:452/2023. PC1415/2023A003,AF:3287/2023 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13889/2023 |
22/09/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
097164/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HILDO BERNARDINELLI, MATRÍCULA 5.245-4, EM FAVOR DE GILDETE ROSA BERNARDINELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97164/2023 |
14.516,20 |
14.516,20 |
14.516,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13890/2023 |
22/09/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
43.336.115,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, MANIFESTACAO PGM-5 493/23 E 506/23 EM FLS.283/285 E 535 RESPECTIVAMENTE, ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1379/1382, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1403, |
8.706.225,63 |
5.260.656,61 |
5.260.656,61 |
1.100.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13891/2023 |
22/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001242/2023 |
PC |
|
00176/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01507/2023 |
02/04/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13892/2023 |
22/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03416/2023 |
20/08/2023 |
11.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 671/2022. PC2028/2022A001,AF:3416/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 |
11.520,00 |
11.520,00 |
11.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13893/2023 |
22/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03408/2023 |
20/08/2023 |
4.584,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 693/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A004,AF:3408/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022 |
4.584,00 |
4.584,00 |
4.584,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13894/2023 |
25/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03407/2023 |
20/08/2023 |
130,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13895/2023 |
25/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03442/2023 |
22/08/2023 |
5.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/23 PC428/2023A002,AF:3442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2489/2023 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13896/2023 |
25/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001857/2023 |
PC |
|
00418/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03424/2023 |
21/08/2023 |
19.360,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1857/2023,AF:3424/2023 |
19.360,00 |
19.360,00 |
19.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13897/2023 |
25/09/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03441/2023 |
22/08/2023 |
1.239,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO DE DIVULGAÇÃO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
1.239,00 |
1.239,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13899/2023 |
25/09/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
3.523.862,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, MANIFESTACAO PGM-5 580/2023 EM FLS.1032/ |
306.644,01 |
192.141,19 |
192.141,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13900/2023 |
25/09/2023 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/23 EM FLS.1794/1797TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
7.740,00 |
0,00 |
0,00 |
5.160,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13901/2023 |
25/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
13.206.335,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 17,57%, MANIFESTACAO PGM-5 488/2023 EM FLS.1794/1797,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1822, |
308.694,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13902/2023 |
25/09/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
48.820,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 588/2023 EM FLS. 369/370, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 372, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
4.800,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13903/2023 |
25/09/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
002410/2023 |
PC |
|
00380/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03423/2023 |
30/08/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
04774358000122 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS PC2410/2023,AF:3423/2023 |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13904/2023 |
25/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002579/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70297/2023 |
22/08/2023 |
350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS |
24887084889 |
APRESENTACAO MUSICAL DE DJ DULL EDUARDO ALEX NO DIA 01/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2579/2023,TERMO DE APROVACAO:70297/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13905/2023 |
25/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002579/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS. PC 2579/2023 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13906/2023 |
26/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
001495/2023 |
PC |
|
00455/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00150/2023 |
23/09/2023 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ), PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 505/2023 EM FLS.168/174, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.263/264,PC1495/2023, TD.COJUL: 1495/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13921/2023 |
26/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002563/2023 |
PC |
|
00410/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03440/2023 |
22/08/2023 |
9.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806 |
20653720000163 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, PC2563/2023,AF:3440/2023 |
9.680,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13934/2023 |
26/09/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002537/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03417/2023 |
21/08/2023 |
916,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PIANO DIGITAL PC2537/2023,AF:3417/2023 |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13940/2023 |
26/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03438/2023 |
22/08/2023 |
88.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:3438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
88.800,00 |
88.800,00 |
88.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13944/2023 |
26/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
112530/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ARLINDA JOSE FERREIRA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB112530/2023. |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13945/2023 |
26/09/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
036224/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.DELIBERACAO FAED N.03/2023. PPSB36224/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13946/2023 |
26/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: |
155.145,79 |
0,00 |
0,00 |
110.815,44 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13947/2023 |
26/09/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00261 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 182/2023 EM FLS.303/305, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC441/2023, TD.COJUL: 131/2023, PROCESSO DIGITAL: |
2.947.769,95 |
0,00 |
0,00 |
2.105.493,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13948/2023 |
26/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB27820/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13949/2023 |
26/09/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB2834/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13950/2023 |
26/09/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.01/2020, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 397/2023 EM FLS.742, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.746PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, TD.COJUL: |
533,33 |
400,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13951/2023 |
26/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
05 |
200 |
00009 |
|
001261/2022 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2023 |
06/09/2023 |
676.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 |
392.080,00 |
375.840,00 |
375.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13952/2023 |
26/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13953/2023 |
26/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
05 |
200 |
00009 |
|
001261/2022 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2023 |
06/09/2023 |
676.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 |
283.920,00 |
272.160,00 |
272.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13954/2023 |
26/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
05 |
200 |
00009 |
|
001261/2022 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2023 |
05/09/2023 |
75.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO |
07234508000101 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 |
43.500,00 |
43.500,00 |
43.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13955/2023 |
26/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
05 |
200 |
00009 |
|
001261/2022 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2023 |
05/09/2023 |
75.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO |
07234508000101 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), MANIFESTACAO PGM-5 527/2022 E 138/2023 EM FLS.168/176 E 294/301 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.488/489, PC1261/2022,TD.COJUL:1261/2023 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13956/2023 |
26/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS |
86.000,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13958/2023 |
27/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.8/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13959/2023 |
27/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TA.9/2023,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13960/2023 |
27/09/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
370 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO |
144.677,96 |
0,00 |
0,00 |
144.677,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13961/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
215.694,64 |
215.694,64 |
215.694,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13962/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
704.680,81 |
704.680,81 |
704.680,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13963/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.231.350,87 |
3.231.350,87 |
3.231.350,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13964/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
024117/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO - AUTOS 1012264-57.2021.8.26. 0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21011, PPSB24117/2021 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13967/2023 |
27/09/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13969/2023 |
27/09/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 |
150,00 |
105,90 |
105,90 |
44,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13970/2023 |
27/09/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 |
1.000,00 |
770,22 |
770,22 |
229,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13971/2023 |
27/09/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ESTACIONAMEN TO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP, PPSB26264/2023 |
500,00 |
60,00 |
60,00 |
440,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13976/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AO PROCESSO SB 18.377//1985. PPSB539/2023 |
75,13 |
75,13 |
75,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13977/2023 |
27/09/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB4872/2008, PROCESSO DIGITAL: SB72163/2020 |
1.044,69 |
1.044,69 |
1.044,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13978/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBACOES,REGISTROS E ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS SB 109.710/2021, SB 74.876/2020 E SB 126.107/2021. PPSB538/2023. |
5.701,35 |
5.701,35 |
5.701,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13979/2023 |
27/09/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03432/2023 |
21/08/2023 |
848.512,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023 PC930/2023A001,AF:3432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 |
848.512,00 |
848.512,00 |
304.205,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13980/2023 |
27/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03396/2023 |
19/08/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13981/2023 |
27/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03396/2023 |
19/08/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13982/2023 |
27/09/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03396/2023 |
19/08/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:3396/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13983/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 |
1.608,81 |
0,00 |
0,00 |
1.608,81 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13984/2023 |
27/09/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03431/2023 |
21/08/2023 |
36.720,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA |
34617424000111 |
AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS UNISSEX (GCM), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2023, PC930/2023A002,AF:3431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 |
36.720,00 |
36.720,00 |
36.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13985/2023 |
27/09/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03397/2023 |
19/08/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:3397/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
119,52 |
119,52 |
119,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13986/2023 |
27/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DA INDENIZACAO CONTINUADA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PPSB105082/2022 |
129,92 |
129,92 |
129,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13987/2023 |
27/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000362/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03425/2023 |
21/08/2023 |
9.599,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO, CONE DE PAPEL ABSORVENTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, PC362/2023,AF:3425/2023 |
9.599,70 |
9.599,70 |
9.599,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13988/2023 |
27/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000362/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03426/2023 |
21/08/2023 |
1.999,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO E MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, PC362/2023,AF:3426/2023 |
1.999,20 |
1.999,20 |
1.999,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13989/2023 |
27/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000362/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03427/2023 |
21/08/2023 |
33.567,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE LIMAS, PC362/2023,AF:3427/2023 |
33.567,60 |
33.567,60 |
33.567,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13990/2023 |
27/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13991/2023 |
27/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
89.699,05 |
89.699,05 |
89.699,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13992/2023 |
27/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
161.800,95 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13993/2023 |
27/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13994/2023 |
27/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
19.699,05 |
19.699,05 |
19.699,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13995/2023 |
27/09/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
161.800,95 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13996/2023 |
27/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002604/2023 |
PC |
|
00304/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70302/2023 |
27/08/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 30/9/2023 NO TEATRO ELIS REGINA COM A CIA DOS PÂNDEGOS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2604/2023,TERMO DE APROVACAO:70302/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13997/2023 |
28/09/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
137735/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 |
1.864.126,40 |
1.864.126,40 |
1.864.126,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
13999/2023 |
28/09/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14000/2023 |
28/09/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14005/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03007/2023 |
17/07/2023 |
64.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL, PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
4.926,30 |
4.926,30 |
4.926,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14006/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
10.242,66 |
10.242,66 |
10.242,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14008/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
3.531,95 |
3.531,95 |
3.531,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14009/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
3.885,15 |
3.885,15 |
3.885,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14010/2023 |
28/09/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002466/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03475/2023 |
26/08/2023 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ABC INSPECAO VEICULAR LTDA |
08789822000105 |
SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, PC2466/2023,AF:3475/2023 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14011/2023 |
28/09/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001525/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00154/2023 |
03/09/2023 |
317.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 461/2023 EM FLS.80/82, TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.309, PC1525/2023,TD.COJUL:145/2023 |
317.000,00 |
317.000,00 |
169.085,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14012/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002613/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70303/2023 |
27/08/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDSON JOSE DE SOUZA |
84427833420 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2613/2023,TERMO DE APROVACAO:70303/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14013/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002613/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2613/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14014/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.595,19 |
2.595,19 |
2.595,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14015/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.603,02 |
1.603,02 |
1.603,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14016/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO DIAS |
17846186833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.523,73 |
1.523,73 |
1.523,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14017/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO LEOPOLDO SOARES |
26982754804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.789,12 |
2.789,12 |
2.789,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14018/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA |
16164760879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.911,06 |
4.911,06 |
4.911,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14019/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO ANACLETO |
25908449806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
365,47 |
365,47 |
365,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14020/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DA MOTA SANTOS |
33906500837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.888,76 |
2.888,76 |
2.888,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14021/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
27690819850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.468,48 |
5.468,48 |
5.468,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14022/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE SOUZA SANTOS |
29382139800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.675,71 |
1.675,71 |
1.675,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14023/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DOS SANTOS ALVES |
28237143833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.631,93 |
4.631,93 |
4.631,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14024/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.283,74 |
1.283,74 |
1.283,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14025/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.368,56 |
1.368,56 |
1.368,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14026/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
503,22 |
503,22 |
503,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14027/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
349,17 |
349,17 |
349,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14028/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.135,89 |
1.135,89 |
1.135,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14029/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO PEDROSA |
25669606825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
153,96 |
153,96 |
153,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14030/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR |
32250085838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.244,00 |
6.244,00 |
6.244,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14031/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI |
22148375822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.113,29 |
4.113,29 |
4.113,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14032/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABRICIO RAPACE RUSSO |
32806176859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.075,05 |
2.075,05 |
2.075,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14033/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER DA SILVA LAURENTINO |
34817621869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
711,28 |
711,28 |
711,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14034/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER DIAS PEREIRA |
22707105848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.919,41 |
1.919,41 |
1.919,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14035/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA APARECIDA GOULART |
04646993805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.070,55 |
1.070,55 |
1.070,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14036/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS |
30344733890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
934,09 |
934,09 |
934,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14037/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA |
34734696888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.673,33 |
1.673,33 |
1.673,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14038/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER SILVA MARINHO |
04163382402 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
789,15 |
789,15 |
789,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14039/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE BASTOS CANGANI |
22163685802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
281,42 |
281,42 |
281,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14040/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE BEZERRA |
11954659806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
269,10 |
269,10 |
269,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14041/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS |
38082696850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
691,55 |
691,55 |
691,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14042/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO |
31410539873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
370,33 |
370,33 |
370,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14043/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA |
25112073896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.229,38 |
4.229,38 |
4.229,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14044/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS |
21721089870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.238,16 |
1.238,16 |
1.238,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14045/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
85830763591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.082,34 |
5.082,34 |
5.082,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14046/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO HENRIQUE CARAN IBIAPINA |
33004381877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.152,29 |
3.152,29 |
3.152,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14047/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO KERN |
19245402827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
394,56 |
394,56 |
394,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14048/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIA COSTA RAFAEL |
35595358831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
153,96 |
153,96 |
153,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14049/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO ALVES |
33157414844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.033,73 |
1.033,73 |
1.033,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14050/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO DE ASSIS |
13410422862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.423,36 |
4.423,36 |
4.423,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14051/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS |
26011066895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
576,11 |
576,11 |
576,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14052/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA |
09375134822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.830,07 |
3.830,07 |
3.830,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14053/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO MARINHEIRO LIMA |
25532366896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
474,26 |
474,26 |
474,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14054/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS |
15142126840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
429,66 |
429,66 |
429,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14055/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ERISVALDO GOMES |
34779345391 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
197,57 |
197,57 |
197,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14056/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ESTEVAO |
32185039814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.731,77 |
1.731,77 |
1.731,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14057/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS |
17007862888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.758,62 |
3.758,62 |
3.758,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14058/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL DANTAS BATISTA |
39529172818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
698,05 |
698,05 |
698,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14059/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL JOSE DE ANDRADE |
05869732816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.489,70 |
3.489,70 |
3.489,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14060/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GENIVAL ANANIAS DA SILVA |
06600491809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.763,99 |
4.763,99 |
4.763,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14061/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GICELIO JOSE PEREIRA |
07260058862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.857,93 |
1.857,93 |
1.857,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14062/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA |
81372183949 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.231,47 |
5.231,47 |
5.231,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14063/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR |
33724375867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
799,55 |
799,55 |
799,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14064/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR SOARES MELO |
21645501884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.985,54 |
1.985,54 |
1.985,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14065/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO ROSELLI |
25352056880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
511,14 |
511,14 |
511,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14066/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER |
26077497860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.148,06 |
3.148,06 |
3.148,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14067/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR ALVES SALVIANO |
13994279895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.759,87 |
4.759,87 |
4.759,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14068/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR DA ROCHA |
26946366832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.749,35 |
3.749,35 |
3.749,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14069/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANEIDE VIDAL WEISS |
28995564873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
370,33 |
370,33 |
370,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14070/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GISCARD ALVES DA SILVA |
29404536830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.739,97 |
4.739,97 |
4.739,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14071/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR |
23088733885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.165,93 |
1.165,93 |
1.165,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14072/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON GOMES DE OLIVEIRA |
33222546827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.037,94 |
2.037,94 |
2.037,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14073/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON JOAO FERREIRA |
21648313817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.093,99 |
3.093,99 |
3.093,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14074/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAUCO MARCOS PINTO |
32744002895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
806,88 |
806,88 |
806,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14075/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLEICIS FERNANDES JANUARIO |
19227438874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
146,82 |
146,82 |
146,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14076/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABAQUQE FERNANDES DIAS |
02841382826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
358,05 |
358,05 |
358,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14077/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA |
27866566801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.982,23 |
4.982,23 |
4.982,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14078/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HAMILTON DOS REIS |
15541753805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.331,59 |
1.331,59 |
1.331,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14079/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELIO SANTOS DE ALMEIDA |
27928703890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.898,35 |
4.898,35 |
4.898,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14080/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM |
38595542805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 270/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.051,42 |
1.051,42 |
1.051,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14081/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELLEN FERREIRA DA COSTA FERNANDES |
37160006801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 271/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
467,80 |
467,80 |
467,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14082/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELTON TADEU MAMMANA |
19263854890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 273/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.133,97 |
3.133,97 |
3.133,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14083/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA GANGORA |
27431620829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 272/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.942,81 |
5.942,81 |
5.942,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14084/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA. |
06905038814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 274/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.161,50 |
1.161,50 |
1.161,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14085/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SOLLA DAGUIS |
13282848838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.745,49 |
3.745,49 |
3.745,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14086/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PEREIRA JORGE |
54095670649 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.803,70 |
4.803,70 |
4.803,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14087/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SERGIO RIBEIRO |
09444888894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.404,95 |
5.404,95 |
5.404,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14088/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA |
18288617824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.283,64 |
1.283,64 |
1.283,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14089/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEVERSON LEMES GERALDO |
28457725807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.277,57 |
4.277,57 |
4.277,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14090/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS DE SOUZA |
04377449818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.085,03 |
4.085,03 |
4.085,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14091/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COSME NASCIMENTO DOS SANTOS |
19236548881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.129,30 |
2.129,30 |
2.129,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14092/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES |
32476398888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
585,77 |
585,77 |
585,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14093/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
22506437843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.683,26 |
1.683,26 |
1.683,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14094/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENILSON ARANDA LOPES |
15156043810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.855,25 |
3.855,25 |
3.855,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14095/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS GOMES FERREIRA |
27763472863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.855,25 |
3.855,25 |
3.855,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14096/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS ROBERTO AZEVEDO |
25770168838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.021,59 |
4.021,59 |
4.021,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14097/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE MARTINS PEREIRA |
34738748840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
892,61 |
892,61 |
892,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14098/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA |
27648287803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.918,18 |
4.918,18 |
4.918,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14099/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO SA DOS SANTOS |
23058036809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
477,85 |
477,85 |
477,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14100/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DINAURA ALVES VIEIRA |
26998574835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
230,66 |
230,66 |
230,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14101/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.912,87 |
3.912,87 |
3.912,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14102/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR |
18375644854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.692,16 |
1.692,16 |
1.692,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14103/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO LUCIANO DOS SANTOS |
32758395860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.099,89 |
1.099,89 |
1.099,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14104/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DJANILSON SANTIAGO BARBOSA |
16600530804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.636,66 |
4.636,66 |
4.636,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14105/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DONIZETI DA COSTA MACHADO |
28008750898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.806,85 |
3.806,85 |
3.806,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14106/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DONIZETI APARECIDO DA SILVA |
07257334897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.437,02 |
4.437,02 |
4.437,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14107/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL SOUSA MUDESTO |
86415298534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.370,17 |
3.370,17 |
3.370,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14108/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS AFONSO MARTINS |
11207980862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.753,19 |
4.753,19 |
4.753,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14109/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS DA SILVA NETO |
04576399896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 299/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.049,11 |
4.049,11 |
4.049,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14110/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA |
22821400870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.924,12 |
1.924,12 |
1.924,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14111/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOVAL DOS SANTOS |
86124315491 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
286,51 |
286,51 |
286,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14112/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR |
19438604839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
554,81 |
554,81 |
554,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14113/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ED CARLOS RAMOS DIAS |
35731747873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
607,43 |
607,43 |
607,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14114/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENEI GHIRELLI |
13133790854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.023,79 |
4.023,79 |
4.023,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14115/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.703,70 |
2.703,70 |
2.703,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14116/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.140,17 |
4.140,17 |
4.140,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14117/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
852,36 |
852,36 |
852,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14118/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS |
02770436627 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.772,95 |
4.772,95 |
4.772,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14119/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO |
10399509810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.421,38 |
4.421,38 |
4.421,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14120/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDILSON ANTONIO |
14934122800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.463,69 |
6.463,69 |
6.463,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14121/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDICKISON VALERIO DE SOUZA |
06448482431 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
721,95 |
721,95 |
721,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14122/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDI JAKSON BATISTA CABO |
16524051866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.452,20 |
3.452,20 |
3.452,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14123/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDILMA ANTONIA DE MORAES |
06797489466 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.182,83 |
1.182,83 |
1.182,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14124/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVANDO PEREIRA FELAO |
97871923587 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.841,29 |
4.841,29 |
4.841,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14125/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMILSON APARECIDO FERNANDES |
12469917808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.473,60 |
5.473,60 |
5.473,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14126/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA |
93079672534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.159,17 |
2.159,17 |
2.159,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14127/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDNALDO AMARAL TAVARES |
13140427859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.047,21 |
2.047,21 |
2.047,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14128/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDNEIA ALVES GUEDES |
28349608870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
845,53 |
845,53 |
845,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14129/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDNEY BENTO |
16307881801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
821,72 |
821,72 |
821,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14130/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ARTUR SILVA |
05854910896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.856,06 |
3.856,06 |
3.856,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14131/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON BELISARIO DA SILVA |
11808383869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 321/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.267,77 |
1.267,77 |
1.267,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14132/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA |
26510746832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.936,53 |
3.936,53 |
3.936,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14133/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON JORGE DA COSTA |
05630307800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.916,51 |
1.916,51 |
1.916,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14134/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON JOSE DA SILVA |
04574744839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.463,41 |
2.463,41 |
2.463,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14135/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.922,70 |
2.922,70 |
2.922,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14136/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.799,39 |
5.799,39 |
5.799,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14137/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
711,28 |
711,28 |
711,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14138/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.874,78 |
1.874,78 |
1.874,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14139/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.002,38 |
2.002,38 |
2.002,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14140/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO BARREIROS REIS |
16170932899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.837,53 |
2.837,53 |
2.837,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14141/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO DOS SANTOS |
17099355880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.478,94 |
1.478,94 |
1.478,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14142/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY |
09168810830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.871,15 |
4.871,15 |
4.871,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14143/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO FIRMIANO DA SILVA |
26473067884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.892,30 |
1.892,30 |
1.892,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14144/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO GOMES MARQUES |
30261522850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.874,17 |
2.874,17 |
2.874,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14145/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO MELO DA SILVA |
32851366858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.124,99 |
2.124,99 |
2.124,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14146/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA |
27319207850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.446,93 |
4.446,93 |
4.446,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14147/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO OKUMA ORIENTE |
10639532861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.039,77 |
4.039,77 |
4.039,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14148/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDVALDO PIRES DOS SANTOS SERAFIM |
16357164895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
534,53 |
534,53 |
534,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14149/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA |
32675305200 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.797,91 |
1.797,91 |
1.797,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14150/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELEIAS ROBERTO ANDRADES |
09712164870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
423,04 |
423,04 |
423,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14151/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELEUZA CAMARA DA SILVA |
26897978876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
569,68 |
569,68 |
569,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14152/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELI CAMILO MENDES |
27764218855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.474,15 |
6.474,15 |
6.474,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14153/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO |
30757265839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.393,17 |
3.393,17 |
3.393,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14154/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ |
19255153897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
662,91 |
662,91 |
662,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14155/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA |
30905069803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
483,25 |
483,25 |
483,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14156/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO |
27115123802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.793,24 |
2.793,24 |
2.793,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14157/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.302,96 |
1.302,96 |
1.302,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14158/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.896,96 |
3.896,96 |
3.896,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14159/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE |
18019434860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.797,44 |
2.797,44 |
2.797,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14160/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELTON DE ANDRADE MAIA |
14843068802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.512,71 |
3.512,71 |
3.512,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14161/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELVIS DE SOUZA ALMEIDA |
21699681805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.428,07 |
1.428,07 |
1.428,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14162/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA |
32520617837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.061,55 |
1.061,55 |
1.061,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14163/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON ALVES COSTA |
24727327830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.492,88 |
5.492,88 |
5.492,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14164/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILSON DE JESUS |
19440575875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.652,41 |
3.652,41 |
3.652,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14165/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON LIMA |
15500006835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.149,81 |
1.149,81 |
1.149,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14166/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA |
15345331847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.208,98 |
5.208,98 |
5.208,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14167/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON EDUARDO ALVES |
27812424898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
913,53 |
913,53 |
913,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14168/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON DANIEL DA SILVA |
27168333895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.979,84 |
2.979,84 |
2.979,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14169/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA |
19751082803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.205,95 |
1.205,95 |
1.205,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14170/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ENEAS ALVES RODRIGUES |
14410694880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
834,38 |
834,38 |
834,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14171/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ENEAS ROGERIO ANDRADE |
18149904883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.985,09 |
1.985,09 |
1.985,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14172/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERALDO PEREIRA DE LIMA |
24817345802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.155,13 |
1.155,13 |
1.155,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14173/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERICK CAMARGO |
29535270877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.019,08 |
4.019,08 |
4.019,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14174/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERINALDO JOSE PEREIRA |
48286699491 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.538,86 |
5.538,86 |
5.538,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14175/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERLIM ANDRADE DE SOUZA |
09337125889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
393,16 |
393,16 |
393,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14176/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERNANE DA SILVA DOS SANTOS |
16775994800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.632,51 |
4.632,51 |
4.632,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14177/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTEVAM COSTA MELO |
27357687830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.006,69 |
1.006,69 |
1.006,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14178/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO |
30464392888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.766,27 |
4.766,27 |
4.766,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14179/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EUGISLANIA XAVIER ALVES |
05467971646 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
352,52 |
352,52 |
352,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14180/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVA DE MENEZES DE ASSIS |
18035157833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.119,21 |
3.119,21 |
3.119,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14181/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO CESARE |
14031877897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.592,51 |
5.592,51 |
5.592,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14182/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO FELISBERTO DE LUZ |
26843299822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.020,94 |
2.020,94 |
2.020,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14183/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO JOSE DA SILVA |
14929432820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.823,00 |
4.823,00 |
4.823,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14184/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
823,86 |
823,86 |
823,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14185/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.342,73 |
3.342,73 |
3.342,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14186/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVERALDO LUIZ DA SILVA |
27406242808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.219,37 |
1.219,37 |
1.219,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14187/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVELIN VICTORINO DE PAULA |
34874525881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.569,47 |
1.569,47 |
1.569,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14188/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVELIN DIAS FIDELES MARQUES |
39092684805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
243,64 |
243,64 |
243,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14189/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002605/2023 |
PC |
|
00301/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70299/2023 |
27/08/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO ANDRADE BERTOLDO |
35937536851 |
CONTRATACAO DE MAJOR BARBARA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2605/2023,TERMO DE APROVACAO:70299/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14190/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002605/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ANDRADE BERTOLDO. PC 2605/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14191/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2023 |
PC |
|
00300/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70298/2023 |
27/08/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2599/2023,TERMO DE APROVACAO:70298/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14192/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA . PC 2599/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14193/2023 |
28/09/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
002593/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70304/2023 |
27/08/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BORDADO SOCIOCULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS E CULTU |
09163864000107 |
CONTRATACAO DE ANA PAULA DO VAL PARA ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2593/2023,TERMO DE APROVACAO:70304/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14194/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002609/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70301/2023 |
27/08/2023 |
1.230,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MATEUS NOGUEIRA DE BARROS |
31001282817 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2609/2023,TERMO DE APROVACAO:70301/2023 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14195/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002609/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2609/2023 |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14196/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002600/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70306/2023 |
27/08/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCA D EVENTOS PRODUCOES LTDA |
23209605000192 |
CONTRATACAO DO GRUPO SAMBA DA PRACA PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2600/2023,TERMO DE APROVACAO:70306/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14197/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
064943/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEYVALDO TORRENTE LOPES |
05860277857 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE COMPANHIA COMERCIAL INCENTIVDORA ADMINISTRADORA LTDA.(EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO) (AUTOS N.0035495-68.2000.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 3979). PPSB064943/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14198/2023 |
28/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002611/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70309/2023 |
27/08/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIA DE CAMPOS MOURA 41541765877 |
19769094000196 |
APRESENTACAO CIRCENSE COM A PEQUENA TRUPE DE CIRCO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURA DA CIDADE. PC2611/2023,TERMO DE APROVACAO:70309/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14199/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03504/2023 |
28/08/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
14.088,20 |
14.088,20 |
14.088,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14200/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03504/2023 |
28/08/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
4.858,00 |
4.858,00 |
4.858,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14201/2023 |
28/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03504/2023 |
28/08/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, PC1796/2022A002,AF:3504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
5.343,80 |
5.343,80 |
5.343,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14202/2023 |
28/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054008/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL. AUTOS 1029709-20.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24409 PPSB054008/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14203/2023 |
29/09/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
01 |
110 |
00000 |
|
002540/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03495/2023 |
27/08/2023 |
13.337,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
D&D NAUTICA MANAUARA LTDA |
45186447000135 |
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO: MECANICA GERAL, RETIFICA DE MOTORES, REVISAO ELETRICA E ELETRONICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PC2540/2023,AF:3495/2023 |
13.337,00 |
13.337,00 |
13.337,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14204/2023 |
29/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2023 |
PC |
|
00199/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03493/2023 |
27/08/2023 |
680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC2342/2023,AF:3493/2023 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14205/2023 |
29/09/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2023 |
PC |
|
00199/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2023 |
27/08/2023 |
725,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE REGUAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, PC2342/2023,AF:3494/2023 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14206/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002320/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03421/2023 |
21/08/2023 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI |
44259236000112 |
AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, RESOLUÇÃO CMS N.26, PC2320/2023,AF:3421/2023 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14207/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002167/2023 |
PC |
|
00458/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03429/2023 |
21/08/2023 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA |
40931356000163 |
AQUISICAO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GAS-CAP, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2167/2023,AF:3429/2023 |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14208/2023 |
29/09/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054027/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E OUTROS, AUTOS 1029705-80.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24408, PPSB54027/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14209/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002612/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70300/2023 |
27/08/2023 |
1.230,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA |
11945693827 |
APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2612/2023,TERMO DE APROVACAO:70300/2023 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14210/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002612/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA. PC 2612/2023 |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14211/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002616/2023 |
PC |
|
00309/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70307/2023 |
27/08/2023 |
1.705,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800 |
31206607000156 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2616/2023,TERMO DE APROVACAO:70307/2023 |
1.705,00 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14212/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000167/2023 |
PC |
|
00190/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00156/2023 |
01/10/2023 |
966.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PC167/2023,TD.COJUL:167/2023 |
966.420,00 |
780.570,00 |
780.570,00 |
185.850,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14213/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03405/2023 |
20/08/2023 |
133,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:3405/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 |
133,20 |
133,20 |
133,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14214/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03404/2023 |
20/08/2023 |
476,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022. PC2890/2022A007,AF:3404/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14215/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03402/2023 |
20/08/2023 |
59.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
59.700,00 |
0,00 |
0,00 |
59.700,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14216/2023 |
29/09/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
095387/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB95387/2023 |
1.000,00 |
248,80 |
248,80 |
751,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14217/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03294/2023 |
13/08/2023 |
23.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, FRASCO 50 ML, METRONIDAZOL 250 MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2023. PC158/2023A003,AF:3294/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
23.720,00 |
23.684,40 |
23.684,40 |
35,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14218/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002641/2022 |
PC |
|
00597/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03415/2023 |
20/08/2023 |
44.210,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:44/2023. PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
44.210,88 |
0,00 |
0,00 |
44.210,88 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14219/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002626/2022 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03413/2023 |
20/08/2023 |
41.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2023. PC2626/2022A001,AF:3413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 |
41.280,00 |
41.280,00 |
41.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14220/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03414/2023 |
20/08/2023 |
27.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2023. PC451/2023A001,AF:3414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14221/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03447/2023 |
22/08/2023 |
4.308,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:3447/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.308,60 |
4.308,60 |
4.308,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14225/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03422/2023 |
21/08/2023 |
9.105,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 447/2023. PC1472/2023A002,AF:3422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
9.105,09 |
9.105,09 |
9.105,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14226/2023 |
29/09/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03279/2023 |
11/08/2023 |
61.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE COLETE COM LOGO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2023 PC473/2023A004,AF:3279/2023 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 |
61.380,00 |
61.380,00 |
61.380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14229/2023 |
29/09/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14230/2023 |
29/09/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002296/2023 |
PC |
|
00209/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03488/2023 |
26/08/2023 |
1.377,12 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL. PC2296/2023,AF:3488/2023 |
1.377,12 |
1.377,12 |
1.377,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14232/2023 |
29/09/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03410/2023 |
20/08/2023 |
2.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2023, PC3107/2022A002,AF:3410/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14234/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03428/2023 |
21/08/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A003,AF:3428/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
92,00 |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14235/2023 |
29/09/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, 1a.PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, BEM COMO ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 569/2023 EM FLS.734/735, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.748, APOSTILAMENTO 85/2023,PC52/2022, CONTRATO: 181/2022, COJUL: 141/2023, |
104.670,90 |
45.895,33 |
45.895,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14236/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03446/2023 |
22/08/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023. PC3339/2022A001,AF:3446/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14237/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03450/2023 |
22/08/2023 |
23.058,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2023. PC158/2023A001,AF:3450/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 |
23.058,43 |
23.058,43 |
23.058,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14238/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03449/2023 |
22/08/2023 |
16.727,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2023. PC409/2023A001,AF:3449/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
16.727,60 |
16.727,60 |
16.727,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14239/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03448/2023 |
22/08/2023 |
32.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2023 PC409/2023A002,AF:3448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
32.760,00 |
32.760,00 |
32.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14240/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
181.039,26 |
181.039,26 |
181.039,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14241/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
107.956,46 |
107.956,46 |
107.956,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14242/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
155.300,84 |
155.300,84 |
155.300,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14243/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14244/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
299.536,45 |
299.536,45 |
299.536,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14245/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14246/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
132.099,73 |
132.099,73 |
132.099,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14247/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
463.562,70 |
463.562,70 |
463.562,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14248/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
3.689,71 |
3.689,71 |
3.689,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14249/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
154.093,64 |
154.093,64 |
154.093,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14250/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
338,36 |
338,36 |
338,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14251/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
230.012,78 |
230.012,78 |
230.012,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14252/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14253/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
134.502,29 |
134.502,29 |
134.502,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14254/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14255/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
85.833,80 |
85.833,80 |
85.833,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14256/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
83.503,13 |
83.503,13 |
83.503,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14257/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14258/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
102.121,90 |
102.121,90 |
102.121,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14259/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14260/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
83.726,95 |
83.726,95 |
83.726,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14261/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
102.380,32 |
102.380,32 |
102.380,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14262/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
117.953,99 |
117.953,99 |
117.953,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14263/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
734,86 |
734,86 |
734,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14264/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
136.917,65 |
136.917,65 |
136.917,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14265/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
104.525,23 |
104.525,23 |
104.525,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14266/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
662,30 |
662,30 |
662,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14267/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
117.516,95 |
117.516,95 |
117.516,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14268/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14269/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
152.335,47 |
152.335,47 |
152.335,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14270/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14271/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
109.674,32 |
109.674,32 |
109.674,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14272/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
149.966,08 |
149.966,08 |
149.966,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14273/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
112.937,03 |
112.937,03 |
112.937,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14274/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
145.154,66 |
145.154,66 |
145.154,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14275/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14276/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
227.029,01 |
227.029,01 |
227.029,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14277/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
517,26 |
517,26 |
517,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14278/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
84.327,44 |
84.327,44 |
84.327,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14279/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
168.416,97 |
168.416,97 |
168.416,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14280/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14281/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
164.400,29 |
164.400,29 |
164.400,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14282/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
119.526,31 |
119.526,31 |
119.526,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14283/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14284/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
110.850,54 |
110.850,54 |
110.850,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14285/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
353,51 |
353,51 |
353,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14286/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
126.287,99 |
126.287,99 |
126.287,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14287/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14288/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
91.663,45 |
91.663,45 |
91.663,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14289/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14290/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
181.627,18 |
181.627,18 |
181.627,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14291/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14292/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
117.478,96 |
117.478,96 |
117.478,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14293/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14294/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
160.715,55 |
160.715,55 |
160.715,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14295/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14296/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
106.350,09 |
106.350,09 |
106.350,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14297/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
121.569,21 |
121.569,21 |
121.569,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14298/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
381.522,43 |
381.522,43 |
381.522,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14299/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
387.862,03 |
387.862,03 |
387.862,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14300/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
305.578,95 |
305.578,95 |
305.578,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14301/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
743.172,41 |
743.172,41 |
743.172,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14302/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
541.168,89 |
541.168,89 |
541.168,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14303/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
1.174.134,33 |
1.174.134,33 |
1.174.134,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14304/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
1.124.740,36 |
1.124.740,36 |
1.124.740,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14305/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03451/2023 |
25/08/2023 |
45.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023 PC1930/2023A003,AF:3451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
45.995,00 |
45.995,00 |
45.995,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14306/2023 |
29/09/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03443/2023 |
22/08/2023 |
49.445,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2023 PC2849/2022A001,AF:3443/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 |
49.445,00 |
49.445,00 |
49.445,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14307/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002614/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70305/2023 |
27/08/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2614/2023,TERMO DE APROVACAO:70305/2023 |
1.100,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14308/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002614/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC 2614/2023 |
220,00 |
88,00 |
44,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14309/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002603/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70308/2023 |
27/08/2023 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS |
13961830789 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC2603/2023,TERMO DE APROVACAO:70308/2023 |
4.440,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14310/2023 |
29/09/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002603/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 2603/2023 |
888,00 |
780,00 |
588,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14311/2023 |
29/09/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 |
899.718,10 |
899.718,10 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14312/2023 |
29/09/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E BEM COMO ALTERACOESQUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 605/2023 |
803.661,67 |
786.550,29 |
786.550,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14313/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE |
128.041,48 |
128.041,48 |
128.041,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14314/2023 |
29/09/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/21) EM FLS.110/113, PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE |
30.579,62 |
30.579,62 |
30.579,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14315/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03455/2023 |
25/08/2023 |
10.408,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG EM PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2023. PC1931/2023A001,AF:3455/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
10.408,20 |
10.408,20 |
10.408,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14316/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03452/2023 |
25/08/2023 |
6.305,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 451/2023 PC1472/2023A006,AF:3452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.305,40 |
6.305,40 |
6.305,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14317/2023 |
02/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.537/2023 EM FLS. 462/464. TERMO DE PROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 467.TD COJUL 99991/2023. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14318/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03453/2023 |
25/08/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC1472/2023A004,AF:3453/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14319/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03454/2023 |
25/08/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3 MG + BETAMETASONA FOSFATO 3 MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2023 PC1472/2023A003,AF:3454/2023 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14320/2023 |
02/10/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002530/2023 |
PC |
|
00409/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03490/2023 |
27/08/2023 |
6.635,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 |
3.848,42 |
3.848,42 |
3.848,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14321/2023 |
02/10/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002530/2023 |
PC |
|
00409/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03490/2023 |
27/08/2023 |
6.635,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 |
1.327,04 |
1.327,04 |
1.327,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14322/2023 |
02/10/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002530/2023 |
PC |
|
00409/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03490/2023 |
27/08/2023 |
6.635,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, PC2530/2023,AF:3490/2023 |
1.459,74 |
1.459,74 |
1.459,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14324/2023 |
02/10/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03496/2023 |
27/08/2023 |
5.574,80 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:261/2023. PC527/2023A005,AF:3496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023 |
5.574,80 |
5.574,80 |
5.574,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14325/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000943/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2023 |
22/08/2023 |
180.556,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
33707029000167 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 |
104.722,89 |
0,00 |
0,00 |
92.683,83 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14326/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000943/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2023 |
22/08/2023 |
180.556,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
33707029000167 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 |
36.111,34 |
0,00 |
0,00 |
31.959,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14327/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000943/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03439/2023 |
22/08/2023 |
180.556,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA LTDA |
33707029000167 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS E RAMPA EM BORRACHA RECICLADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2023. PC943/2023A001,AF:3439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2014/2023 |
39.722,47 |
0,00 |
0,00 |
35.155,93 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14331/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03505/2023 |
28/08/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
9.280,00 |
9.280,00 |
9.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14332/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03505/2023 |
28/08/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14333/2023 |
02/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03505/2023 |
28/08/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2023 PC3403/2022A001,AF:3505/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14334/2023 |
02/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03480/2023 |
26/08/2023 |
43.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A001,AF:3480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 |
43.400,00 |
43.400,00 |
43.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14335/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03468/2023 |
25/08/2023 |
11.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/GRAMA DE POMADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 316/2023 PC826/2023A005,AF:3468/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
11.832,00 |
11.832,00 |
11.832,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14336/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03469/2023 |
25/08/2023 |
21.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 314/2023, PC826/2023A003,AF:3469/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
21.950,00 |
21.950,00 |
21.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14337/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03459/2023 |
25/08/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2023. PC3340/2022A004,AF:3459/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14338/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03473/2023 |
25/08/2023 |
10.522,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA E PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 278/2023, PC705/2023A003,AF:3473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
10.522,00 |
10.522,00 |
10.522,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14339/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03470/2023 |
25/08/2023 |
21.945,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 276/2023, PC705/2023A001,AF:3470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
21.945,00 |
21.945,00 |
21.945,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14342/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03471/2023 |
25/08/2023 |
61.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2023, PC413/2023A003,AF:3471/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
61.920,00 |
7.740,00 |
7.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14343/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03456/2023 |
25/08/2023 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG/AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 249/2023, PC413/2023A002,AF:3456/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14348/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03476/2023 |
26/08/2023 |
17.734,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2023 PC3339/2022A003,AF:3476/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.734,47 |
17.734,47 |
17.734,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14349/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03478/2023 |
26/08/2023 |
30.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023. PC157/2023A002,AF:3478/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
30.403,80 |
30.403,80 |
30.403,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14350/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03465/2023 |
25/08/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023. PC157/2023A004,AF:3465/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
51.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14351/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03477/2023 |
26/08/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/2023 PC157/2023A005,AF:3477/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14352/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03466/2023 |
25/08/2023 |
7.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2023 PC152/2023A003,AF:3466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14353/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03467/2023 |
25/08/2023 |
43.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 184/2023. PC3344/2022A002,AF:3467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
43.400,00 |
43.400,00 |
43.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14354/2023 |
02/10/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO,T.A 276/2023. MANIFESTACAO PGM-5 N.642/2022 (SB071430/2021). MANIFESTACAO PGM-5 N.696/2022 (SB071430/2021)EM FLS.693/700.PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 |
46.000,80 |
46.000,80 |
46.000,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14355/2023 |
02/10/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14358/2023 |
02/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002615/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70310/2023 |
28/08/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO |
35464802878 |
REALIZACAO DA EXPOSICAO A ARTE NÃO PODE PARAR DE PAINÉIS DE GRAFITTI NO DIA 3/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2615/2023,TERMO DE APROVACAO:70310/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14359/2023 |
02/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002615/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO, PC2615/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14360/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03461/2023 |
25/08/2023 |
224.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 245/2023. PC409/2023A004,AF:3461/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
224.006,40 |
224.006,40 |
224.006,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14361/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03457/2023 |
25/08/2023 |
9.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 246/2023. PC409/2023A005,AF:3457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 |
9.430,00 |
9.430,00 |
9.430,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14362/2023 |
02/10/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002622/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70311/2023 |
28/08/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870 |
24989217000134 |
REALIZACAO DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NOS DIAS 5,6 E 10/10/2023 NAS BIBLIOTECAS MACHADO DE ASSIS, ÉRICO VERISSIMO E GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DAS CRIANÇAS, PC2622/2023,TERMO DE APROVACAO:70311/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14364/2023 |
02/10/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 |
33.800,00 |
33.800,00 |
33.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14365/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03462/2023 |
25/08/2023 |
2.051,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50 MG, EM AMPOLAS COM 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2023. PC3036/2022A003,AF:3462/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023 |
2.051,40 |
2.051,40 |
2.051,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14366/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03460/2023 |
25/08/2023 |
30.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2023. PC3150/2022A006,AF:3460/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
30.552,00 |
30.552,00 |
30.552,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14367/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03479/2023 |
26/08/2023 |
4.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023. PC3340/2022A002,AF:3479/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14368/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03486/2023 |
26/08/2023 |
36.094,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:3486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
36.094,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14370/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
016362/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14371/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03463/2023 |
25/08/2023 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG POR COMPRIMIDO/CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 586/2022. PC2298/2022A002,AF:3463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14372/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03487/2023 |
26/08/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 302/2023. PC825/2023A005,AF:3487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14374/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03472/2023 |
25/08/2023 |
215.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:209/2023 PC248/2023A004,AF:3472/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14375/2023 |
02/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100135/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA POR REDE DOR SÃO LUIZ SA HOSPITAL E MATERNIDADE ASSUNÇÃO E OUTROS- AUTOS 1058070-96.2021.8.26.0053 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21431, PPSB100135/2021 |
37.206,00 |
37.206,00 |
37.206,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14376/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03484/2023 |
26/08/2023 |
51.120,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 219/2023. PC407/2023A004,AF:3484/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
51.120,72 |
51.120,72 |
51.120,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14377/2023 |
02/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054005/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419, PPSB54005/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14378/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03485/2023 |
26/08/2023 |
35.997,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 375/2023 PC1261/2023A001,AF:3485/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
35.997,99 |
35.997,99 |
35.997,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14379/2023 |
02/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03483/2023 |
26/08/2023 |
7.956,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 437/2023 PC1389/2023A002,AF:3483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
7.956,00 |
7.956,00 |
7.956,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14380/2023 |
03/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100519/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR, AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22004, PPSB100519/2021 |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14381/2023 |
03/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03506/2023 |
28/08/2023 |
6.708,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
6.110,00 |
6.110,00 |
6.110,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14382/2023 |
03/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055061/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002, PPSB55061/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14383/2023 |
03/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000519/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00158/2023 |
25/09/2023 |
593.371,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 527/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2575/2023, PC519/2023A001,TD.COJUL:519/2023 |
593.371,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14384/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
55.220,00 |
0,00 |
0,00 |
55.220,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14385/2023 |
03/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03515/2023 |
29/08/2023 |
46.200,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3515/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
46.200,00 |
46.200,00 |
46.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14386/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03464/2023 |
25/08/2023 |
229.045,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 244/2023. PC409/2023A003,AF:3464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
229.045,80 |
229.045,80 |
229.045,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14387/2023 |
03/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,60%, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/ 1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99992/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
196.393,19 |
196.393,19 |
196.393,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14388/2023 |
03/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 560/2023 EM FLS.1880/1882, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1886, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14390/2023 |
03/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03506/2023 |
28/08/2023 |
6.708,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:3506/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14391/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03507/2023 |
28/08/2023 |
74.138,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:3507/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
74.138,00 |
74.138,00 |
74.138,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14392/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03482/2023 |
26/08/2023 |
8.259,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:481/2023. PC1665/2023A004,AF:3482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
8.259,20 |
8.259,20 |
8.259,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14395/2023 |
03/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
1.200.000,00 |
582.613,74 |
582.613,74 |
617.386,26 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14396/2023 |
03/10/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734- BAIRRO ALVES DIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA 366524943, PPSB38248/2020 |
831.622,82 |
831.622,82 |
831.622,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14402/2023 |
03/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
22.973.182,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, |
274.282,25 |
208.454,51 |
208.454,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14403/2023 |
03/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 APOSTILAMENTO 74/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
900.000,00 |
500.256,37 |
500.256,37 |
399.743,63 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14406/2023 |
03/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002634/2023 |
PC |
|
00314/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70312/2023 |
02/09/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO VILLA DA ROCHA |
14923989858 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 15/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2634/2023,TERMO DE APROVACAO:70312/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14407/2023 |
03/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002634/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA, PC2634/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14408/2023 |
03/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. APOSTILAMENTO 72/2023,ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
1.507.094,40 |
1.251.529,51 |
1.251.529,51 |
255.564,89 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14410/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03481/2023 |
26/08/2023 |
55.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2023 PC1389/2023A003,AF:3481/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
55.220,00 |
55.220,00 |
55.220,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14411/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002610/2023 |
PC |
|
00414/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03500/2023 |
28/08/2023 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2610/2023,AF:3500/2023 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14412/2023 |
03/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 |
1.608,10 |
1.608,10 |
1.608,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14413/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2023 |
PC |
|
00412/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03491/2023 |
27/08/2023 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG (DETERMINACAO JUDICIAL), PC2598/2023,AF:3491/2023 |
2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14414/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002597/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03499/2023 |
27/08/2023 |
729,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 7000UI E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2597/2023,AF:3499/2023 |
729,96 |
729,96 |
729,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14416/2023 |
03/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03510/2023 |
27/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3510/2023 |
294,67 |
294,67 |
294,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14417/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002384/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03497/2023 |
27/08/2023 |
3.356,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO/BOLSA 250 ML, DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA, SISTEMA FECHADO. PC2384/2023,AF:3497/2023 |
3.356,00 |
3.356,00 |
3.356,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14418/2023 |
03/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03509/2023 |
27/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1550/2023,AF:3509/2023 |
2.674,00 |
2.674,00 |
2.674,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14419/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002384/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03498/2023 |
27/08/2023 |
861,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023 |
611,80 |
0,00 |
0,00 |
611,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14421/2023 |
03/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03509/2023 |
27/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM. EM COMPLEMENTO AF 3170/2023. PC1550/2023,AF:3509/2023 |
8.022,00 |
8.022,00 |
8.022,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14422/2023 |
03/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001550/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03510/2023 |
27/08/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. EM COMPLEMENTO AF 3171/2023. PC1550/2023,AF:3510/2023 |
33.305,33 |
33.305,33 |
33.305,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14423/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002384/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03498/2023 |
27/08/2023 |
861,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC2384/2023,AF:3498/2023 |
611,80 |
611,80 |
611,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14424/2023 |
03/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002384/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03498/2023 |
27/08/2023 |
861,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC2384/2023,AF:3498/2023 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14425/2023 |
03/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03489/2023 |
27/08/2023 |
7.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
7.416,00 |
7.416,00 |
7.416,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14427/2023 |
04/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2.APOSTILAMENTO 73/2023,ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
1.747.529,00 |
805.525,97 |
805.525,97 |
942.003,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14428/2023 |
04/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001240/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01508/2023 |
02/04/2023 |
16.131,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 |
28783345000188 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023 |
8.208,00 |
5.130,00 |
5.130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14437/2023 |
04/10/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002516/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03525/2023 |
03/09/2023 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2516/2023,AF:3525/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14438/2023 |
04/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03518/2023 |
02/09/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2023. PC428/2023A001,AF:3518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14439/2023 |
04/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03520/2023 |
02/09/2023 |
26.524,30 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 222/2023 PC305/2023A003,AF:3520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
26.524,30 |
26.524,30 |
26.524,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14440/2023 |
04/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03528/2023 |
03/09/2023 |
1.768,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3528/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
1.768,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14441/2023 |
04/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03418/2023 |
21/08/2023 |
148.858,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250 ML, CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500 ML, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000 ML E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, EM FRASCO/BOLSA COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2023 PC3337/2022A001,AF:3418/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
148.858,00 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14442/2023 |
04/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14447/2023 |
04/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03517/2023 |
02/09/2023 |
20.961,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
20.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14448/2023 |
04/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03531/2023 |
03/09/2023 |
50.977,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 402/2023, PC1147/2023A001,AF:3531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
50.977,62 |
34.729,14 |
34.729,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14449/2023 |
04/10/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03532/2023 |
03/09/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:3532/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
92,00 |
92,00 |
52,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14451/2023 |
04/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. APOSTILAMENTO 69/2023.ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI. PC2902/2019. CONTRATO:125/2020PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 |
103.673,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14454/2023 |
04/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. APOSTILAMENTO 79/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
1.200.000,00 |
547.931,70 |
547.931,70 |
652.068,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14455/2023 |
04/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB100123/2023 |
24.702,04 |
24.702,04 |
24.702,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14456/2023 |
04/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002670/2023 |
PC |
|
00320/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70318/2023 |
04/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
36600189000109 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2670/2023,TERMO DE APROVACAO:70318/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14457/2023 |
05/10/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
2.024.666,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 582/2023 EM FLS.723/725, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.738, |
221.259,23 |
138.287,02 |
138.287,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14458/2023 |
05/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002218/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03492/2023 |
27/08/2023 |
24.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISICAO DE CALDEIRÃO AUTO A GÁS GLP - 200 LITROS CALDEIRÃO DE COCÇÃO INDUSTRIAL TIPO AMERICANO 200 LITROS. PC2218/2023,AF:3492/2023 |
24.600,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14459/2023 |
05/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
11.831.179,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4%, MANIFESTACAO PGM-5 464/2023 EM FLS.950/952, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 961,PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021, TD.COJUL: 99993/23 |
112.484,11 |
84.343,46 |
84.343,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14460/2023 |
05/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008202/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420, PPSB008202/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14461/2023 |
05/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
7.434.001,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,5a. PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 609/2023 EM FLS.2187/2189, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS.2192/2193, |
500.971,92 |
25.752,66 |
25.752,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14463/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002664/2023 |
PC |
|
00318/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70316/2023 |
04/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA |
19851907880 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UM APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2664/2023,TERMO DE APROVACAO:70316/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14464/2023 |
05/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03516/2023 |
02/09/2023 |
3.876,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG/ML, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2023. PC159/2023A001,AF:3516/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 |
3.876,00 |
3.876,00 |
3.876,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14465/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002664/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2664/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14466/2023 |
05/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03543/2023 |
04/09/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2023 PC2998/2022A004,AF:3543/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14467/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002660/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70313/2023 |
04/09/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA DISCOTECAGEM,NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2660/2023,TERMO DE APROVACAO:70313/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14468/2023 |
05/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03539/2023 |
04/09/2023 |
3.776,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:3539/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
3.776,00 |
3.776,00 |
3.776,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14469/2023 |
05/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03521/2023 |
02/09/2023 |
31.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2022. PC2500/2022A003,AF:3521/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
31.340,00 |
31.340,00 |
31.340,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14470/2023 |
05/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03536/2023 |
03/09/2023 |
9.426,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
5.268,00 |
5.268,00 |
5.268,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14471/2023 |
05/10/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03536/2023 |
03/09/2023 |
9.426,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14472/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002649/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70315/2023 |
04/09/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANO MOLINER |
17842768803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2649/2023,TERMO DE APROVACAO:70315/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14473/2023 |
05/10/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00091 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03536/2023 |
03/09/2023 |
9.426,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A002,AF:3536/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14474/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002649/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 2649/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14475/2023 |
05/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03519/2023 |
02/09/2023 |
4.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023 PC2066/2023A001,AF:3519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14476/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002648/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70314/2023 |
04/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2648/2023,TERMO DE APROVACAO:70314/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14478/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002648/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER PC 2648/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14479/2023 |
05/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 |
2.068,00 |
0,00 |
0,00 |
2.068,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14480/2023 |
05/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03537/2023 |
04/09/2023 |
2.068,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 |
413,60 |
413,60 |
413,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14481/2023 |
05/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03537/2023 |
04/09/2023 |
2.068,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 |
454,96 |
454,96 |
454,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14482/2023 |
05/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
29.547.520,15 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, APOSTILAMENTO 71/2023. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2/2018, CONTRATO: 168/2018. |
448.597,59 |
182.670,10 |
182.670,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14483/2023 |
05/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002330/2023 |
PC |
|
00203/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03538/2023 |
04/09/2023 |
425,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 65 X 25 MM. CONFORME ESPECIFICAÇOES TECNICAS PC2330/2023,AF:3538/2023 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14484/2023 |
05/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03522/2023 |
02/09/2023 |
32.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (DIVERSOS TAMANHOS) E AGULHA DESCARTÁVEL DE BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2023. PC611/2023A001,AF:3522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
32.670,00 |
32.670,00 |
32.670,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14485/2023 |
05/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002669/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70319/2023 |
05/09/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS DIAS 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 2669/2023 PC2669/2023,TERMO DE APROVACAO:70319/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14486/2023 |
06/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002669/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2669/2023 |
800,00 |
800,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14487/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002667/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03548/2023 |
04/09/2023 |
2.242,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOÇÃO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150 G E L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2667/2023,AF:3548/2023 |
2.242,00 |
2.242,00 |
2.242,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14488/2023 |
06/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
002632/2023 |
PC |
|
00417/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03540/2023 |
04/09/2023 |
4.929,29 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS MEDINDO 5,48 X 2,73 M. PC2632/2023,AF:3540/2023 |
4.929,29 |
4.929,29 |
4.929,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14489/2023 |
06/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002361/2023 |
PC |
|
00484/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03533/2023 |
03/09/2023 |
28.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESAS LISAS EM INOX. PC2361/2023,AF:3533/2023 |
28.850,00 |
28.850,00 |
28.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14490/2023 |
06/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.125.130,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.MANIFESTACAO PGM-5 N.430/2023 EM FLS 3992/3994.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4023 DO PC 859/2022 ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, TD COJUL 144/2023 PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
991.110,51 |
0,00 |
0,00 |
591.815,61 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14491/2023 |
06/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.125.130,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA.EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
2.482.667,58 |
1.853.165,01 |
1.853.165,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14492/2023 |
06/10/2023 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2023 |
PC |
|
00454/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03512/2023 |
29/08/2023 |
1.595,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE VARA BOOM 6 METROS: PARA MICROFONES DIRECIONAIS E SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3512/2023 |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14493/2023 |
06/10/2023 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2023 |
PC |
|
00454/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03513/2023 |
29/08/2023 |
2.598,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE TRIPÉ 3 SEÇÕES E XPRO BALL HEAD: 3 SEÇÕES DE PERNA PESO:2,5 KG. PC2181/2023,AF:3513/2023 |
2.598,00 |
2.598,00 |
2.598,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14494/2023 |
06/10/2023 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002181/2023 |
PC |
|
00454/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03514/2023 |
29/08/2023 |
22.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA |
33071690000129 |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA COM LENTE EF-S 18-55MM IS STM, GRAVADOR DE AÚDIO PORTÁTIL, VARA BOOM 2.5 METROS DE FIBRA DE CARBONO E KIT DE BLIMP PARA MICROFONES SHOTGUN. PC2181/2023,AF:3514/2023 |
22.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14496/2023 |
06/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03537/2023 |
04/09/2023 |
2.068,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2023 PC1796/2023A001,AF:3537/2023 PROCESSO DIGITAL: 2346/2023 |
1.199,44 |
1.199,44 |
1.199,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14497/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03529/2023 |
03/09/2023 |
2.968,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 299/2023 PC825/2023A002,AF:3529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
2.968,00 |
2.968,00 |
2.968,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14498/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03526/2023 |
03/09/2023 |
7.362,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML, SOLUCAO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2023 PC159/2023A002,AF:3526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.362,50 |
7.362,50 |
7.362,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14499/2023 |
06/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002661/2023 |
PC |
|
00319/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70317/2023 |
04/09/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JURACI ROSA DA SILVA |
22222306833 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2661/2023,TERMO DE APROVACAO:70317/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14500/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
053024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14501/2023 |
06/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002661/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2661/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14502/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14503/2023 |
06/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054023/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SUELY DIB GEBARA, AUTOS 1030596-04.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, PPSB054023/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14504/2023 |
06/10/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002691/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70320/2023 |
06/09/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELAINE CRISTINA DA SILVA |
17319735865 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO FAZINDADA, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2691/2023,TERMO DE APROVACAO:70320/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14505/2023 |
06/10/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002691/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA PC 2691/2023 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14506/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03527/2023 |
03/09/2023 |
93.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5 MG+ GLICOSE 100 MG + FRUTOSE 100 MG/ML, AMPOLA 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2023 PC2720/2022A001,AF:3527/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
93.240,00 |
93.240,00 |
93.240,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14507/2023 |
06/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03546/2023 |
04/09/2023 |
77.672,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023 |
15.418,60 |
15.418,60 |
15.418,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14508/2023 |
06/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03546/2023 |
04/09/2023 |
77.672,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023PC2998/2022A002,AF:3546/2023 |
62.253,90 |
62.253,90 |
62.253,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14509/2023 |
06/10/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002559/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03530/2023 |
03/09/2023 |
2.984,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GL SERVICOS E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA |
21519870000141 |
AQUISIÇÃO DE REFIS DE ELEMENTOS FILTRANTES. PC2559/2023,AF:3530/2023 |
2.984,00 |
2.984,00 |
2.984,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14510/2023 |
06/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03581/2023 |
06/09/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2023. PC146/2023A001,AF:3581/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
15.680,00 |
15.680,00 |
15.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14511/2023 |
06/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03579/2023 |
06/09/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2023. PC3255/2022A001,AF:3579/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023 |
23.940,00 |
23.940,00 |
23.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14512/2023 |
06/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000510/2023 |
PC |
|
00374/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00159/2023 |
26/09/2023 |
2.764.466,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2641/2023.TD COJUL:510/2023. PC510/2023A001 |
2.764.466,17 |
2.764.466,11 |
1.695.562,79 |
0,06 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14513/2023 |
06/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002678/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03572/2023 |
06/09/2023 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC2678/2023,AF:3572/2023 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14514/2023 |
06/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03584/2023 |
06/09/2023 |
16.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 634/2022. PC2497/2022A001,AF:3584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022 |
16.320,00 |
16.320,00 |
16.320,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14516/2023 |
06/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000519/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00157/2023 |
26/09/2023 |
8.469.828,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023. PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2023 |
8.469.828,58 |
8.469.828,58 |
8.469.828,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14517/2023 |
09/10/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002528/2023 |
PC |
|
00222/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03567/2023 |
05/09/2023 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE DE 2000 X 1200 mm. PC2528/2023,AF:3567/2023 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14518/2023 |
09/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03587/2023 |
06/09/2023 |
7.099,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2023 PC1905/2023A001,AF:3587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
7.099,50 |
7.099,50 |
7.099,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14519/2023 |
09/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03580/2023 |
06/09/2023 |
119.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023 PC552/2023A001,AF:3580/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
119.940,00 |
119.940,00 |
119.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14520/2023 |
09/10/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
30.000,00 |
28.827,61 |
28.827,61 |
1.172,39 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14521/2023 |
09/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03582/2023 |
06/09/2023 |
8.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2023 PC1341/2023A001,AF:3582/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14522/2023 |
09/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000300/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03585/2023 |
06/09/2023 |
13.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2023 PC300/2023A001,AF:3585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 |
13.740,00 |
13.740,00 |
13.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14523/2023 |
09/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03576/2023 |
06/09/2023 |
1.885,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022. PC2806/2022A004,AF:3576/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
1.885,00 |
1.885,00 |
1.885,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14524/2023 |
09/10/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03577/2023 |
06/09/2023 |
4.063,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2022. PC2806/2022A003,AF:3577/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
4.063,68 |
4.063,68 |
4.063,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14525/2023 |
09/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03586/2023 |
06/09/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:3586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14526/2023 |
09/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03583/2023 |
06/09/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022. PC2117/2022A001,AF:3583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14527/2023 |
09/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
024112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE JOSÉ SANCHEZ - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21001. PPSB24112/2021 |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14528/2023 |
09/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03574/2023 |
06/09/2023 |
109,76 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 3574/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 |
109,76 |
109,76 |
109,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14529/2023 |
09/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
1.000.000,00 |
574.689,03 |
574.689,03 |
275.109,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14535/2023 |
09/10/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 144/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
830.000,00 |
830.000,00 |
830.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14536/2023 |
10/10/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000076/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03601/2023 |
09/09/2023 |
70.440,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA |
51189926000108 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ATENDE BEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:3601/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 |
70.440,28 |
70.440,28 |
70.440,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14548/2023 |
10/10/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, APOSTILAMENTO 70/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 |
1.804.414,99 |
977.999,99 |
977.999,99 |
826.415,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14549/2023 |
10/10/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
120 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 420/23 ,PPSB73877/2013, CONTRATO: 73877/2013,PROCESSO DIGITAL: 42568/2020 |
19.732.110,77 |
19.732.110,77 |
19.732.110,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14550/2023 |
10/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
91.905,46 |
90.912,07 |
90.912,07 |
993,39 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14551/2023 |
10/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002666/2023 |
PC |
|
00420/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03569/2023 |
05/09/2023 |
254,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO 70 E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO FRASCO COM 100ML. EM ATEDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2666/2023,AF:3569/2023 |
254,82 |
254,82 |
254,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14552/2023 |
10/10/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
120 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 419/2023,PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
535.068,52 |
535.068,52 |
535.068,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14553/2023 |
10/10/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 421/2023, PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB42565/2020 |
5.732.820,71 |
5.732.820,71 |
5.732.820,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14554/2023 |
10/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REAJUSTE DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, |
761.505,87 |
541.182,34 |
541.182,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14555/2023 |
10/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002623/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03541/2023 |
04/09/2023 |
1.280,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BRULAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS,MEDI |
30122631000144 |
AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR DE AGUA, VAZÃO 100 LITROS /H COM BLOQUEIO. PC2623/2023,AF:3541/2023 |
1.280,27 |
1.280,27 |
1.280,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14556/2023 |
10/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03561/2023 |
05/09/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 526/2023 PC2066/2023A002,AF:3561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14557/2023 |
10/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.135, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14558/2023 |
10/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03605/2023 |
09/09/2023 |
65.706,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2023 PC836/2023A001,AF:3605/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
65.706,00 |
65.706,00 |
65.706,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14559/2023 |
10/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001848/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2023 |
06/09/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 |
13.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14560/2023 |
10/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001848/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2023 |
06/09/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE CABINA DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14561/2023 |
10/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001848/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03588/2023 |
06/09/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE CABINAS DE ELEVADOR EM CHAPA DE AÇO COMPATIVEL COM A MARCA ORTOBRAS. PC1848/2023,AF:3588/2023 |
5.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14562/2023 |
10/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14563/2023 |
10/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001069/2022 |
PC |
|
00271/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03542/2023 |
04/09/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 601/2022 PC1069/2022A001,AF:3542/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14564/2023 |
10/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14565/2023 |
10/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03606/2023 |
09/09/2023 |
154.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:3606/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
154.440,00 |
154.440,00 |
154.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14566/2023 |
10/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03549/2023 |
04/09/2023 |
8.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023 PC159/2023A005,AF:3549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14567/2023 |
10/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002644/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03599/2023 |
09/09/2023 |
1.595,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRO AUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
10263451000760 |
SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULO MARCA MITSUBISH-MMC-MOD. L200-TRITON SPO DA FROTA MUNICIPAL. PC2644/2023,AF:3599/2023 |
1.595,00 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14568/2023 |
10/10/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002668/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03594/2023 |
09/09/2023 |
471,80 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA: PINCEL DE CERDAS, REDONDO, Nº 24, CABO LONGO DE MADEIRA BLOCO DE PAPEL CANSON,TAMANHO A3, (BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA). PC2668/2023,AF:3594/2023 |
471,80 |
471,80 |
471,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14569/2023 |
10/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
990.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a |
61.875,00 |
61.875,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14570/2023 |
10/10/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002668/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03595/2023 |
09/09/2023 |
462,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA |
51604544000101 |
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA:TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES,NAO TOXICA,SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM ÁGUA E A BASE DE RESINA ACRILICA. EM POTE COM 60 ML. PC2668/2023,AF:3595/2023 |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14571/2023 |
10/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03553/2023 |
04/09/2023 |
180.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2023 PC1664/2023A005,AF:3553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
180.800,00 |
180.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14572/2023 |
11/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
105.200,00 |
92.257,12 |
72.487,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14573/2023 |
11/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA),4o REALUSTE DE PREÇOS MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS. 1547,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1552, |
74.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14574/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002738/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70322/2023 |
10/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇÃO PARA DISCOTECAGEM NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO. PC2738/2023,TERMO DE APROVACAO:70322/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14575/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002738/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2738/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14576/2023 |
11/10/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
044327/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL DE TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022. |
17.992,82 |
17.992,82 |
17.992,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14577/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002728/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70323/2023 |
10/09/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ORLANDO CANDIDO DE BRITO 14942400848 |
11624748000181 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA BRITTOS PRODUÇÕES NO DIA 21 DE OUTUBRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2728/2023,TERMO DE APROVACAO:70323/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14578/2023 |
11/10/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14579/2023 |
11/10/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB55710/2012. PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14580/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002714/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70321/2023 |
09/09/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA |
06939235809 |
APRESENTACAO DE DANÇA POPULAR NO DIA 22 DE OUTUBRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2714/2023,TERMO DE APROVACAO:70321/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14581/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002714/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA. PC 2714/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14582/2023 |
11/10/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ALTERACAO DE CARGA NA RUA OLAVO BILAC,612-BAIRRO JARDIM OLAVO BILAC,CONFORME NOTA TÉCNICA 371910271, PPSB38248/2020 |
13.265,93 |
13.265,93 |
13.265,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14583/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002676/2023 |
PC |
|
00422/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03570/2023 |
06/09/2023 |
163,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2676/2023,AF:3570/2023 |
163,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14584/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002676/2023 |
PC |
|
00422/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03571/2023 |
06/09/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40 MG E CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO LENTA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2676/2023,AF:3571/2023 |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14585/2023 |
11/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002651/2023 |
PC |
|
00426/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03598/2023 |
09/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUCACAO PRESENTE LTDA |
08799774000136 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ESTRATÉGIAS DIDATICAS PARA O ENSINO DA MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR ANA RUTH STAREPRAVO. PC2651/2023,AF:3598/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14586/2023 |
11/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14587/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 |
800,00 |
49,10 |
49,10 |
750,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14588/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023 |
1.200,00 |
509,95 |
509,95 |
690,05 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14589/2023 |
11/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
103629/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES |
13158618877 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, A.R.T., R.R.T., LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTOS PARA REUNIÕES EXTERNAS E EVENTOS PPSB103629/2023 |
1.000,00 |
593,78 |
593,78 |
406,22 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14590/2023 |
11/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000711/2022 |
PC |
|
00239/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03622/2023 |
10/09/2023 |
3.868,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMATE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 293/2022 PC711/2022A001,AF:3622/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 |
3.868,80 |
3.868,80 |
3.868,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14591/2023 |
11/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00160/2023 |
01/10/2023 |
327.983,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GALPÃO B. MANIFESTACAO PGM.5 N.827/2022 EM FLS 133/136 ,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO |
327.983,88 |
258.387,21 |
68.486,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14593/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03566/2023 |
05/09/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A003,AF:3566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14594/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002014/2022 |
PC |
|
00508/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03312/2023 |
13/08/2023 |
312.906,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO DE 70 A 110CM DE CINTURA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 643/2022 PC2014/2022A001,AF:3312/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 |
176.154,24 |
176.154,24 |
176.154,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14595/2023 |
11/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002435/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03600/2023 |
09/09/2023 |
2.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WALMIR NARDI 06308222801 |
34367601000159 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MANGA CURTA E MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO. PC2435/2023,AF:3600/2023 |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14597/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
085190/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14598/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03560/2023 |
05/09/2023 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:3560/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
1.920,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
16,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14599/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03534/2023 |
03/09/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:3534/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14600/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14601/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
130,00 |
127,72 |
127,72 |
2,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14602/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03556/2023 |
05/09/2023 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:3556/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14603/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002741/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70324/2023 |
11/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO GRUPO CONGADA, POR MEIO DE BENEDITO DA SILVA LEMES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2741/2023,TERMO DE APROVACAO:70324/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14604/2023 |
11/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002741/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 2741/2023 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14605/2023 |
11/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03625/2023 |
10/09/2023 |
799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:3625/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
799,00 |
799,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14606/2023 |
11/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03616/2023 |
10/09/2023 |
219.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA MEDINDO 10CM X 130M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
127.031,60 |
127.031,60 |
127.031,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14607/2023 |
11/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03616/2023 |
10/09/2023 |
219.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
43.804,00 |
43.804,00 |
43.804,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14608/2023 |
11/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03616/2023 |
10/09/2023 |
219.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:3616/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
48.184,40 |
48.184,40 |
48.184,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14609/2023 |
11/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03618/2023 |
10/09/2023 |
46.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
26.970,00 |
26.970,00 |
26.970,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14610/2023 |
11/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03618/2023 |
10/09/2023 |
46.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14611/2023 |
11/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03618/2023 |
10/09/2023 |
46.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3618/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
10.230,00 |
10.230,00 |
10.230,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14612/2023 |
11/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
148.214,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.492/2023 EM FLS. 108/117, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.234/236. PC1833/2023,TD.COJUL:1833/2023PROCESSO DIGITAL: PC 1833/2023 |
38.595,00 |
24.702,32 |
12.351,16 |
5.865,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14613/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03589/2023 |
09/09/2023 |
161,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2892/2022A003,AF:3589/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 |
161,27 |
161,27 |
161,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14614/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03555/2023 |
05/09/2023 |
8.355,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:3555/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
8.355,20 |
8.355,20 |
8.355,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14615/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03565/2023 |
05/09/2023 |
151.287,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2023 PC3344/2022A006,AF:3565/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 |
151.287,50 |
151.287,50 |
151.287,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14616/2023 |
11/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03676/2023 |
11/09/2023 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A014,AF:3676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2748/2023 |
10.150,00 |
10.150,00 |
10.150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14617/2023 |
11/10/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03657/2023 |
11/09/2023 |
4.753,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODIZIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 288/2023 PC2681/2022A002,AF:3657/2023 PROCESSO DIGITAL: 2672/2023 |
4.753,00 |
4.753,00 |
4.753,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14618/2023 |
11/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03558/2023 |
05/09/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2023 PC3339/2022A006,AF:3558/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14619/2023 |
11/10/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002527/2023 |
PC |
|
00224/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03604/2023 |
09/09/2023 |
1.570,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE FLASH PARA CAMERA CANON TTL. PC2527/2023,AF:3604/2023 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14620/2023 |
11/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002504/2023 |
PC |
|
00429/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03612/2023 |
10/09/2023 |
3.187,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAMBO TECNOLOGIA S.A. |
24406178000286 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC2504/2023,AF:3612/2023 |
3.187,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14621/2023 |
16/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002450/2023 |
PC |
|
00207/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03564/2023 |
05/09/2023 |
6.206,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIODO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023 |
5.457,00 |
5.457,00 |
5.457,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14622/2023 |
16/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002450/2023 |
PC |
|
00207/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03564/2023 |
05/09/2023 |
6.206,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. PC2450/2023,AF:3564/2023 |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14624/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03620/2023 |
10/09/2023 |
254.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
147.378,00 |
147.378,00 |
147.378,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14626/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03620/2023 |
10/09/2023 |
254.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
50.820,00 |
50.820,00 |
50.820,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14627/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03620/2023 |
10/09/2023 |
254.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3620/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
55.902,00 |
55.902,00 |
55.902,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14628/2023 |
16/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03631/2023 |
10/09/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 678/2022 PC2120/2022A001,AF:3631/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14629/2023 |
16/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03663/2023 |
11/09/2023 |
4.074,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:3663/2023 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
4.074,00 |
4.074,00 |
4.074,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14630/2023 |
16/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001326/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03664/2023 |
11/09/2023 |
3.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3664/2023PROCESSO DIGITAL: 1882/2023 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14631/2023 |
16/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076823/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINA PRADO ABREU |
40571173853 |
LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 1018076-85.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18585, PPSB76823/2019 |
68.044,98 |
68.044,98 |
68.044,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14632/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03619/2023 |
10/09/2023 |
214.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
124.352,00 |
124.352,00 |
124.352,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14633/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03619/2023 |
10/09/2023 |
214.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
42.880,00 |
42.880,00 |
42.880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14634/2023 |
16/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
096175/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSMAR ALBINO |
76817482887 |
LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0018152-63.2017.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21397, PPSB96175/2021 |
37.161,00 |
37.161,00 |
37.161,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14635/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03619/2023 |
10/09/2023 |
214.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2022 PC2602/2022A002,AF:3619/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
47.168,00 |
47.168,00 |
47.168,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14636/2023 |
16/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
068187/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ZELIA MARIA SPARVOLI |
37310542800 |
LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0032063-11.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18567 PPSB68187/2022 |
30.792,70 |
30.792,70 |
30.792,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14637/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03621/2023 |
10/09/2023 |
5.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
3.010,20 |
3.010,20 |
3.010,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14638/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03621/2023 |
10/09/2023 |
5.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14639/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03621/2023 |
10/09/2023 |
5.190,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2023 PC2479/2022A001,AF:3621/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
1.141,80 |
1.141,80 |
1.141,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14640/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03617/2023 |
10/09/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
8.468,00 |
8.468,00 |
8.468,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14641/2023 |
16/10/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.850.041,72 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
139.258,19 |
139.258,19 |
139.258,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14642/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03617/2023 |
10/09/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14643/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03617/2023 |
10/09/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:3617/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
3.212,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14644/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03635/2023 |
10/09/2023 |
39.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
22.846,20 |
22.846,20 |
22.846,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14645/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03635/2023 |
10/09/2023 |
39.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
7.878,00 |
7.878,00 |
7.878,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14646/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03635/2023 |
10/09/2023 |
39.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3635/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
8.665,80 |
8.665,80 |
8.665,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14648/2023 |
16/10/2023 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
226.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14649/2023 |
16/10/2023 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
25.135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14650/2023 |
16/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00162/2023 |
14/10/2023 |
302.034,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA B, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO |
302.034,88 |
153.805,03 |
153.805,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14651/2023 |
16/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03554/2023 |
04/09/2023 |
7.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA),ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO,EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023.PC1390/2023A001,AF:3554/2023 |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14652/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).PPSB-031648/2023,CONVENIO:00032/2023-FSS. |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14653/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03636/2023 |
10/09/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
21.175,80 |
21.175,80 |
21.175,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14654/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03636/2023 |
10/09/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
7.302,00 |
7.302,00 |
7.302,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14655/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03636/2023 |
10/09/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A003,AF:3636/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
8.032,20 |
8.032,20 |
8.032,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14656/2023 |
16/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2023 |
14/10/2023 |
305.001,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A, MANIFESTACAO DA PGM-5 N.827/2022 EM FLS. 133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO |
305.001,33 |
128.534,36 |
128.534,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14657/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03623/2023 |
10/09/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:3623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14658/2023 |
16/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03550/2023 |
04/09/2023 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:3550/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14659/2023 |
16/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.525.829,72 |
5.525.829,72 |
5.525.829,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14660/2023 |
16/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
71.924,88 |
71.924,88 |
71.924,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14661/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031684/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023FSS |
13/03/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-031684/2023,CONVENIO:00033/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14662/2023 |
16/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC3332/2022, CONTRATO: 01/2022 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14663/2023 |
16/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.364.601,72 |
1.364.601,72 |
1.364.601,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14664/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032197/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 81/84 E 99 (SB 14638/2023).PPSB-032197/2023,CONVENIO:00034/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14665/2023 |
16/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.883.066,14 |
7.381.088,04 |
7.381.088,04 |
1.501.978,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14666/2023 |
16/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.245.744,11 |
7.217.440,52 |
7.217.440,52 |
28.303,59 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14667/2023 |
16/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
543.054,99 |
543.054,99 |
543.054,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14668/2023 |
16/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.723.819,98 |
1.723.819,98 |
1.723.819,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14669/2023 |
16/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.241.645,99 |
1.241.645,99 |
1.241.645,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14670/2023 |
16/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03597/2023 |
09/09/2023 |
16.939,56 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2023. PC532/2023A001,AF:3597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
16.939,56 |
16.939,56 |
16.939,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14671/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032302/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 100/103 E 118 (SB 14638/2023).PPSB-032302/2023,CONVENIO:00035/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14672/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032481/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.94/97 E 112 (SB 14638/2023).PPSB-032481/2023,CONVENIO:00036/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14673/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03638/2023 |
10/09/2023 |
6.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 |
3.549,60 |
3.549,60 |
3.549,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14674/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03638/2023 |
10/09/2023 |
6.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14675/2023 |
16/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03638/2023 |
10/09/2023 |
6.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº634/2022 PC2497/2022A002,AF:3638/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 |
1.346,40 |
1.346,40 |
1.346,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14676/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032511/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.172/175 E 190 (SB 14638/2023).PPSB-032511/2023,CONVENIO:00037/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14677/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.71/74 E 89 (SB 14638/2023).PPSB-032539/2023,CONVENIO:00038/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14678/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032552/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032552/2023,CONVENIO:00039/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14679/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032647/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.111/114 E 129 (SB 14638/2023).PPSB-032647/2023,CONVENIO:00040/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14680/2023 |
16/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03639/2023 |
10/09/2023 |
61.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 251/2023 PC413/2023A004,AF:3639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
61.200,00 |
61.200,00 |
61.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14681/2023 |
16/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03602/2023 |
09/09/2023 |
780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 - RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3602/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14682/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032692/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).PPSB-032692/2023,CONVENIO:00042/2023-FSS. |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14683/2023 |
16/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032696/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 86/89E 104 (SB 14638/2023).PPSB-032696/2023,CONVENIO:00043/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14684/2023 |
17/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032706/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- |
06013803000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.101/104 E 119 (SB 14638/2023).PPSB-032706/2023,CONVENIO:00044/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14685/2023 |
17/10/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03670/2023 |
05/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (REMARCACAO) SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,EM REUNIOES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2023 EM BRASILIA(DF),ALEM DA PREMIACAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. |
746,26 |
746,26 |
746,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14686/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03634/2023 |
10/09/2023 |
199.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:3634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
199.100,00 |
199.077,12 |
199.077,12 |
22,88 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14687/2023 |
17/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032825/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.92/95 E 110 (SB 14638/2023).PPSB-032825/2023,CONVENIO:00045/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14688/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03633/2023 |
10/09/2023 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:3633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14689/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03544/2023 |
04/09/2023 |
207.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES P/ SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:3544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
207.300,00 |
207.300,00 |
207.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14690/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03552/2023 |
04/09/2023 |
7.638,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 479/2023. PC1665/2023A002,AF:3552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
7.638,00 |
7.638,00 |
7.638,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14691/2023 |
17/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032830/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.95/98 E 113 (SB 14638/2023).PPSB-032830/2023,CONVENIO:00046/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14692/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03660/2023 |
11/09/2023 |
89.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 66/2023 PC3150/2022A002,AF:3660/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
89.600,00 |
89.600,00 |
89.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14693/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03626/2023 |
10/09/2023 |
40.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:3626/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
40.560,00 |
40.560,00 |
40.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14694/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03650/2023 |
11/09/2023 |
22.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/2023 PC159/2023A003,AF:3650/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
22.676,00 |
22.676,00 |
22.676,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14695/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002663/2023 |
PC |
|
00418/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03547/2023 |
04/09/2023 |
1.288,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G, PLURAIR, EM FRASCO COM 120 DOSES CADA, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, FRASCO COM 15ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML FRASCO COM 5ML,BUDESONIDA NASAL 50MCG E DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. |
1.288,61 |
1.288,61 |
1.288,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14696/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03545/2023 |
04/09/2023 |
61.531,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:3545/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
61.531,75 |
61.531,75 |
61.531,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14697/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002692/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03613/2023 |
10/09/2023 |
7.758,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. *EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL* PC2692/2023,AF:3613/2023 |
7.758,76 |
7.758,76 |
7.758,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14698/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03551/2023 |
04/09/2023 |
18.012,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:3551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
18.012,90 |
18.012,90 |
18.012,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14699/2023 |
17/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03603/2023 |
09/09/2023 |
4.666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO:CONDULETE MULTIPLO TAMPA PARA CONDULETETAMPAO DE PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 558/2023 PC1745/2023A001,AF:3603/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
4.666,00 |
4.666,00 |
4.666,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14701/2023 |
17/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C COBRANCA,PROPOSTA POR LUCIANA DEL REY MENEZES E OUTROS, AUTOS: 0006506-46.2023.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11842. PPSB68090/2023 |
3.496,05 |
3.496,05 |
3.496,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14702/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03628/2023 |
10/09/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº584/2022 PC2299/2022A001,AF:3628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14703/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002675/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03591/2023 |
09/09/2023 |
134,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3591/2023 |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14704/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03640/2023 |
10/09/2023 |
64.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 PC3034/2022A006,AF:3640/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
64.800,00 |
64.638,00 |
64.638,00 |
162,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14705/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002675/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03592/2023 |
09/09/2023 |
5.351,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3592/2023 |
5.351,00 |
5.351,00 |
5.351,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14706/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002675/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03593/2023 |
09/09/2023 |
705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE 13,125G DE MACROGOL 3350 + 0,1775G DE BICARBONATO DE SODIO + 0,3507G DE CLORETO DE SODIO + 0,0466G DE CLORETO DE POTASSIO, PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2675/2023,AF:3593/2023 |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14707/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03658/2023 |
11/09/2023 |
140.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:3658/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
140.040,00 |
140.040,00 |
140.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14708/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03645/2023 |
11/09/2023 |
22.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
12.480,00 |
12.472,20 |
12.472,20 |
7,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14709/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03645/2023 |
11/09/2023 |
22.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:3645/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14710/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03568/2023 |
05/09/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:3568/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14711/2023 |
17/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002750/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70326/2023 |
11/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDSON JOSE DE SOUZA |
84427833420 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2750/2023,TERMO DE APROVACAO:70326/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14713/2023 |
17/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002750/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 2750/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14714/2023 |
17/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03686/2023 |
17/09/2023 |
169,52 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A009,AF:3686/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 |
169,52 |
169,52 |
169,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14715/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03627/2023 |
10/09/2023 |
132.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº107/2023 PC3339/2022A002,AF:3627/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
132.000,00 |
131.998,68 |
131.998,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14716/2023 |
17/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70327/2023 |
11/09/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUARACI PITA PEREIRA |
32266881892 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2744/2023,TERMO DE APROVACAO:70327/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14717/2023 |
17/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUARACI PITA PEREIRA . PC 2744/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14718/2023 |
17/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002743/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70325/2023 |
11/09/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADILSON CASIMIRO 06110939870 |
19740656000179 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ADILSON CASIMIRO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2743/2023,TERMO DE APROVACAO:70325/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14719/2023 |
17/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032657/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.96/99 E 114 (SB 14638/2023).PPSB-032657/2023,CONVENIO:00041/2023-FSS. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14720/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03637/2023 |
10/09/2023 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:238/2023. PC408/2023A002,AF:3637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14721/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03641/2023 |
10/09/2023 |
23.584,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:3641/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
23.584,00 |
23.584,00 |
23.584,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14722/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03659/2023 |
11/09/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:26/2023. PC3034/2022A002,AF:3659/2023 PROCESSO DIGITAL: 418/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14723/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03665/2023 |
11/09/2023 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023 PC153/2023A002,AF:3665/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
40.794,00 |
40.794,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14724/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029797/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB29797/2016, PROCESSO DIGITAL: SB127749/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14725/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03666/2023 |
11/09/2023 |
20.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:3666/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
20.868,00 |
20.868,00 |
20.868,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14726/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03632/2023 |
10/09/2023 |
3.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 523/2023. PC1930/2023A002,AF:3632/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14727/2023 |
17/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03673/2023 |
11/09/2023 |
69.192,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE NOS TAMANHOS APROXIMADOS 10 X 10CM E 20X20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:3673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
69.192,60 |
69.192,60 |
69.192,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14728/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001812/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03651/2023 |
11/09/2023 |
81.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 487/2023 PC1812/2023A001,AF:3651/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
81.200,00 |
81.200,00 |
81.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14729/2023 |
17/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002684/2023 |
PC |
|
00431/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03652/2023 |
11/09/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14730/2023 |
17/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
002684/2023 |
PC |
|
00431/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03652/2023 |
11/09/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14731/2023 |
17/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
002684/2023 |
PC |
|
00431/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03652/2023 |
11/09/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA >COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES<. PC2684/2023,AF:3652/2023 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14734/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03646/2023 |
11/09/2023 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:3646/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14735/2023 |
17/10/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002080/2023 |
PC |
|
00441/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03630/2023 |
10/09/2023 |
17.940,39 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PC2080/2023,AF:3630/2023 |
17.940,39 |
17.940,39 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14736/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002641/2022 |
PC |
|
00597/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03415/2023 |
20/08/2023 |
44.210,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE TADURA DE CREPE TIPO I MEDINDO: 10CM X 180CM E 20CM X 180CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:3415/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
44.210,88 |
44.210,88 |
44.210,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14738/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002689/2023 |
PC |
|
00427/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03614/2023 |
10/09/2023 |
4.497,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE OXICODONA CLORIDRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2689/2023,AF:3614/2023 |
4.497,60 |
4.497,60 |
4.497,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14739/2023 |
17/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002689/2023 |
PC |
|
00427/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03615/2023 |
10/09/2023 |
1.588,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 10MG E MIRTAZAPINA 30MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2689/2023,AF:3615/2023 |
1.588,80 |
1.588,80 |
1.588,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14740/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03642/2023 |
11/09/2023 |
1.599,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 397/2023 PC1390/2023A003,AF:3642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
1.599,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
39,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14741/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03643/2023 |
11/09/2023 |
83.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023. PC825/2023A004,AF:3643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
83.200,00 |
83.200,00 |
22.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14742/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03644/2023 |
11/09/2023 |
12.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOX No 315/2023 PC826/2023A004,AF:3644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
12.015,00 |
12.015,00 |
12.015,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14743/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021729/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14744/2023 |
18/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002557/2023 |
PC |
|
00221/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03649/2023 |
11/09/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISICAO DE REFRATOR GREENS. PC2557/2023,AF:3649/2023 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14745/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002713/2023 |
PC |
|
00435/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03675/2023 |
11/09/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2713/2023,AF:3675/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14746/2023 |
18/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002488/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03653/2023 |
11/09/2023 |
6.612,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO. PC2488/2023,AF:3653/2023 |
3.463,90 |
3.463,90 |
3.463,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14747/2023 |
18/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002488/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03653/2023 |
11/09/2023 |
6.612,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO PC2488/2023,AF:3653/2023 |
3.149,00 |
3.149,00 |
3.149,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14748/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002739/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03671/2023 |
11/09/2023 |
13.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2739/2023,AF:3671/2023 |
13.860,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14749/2023 |
18/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002060/2023 |
PC |
|
00195/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03662/2023 |
11/09/2023 |
4.217,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
19040607000123 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA/ ESCARRO E LÂMINA PARA MICROSCOPIA. PC2060/2023,AF:3662/2023 |
4.217,00 |
4.217,00 |
4.217,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14750/2023 |
18/10/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000884/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021 |
5.674,41 |
5.674,41 |
5.674,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14751/2023 |
18/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2023 |
07/10/2023 |
329.268,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VELORIO VILA EUCLIDES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
329.268,48 |
132.547,06 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14752/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002719/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03669/2023 |
11/09/2023 |
13.054,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISICAO DE CANNADIBIOL 100MG/ML, EM FRASCOS COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 36/38, PC2719/2023,AF:3669/2023 |
13.054,84 |
13.054,84 |
13.054,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14753/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014865/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14755/2023 |
18/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002203/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03535/2023 |
03/09/2023 |
970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 |
116,40 |
116,40 |
116,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14756/2023 |
18/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002203/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03535/2023 |
03/09/2023 |
970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 |
116,40 |
116,40 |
116,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14757/2023 |
18/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002203/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03535/2023 |
03/09/2023 |
970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC2203/2023,AF:3535/2023 |
679,00 |
679,00 |
679,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14758/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002203/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03535/2023 |
03/09/2023 |
970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC2203/2023,AF:3535/2023 |
58,20 |
58,20 |
58,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14759/2023 |
18/10/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB452/2023 |
8.000,00 |
3.627,88 |
3.627,88 |
4.372,12 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14761/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002740/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03668/2023 |
11/09/2023 |
4.202,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG ÓLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 45/47, PC2740/2023,AF:3668/2023 |
4.202,80 |
4.202,80 |
4.202,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14787/2023 |
18/10/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00174/2023 |
08/10/2023 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.371, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.487 E 489, PROCESSO DIGITAL: SB121164/2023 PC1819/2021,TD.COJUL:1819/2023 |
736.429,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14788/2023 |
18/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055106/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14789/2023 |
18/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14790/2023 |
18/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
6.000,00 |
5.977,86 |
5.977,86 |
22,14 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14791/2023 |
18/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023 |
300,00 |
12,40 |
12,40 |
287,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14792/2023 |
18/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14793/2023 |
18/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002729/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03672/2023 |
11/09/2023 |
3.517,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2500MG/30ML, EM FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 43/45, PC2729/2023,AF:3672/2023 |
3.517,40 |
3.517,40 |
3.517,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14794/2023 |
18/10/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03712/2023 |
18/09/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:3712/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14795/2023 |
18/10/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.120,00 |
26.117,37 |
26.117,37 |
2,63 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14796/2023 |
18/10/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.544,00 |
22.542,74 |
22.542,74 |
1,26 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14797/2023 |
18/10/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.292,00 |
23.241,87 |
23.241,87 |
4.050,13 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14798/2023 |
18/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.821,00 |
8.821,00 |
8.821,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14799/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.698,00 |
33.826,22 |
33.826,22 |
22.871,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14800/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
68.448,00 |
58.155,46 |
58.155,46 |
10.292,54 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14801/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.430,00 |
7.257,98 |
7.257,98 |
1.172,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14802/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.564,00 |
35.564,00 |
35.564,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14803/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.492.201,00 |
1.486.201,00 |
1.486.201,00 |
6.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14804/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.776,00 |
2.776,00 |
2.776,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14805/2023 |
18/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.300,00 |
89.300,00 |
89.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14806/2023 |
18/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101.490,00 |
101.490,00 |
101.490,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14807/2023 |
18/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.576,00 |
130.576,00 |
130.576,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14808/2023 |
18/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
731.324,00 |
534.034,00 |
534.034,00 |
197.290,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14809/2023 |
18/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.750,00 |
47.750,00 |
47.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14810/2023 |
18/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.851,00 |
136.169,84 |
136.169,84 |
15.681,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14811/2023 |
18/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
68.006,00 |
68.006,00 |
68.006,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14812/2023 |
18/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.124,00 |
3.575,29 |
3.575,29 |
548,71 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14813/2023 |
18/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.922,00 |
2.313,81 |
2.313,81 |
608,19 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14814/2023 |
18/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.467,00 |
2.465,44 |
2.465,44 |
1,56 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14815/2023 |
18/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.081,00 |
3.876,23 |
3.876,23 |
2.204,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14816/2023 |
18/10/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.119,00 |
6.117,85 |
6.117,85 |
1,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14817/2023 |
18/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.831,00 |
25.831,00 |
25.831,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14818/2023 |
18/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.506,00 |
25.077,24 |
25.077,24 |
1.428,76 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14819/2023 |
18/10/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
105.196,00 |
105.196,00 |
105.196,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14820/2023 |
18/10/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
112.986,00 |
108.986,00 |
108.986,00 |
4.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14821/2023 |
18/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
124471/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS N.1021292-78.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24050. PPSB124471/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14822/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
113386/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 542/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 13722, ACAO 0012542-41.2022.8.26.0564, AUTOS 0534170-59.2004. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113386/2023 |
1.513,47 |
1.513,47 |
1.513,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14823/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
065018/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SALVELINA DIAS DA COSTA |
13141748861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2023, EMITIDO EM 18/9/2023, FILE 20306, ACAO/AUTOS 1001117-04.2020.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB65018/2020 |
1.787,80 |
1.787,80 |
1.787,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14824/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
046691/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA MICHAEL MELLO TORQUATO DA SILVA |
16232906861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 367/2023, EMITIDO EM 12/9/2023, FILE 19605, ACAO/AUTOS 1000367-90.2020.5.02.0465 - 5a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB46691/2020 |
4.969,05 |
4.969,05 |
4.969,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14825/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
098223/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GERALDO MAZARIN, MATRICULA 23.291-5, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS ROMA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 098223/2023 |
1.797,44 |
1.797,44 |
1.797,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14826/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
144443/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
14392448000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 561/2023, EMITIDO EM 14/9/2023, FILE 13037, ACAO/AUTOS 0012561-47.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB144443/2022 |
12.571,55 |
12.571,55 |
12.571,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14827/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
045849/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MEDEIROS DE PONTE DINELLI |
07640737885 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 839/2023, EMITIDO EM 12/09/2023, FILE 18219, AÇÃO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45849/2019 |
7.851,13 |
7.851,13 |
7.851,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14828/2023 |
19/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002234/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03064/2023 |
21/07/2023 |
17.123,88 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ARF SOLUCOES - PRESSURIZACAO E AQUECIMENTO LTDA |
17928473000156 |
SERVIÇOS DE CONSERTO EM TROCADOR DE CALOR RHEEM E REVISÃO GERAL NO SITEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS. PC2234/2023,AF:3064/2023 |
17.123,88 |
17.123,88 |
17.123,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14829/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
107612/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GICELIO JOSE PEREIRA, MATRICULA 17.549-2, EM FAVOR DE CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 107612/2023 |
3.285,30 |
3.285,30 |
3.285,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14830/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
114849/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DELSON ERNESTO MORTARI, MATRICULA 5.173-3, EM FAVOR DE BENEDITA FURLANETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114849/2023 |
17.822,24 |
17.822,24 |
17.822,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14831/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
107620/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO APOSENTADA ,APARECIDA DILMA TEIXEIRA GOMES, MATRICULA 8.704-7, EM FAVOR DE RITA IDLER GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 107620/2023 |
9.058,90 |
9.058,90 |
9.058,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14832/2023 |
19/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03402/2023 |
20/08/2023 |
59.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NÃO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:3402/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
59.700,00 |
59.700,00 |
59.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14833/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
115102/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA MARCIA REGINA NEVES CORREIA, MATRICULA 60.923-3, EM FAVOR DE GUSTAVO CORREIA VAZQUEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115102/2023 |
4.690,21 |
4.690,21 |
4.690,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14834/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
112121/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ,MARIA INES PEREIRA, MATRICULA 8.497-6, EM FAVOR DE MARCIA RAVANELLI DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112121/2023 |
3.140,10 |
3.140,10 |
3.140,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14835/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 48.640/2019, SB 99.404/2023 E SB 74.855/2020 PPSB538/2023 |
5.518,08 |
5.518,08 |
5.518,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14836/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
107620/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA, MARLI VIEIRA CAROLINO, MATRICULA 22.511-4, EM FAVOR DE ADRIANA VIEIRA CAROLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112311/2023 |
3.439,01 |
3.439,01 |
3.439,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14839/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
115666/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VANISE RODRIGUES LIMA, MATRICULA 45.557-3, EM FAVOR DE ANSELMO PEREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115666/2023 |
3.517,81 |
3.517,81 |
3.517,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14845/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
113256/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,REINALDO JOSE DOS SANTOS, MATRICULA 4.037-8, EM FAVOR DE GELCINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 113256/2023 |
3.683,21 |
3.683,21 |
3.683,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14846/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
115738/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ESTER ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 7.052-1, EM FAVOR DE ANTONIO GONCALVES LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115738/2023 |
5.239,42 |
5.239,42 |
5.239,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14847/2023 |
19/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
54.220,80 |
22.592,00 |
11.296,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14848/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
120531/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE MARIA GONCALVES DE SOUSA, MATRICULA 4.721-5, EM FAVOR DE RAIMUNDA ALDENE SILVA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 120531/2023 |
4.430,16 |
4.430,16 |
4.430,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14856/2023 |
19/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03557/2023 |
05/09/2023 |
30.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023 PC1261/2023A004,AF:3557/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
30.150,00 |
30.150,00 |
30.150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14857/2023 |
19/10/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03578/2023 |
05/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 1/2023 PC2873/2022A002,AF:3578/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 |
9.000,00 |
4.032,01 |
4.032,01 |
4.967,99 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14862/2023 |
19/10/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ABUKATER NETO, SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, PARTICIPAR EM REUNIÕES E PREMIAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS ( 8o.PRÊMIO LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO) EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PPSB47600/2023 |
1.716,33 |
1.716,33 |
1.716,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14863/2023 |
19/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
039870/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA BARBARA PAZ RODRIGUES MARQUES TROVAO, EM PARTICIPACAO NO EVENTO PROGRAMA DETETIVES DA GALAXIA MISSÃO I: DIKS DETETIVE, EM BRASILIA/DF, NO DIA 20/10/2023 NO PERIODO MATUTINO. SAIDA 19/10/23, RETORNO 20/10/2023.PPSB39870/2023 |
1.081,28 |
1.081,28 |
1.081,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14864/2023 |
19/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002682/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03661/2023 |
11/09/2023 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI |
20955585000100 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14865/2023 |
19/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002682/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03661/2023 |
11/09/2023 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM ILUMI |
20955585000100 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MESA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO LAURO GOMES, PC2682/2023,AF:3661/2023 |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14866/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
146792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE SIQUEIRA MARTINEZ, MATRICULA 15.112-5, EM FAVOR DE PABLO ADAN MARTINEZ RODALES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 114278/2023 |
3.984,09 |
3.984,09 |
3.984,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14867/2023 |
19/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002732/2023 |
PC |
|
00437/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03674/2023 |
11/09/2023 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2732/2023,AF:3674/2023 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14868/2023 |
19/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 |
35.670,00 |
35.670,00 |
35.670,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14869/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
481.394,00 |
439.195,53 |
0,00 |
42.198,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14870/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.095.551,00 |
1.095.551,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14871/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
354.178,00 |
314.661,84 |
0,00 |
39.516,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14872/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.079.799,00 |
1.079.799,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14873/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
437.959,00 |
437.959,00 |
78.049,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14874/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
7.243,00 |
7.243,00 |
7.243,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14875/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
474.182,00 |
474.182,00 |
427.573,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14876/2023 |
19/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
123.954,00 |
123.954,00 |
123.954,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14877/2023 |
19/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
80.834,00 |
46.064,49 |
0,00 |
34.769,51 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14878/2023 |
19/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
10.711,00 |
10.711,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14879/2023 |
19/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
6.952,00 |
6.952,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14880/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.092.868,00 |
1.092.868,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14881/2023 |
19/10/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
449,00 |
449,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14882/2023 |
19/10/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.335,00 |
0,00 |
0,00 |
4.335,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14883/2023 |
19/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.623,00 |
347,86 |
0,00 |
1.275,14 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14884/2023 |
19/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14885/2023 |
19/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
249,00 |
0,00 |
0,00 |
249,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14886/2023 |
19/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14887/2023 |
19/10/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.248,00 |
135,22 |
0,00 |
2.112,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14888/2023 |
19/10/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
2.236,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14889/2023 |
19/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14890/2023 |
19/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
665,00 |
0,00 |
0,00 |
665,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14891/2023 |
19/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.458,00 |
307,78 |
0,00 |
1.150,22 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14892/2023 |
19/10/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14893/2023 |
19/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.116,00 |
1.356,10 |
0,00 |
1.759,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14894/2023 |
19/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
173,00 |
110,20 |
0,00 |
62,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14895/2023 |
19/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.236,00 |
6.236,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14896/2023 |
19/10/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.460,00 |
6.460,00 |
5.481,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14897/2023 |
20/10/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14898/2023 |
20/10/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
28.998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14899/2023 |
20/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14900/2023 |
20/10/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.436,00 |
4.429,25 |
4.429,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14901/2023 |
20/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
38.289,00 |
11.669,86 |
11.669,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14902/2023 |
20/10/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14903/2023 |
20/10/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.985,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14904/2023 |
20/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
50.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14905/2023 |
20/10/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14906/2023 |
20/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.322,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14907/2023 |
20/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
44.556,00 |
254,40 |
254,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14908/2023 |
20/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
53.891,00 |
51.789,49 |
51.789,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14909/2023 |
20/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
18.531,00 |
18.531,00 |
18.531,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14910/2023 |
20/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
30.451,00 |
30.451,00 |
30.451,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14911/2023 |
20/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.309,00 |
10.309,00 |
10.309,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14912/2023 |
20/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.043,00 |
4.043,00 |
4.043,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14913/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.252,00 |
5.252,00 |
5.252,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14914/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
31.186,00 |
31.186,00 |
31.186,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14915/2023 |
20/10/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14916/2023 |
20/10/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14917/2023 |
20/10/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14918/2023 |
20/10/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14919/2023 |
20/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14920/2023 |
20/10/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.705,00 |
1.424,51 |
1.424,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14921/2023 |
20/10/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.934,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14922/2023 |
20/10/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14923/2023 |
20/10/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.714,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14924/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14925/2023 |
20/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
111.296,00 |
35.206,07 |
35.206,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14926/2023 |
20/10/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14927/2023 |
20/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14928/2023 |
20/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
20.755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14929/2023 |
20/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
425.864,00 |
425.864,00 |
425.864,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14930/2023 |
20/10/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14931/2023 |
20/10/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03733/2023 |
19/09/2023 |
4.479,93 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2023 PC454/2023A003,AF:3733/2023 PROCESSO DIGITAL: 2707/2023 |
4.479,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14932/2023 |
20/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03721/2023 |
19/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023 PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF, CAÇA ASTEROIDES, DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
4.877,08 |
4.877,08 |
4.877,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14933/2023 |
20/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03721/2023 |
19/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS,SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023 PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF,CAÇA ASTEROIDES,DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
1.681,75 |
1.681,75 |
1.681,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14934/2023 |
20/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03721/2023 |
19/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL,COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS,SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃOPAULO - IDA: 19/10/2023 - RETORNO: 20/10/2023 PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO OLIMPIADA DE MATEMATICA DF,CAÇA ASTEROIDES,DISK DETETIVE E OLIMPIADANACIONAL DE CIÊNCIA-ONC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
1.849,93 |
1.849,93 |
1.849,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14935/2023 |
20/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
220,78 |
88,78 |
88,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14936/2023 |
20/10/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
81,32 |
41,86 |
41,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14937/2023 |
20/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
293,91 |
293,91 |
293,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14938/2023 |
20/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
55,05 |
55,05 |
55,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14939/2023 |
20/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
116,12 |
116,12 |
116,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14940/2023 |
20/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
17,08 |
17,08 |
17,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14941/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
16,64 |
1,78 |
1,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14942/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
10,02 |
1,07 |
1,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14943/2023 |
20/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
791,40 |
432,24 |
432,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14944/2023 |
20/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
148,26 |
75,70 |
75,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14945/2023 |
20/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
312,67 |
133,69 |
133,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14946/2023 |
20/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
46,05 |
17,41 |
17,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14947/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
44,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14948/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14949/2023 |
20/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14950/2023 |
20/10/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
429,86 |
234,14 |
234,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14951/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002049/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03647/2023 |
11/09/2023 |
9.882,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
06105362000123 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO E ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3647/2023 |
9.882,00 |
9.882,00 |
9.882,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14952/2023 |
20/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
312,39 |
148,35 |
148,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14953/2023 |
20/10/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
37,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14954/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002049/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03648/2023 |
11/09/2023 |
1.132,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2049/2023,AF:3648/2023 |
1.132,20 |
1.132,20 |
1.132,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14955/2023 |
20/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14956/2023 |
20/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
90,00 |
21,16 |
21,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14957/2023 |
20/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
105,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14958/2023 |
20/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
553,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14959/2023 |
20/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, TD.COJUL: 99992/23, |
252,85 |
106,95 |
106,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14960/2023 |
20/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 |
265,18 |
265,18 |
265,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14961/2023 |
20/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 |
90,73 |
90,73 |
90,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14962/2023 |
20/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
1.710.681,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021,TD.COJUL: 99992/2023 |
99,81 |
99,81 |
99,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14965/2023 |
20/10/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
310.000,00 |
224.284,50 |
199.075,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14966/2023 |
20/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002803/2023 |
PC |
|
00331/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70328/2023 |
20/09/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL(DISCOTECAGEM) DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2803/2023,TERMO DE APROVACAO:70328/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14967/2023 |
20/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002802/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70329/2023 |
20/09/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA |
50752414000145 |
APRESENTACAO TEATRAL DE NADIA COSTA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023,NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2802/2023,TERMO DE APROVACAO:70329/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14968/2023 |
20/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03705/2023 |
17/09/2023 |
13.776,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023 PC1807/2023A001,AF:3705/2023 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
13.776,00 |
13.776,00 |
13.776,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14969/2023 |
20/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
2.554.999,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 251/2023 EM FLS.478/481,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.949 E |
425.833,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14970/2023 |
20/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002801/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70330/2023 |
20/09/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA |
50752414000145 |
APRESENTACAO TEATRAL: SERTÃO É ENCRUZILHADA, NO DIA 21/10/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2801/2023,TERMO DE APROVACAO:70330/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14971/2023 |
20/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000371/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
INEXIGIVEL |
|
00371/2023 |
20/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FORJAS TAURUS S.A. |
92781335000102 |
AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 |
28.026,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14972/2023 |
20/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
05 |
800 |
00033 |
|
000371/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
INEXIGIVEL |
|
00371/2023 |
20/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FORJAS TAURUS S.A. |
92781335000102 |
AQUISICAO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 315/2023 EM FLS.240/241, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.251/252, PC371/2023,TD.COJUL:371/2023 |
193.957,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14973/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03683/2023 |
17/09/2023 |
9.186,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA, E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:564/2022. PC2018/2022A002,AF:3683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 |
9.186,72 |
9.186,72 |
9.186,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14975/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002629/2022 |
PC |
|
00636/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03702/2023 |
17/09/2023 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 PC2629/2022A001,AF:3702/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14976/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000167/2023 |
PC |
|
00190/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00156/2023 |
01/10/2023 |
966.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 154/2023 EM FLS.281/287, TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.717/ 718 E HOMOLOGACAO EM FLS.723, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E RECURSO FINANCEIRO, PC167/2023, TD.COJUL: 167/2023 |
185.850,00 |
185.850,00 |
185.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14977/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002757/2023 |
PC |
|
00440/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03723/2023 |
19/09/2023 |
2.623,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ,ESPARADRAPO TRANSPARENTE, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2757/2023,AF:3723/2023 |
2.623,19 |
2.623,19 |
2.623,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14978/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03682/2023 |
16/09/2023 |
27.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:3682/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 |
27.800,00 |
27.800,00 |
27.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14979/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
217.123,64 |
217.123,64 |
217.123,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14980/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
709.349,39 |
709.349,39 |
709.349,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14981/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.252.758,88 |
3.252.758,88 |
3.252.758,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14982/2023 |
20/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03689/2023 |
17/09/2023 |
3.095,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30, ACONDICIONADO EM BASTAO COM APROXIMADAMENTE 4,8 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2023 PC3137/2022A001,AF:3689/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
3.095,00 |
3.095,00 |
3.095,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14983/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
44,92 |
44,92 |
44,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14994/2023 |
20/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14995/2023 |
20/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03691/2023 |
17/09/2023 |
29.591,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023 - POR DETERMINAÇÃO JUDUCIAL. PC2219/2023A003,AF:3691/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 |
29.591,20 |
29.591,20 |
29.591,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14996/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
064457/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELACAO AOS CARTORIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14997/2023 |
23/10/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00070 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 2 E 1/3 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023 |
3.604,29 |
3.604,29 |
3.604,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14998/2023 |
23/10/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00070 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE24 A 26/10/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
14999/2023 |
23/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. |
4.386,00 |
0,00 |
0,00 |
2.193,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15000/2023 |
23/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.MANIFESTACAO PGM.5 N.310/2023 EM FLS. 351/359.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.608/610. |
23.286,16 |
0,00 |
0,00 |
15.286,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15001/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00032 |
|
118503/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2023SESP |
06/09/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SAO BERNARDO/ADUC/ JUDO. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022 EM FLS. 116/120 (SB148709/2022), PPSB118503/2023,CONVENIO:22/2023-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15002/2023 |
23/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.296,00 |
4.295,46 |
4.295,46 |
0,54 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15003/2023 |
23/10/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.559,00 |
4.558,46 |
4.558,46 |
0,54 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15004/2023 |
23/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.703.710,80 |
1.703.710,80 |
1.703.710,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15005/2023 |
23/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15006/2023 |
23/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.926,20 |
19.926,20 |
19.926,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15007/2023 |
23/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.736,22 |
126.736,22 |
126.736,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15008/2023 |
23/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.965,95 |
20.965,95 |
20.965,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15009/2023 |
23/10/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15010/2023 |
23/10/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.100,00 |
6.099,15 |
6.099,15 |
0,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15011/2023 |
23/10/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.481,00 |
8.480,81 |
8.480,81 |
0,19 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15012/2023 |
23/10/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.021,00 |
5.021,00 |
5.021,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15013/2023 |
23/10/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.557,00 |
5.556,30 |
5.556,30 |
0,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15014/2023 |
23/10/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.901,00 |
9.900,60 |
9.900,60 |
0,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15015/2023 |
23/10/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.702,00 |
6.701,25 |
6.701,25 |
0,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15016/2023 |
23/10/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15017/2023 |
23/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.740,00 |
15.115,13 |
15.115,13 |
1.624,87 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15018/2023 |
23/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.915,00 |
1.914,75 |
1.914,75 |
0,25 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15019/2023 |
23/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.203,00 |
9.202,80 |
9.202,80 |
0,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15020/2023 |
23/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.317,00 |
11.316,45 |
11.316,45 |
0,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15021/2023 |
23/10/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.715,00 |
4.714,80 |
4.714,80 |
0,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15022/2023 |
23/10/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.907,00 |
1.906,99 |
1.906,99 |
0,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15023/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.747,00 |
36.746,41 |
36.746,41 |
0,59 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15024/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
294.658,00 |
294.657,70 |
294.657,70 |
0,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15025/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.115,00 |
80.114,25 |
80.114,25 |
0,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15026/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
230.121,00 |
230.121,00 |
230.121,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15027/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.713,00 |
17.984,77 |
17.984,77 |
20.728,23 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15028/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.820,00 |
36.820,00 |
36.820,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15029/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.022,00 |
1.021,94 |
1.021,94 |
0,06 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15030/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.151,00 |
28.150,43 |
28.150,43 |
0,57 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15031/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
115.704,00 |
115.703,67 |
115.703,67 |
0,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15032/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.115.280,00 |
1.915.279,53 |
1.915.279,53 |
200.000,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15033/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.426,00 |
16.425,90 |
16.425,90 |
0,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15034/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.532,00 |
9.531,60 |
9.531,60 |
0,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15035/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.206,00 |
5.205,60 |
5.205,60 |
0,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15036/2023 |
23/10/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.134,00 |
5.134,00 |
5.134,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15037/2023 |
23/10/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.990,00 |
1.989,90 |
1.989,90 |
0,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15038/2023 |
23/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.957,00 |
17.956,91 |
17.956,91 |
0,09 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15039/2023 |
23/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
138.602,00 |
138.601,28 |
138.601,28 |
0,72 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15040/2023 |
23/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.361,00 |
1.361,00 |
1.361,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15041/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.871,00 |
10.870,80 |
10.870,80 |
0,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15042/2023 |
23/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.699,00 |
3.698,85 |
3.698,85 |
0,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15043/2023 |
23/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.056,00 |
13.592,48 |
13.592,48 |
23.463,52 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15044/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.409,00 |
1.408,90 |
1.408,90 |
0,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15045/2023 |
23/10/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.606,00 |
5.605,20 |
5.605,20 |
0,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15046/2023 |
23/10/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.181,00 |
5.180,25 |
5.180,25 |
0,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15047/2023 |
23/10/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.117,00 |
9.116,92 |
9.116,92 |
0,08 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15048/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
422.059,66 |
422.059,66 |
422.059,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15049/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15050/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.536,61 |
2.536,61 |
2.536,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15051/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.245,26 |
62.245,26 |
62.245,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15052/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.757,25 |
1.757,25 |
1.757,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15053/2023 |
23/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.104,45 |
3.104,45 |
3.104,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15054/2023 |
23/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.723,00 |
5.722,90 |
5.722,90 |
0,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15055/2023 |
23/10/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.901,00 |
8.901,00 |
8.901,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15056/2023 |
23/10/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.427,00 |
8.426,40 |
8.426,40 |
0,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15057/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.925.248,25 |
2.925.248,25 |
2.925.248,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15058/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.348,71 |
4.348,71 |
4.348,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15059/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.464,29 |
7.464,29 |
7.464,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15060/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.333,02 |
94.333,02 |
94.333,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15061/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
295.894,17 |
295.894,17 |
295.894,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15062/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.471,95 |
46.471,95 |
46.471,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15063/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.942,36 |
3.942,36 |
3.942,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15064/2023 |
23/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.312,42 |
43.312,42 |
43.312,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15065/2023 |
23/10/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.476,00 |
3.476,00 |
3.476,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15066/2023 |
23/10/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.859,00 |
9.858,30 |
9.858,30 |
0,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15067/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
643.393,18 |
643.393,18 |
643.393,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15068/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.020,12 |
22.020,12 |
22.020,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15069/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.275,44 |
20.275,44 |
20.275,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15070/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
135.084,98 |
135.084,98 |
135.084,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15071/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.371,40 |
15.371,40 |
15.371,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15072/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15073/2023 |
23/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.475,00 |
3.475,00 |
3.475,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15074/2023 |
23/10/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.229,00 |
16.228,95 |
16.228,95 |
0,05 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15075/2023 |
23/10/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.947,00 |
3.947,00 |
3.947,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15076/2023 |
23/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.077,00 |
11.076,60 |
11.076,60 |
0,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15077/2023 |
23/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.112,00 |
7.111,46 |
7.111,46 |
0,54 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15078/2023 |
23/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.967,00 |
24.966,45 |
24.966,45 |
0,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15079/2023 |
23/10/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.301,00 |
2.301,00 |
2.301,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15080/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03734/2023 |
19/09/2023 |
611,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3734/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
611,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15081/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03739/2023 |
19/09/2023 |
967,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2022 PC2021/2022A002,AF:3739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
967,50 |
928,80 |
928,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15082/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03716/2023 |
18/09/2023 |
308.745,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
179.072,66 |
179.072,66 |
179.072,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15083/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03716/2023 |
18/09/2023 |
308.745,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
61.749,19 |
61.749,19 |
61.749,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15084/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03716/2023 |
18/09/2023 |
308.745,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 561/2023 PC2352/2023A001,AF:3716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
67.924,11 |
67.924,11 |
67.924,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15085/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001840/2023 |
PC |
|
00444/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03685/2023 |
17/09/2023 |
34.420,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
08247334000176 |
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, GIZ DE CERA, LAPIS, CANETA HIDROGRAFICA E PINCEL MARCADOR PERMANENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 542/2023 PC1840/2023A001,AF:3685/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023 |
34.420,00 |
34.420,00 |
34.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15086/2023 |
23/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002229/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03729/2023 |
19/09/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. PC2229/2023,AF:3729/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15087/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15088/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002229/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03729/2023 |
19/09/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE 65 LITROS. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2229/2023,AF:3729/2023 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15089/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002679/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03718/2023 |
18/09/2023 |
5.180,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3718/2023 |
5.180,96 |
5.180,96 |
5.180,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15090/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001893/2023 |
PC |
|
00414/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03684/2023 |
17/09/2023 |
63.744,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISIÇÃO DE CANETA HIODROGRAFICA, COM SISTEMA RETRATIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 501/2023 PC1893/2023A001,AF:3684/2023 PROCESSO DIGITAL: 2385/2023 |
63.744,00 |
63.744,00 |
63.744,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15091/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002679/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03719/2023 |
18/09/2023 |
2.809,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA, TUBO COM 3,5G E PRUCALOPRIDA 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2679/2023,AF:3719/2023 |
2.809,20 |
2.809,20 |
2.809,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15092/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002745/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03737/2023 |
19/09/2023 |
1.640,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG E RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3737/2023 |
1.640,40 |
1.640,40 |
1.640,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15093/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002745/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03736/2023 |
19/09/2023 |
350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCOS COM 100ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3736/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15094/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002745/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03738/2023 |
19/09/2023 |
11.682,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2745/2023,AF:3738/2023 |
11.682,69 |
11.682,62 |
11.682,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15095/2023 |
23/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055039/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980, PPSB55039/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15096/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002685/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03679/2023 |
16/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
15.443.498 MIRUNA KAYANO GENOINO |
15443498000134 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA WEBINAR SOBRE O TEMA ALFABETIZACAO NA SALA DE AULA. PC2685/2023,AF:3679/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15097/2023 |
23/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, PROCESSO DIGITAL: PC981/2018 |
172.759,62 |
172.759,62 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15098/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
25.356.723,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 517/2023 EM FLS. 1067, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1954 DO PROCESSO DIGITAL,SB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO |
800.037,28 |
341.086,76 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15099/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03693/2023 |
17/09/2023 |
53.841,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:3693/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 |
53.841,50 |
53.841,50 |
53.841,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15100/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002726/2023 |
PC |
|
00441/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03722/2023 |
18/09/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15101/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
002726/2023 |
PC |
|
00441/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03722/2023 |
18/09/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15102/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
002726/2023 |
PC |
|
00441/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03722/2023 |
18/09/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. PC2726/2023,AF:3722/2023 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15103/2023 |
23/10/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
375.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
85.645,00 |
44.904,00 |
44.904,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15104/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03710/2023 |
18/09/2023 |
1.584,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:3710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15105/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03711/2023 |
18/09/2023 |
13.155,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1818/2023A002,AF:3711/2023 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
13.155,84 |
13.155,84 |
13.155,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15106/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002381/2023 |
PC |
|
00519/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03724/2023 |
19/09/2023 |
25.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISICAO DE MESAS COM CUBAS E DE ENCOSTOS, PC2381/2023,AF:3724/2023 |
25.990,00 |
25.990,00 |
25.990,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15107/2023 |
23/10/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002686/2023 |
PC |
|
00235/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03752/2023 |
23/09/2023 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE GELADEIRAS EXPOSITORA, PC2686/2023,AF:3752/2023 |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15108/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03696/2023 |
17/09/2023 |
27.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023 PC1584/2023A001,AF:3696/2023 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
27.900,00 |
27.900,00 |
27.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15109/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03629/2023 |
10/09/2023 |
13.014,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2023. PC1745/2023A002,AF:3629/2023 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
13.014,30 |
13.014,30 |
13.014,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15110/2023 |
23/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03709/2023 |
18/09/2023 |
5.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W COM 2 (DUAS) VELOCIDADES, MAIS FUNÇÃO PULSAR 4 ACESSÓRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº442/2023 PC472/2023A004,AF:3709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023 |
5.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15111/2023 |
23/10/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03741/2023 |
18/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK DA PRAINHA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2023 PELA SU-2, EM FLS. 160, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC2717/2023 |
329.908,95 |
329.908,95 |
329.908,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15112/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03732/2023 |
19/09/2023 |
3.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2022 PC2005/2022A003,AF:3732/2023 PROCESSO DIGITAL: 3156/2022 |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15113/2023 |
23/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03727/2023 |
19/09/2023 |
2.802,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15114/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001465/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03699/2023 |
17/09/2023 |
171.216,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHO P, M, G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:3699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 |
171.216,00 |
171.216,00 |
171.216,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15120/2023 |
23/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03688/2023 |
17/09/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 434/2023 PC628/2023A001,AF:3688/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15121/2023 |
23/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2023 |
19/09/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 |
2.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15122/2023 |
23/10/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.603,00 |
8.887,81 |
8.887,81 |
1.715,19 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15123/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03727/2023 |
19/09/2023 |
2.802,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15124/2023 |
23/10/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.903,00 |
8.101,19 |
8.101,19 |
7.801,81 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15125/2023 |
23/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.503,00 |
44.503,00 |
44.503,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15126/2023 |
23/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.385,00 |
876,98 |
876,98 |
3.508,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15127/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2023 |
19/09/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 |
1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15128/2023 |
23/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.845,00 |
19.845,00 |
19.845,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15129/2023 |
23/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.886,00 |
20.886,00 |
20.886,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15130/2023 |
23/10/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.391,00 |
12.675,03 |
12.675,03 |
10.715,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15131/2023 |
23/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03727/2023 |
19/09/2023 |
2.802,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15132/2023 |
23/10/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.093,00 |
618,35 |
618,35 |
2.474,65 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15133/2023 |
23/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03727/2023 |
19/09/2023 |
2.802,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. PC2369/2023,AF:3727/2023 |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15134/2023 |
23/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.186,00 |
25.186,00 |
25.186,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15135/2023 |
23/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002369/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03728/2023 |
19/09/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC2369/2023,AF:3728/2023 |
2.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15136/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03695/2023 |
17/09/2023 |
47.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000, COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2023 PC1195/2023A001,AF:3695/2023 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
47.500,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15139/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000620/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03706/2023 |
18/09/2023 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 400/2023 PC620/2023A001,AF:3706/2023 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15140/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003104/2022 |
PC |
|
00699/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03690/2023 |
17/09/2023 |
13.232,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:35/2023. PC3104/2022A001,AF:3690/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023 |
13.232,40 |
13.232,40 |
13.232,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15141/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03624/2023 |
10/09/2023 |
257.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FOR- MATO A4 ( 210 X 297MM ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 698/2022 PC2602/2022A001,AF:3624/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 |
257.280,00 |
257.280,00 |
257.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15142/2023 |
23/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03680/2023 |
16/09/2023 |
70.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
07086868000103 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 PC1702/2022A001,AF:3680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
70.470,00 |
0,00 |
0,00 |
70.470,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15143/2023 |
24/10/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
33.984,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORÇAMENTO 043628 E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.440, PC57/2022, CONTRATO: 40/2022 |
2.800,33 |
2.800,33 |
2.800,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15145/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03704/2023 |
17/09/2023 |
146.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:3704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
146.500,00 |
146.500,00 |
146.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15146/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03697/2023 |
17/09/2023 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT 3-0, AGULHA CILINRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2023 PC3295/2022A002,AF:3697/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15147/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03698/2023 |
17/09/2023 |
26.511,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 232/2023 PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
26.511,84 |
0,00 |
0,00 |
26.511,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15148/2023 |
24/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002814/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70333/2023 |
23/09/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MOREIRA DE SOUSA |
07300757880 |
APRESENTACAO MUSICAL (BAILAO FERRAZOPOLIS) NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2814/2023,TERMO DE APROVACAO:70333/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15149/2023 |
24/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002814/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE MOREIRA DE SOUSA, PC2814/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15150/2023 |
24/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002756/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70331/2023 |
23/09/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2756/2023,TERMO DE APROVACAO:70331/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15151/2023 |
24/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002756/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2756/2023 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15152/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001644/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03707/2023 |
18/09/2023 |
2.839,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3707/2023 |
2.839,47 |
2.839,47 |
2.839,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15153/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001644/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03708/2023 |
18/09/2023 |
15.697,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. PC1644/2023,AF:3708/2023 |
15.697,50 |
15.697,50 |
15.697,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15154/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002618/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03748/2023 |
20/09/2023 |
3.530,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC2618/2023,AF:3748/2023 |
3.530,00 |
3.530,00 |
3.530,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15155/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002618/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03749/2023 |
20/09/2023 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: OFICIO TIPO PORTARIA. PC2618/2023,AF:3749/2023 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15156/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03692/2023 |
17/09/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MEDINDO 5MM (ULTRAFINE)DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 124/2023 PC3107/2022A004,AF:3692/2023 PROCESSO DIGITAL: 774/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15157/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2022 |
PC |
|
00705/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03694/2023 |
17/09/2023 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5, CONFORME PADRÃO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:3694/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15158/2023 |
24/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
118772/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB118772/2023 |
6.000,00 |
4.083,02 |
4.083,02 |
1.916,98 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15159/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002327/2023 |
PC |
|
00509/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03743/2023 |
20/09/2023 |
2.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3743/2023 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15160/2023 |
24/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
118772/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS, |
1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
1.240,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15161/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002327/2023 |
PC |
|
00509/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03744/2023 |
20/09/2023 |
3.608,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE LIVRO-ATA. PC2327/2023,AF:3744/2023 |
3.608,00 |
3.608,00 |
3.608,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15162/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002327/2023 |
PC |
|
00509/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03745/2023 |
20/09/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT. PC2327/2023,AF:3745/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15163/2023 |
24/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
171,27 |
171,27 |
171,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15164/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03746/2023 |
20/09/2023 |
7.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2022 PC2028/2022A002,AF:3746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 |
7.425,00 |
7.425,00 |
7.425,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15165/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03703/2023 |
17/09/2023 |
7.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
7.104,00 |
7.104,00 |
7.104,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15168/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002315/2022 |
PC |
|
00515/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2023 |
17/09/2023 |
109.663,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 |
63.604,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15169/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002315/2022 |
PC |
|
00515/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2023 |
17/09/2023 |
109.663,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 |
21.932,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15170/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002315/2022 |
PC |
|
00515/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03687/2023 |
17/09/2023 |
109.663,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE LUMINARIA LED,LAMPADAS E REFLETORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:633/2022. PC2315/2022A001,AF:3687/2023 PROCESSO DIGITAL: 3178/2022 |
24.126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15171/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001809/2023 |
PC |
|
00399/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03753/2023 |
23/09/2023 |
27.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
AQUISIÇÃO DE MARCA-PASSO CARDIACO, IMPLANTE EXTERNO. PC1809/2023,AF:3753/2023 |
27.100,00 |
27.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15172/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03751/2023 |
23/09/2023 |
140,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 476/2023 PC1386/2023A002,AF:3751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 |
140,06 |
131,31 |
131,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15173/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002063/2023 |
PC |
|
00193/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03750/2023 |
20/09/2023 |
4.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS P |
41932099000147 |
AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA,USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC2063/2023,AF:3750/2023 |
4.590,00 |
4.590,00 |
4.590,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15174/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002806/2023 |
PC |
|
00451/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03767/2023 |
24/09/2023 |
6.324,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS, SEMI-ELEMENTAR,NORMOCALÓRICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2806/2023,AF:3767/2023 |
6.324,00 |
6.324,00 |
6.324,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15175/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03775/2023 |
24/09/2023 |
20.467,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
20.467,70 |
20.467,70 |
20.467,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15176/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001375/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03747/2023 |
20/09/2023 |
27.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
27.360,00 |
0,00 |
0,00 |
27.360,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15177/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03714/2023 |
18/09/2023 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 649/2022 PC1976/2022A002,AF:3714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15178/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03717/2023 |
18/09/2023 |
2.434,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 648/2022 PC1976/2022A001,AF:3717/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 |
2.434,00 |
2.434,00 |
2.434,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15179/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03775/2023 |
24/09/2023 |
20.467,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 COMPLEMENTO DA NE 15175/2023 PC2254/2023A001,AF:3775/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15180/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002799/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03760/2023 |
23/09/2023 |
13.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO E LOÇAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS MARCA HYCOSSB, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2799/2023,AF:3760/2023 |
13.032,00 |
13.032,00 |
13.032,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15181/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002798/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03768/2023 |
24/09/2023 |
5.191,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OUI POOLFIX, CALIBRE 6, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3768/2023 |
5.191,83 |
5.191,83 |
5.191,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15182/2023 |
24/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
20.990,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15183/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002798/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03769/2023 |
24/09/2023 |
6.820,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIK OU POOLFIX, CALIBRE 5 E 8, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2798/2023,AF:3769/2023 |
6.820,80 |
6.820,80 |
6.820,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15184/2023 |
24/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002548/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03754/2023 |
23/09/2023 |
3.510,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA. PC2548/2023,AF:3754/2023 |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15185/2023 |
24/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
118874/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CONCURSO MISS E MISTER TERCEIRA IDADE DE SAO |
46523239000147 |
PREMIAÇÃO DO CONCURSO MISS/MISTER TERCEIRA IDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EDITAL GSC 007/2023, CONFORME TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 27/28. PPSB118874/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15188/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
17.890.924,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 |
560.000,00 |
560.000,00 |
560.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15189/2023 |
24/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
22.203.772,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15193/2023 |
24/10/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
099660/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ESPOLIO DE NAGIB AUDI, AUTOS: 1028866- 94.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18876. COTA DA PGM EM FLS.79. PPSB 99660/2023. |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15194/2023 |
24/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
099660/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB 99660/2023 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15196/2023 |
24/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03700/2023 |
17/09/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023 PC1205/2023A001,AF:3700/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15199/2023 |
25/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002816/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70332/2023 |
23/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RONILDO DA SILVA |
30963088882 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2816/2023,TERMO DE APROVACAO:70332/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15200/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03764/2023 |
23/09/2023 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:3764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15202/2023 |
25/10/2023 |
21 |
211 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0031 |
1129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03740/2023 |
20/09/2023 |
3.221,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELETRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO, COM TRES VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 297/2023 PC779/2023A002,AF:3740/2023 PROCESSO DIGITAL: 2730/2023 |
3.221,79 |
3.221,79 |
3.221,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15203/2023 |
25/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
132293/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023 EMITIDO EM 18/09/23,AUTOS/AÇÃO 1001505-67.2021.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, FILE: 21665 PPSB132293/2021 |
53,74 |
53,74 |
53,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15204/2023 |
25/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002061/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03755/2023 |
23/09/2023 |
3.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR |
71957310000147 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM TAMPA NÃO ROSQUEADA NA COR ROXA OU LILAS E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3755/2023 |
3.192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15205/2023 |
25/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002061/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03756/2023 |
23/09/2023 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUMERO 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. PC2061/2023,AF:3756/2023 |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15206/2023 |
25/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001596/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03681/2023 |
23/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), EM COMPLEMENTO A NF No 3401/2023. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1596/2023,AF:3681/2023 |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15207/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03777/2023 |
24/09/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:3777/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15208/2023 |
25/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002634/2022 |
PC |
|
00605/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03701/2023 |
17/09/2023 |
20.874,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2022 PC2634/2022A002,AF:3701/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 |
20.874,24 |
20.874,24 |
20.874,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15209/2023 |
25/10/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03742/2023 |
20/09/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15210/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03766/2023 |
23/09/2023 |
37.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2022 PC2056/2022A001,AF:3766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
37.680,00 |
37.680,00 |
37.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15214/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002034/2022 |
PC |
|
00456/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03765/2023 |
23/09/2023 |
56.044,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 569/2022 PC2034/2022A001,AF:3765/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 |
56.044,00 |
56.044,00 |
56.044,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15215/2023 |
25/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002816/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA. PC2816/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15216/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03735/2023 |
19/09/2023 |
86.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:3735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
86.700,00 |
86.700,00 |
86.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15217/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03780/2023 |
24/09/2023 |
4.815,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023 PC60/2023A001,AF:3780/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
4.815,23 |
4.815,23 |
4.815,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15218/2023 |
25/10/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
23.828,52 |
23.828,52 |
23.828,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15219/2023 |
25/10/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
101.173,52 |
101.173,52 |
101.173,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15220/2023 |
25/10/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECR ENGENHARIA LTDA. E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA.)PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
244.144,57 |
244.144,57 |
244.144,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15221/2023 |
25/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
1.100.000,00 |
568.304,06 |
568.304,06 |
400.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15222/2023 |
25/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
1.100.000,00 |
978.729,03 |
827.333,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15224/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03785/2023 |
24/09/2023 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:3785/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15230/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03779/2023 |
24/09/2023 |
28.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:3779/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
28.008,00 |
28.008,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15233/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03784/2023 |
24/09/2023 |
22.882,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 319/2023, PC1202/2023A001,AF:3784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
22.882,20 |
22.882,20 |
22.882,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15234/2023 |
25/10/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.516.725,40 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
243.511,62 |
53.368,55 |
53.368,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15235/2023 |
25/10/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
29.049.252,80 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS DE 06/10/2023, |
1.500.000,00 |
723.784,29 |
723.784,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15236/2023 |
25/10/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
29.049.252,80 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15237/2023 |
25/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002805/2023 |
PC |
|
00450/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03783/2023 |
24/09/2023 |
14.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2805/2023,AF:3783/2023 |
14.970,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15238/2023 |
25/10/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
29.049.252,80 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17), |
589.066,66 |
589.066,66 |
589.066,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15239/2023 |
25/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
096669/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AIRES BARBOSA SANTOS |
08558505829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 302/2023, EMITIDO EM 14/8/2023, FILE 15624, ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB96669/2020 |
12.487,00 |
12.487,00 |
12.487,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15240/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03776/2023 |
24/09/2023 |
4.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023. PC3036/2022A001,AF:3776/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15241/2023 |
25/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03782/2023 |
24/09/2023 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)900UI POMADA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 45G EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 BISNAGAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 381/2023 PC1392/2023A001,AF:3782/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15242/2023 |
26/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
24.890,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022 |
3.198,30 |
1.393,30 |
1.393,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15243/2023 |
26/10/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
840.461,51 |
485.072,38 |
485.072,38 |
128.766,73 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15244/2023 |
26/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
002807/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03759/2023 |
23/09/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, PC2807/2023,AF:3759/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15245/2023 |
26/10/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
002759/2023 |
PC |
|
00439/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03720/2023 |
18/09/2023 |
50,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA |
10969860000191 |
DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE PODA NO I FORUM PAULISTA DE ARBORIZACAO URBANA, PC2759/2023,AF:3720/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15246/2023 |
26/10/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE VALTER ANTONIO DA SILVA, PPSB 5089/2023 |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15247/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03762/2023 |
23/09/2023 |
2.505,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023 PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.452,90 |
1.452,90 |
1.452,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15248/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03762/2023 |
23/09/2023 |
2.505,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15249/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03762/2023 |
23/09/2023 |
2.505,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMARELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 419/2023, PC1251/2023A002,AF:3762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
551,10 |
551,10 |
551,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15250/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03770/2023 |
24/09/2023 |
1.689,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
1.689,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15253/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03772/2023 |
24/09/2023 |
192,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 323/2023, PC863/2023A002,AF:3772/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
192,40 |
192,40 |
192,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15254/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03763/2023 |
23/09/2023 |
32.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2023, PC749/2023A001,AF:3763/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
32.375,00 |
32.375,00 |
32.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15255/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002788/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03787/2023 |
25/09/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. PC2788/2023,AF:3787/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15256/2023 |
26/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002800/2023 |
PC |
|
00447/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03786/2023 |
25/09/2023 |
16.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC2800/2023,AF:3786/2023 |
16.280,00 |
16.280,00 |
16.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15257/2023 |
26/10/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03798/2023 |
25/09/2023 |
156,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 339/2023 PC302/2023A001,AF:3798/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15258/2023 |
26/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002725/2023 |
PC |
|
00445/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03761/2023 |
23/09/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VALERIA GONCALES ANDREETTO |
12441337874 |
MINISTRACAO DE PALESTRA WEBINAR COM O TEMA QUANDO A PEDAGOGIA ABRAÇA A ARTE, PC2725/2023,AF:3761/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15259/2023 |
26/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002725/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR VALERIA GONÇALES ANDREETTO, PC2725/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15260/2023 |
26/10/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002125/2023 |
PC |
|
00439/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03778/2023 |
24/09/2023 |
50.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICOMESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 |
22.264,00 |
22.264,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15261/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002125/2023 |
PC |
|
00439/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03778/2023 |
24/09/2023 |
50.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR EM AÇO INOX: CARRINHO DE HIGIENIZAÇÃO PARA PACIENTE MACA PARA EXAME CLINICO MESA AUXILIADORA PARA INSTRUMENTAL BERÇO HOSPITALAR COM GRADES. PC2125/2023,AF:3778/2023 |
28.288,00 |
28.288,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15262/2023 |
26/10/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03804/2023 |
25/09/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:3804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15263/2023 |
26/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03774/2023 |
24/09/2023 |
5.625,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, INDICADO PARA PELES SENSIVEIS, TESTADO DERMATO LOGICAMENTE ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2023, PC3326/2022A002,AF:3774/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
5.625,00 |
5.625,00 |
5.625,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15264/2023 |
26/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002480/2023 |
PC |
|
00512/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03713/2023 |
18/09/2023 |
295.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, PC2480/2023,AF:3713/2023 |
295.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15265/2023 |
26/10/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03797/2023 |
25/09/2023 |
725,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00706/2022 PC2806/2022A002,AF:3797/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15266/2023 |
26/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002687/2023 |
PC |
|
00444/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03758/2023 |
23/09/2023 |
2.739,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU |
45146902000179 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. PC2687/2023,AF:3758/2023 |
130,44 |
130,44 |
130,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15267/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002687/2023 |
PC |
|
00444/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03758/2023 |
23/09/2023 |
2.739,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU |
45146902000179 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. PC2687/2023,AF:3758/2023 |
2.608,75 |
2.608,75 |
2.608,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15268/2023 |
26/10/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2022 |
PC |
|
10014/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2023 |
01/10/2023 |
5.174.883,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 198/2023 EM FLS.341/343,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4493, |
1.657.150,02 |
921.480,29 |
415.614,39 |
523.420,32 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15270/2023 |
26/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002508/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03794/2023 |
25/09/2023 |
19.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2 POL, COM 2M DE ALTRA EM ROLO COM 25M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2022 PC2508/2022A001,AF:3794/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15271/2023 |
26/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002948/2022 |
PC |
|
00660/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03788/2023 |
25/09/2023 |
8.576,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 |
45184675000176 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO MACIÇO E POLIDO, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, EM TAMANHOS 25 E 50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 11/2023 PC2948/2022A001,AF:3788/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 |
8.576,00 |
8.576,00 |
8.576,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15272/2023 |
26/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
05 |
800 |
00026 |
|
000378/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00169/2023 |
29/11/2023 |
216.073,92 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
30092431000196 |
FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 |
35.611,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15273/2023 |
26/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
05 |
800 |
00026 |
|
000378/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00169/2023 |
29/11/2023 |
216.073,92 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
30092431000196 |
FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 509/2023 EM FLS. 53/55, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.63/64, PC378/2023,TD.COJUL:378/2023 |
180.462,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15274/2023 |
26/10/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316, ATA REUNIAO N.33/2022-CMIPTD. COJUL 99992/2023, |
399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15275/2023 |
26/10/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
1.422,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15276/2023 |
26/10/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
4.587,00 |
4.587,00 |
4.587,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15277/2023 |
26/10/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
25.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15278/2023 |
26/10/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
6.162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15279/2023 |
26/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
12.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15280/2023 |
26/10/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
5.418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15281/2023 |
26/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15282/2023 |
26/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
3.951,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15283/2023 |
26/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,16%. PARECER GPGM S/N EM FLS.9303/9304 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.9316,TD. COJUL 99992/2023, |
589.941,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15284/2023 |
26/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003467/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15547/2023 |
27/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03667/2023 |
02/07/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
138.815,52 |
138.815,52 |
138.815,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15548/2023 |
27/10/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2022 |
PC |
|
00348/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03805/2023 |
25/09/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
01022641000100 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMIA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO NOS TAMANHOS: M, G E GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2022 PC1357/2022A001,AF:3805/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022 |
16.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15549/2023 |
27/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000186/2023 |
PC |
|
00090/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03807/2023 |
26/09/2023 |
2.274,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 50A. ATA DE RWGISTRO DE PREÇOS 224/2023 PC186/2023A002,AF:3807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2023 |
2.274,00 |
2.274,00 |
2.274,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15550/2023 |
27/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002627/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03793/2023 |
25/09/2023 |
11.928,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, COM CAPACIDADE PARA 750ML, COMPOSTA COM: AMPOLA DE VIDRO, CORPO O PLASTICO E BICO SALVA GOTAS. PC2627/2023,AF:3793/2023 |
11.928,00 |
11.928,00 |
11.928,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15551/2023 |
27/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002747/2023 |
PC |
|
00453/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03791/2023 |
25/09/2023 |
900,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA |
28799341000198 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC2747/2023,AF:3791/2023 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15553/2023 |
27/10/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
25.000,00 |
23.111,03 |
23.111,03 |
1.888,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15554/2023 |
27/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00009 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
2.392.981,80 |
0,00 |
0,00 |
2.392.981,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15555/2023 |
27/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
05 |
200 |
00009 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 392/2023 EM FLS.2530/2531, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2545, APOSTILAMENTO 90/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023,TD.COJUL: 99992/2023PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
1.732.848,89 |
0,00 |
0,00 |
1.732.848,89 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15556/2023 |
27/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002875/2023 |
PC |
|
00337/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70334/2023 |
26/09/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS |
22604353865 |
APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 29/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2875/2023,TERMO DE APROVACAO:70334/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15557/2023 |
27/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002875/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2875/2023 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15558/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
034341/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
28147178808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021 |
12.240,25 |
12.240,25 |
12.240,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15576/2023 |
27/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.251.577,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
365.393,57 |
102.986,19 |
102.986,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15579/2023 |
27/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.251.577,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 626/2023 EM FLS.2219/2222, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2230, TD.COJUL: 99992/2023, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
107.978,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15588/2023 |
27/10/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001027/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00172/2023 |
08/11/2023 |
137.558,71 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM PROPOSITO ESPECIAL, PARA AVALIACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 301/2023 EM FLS.363, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.717, PROCESSO DIGITAL: PC2552/2023PC1027/2023,TD.COJUL:153/2023 |
137.558,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15589/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS |
27924161813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 80/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
290,39 |
290,39 |
290,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15590/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO RIBEIRO |
35924701832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 76/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
49,95 |
49,95 |
49,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15591/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO ROMAO SIMONETTI |
30969226837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 77/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
2.206,58 |
2.206,58 |
2.206,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15592/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS |
31467957879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 78/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
70,86 |
70,86 |
70,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15593/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS |
32628151871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 79/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
157,63 |
157,63 |
157,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15594/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO OLIVEIRA COSTA |
14014855880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 81/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
286,48 |
286,48 |
286,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15595/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PAULA |
13996999895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 82/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
553,43 |
553,43 |
553,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15596/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PEDRO DE ANDRADE |
11400987806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 83/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
445,19 |
445,19 |
445,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15597/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PEREIRA JORGE |
54095670649 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 84/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
191,04 |
191,04 |
191,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15598/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SERGIO RIBEIRO |
09444888894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 85/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
601,32 |
601,32 |
601,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15599/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO PERTIGAO |
15602262857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 87/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
520,92 |
520,92 |
520,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15600/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA |
10836513746 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 89/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
358,61 |
358,61 |
358,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15601/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ANTONIO DA CRUZ SILVA |
14008568840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 90/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
151,42 |
151,42 |
151,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15602/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA CARINE DE SOUZA |
35433346897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 86/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
110,11 |
110,11 |
110,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15603/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALVES DA SILVA |
26441911817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 88/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
5.333,65 |
5.333,65 |
5.333,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15604/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARAMIS NASCIMENTO |
23052420852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 91/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
684,86 |
684,86 |
684,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15605/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARCEDINO JOSE DUTRA |
08633558890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 92/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
210,70 |
210,70 |
210,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15606/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS |
28951977846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 93/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
744,05 |
744,05 |
744,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15607/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIEL LIMA COSTA |
38765649800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 94/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
54,28 |
54,28 |
54,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15608/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARLINDO PEREIRA DA CRUZ |
08023538861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 95/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
240,19 |
240,19 |
240,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15609/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ALVES GONCALVES |
16128244807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 99/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
34,85 |
34,85 |
34,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15610/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDNALDO AMARAL TAVARES |
13140427859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 96/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
596,94 |
596,94 |
596,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15611/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDNEIA ALVES GUEDES |
28349608870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 97/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
403,10 |
403,10 |
403,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15612/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDNEY BENTO |
16307881801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 98/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
700,91 |
700,91 |
700,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15613/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ARTUR SILVA |
05854910896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 100/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
286,03 |
286,03 |
286,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15614/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIZABETH ETSUKO SASAKI |
14939259897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 101/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
580,17 |
580,17 |
580,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15615/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELTON DE ANDRADE MAIA |
14843068802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 102/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
2.584,28 |
2.584,28 |
2.584,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15616/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELVIS DE SOUZA ALMEIDA |
21699681805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 103/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
114,73 |
114,73 |
114,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15617/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA |
32520617837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 104/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
207,54 |
207,54 |
207,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15618/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON ALVES COSTA |
24727327830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 105/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
1.122,38 |
1.122,38 |
1.122,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15619/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO PAULO DA SILVA |
21713943824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 106/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
1.248,75 |
1.248,75 |
1.248,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15620/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELIA JOSE SOARES |
17814115817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 110/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
49,10 |
49,10 |
49,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15621/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS |
28035369865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 107/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
333,26 |
333,26 |
333,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15622/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO PEDRO SOUZA FILHO |
26446377835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 108/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
188,71 |
188,71 |
188,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15623/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO RAMOS FERREIRA |
29317017851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 109/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
4.150,46 |
4.150,46 |
4.150,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15624/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
48255874453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 111/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
1.115,96 |
1.115,96 |
1.115,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15625/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE FRANCISCO VITORIA |
04924402800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 112/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
970,73 |
970,73 |
970,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15626/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE GILDO DA SILVA |
06064069805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 113/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
807,27 |
807,27 |
807,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15627/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE INOCENCIO JUNIOR |
12460864841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 114/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
132,27 |
132,27 |
132,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15628/2023 |
27/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE IVAN DA SILVA |
18289281862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 115/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 |
224,65 |
224,65 |
224,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15629/2023 |
30/10/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023 |
1.699,79 |
1.699,79 |
1.699,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15630/2023 |
30/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055029/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979, PPSB55029/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15631/2023 |
30/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
34.531.638,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
1.389.773,82 |
672.606,29 |
672.606,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15632/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03809/2023 |
26/09/2023 |
2.899,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 313/2023 PC826/2023A002,AF:3809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
2.899,20 |
2.899,20 |
2.899,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15633/2023 |
30/10/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
10.316,00 |
10.316,00 |
10.316,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15634/2023 |
30/10/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
1.832,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
764,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15635/2023 |
30/10/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
15.504,00 |
15.504,00 |
15.504,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15636/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002489/2022 |
PC |
|
00563/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03806/2023 |
26/09/2023 |
5.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/2022 PC2489/2022A001,AF:3806/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15637/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03812/2023 |
26/09/2023 |
59.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, EM FRASO COM 20ML. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 183/23 PC3344/2022A001,AF:3812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
59.580,00 |
59.580,00 |
59.580,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15638/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
7.182,72 |
4.788,48 |
4.788,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15639/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
2.476,80 |
1.651,20 |
1.651,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15640/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
65.117.584,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA,CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 454/2023 EM FLS.1547, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1552, |
2.724,48 |
1.816,32 |
1.816,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15641/2023 |
30/10/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03834/2023 |
27/09/2023 |
99.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS SUB 08, 10, 12, 14, 16 E CATEGORIA SUB 20 (SENIOR E ADULTO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023 PC161/2023A002,AF:3834/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
99.400,00 |
99.400,00 |
99.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15642/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03823/2023 |
27/09/2023 |
6.701,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023 PC1664/2023A004,AF:3823/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
6.701,34 |
6.701,34 |
6.701,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15644/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03822/2023 |
27/09/2023 |
77.005,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:3822/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
77.005,50 |
77.005,50 |
77.005,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15645/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03825/2023 |
27/09/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:3825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15646/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15647/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002673/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03790/2023 |
25/09/2023 |
1.171,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 |
679,30 |
679,30 |
679,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15648/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002673/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03790/2023 |
25/09/2023 |
1.171,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 |
234,24 |
234,24 |
234,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15649/2023 |
30/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002673/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03790/2023 |
25/09/2023 |
1.171,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. PC2673/2023,AF:3790/2023 |
257,66 |
257,66 |
257,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15651/2023 |
30/10/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
039870/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA EM PARTICIPAÇÃO NO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM NOVA PETRÓPOLIS - RS NO PERIODO DE 7 A 10/11/2023, PPSB39870/2023 |
3.524,18 |
3.524,18 |
3.524,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15653/2023 |
30/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003123/2022 |
PC |
|
00701/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03818/2023 |
27/09/2023 |
6.434,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2023 PC3123/2022A001,AF:3818/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 |
6.434,10 |
6.434,10 |
6.434,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15654/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
127237/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGOS, PPSB127237/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15655/2023 |
30/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032692/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14682/2023. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15656/2023 |
30/10/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023FSS |
05/09/2023 |
85.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023).EM SUBSTITUICAO A NE 14652/2023. |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15657/2023 |
30/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%,MANIFESTACAO PGM-5 414/2023 EM FLS.1360/1361, |
936.629,78 |
710.950,87 |
710.950,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15658/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03850/2023 |
27/09/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:3850/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15659/2023 |
30/10/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC2375/2019, CONTRATO: 28/2020, |
888.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15660/2023 |
30/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03826/2023 |
27/09/2023 |
56.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL,IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA, PETROLATO BRANCO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7CM X 9M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023 PC2625/2022A001,AF:3826/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
56.875,00 |
56.875,00 |
56.875,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15661/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03853/2023 |
27/09/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 mm². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2023 PC185/2023A001,AF:3853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15662/2023 |
30/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03811/2023 |
26/09/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:3811/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15663/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000108/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03859/2023 |
27/09/2023 |
13.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA E LONGA E PARA LAVATORIO, DIVERSAS POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2023. PC108/2023A001,AF:3859/2023 PROCESSO DIGITAL: 1107/2023 |
13.950,00 |
13.950,00 |
13.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15664/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002329/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03835/2023 |
27/09/2023 |
2.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK. PC2329/2023,AF:3835/2023 |
2.720,00 |
2.720,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15665/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03851/2023 |
27/09/2023 |
6.213,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM TAMPA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 500 E 1000 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2023 PC24/2023A001,AF:3851/2023 PROCESSO DIGITAL: 495/2023 |
6.213,00 |
6.213,00 |
6.213,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15666/2023 |
30/10/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002662/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03792/2023 |
25/09/2023 |
11.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISIÇÃO DE LENSÔMETRO DIGITAL, PC2662/2023,AF:3792/2023 |
11.300,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15667/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000186/2023 |
PC |
|
00090/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03810/2023 |
26/09/2023 |
5.524,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DINAMICA SHOP LTDA |
30651162000150 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR E TRIPOLAR, DE 16A, 32A, 50A E 70A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223 /2023 PC186/2023A001,AF:3810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1174/2023 |
5.524,00 |
5.524,00 |
5.524,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15668/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03855/2023 |
27/09/2023 |
17.946,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V,DE 25MM2 E 35MM2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 410/2023 PC1325/2023A001,AF:3855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2114/2023 |
17.946,00 |
17.946,00 |
17.946,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15669/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001330/2023 |
PC |
|
00298/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03857/2023 |
27/09/2023 |
28.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, RETO, NÃO VAZADO, COM AS MEDIDA 39CM X 19CM X 14CM E 39CM X 19CM X 19CM, COM 2 OU 3 FUROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 370/2023 PC1330/2023A001,AF:3857/2023 PROCESSO DIGITAL: 1921/2023 |
28.550,00 |
28.550,00 |
28.550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15670/2023 |
30/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ |
331.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15671/2023 |
30/10/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PRORROGACAO DA VIGENCIA, MANIFESTACAOPGM-5 646/2023 EM FLS.3598, TERMO DE APROVACAO/ |
677.005,33 |
677.005,12 |
677.005,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15672/2023 |
30/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002326/2023 |
PC |
|
00531/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03757/2023 |
23/09/2023 |
36.300,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS |
02141320000197 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023 |
31.050,00 |
31.050,00 |
31.050,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15673/2023 |
30/10/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002326/2023 |
PC |
|
00531/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03757/2023 |
23/09/2023 |
36.300,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS |
02141320000197 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC2326/2023,AF:3757/2023 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15674/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001326/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03856/2023 |
27/09/2023 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
AQUISIIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2023 PC1326/2023A002,AF:3856/2023 PROCESSO DIGITAL: 1882/2023 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15675/2023 |
30/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03895/2023 |
30/09/2023 |
44.413,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:3895/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
44.413,38 |
44.413,38 |
44.413,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15676/2023 |
30/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003022/2022 |
PC |
|
00653/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03852/2023 |
27/09/2023 |
6.050,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 723/2022. PC3022/2022A001,AF:3852/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 |
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15677/2023 |
31/10/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
011539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 |
1.500,00 |
1.283,35 |
1.283,35 |
216,65 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15678/2023 |
31/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000720/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03730/2023 |
19/09/2023 |
13.400,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
13241077000103 |
AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15679/2023 |
31/10/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00317 |
|
000720/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03730/2023 |
19/09/2023 |
13.400,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
13241077000103 |
AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3730/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15680/2023 |
31/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000720/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03731/2023 |
19/09/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15681/2023 |
31/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
02 |
100 |
00317 |
|
000720/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03731/2023 |
19/09/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, PC720/2023,AF:3731/2023 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15682/2023 |
31/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000624/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03830/2023 |
27/09/2023 |
11.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:3830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
11.260,00 |
11.260,00 |
11.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15683/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03808/2023 |
26/09/2023 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:3808/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15684/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03813/2023 |
26/09/2023 |
13.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023 PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
3.824,00 |
3.824,00 |
3.824,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15685/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03813/2023 |
26/09/2023 |
13.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023, PC407/2023A003,AF:3813/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15686/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.701.961,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 579/2023 EM FLS.3131/3132, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3136, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, TD.COJUL:99992/23,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15687/2023 |
31/10/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00173/2023 |
14/10/2023 |
202.890,84 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA INSPETORIA GCM NO BAIRRO RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 45/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO EM FLS.1508,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,TD.COJUL:33/23, |
202.890,84 |
185.836,31 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15688/2023 |
31/10/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15689/2023 |
31/10/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. MANIFESTACAO PGM.5 N.644/2023 EM FLS. 44/48 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.60. PC2657/2023,TD.COJUL:2657/2023 |
34.000,00 |
13.331,20 |
13.331,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15691/2023 |
31/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002341/2023 |
PC |
|
00508/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03867/2023 |
30/09/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2341/2023,AF:3867/2023 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15692/2023 |
31/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002341/2023 |
PC |
|
00508/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03868/2023 |
30/09/2023 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC2341/2023,AF:3868/2023 |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15693/2023 |
31/10/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002341/2023 |
PC |
|
00508/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03869/2023 |
30/09/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, ELASTICO PARA PAPEIS, PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E PASTA PLASTICA EM L. PC2341/2023,AF:3869/2023 |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15694/2023 |
31/10/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS, TA:43/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15695/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002826/2023 |
PC |
|
00455/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03858/2023 |
27/09/2023 |
1.696,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO FRASCOS COM 500ML, ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2826/2023,AF:3858/2023 |
1.696,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15696/2023 |
31/10/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023 |
17.965,10 |
17.965,10 |
17.965,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15697/2023 |
31/10/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. RESOLUÇÃO CMAS Nº627/2023, PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS,TA:43/2023 |
182.034,90 |
182.034,90 |
182.034,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15698/2023 |
31/10/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03913/2023 |
01/10/2023 |
30.331,22 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:3913/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
30.331,22 |
30.331,22 |
30.331,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15699/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002829/2023 |
PC |
|
00454/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03817/2023 |
26/09/2023 |
4.336,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2829/2023,AF:3817/2023 |
4.336,50 |
4.336,50 |
4.336,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15700/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03880/2023 |
30/09/2023 |
138.061,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3880/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
138.061,29 |
138.061,29 |
138.061,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15701/2023 |
31/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002632/2022 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03831/2023 |
27/09/2023 |
13.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE KITS PARTO NORMAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 263/2023, PC2632/2022A001,AF:3831/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 |
13.860,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15702/2023 |
31/10/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003285/2022 |
PC |
|
00012/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03824/2023 |
27/09/2023 |
8.050,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 104/2023 PC3285/2022A001,AF:3824/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 |
8.050,50 |
8.050,50 |
8.050,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15703/2023 |
31/10/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03828/2023 |
27/09/2023 |
92.323,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2023 PC1666/2023A002,AF:3828/2023 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
92.323,56 |
92.323,56 |
92.323,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15706/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
34.898.928,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15707/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03878/2023 |
30/09/2023 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, COM COPO INOX E CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS No 504/2023 PC1741/2023A003,AF:3878/2023 PROCESSO DIGITAL: 2455/2023 |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15708/2023 |
31/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70335/2023 |
01/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEDSON DIEGO DE MARCHI |
35462533888 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2911/2023,TERMO DE APROVACAO:70335/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15709/2023 |
31/10/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC 2911/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15710/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03877/2023 |
30/09/2023 |
10.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LI TROS 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2023 PC472/2023A006,AF:3877/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
10.425,00 |
10.299,90 |
10.299,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15711/2023 |
31/10/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03884/2023 |
30/09/2023 |
7.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:3884/2023 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15713/2023 |
01/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002724/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03910/2023 |
01/10/2023 |
5.378,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FAROL IND E COM LTDA |
49441824000196 |
AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS PARA O DIA D -COMBATE A DENGUE. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2724/2023,AF:3910/2023 |
5.378,00 |
5.378,00 |
5.378,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15714/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03862/2023 |
30/09/2023 |
162,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2890/2022A001,AF:3862/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 |
162,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15715/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03891/2023 |
30/09/2023 |
108,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 691/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2890/2022A002,AF:3891/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15716/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03863/2023 |
30/09/2023 |
72.409,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:3863/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 |
72.409,50 |
72.409,50 |
72.409,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15717/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03864/2023 |
30/09/2023 |
20.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:3864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
20.880,00 |
16.660,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15718/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03883/2023 |
30/09/2023 |
18.510,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.694/2022 PC2890/2022A005,AF:3883/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
18.510,00 |
18.510,00 |
18.510,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15719/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15720/2023 |
01/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03829/2023 |
27/09/2023 |
206.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:54/2023. PC3110/2022A001,AF:3829/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
206.625,00 |
0,00 |
0,00 |
206.625,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15721/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002404/2022 |
PC |
|
00529/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03885/2023 |
30/09/2023 |
92.514,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO: VOLTA AO MUNDO EM 42 HISTORIAs. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 659/2022 PC2404/2022A002,AF:3885/2023 PROCESSO DIGITAL: 3288/2022 |
92.514,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15722/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03903/2023 |
30/09/2023 |
259.130,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
36718488000134 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 629/2022. PC2405/2022A006,AF:3903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3244/2022 |
259.130,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15723/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03894/2023 |
30/09/2023 |
212.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:602/2022. PC2403/2022A001,AF:3894/2023 PROCESSO DIGITAL: 3060/2022 |
212.138,00 |
212.138,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15724/2023 |
01/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
118772/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS E ART, PPSB118772/2023 |
14.000,00 |
10.189,67 |
10.189,67 |
3.810,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15725/2023 |
01/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03866/2023 |
30/09/2023 |
408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3866/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15726/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTACAO PGM-5 642/22 ( SB71430/21) E MANIFESTACAO PGM-5 696/22 ( SB71430/21) EM FLS.714/721, TA. 277/2023-SE,PPSB71359/2021, CONVENIO: 110/2022-SE |
9.360,56 |
9.360,56 |
9.360,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15727/2023 |
01/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.200.000,00 |
971.737,50 |
971.737,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15728/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTACAO PGM-5 642/22 ( SB71430/21) E MANIFESTACAO PGM-5 696/22 ( SB71430/21) EM FLS.714/721, TA. 277/2023-SE,PPSB71359/2021, CONVENIO: 110/2022-SE |
72.757,44 |
72.757,44 |
72.757,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15729/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03890/2023 |
30/09/2023 |
266.891,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2022 PC2403/2022A004,AF:3890/2023 PROCESSO DIGITAL: 3063/2022 |
266.891,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15730/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03893/2023 |
30/09/2023 |
428.843,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
36718488000134 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:604/2022. PC2403/2022A003,AF:3893/2023 PROCESSO DIGITAL: 3062/2022 |
428.843,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15731/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03882/2023 |
30/09/2023 |
123.601,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 609/2022 PC2401/2022A002,AF:3882/2023 PROCESSO DIGITAL: 3206/2022 |
123.601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15732/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03892/2023 |
30/09/2023 |
87.109,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 611/2022 PC2401/2022A004,AF:3892/2023 PROCESSO DIGITAL: 3208/2022 |
87.109,84 |
0,00 |
0,00 |
9.969,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15733/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03897/2023 |
30/09/2023 |
158.039,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:624/2022. PC2405/2022A001,AF:3897/2023 PROCESSO DIGITAL: 3239/2022 |
158.039,70 |
158.039,70 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15734/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03888/2023 |
30/09/2023 |
347.006,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
36718488000134 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 613/2022 PC2401/2022A006,AF:3888/2023 PROCESSO DIGITAL: 3210/2022 |
347.006,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15735/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03900/2023 |
30/09/2023 |
151.919,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2022, PC2405/2022A003,AF:3900/2023 PROCESSO DIGITAL: 3241/2022 |
151.919,90 |
0,00 |
0,00 |
83.775,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15736/2023 |
01/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
001689/2023 |
PC |
|
00451/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03887/2023 |
30/09/2023 |
43.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEA MODUL LTDA |
11201835000126 |
AQUISICAO DE BIOMBO RETRÁTIL MÓVEL, PC1689/2023,AF:3887/2023 |
43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15737/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03905/2023 |
30/09/2023 |
83.671,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:587/2022. PC2397/2022A001,AF:3905/2023 PROCESSO DIGITAL: 3245/2022 |
83.671,50 |
83.671,50 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15739/2023 |
01/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03873/2023 |
30/09/2023 |
68.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE RE FRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2023 PC3135/2022A001,AF:3873/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 |
6.907,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15740/2023 |
01/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03873/2023 |
30/09/2023 |
68.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PC3135/2022A001,AF:3873/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 |
62.053,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15741/2023 |
01/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03872/2023 |
30/09/2023 |
9.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:502/2023. PC1741/2023A001,AF:3872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2453/2023 |
9.690,00 |
9.690,00 |
9.690,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15742/2023 |
01/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
095387/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI, EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023, PPSB95387/2023 |
600,00 |
352,65 |
352,65 |
247,35 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15743/2023 |
01/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
095387/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023, PPSB95387/2023 |
1.000,00 |
310,97 |
310,97 |
689,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15744/2023 |
01/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03876/2023 |
30/09/2023 |
20.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 439/2023 PC472/2023A001,AF:3876/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
20.600,00 |
20.600,00 |
20.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15745/2023 |
01/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002930/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70336/2023 |
01/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LAUD PEREIRA BORGES |
09724750876 |
APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2930/2023,TERMO DE APROVACAO:70336/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15746/2023 |
01/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002930/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LAUD PEREIRA BORGES. PROCESSO DIGITAL: PC 2930/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15747/2023 |
01/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 |
1.500,00 |
1.098,51 |
0,00 |
401,49 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15748/2023 |
01/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15749/2023 |
01/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03889/2023 |
30/09/2023 |
24.743,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI |
23247144000142 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROS VERSOS, AUTOR: ERIKA ARIENTE - EDITORA: MELHORAMENTOS - ISBN: 9788506065433, PARA CRECHES E ENSINO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 625/2022 PC2405/2022A002,AF:3889/2023 PROCESSO DIGITAL: 3240/2022 |
24.743,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15750/2023 |
01/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002908/2023 |
PC |
|
00463/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03953/2023 |
01/10/2023 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRANS-RONAR TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS |
05029189000169 |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESOLUÇÃO CMAS 04/2023, PC2908/2023,AF:3953/2023 |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15751/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
181.039,26 |
181.039,26 |
181.039,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15752/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
107.956,46 |
107.956,46 |
107.956,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15753/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
155.300,84 |
155.300,84 |
155.300,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15754/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15755/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
299.536,45 |
299.536,45 |
299.536,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15756/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15757/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
132.099,73 |
132.099,73 |
132.099,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15758/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
463.562,70 |
463.562,70 |
463.562,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15759/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
3.689,71 |
3.689,71 |
3.689,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15760/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
154.093,64 |
154.093,64 |
154.093,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15761/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
338,36 |
338,36 |
338,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15762/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
230.012,78 |
230.012,78 |
230.012,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15763/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15764/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
134.502,29 |
134.502,29 |
134.502,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15765/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15766/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
85.833,80 |
85.833,80 |
85.833,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15767/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
83.503,13 |
83.503,13 |
83.503,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15768/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15769/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
102.121,90 |
102.121,90 |
102.121,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15770/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15771/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
83.726,95 |
83.726,95 |
83.726,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15772/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
102.380,32 |
102.380,32 |
102.380,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15773/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
117.953,99 |
117.953,99 |
117.953,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15774/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
734,86 |
734,86 |
734,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15775/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
136.917,65 |
136.917,65 |
136.917,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15776/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
104.525,23 |
104.525,23 |
104.525,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15777/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
662,30 |
662,30 |
662,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15778/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
117.516,95 |
117.516,95 |
117.516,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15779/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15780/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
152.335,47 |
152.335,47 |
152.335,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15781/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15782/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
109.674,32 |
109.674,32 |
109.674,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15783/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
149.966,08 |
149.966,08 |
149.966,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15784/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
112.937,03 |
112.937,03 |
112.937,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15785/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
145.154,66 |
145.154,66 |
145.154,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15786/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15787/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
227.029,01 |
227.029,01 |
227.029,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15788/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
517,26 |
517,26 |
517,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15789/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
84.327,44 |
84.327,44 |
84.327,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15790/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
168.416,97 |
168.416,97 |
168.416,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15791/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15792/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
164.400,29 |
164.400,29 |
164.400,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15793/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
119.526,31 |
119.526,31 |
119.526,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15794/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15795/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
110.850,54 |
110.850,54 |
110.850,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15796/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
353,51 |
353,51 |
353,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15797/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
126.287,99 |
126.287,99 |
126.287,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15798/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15799/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
91.663,45 |
91.663,45 |
91.663,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15800/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15801/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
181.627,18 |
181.627,18 |
181.627,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15802/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15803/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
117.478,96 |
117.478,96 |
117.478,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15804/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15805/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
160.715,55 |
160.715,55 |
160.715,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15806/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15807/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
106.350,09 |
106.350,09 |
106.350,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15808/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
121.569,21 |
121.569,21 |
121.569,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15809/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
370.800,00 |
370.800,00 |
370.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15810/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
366.148,69 |
366.148,69 |
366.148,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15811/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
269.654,82 |
269.654,82 |
269.654,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15812/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
671.640,17 |
671.640,17 |
671.640,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15813/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
514.647,30 |
514.647,30 |
514.647,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15814/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
1.162.410,94 |
1.162.410,94 |
1.162.410,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15815/2023 |
01/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
954.624,56 |
954.624,56 |
954.624,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15816/2023 |
06/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03958/2023 |
01/10/2023 |
52,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:3958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15817/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03845/2023 |
27/09/2023 |
2.939,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:3845/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
2.939,70 |
2.939,70 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15818/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03901/2023 |
30/09/2023 |
37.998,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM BALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE (2ML DE ÁGUA PARA INJEÇÃO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 710/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2892/2022A004,AF:3901/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 |
37.998,00 |
37.998,00 |
37.998,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15826/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03898/2023 |
30/09/2023 |
691,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 711/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2892/2022A005,AF:3898/2023 PROCESSO DIGITAL: 3420/2022 |
691,20 |
153,60 |
153,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15827/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03849/2023 |
27/09/2023 |
13.174,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:3849/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
13.174,80 |
13.174,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15828/2023 |
06/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002052/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03836/2023 |
27/09/2023 |
567,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO. PC2052/2023,AF:3836/2023 |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15829/2023 |
06/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002052/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03837/2023 |
27/09/2023 |
1.758,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR INFANTIL PC2052/2023,AF:3837/2023 |
1.758,00 |
1.758,00 |
1.758,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15830/2023 |
06/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002052/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03838/2023 |
27/09/2023 |
3.766,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA,N.03 PC2052/2023,AF:3838/2023 |
3.766,50 |
3.766,50 |
3.766,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15831/2023 |
06/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03928/2023 |
01/10/2023 |
8.050,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023, PC10/2023A001,AF:3928/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
8.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15832/2023 |
06/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03946/2023 |
01/10/2023 |
303,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:3946/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
303,52 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15834/2023 |
06/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03923/2023 |
01/10/2023 |
812,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:3923/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
812,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15835/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
045849/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KAROLAINE CRISLEY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB45849/2017, PROCESSO DIGITAL: SB126364/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15836/2023 |
06/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.087,00 |
22.663,18 |
22.663,18 |
11.423,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15837/2023 |
06/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15838/2023 |
06/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.939,00 |
17.939,00 |
17.939,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15839/2023 |
06/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.880,00 |
1.626,19 |
1.626,19 |
3.253,81 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15840/2023 |
06/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65.013,00 |
65.013,00 |
65.013,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15841/2023 |
06/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.074,00 |
620,45 |
620,45 |
3.453,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15842/2023 |
06/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.691,00 |
6.691,00 |
6.691,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15843/2023 |
06/11/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.334,00 |
36.334,00 |
36.334,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15844/2023 |
06/11/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.635,00 |
446,42 |
446,42 |
5.188,58 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15845/2023 |
06/11/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.142,00 |
1.420,67 |
1.420,67 |
6.721,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15846/2023 |
06/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.414,00 |
804,10 |
804,10 |
1.609,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15847/2023 |
06/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15848/2023 |
06/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.238,00 |
2.412,30 |
2.412,30 |
4.825,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15853/2023 |
06/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM |
19.695,83 |
19.695,83 |
19.695,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15854/2023 |
06/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03848/2023 |
27/09/2023 |
6.710,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2023, PC3336/2022A001,AF:3848/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
6.710,79 |
6.710,79 |
6.710,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15857/2023 |
06/11/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15864/2023 |
07/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
122 |
0013 |
2054 |
05 |
370 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
36.211.368,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO |
144.677,96 |
144.677,96 |
144.677,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15865/2023 |
07/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000188/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03947/2023 |
01/10/2023 |
5.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1.1/4POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO E TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A002,AF:3947/2023 PROCESSO DIGITAL: 1061/2023 |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15866/2023 |
07/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
8.000,00 |
3.495,45 |
0,00 |
4.504,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15867/2023 |
07/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.140, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15868/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15869/2023 |
07/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002403/2022 |
PC |
|
00533/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03948/2023 |
01/10/2023 |
89.668,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2022. PC2403/2022A002,AF:3948/2023 PROCESSO DIGITAL: 3061/2022 |
89.668,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15870/2023 |
07/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001906/2023 |
PC |
|
00422/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03956/2023 |
01/10/2023 |
20.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 553/2023 PC1906/2023A001,AF:3956/2023 PROCESSO DIGITAL: 2892/2023 |
20.940,00 |
20.940,00 |
20.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15871/2023 |
07/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03961/2023 |
01/10/2023 |
43.684,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS: LENDAS BRASILEIRA - AUTOR: MAURICIO DE SOUSA - EDITORA: GIRASSOL ISBN: 9788574888958. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº588/2022 PC2397/2022A002,AF:3961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3246/2022 |
43.684,36 |
43.684,36 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15872/2023 |
07/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03929/2023 |
01/10/2023 |
38.460,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 445/2023 PC472/2023A007,AF:3929/2023 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023 |
38.460,00 |
38.460,00 |
38.460,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15873/2023 |
07/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB85438/2022, PPSB540/2023 |
3.223,69 |
3.223,69 |
3.223,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15874/2023 |
07/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO, RELATIVOS AO PROCESSO SB 11.709/2022 E MO 48.494/2023, PPSB539/2023 |
2.813,86 |
2.813,86 |
2.813,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15875/2023 |
07/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB551/2023 |
647,12 |
647,12 |
647,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15876/2023 |
07/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055124/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO E OUTROS, AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539, PPSB55124/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15877/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03861/2023 |
27/09/2023 |
2.156,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMIS SÓLIDOS,COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:3861/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15878/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03902/2023 |
30/09/2023 |
55.947,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁ VEL, SERINGA COM 2,625ML PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750ML VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC218/2023A001,AF:3902/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
55.947,69 |
55.947,69 |
42.014,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15879/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03881/2023 |
30/09/2023 |
57.355,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:39/2023. PC2998/2022A003,AF:3881/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
57.355,20 |
28.677,60 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15880/2023 |
07/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03843/2023 |
27/09/2023 |
8.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11 E 15, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:3843/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
8.560,00 |
8.560,00 |
8.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15881/2023 |
07/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
3.631.198,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
204.231,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15882/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03833/2023 |
27/09/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 67/2023. PC3150/2022A003,AF:3833/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15885/2023 |
07/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 76.392/2013, SB 100.544/2021. PPSB538/2023 |
2.205,75 |
2.205,75 |
2.205,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15887/2023 |
07/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
131.284,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15888/2023 |
07/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
16.910.354,23 |
1.125.207,86 |
1.125.207,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15889/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03860/2023 |
27/09/2023 |
215.811,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3860/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
215.811,38 |
107.905,69 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15890/2023 |
07/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00029 |
|
079346/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
SILVIO BORGES |
08614730861 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA DE POSSE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PTUSBC II DO CORREDOR CASTELO BRANCO,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 1078/1108, COTA DA PGM-3 EM FLS.1113, AUTOS 1026858-47.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18823, COMPLEMENTODECRETO MUNICIPAL 20162/17 |
1.342.725,00 |
1.342.725,00 |
1.342.725,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15891/2023 |
07/11/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
079346/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SILVIO BORGES - AUTOS 1026858-47.2019.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18823 PPSB79346/2019 |
4.710,00 |
4.710,00 |
4.710,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15892/2023 |
07/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.316.003,00 |
1.316.003,00 |
1.316.003,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15893/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03899/2023 |
30/09/2023 |
14.302,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, SISTEMA DE APLICAÇÃO COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC218/2023A004,AF:3899/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
14.302,20 |
14.302,20 |
14.302,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15894/2023 |
07/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023- PPSB143530/2022 |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15895/2023 |
07/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.019,00 |
12.019,00 |
12.019,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15896/2023 |
07/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.276,00 |
15.165,54 |
15.165,54 |
110,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15897/2023 |
07/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2023 |
01/10/2023 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE INTERNEET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023,AF:3909/2023 |
939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15898/2023 |
07/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15899/2023 |
07/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
103.921,00 |
103.920,64 |
103.920,64 |
0,36 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15900/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03879/2023 |
30/09/2023 |
135,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE, COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, P/ USO EXTERNO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 210/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A001,AF:3879/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15901/2023 |
07/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03983/2023 |
07/10/2023 |
5.432,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLD SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:3983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
5.432,00 |
5.432,00 |
5.432,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15902/2023 |
07/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03847/2023 |
27/09/2023 |
19.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, PC408/2023A003,AF:3847/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
19.474,00 |
19.474,00 |
19.474,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15903/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03908/2023 |
01/10/2023 |
8.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 6/2023 PC2849/2022A005,AF:3908/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
8.120,00 |
8.120,00 |
5.887,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15904/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
242.026,00 |
73.167,87 |
0,00 |
168.858,13 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15905/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
506.636,00 |
415.824,12 |
0,00 |
90.811,88 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15906/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002947/2023 |
PC |
|
00343/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70340/2023 |
07/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LOURDES MARIA ROSA 06106350850 |
39605994000105 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CURADORIA DA FEIRA DOS SABERES, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2947/2023,TERMO DE APROVACAO:70340/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15907/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
27.080,00 |
27.080,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15908/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
40.455,00 |
40.455,00 |
27.834,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15909/2023 |
08/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
162.907,00 |
162.907,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15910/2023 |
08/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
183.952,00 |
183.952,00 |
183.952,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15911/2023 |
08/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
222.802,00 |
222.802,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15912/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03925/2023 |
01/10/2023 |
3.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO URSIDESOXOLICO 300MG, TRAUMEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL E CLORTALIDONA 12,5MG E 25MG, POR DECISÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3925/2023 |
3.368,00 |
3.368,00 |
3.368,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15913/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002941/2023 |
PC |
|
00342/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70339/2023 |
07/10/2023 |
2.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VERA EUNICE DE JESUS |
15803258822 |
PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOLBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2941/2023,TERMO DE APROVACAO:70339/2023 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15914/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03926/2023 |
01/10/2023 |
8.008,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, REDE TUBULAR CALIBRE 8, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG+15MG E FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3926/2023 |
8.008,80 |
8.008,80 |
8.008,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15915/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03927/2023 |
01/10/2023 |
432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO SIMPLES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL. PC2840/2023,AF:3927/2023 |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15916/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002941/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, VERA EUNICE DE JESUS. PROCESSO DIGITAL: PC 2941/2023. |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15917/2023 |
08/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15918/2023 |
08/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.056,00 |
613,37 |
0,00 |
442,63 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15919/2023 |
08/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.063,00 |
770,24 |
266,19 |
292,76 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15920/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.140,00 |
884,16 |
349,89 |
255,84 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15921/2023 |
08/11/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.883,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15922/2023 |
08/11/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
27.962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15923/2023 |
08/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
29.139,00 |
17.058,57 |
17.058,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15924/2023 |
08/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.785,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15925/2023 |
08/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.859,00 |
1.691,52 |
1.691,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15926/2023 |
08/11/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15927/2023 |
08/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.419,00 |
2.419,00 |
2.419,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15928/2023 |
08/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15929/2023 |
08/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15930/2023 |
08/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.317,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15931/2023 |
08/11/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
25.415,00 |
6.530,62 |
6.530,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15932/2023 |
08/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.138,00 |
12.138,00 |
12.138,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15933/2023 |
08/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15934/2023 |
08/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15935/2023 |
08/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15936/2023 |
08/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15937/2023 |
08/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15938/2023 |
08/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.133,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15939/2023 |
08/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
36.471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15940/2023 |
08/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
42.724,00 |
9.481,11 |
9.481,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15941/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
163,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15942/2023 |
08/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
154.989,00 |
23.564,73 |
23.564,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15943/2023 |
08/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15944/2023 |
08/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
108.013,00 |
12.235,05 |
12.235,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15945/2023 |
08/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
25.815,00 |
8.974,44 |
8.974,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15946/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002902/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03941/2023 |
01/10/2023 |
674,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE DESVENLAFXINA 50MG E 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3941/2023 |
674,10 |
674,10 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15947/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002902/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03942/2023 |
01/10/2023 |
5.068,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8MG, SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, COLECALCIFEROL 2000UI E 10000UI E BILASTINA 20MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3942/2023 |
5.068,58 |
5.068,58 |
5.068,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15948/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002902/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03943/2023 |
01/10/2023 |
8.126,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ZEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL, BREXPIPRAZOL DE 2MG E TRILEPTAL 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3943/2023 |
8.126,86 |
8.126,86 |
8.126,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15949/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002902/2023 |
PC |
|
00462/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03944/2023 |
01/10/2023 |
260,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2902/2023,AF:3944/2023 |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15950/2023 |
08/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021, CONTRATO: 27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
9.000.000,00 |
2.460.381,58 |
0,00 |
3.500.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15951/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002940/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70338/2023 |
07/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA |
50752414000145 |
PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2940/2023,TERMO DE APROVACAO:70338/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15952/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002904/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03969/2023 |
06/10/2023 |
2.470,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 500MG E SITAGLIPTINA 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3969/2023 |
2.470,16 |
2.470,16 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15953/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002939/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70337/2023 |
07/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THAIS ROSA SOARES CORREIA |
39169580898 |
PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023,NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2939/2023,TERMO DE APROVACAO:70337/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15954/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002904/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03970/2023 |
06/10/2023 |
1.333,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, METFORMINA 500MG E BEPANTOL BABY 50MG/G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2904/2023,AF:3970/2023 |
1.333,68 |
1.333,68 |
1.333,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15955/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002904/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03971/2023 |
06/10/2023 |
3.789,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FLUNITRAZEPAM 1MG, NEOVITE LUTEIN (LUTEINA 3MG, ZEAXANTINA, ACIDO ASCORBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SODIO 10MCG E OXIDO DE ZINCO 2,5MG), SPARK 250MG E DEPAKOTER ER 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3971/2023 |
3.789,00 |
3.789,00 |
3.789,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15956/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002939/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THAIS ROSA SOARES CORREIA. PROCESSO DIGITAL: PC 2939/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15957/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002904/2023 |
PC |
|
00464/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03972/2023 |
06/10/2023 |
481,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2904/2023,AF:3972/2023 |
481,50 |
481,50 |
481,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15958/2023 |
08/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002938/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70341/2023 |
07/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUANA MICHELI HANSEN DE BARROS 28525912867 |
16802491000124 |
PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023,NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PC2938/2023,TERMO DE APROVACAO:70341/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15959/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15960/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15961/2023 |
08/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 162/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
870.000,00 |
870.000,00 |
870.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15962/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15963/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
39.060,00 |
39.060,00 |
39.060,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15964/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03924/2023 |
01/10/2023 |
2.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, EMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2023 PC3034/2022A003,AF:3924/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
2.344,00 |
2.344,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15965/2023 |
08/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002880/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04002/2023 |
07/10/2023 |
5.940,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER E NAO FAZER, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC X OCUPANTES DO IMOVEL, AUTOS - 1003833-73.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14999.PC 2880/2023 |
5.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15966/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15967/2023 |
08/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002880/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PC 2880/2023 |
1.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15968/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15969/2023 |
08/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04001/2023 |
07/10/2023 |
101,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 322/2023 PC863/2023A001,AF:4001/2023 PROCESSO DIGITAL: 1676/2023 |
101,97 |
101,97 |
101,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15970/2023 |
08/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
7.625,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15971/2023 |
08/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
7.625,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15972/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03907/2023 |
01/10/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2023 PC3150/2022A004,AF:3907/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
46.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15973/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 |
19.260,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15974/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15975/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15976/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03821/2023 |
27/09/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 165/2023 PC158/2023A002,AF:3821/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15977/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
46.020,00 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15978/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
153.690,00 |
153.690,00 |
153.690,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15979/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15980/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15981/2023 |
08/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04009/2023 |
08/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4009/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15982/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15983/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
115.745,26 |
115.745,26 |
115.745,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15984/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
87.294,74 |
87.294,74 |
87.294,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15985/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 |
25.680,00 |
25.680,00 |
25.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15986/2023 |
08/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA), PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023 |
480.361,78 |
152.413,74 |
152.413,74 |
5.580,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15987/2023 |
08/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA), PC2132/2023, CONTRATO: 114/2023 |
14.731.033,25 |
5.950.551,73 |
5.950.551,73 |
1.433.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15988/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15989/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15990/2023 |
08/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04013/2023 |
08/10/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 2,00 X 1,80M, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:4013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15991/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
7.991.286,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
98.997,66 |
98.997,66 |
98.997,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15992/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03960/2023 |
01/10/2023 |
2.932,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 585/2023 PC2397/2023A001,AF:3960/2023 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
2.932,70 |
2.932,70 |
2.932,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15993/2023 |
08/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
120,20 |
120,20 |
379,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15994/2023 |
08/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
5.000,00 |
3.128,62 |
3.128,62 |
1.871,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15995/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. |
22.860,00 |
22.860,00 |
22.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15996/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS |
107.000,00 |
107.000,00 |
107.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15997/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15998/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
7.991.286,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
447.002,34 |
447.002,34 |
447.002,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
15999/2023 |
08/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001476/2023 |
PC |
|
00521/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00175/2023 |
14/10/2023 |
34.199,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
E. L. BELLUC- TURISMO |
23379410000190 |
SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1261/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1383/2023 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, MANIFESTACOES PGM-5 455/23, 476/23 E 570/23 EM FLS.90/94, 95/102 E 177/178, RESPECTIVAMENTE,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.252, |
34.199,00 |
18.809,45 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16000/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS |
55.980,00 |
55.980,00 |
55.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16001/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS.837/844. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS |
129.234,00 |
129.234,00 |
129.234,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16002/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
47.620,00 |
47.620,00 |
47.620,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16003/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
11.720,00 |
11.720,00 |
11.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16004/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16005/2023 |
08/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002830/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03987/2023 |
07/10/2023 |
4.455,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
05357493000135 |
SERVICO DE MANUTENCAO, REVISAO GERAL E HIGIENIZACAO EM RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS. PC2830/2023,AF:3987/2023 |
4.455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16006/2023 |
08/11/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
8.797.980,02 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO, PC211/2022, CONTRATO:37/2022 |
1.000.000,00 |
152.791,33 |
0,00 |
260.798,67 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16007/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03918/2023 |
01/10/2023 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 277/2023 PC705/2023A002,AF:3918/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16008/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16009/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03917/2023 |
01/10/2023 |
1.938,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 380/2023 PC1471/2023A002,AF:3917/2023 PROCESSO DIGITAL: 1925/2023 |
1.938,30 |
1.938,30 |
1.938,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16010/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
060852/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16011/2023 |
08/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03915/2023 |
01/10/2023 |
2.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:3915/2023 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
2.375,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16012/2023 |
08/11/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.600.000,00 |
2.805.159,05 |
2.805.159,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16015/2023 |
08/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
70.944,09 |
70.944,09 |
70.944,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16016/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
2.570.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16017/2023 |
08/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03985/2023 |
07/10/2023 |
49.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A001,AF:3985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 |
49.600,00 |
49.600,00 |
49.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16019/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16020/2023 |
08/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002403/2023 |
PC |
|
00460/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03911/2023 |
01/10/2023 |
9.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISIÇÃO DE LARVICIDA DE USO PROFISSIONAL BIOLOGICO, 1200UTI/MG. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2403/2023,AF:3911/2023 |
9.520,00 |
9.520,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16021/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
3.008.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
169.000,00 |
169.000,00 |
169.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16022/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
3.952.968,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,RES.CMAS 601/22, PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
277.488,00 |
277.488,00 |
277.488,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16023/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
5.105.544,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS |
358.704,00 |
358.704,00 |
358.704,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16024/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
19.920,00 |
19.920,00 |
19.920,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16025/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
2.866.158,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
198.040,00 |
198.040,00 |
198.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16026/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16027/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
55.200,00 |
55.200,00 |
55.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16028/2023 |
08/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
53.808,00 |
53.808,00 |
53.808,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16029/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002823/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03919/2023 |
01/10/2023 |
3.943,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3919/2023 |
3.943,80 |
3.943,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16030/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002823/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03920/2023 |
01/10/2023 |
2.477,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3920/2023 |
2.477,79 |
2.477,79 |
2.477,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16031/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002823/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03921/2023 |
01/10/2023 |
1.704,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3921/2023 |
1.704,00 |
1.590,40 |
1.590,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16032/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002823/2023 |
PC |
|
00457/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03922/2023 |
01/10/2023 |
526,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2823/2023,AF:3922/2023 |
526,40 |
526,40 |
526,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16034/2023 |
09/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.605.753,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.595/2023 EM FLS.1399/1401, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16035/2023 |
09/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
39 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARECER GPGM S/N EM FLS.55, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
164.994,20 |
0,00 |
0,00 |
164.994,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16051/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002968/2023 |
PC |
|
00345/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70342/2023 |
07/10/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANCLEI MENDES VIEIRA |
28409995875 |
CONRTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2968/2023,TERMO DE APROVACAO:70342/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16056/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002968/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANCLEI MENDES VIEIRA PC 2968/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16057/2023 |
09/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
39 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARECER GPGM S/N EM FLS.55, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
81.265,80 |
0,00 |
0,00 |
81.265,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16058/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002959/2023 |
PC |
|
00348/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70345/2023 |
07/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA |
32188202864 |
CONTRATAÇÃO UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2959/2023,TERMO DE APROVACAO:70345/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16059/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002959/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA. PC 2959/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16060/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16061/2023 |
09/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002647/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03874/2023 |
30/09/2023 |
3.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,CONTRA-REFERENCIA, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME , PC2647/2023,AF:3874/2023 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16062/2023 |
09/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002647/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03874/2023 |
30/09/2023 |
3.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,CONTRA-REFERENCIA, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME , PC2647/2023,AF:3874/2023 |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16063/2023 |
09/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002647/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03874/2023 |
30/09/2023 |
3.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,CONTRA-REFERENCIA, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME , PC2647/2023,AF:3874/2023 |
882,50 |
882,50 |
882,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16067/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002956/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70344/2023 |
07/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
CONTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2956/2023,TERMO DE APROVACAO:70344/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16068/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002956/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC 2956/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16069/2023 |
09/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002954/2023 |
PC |
|
00346/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70343/2023 |
07/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
CONTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2954/2023,TERMO DE APROVACAO:70343/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16070/2023 |
09/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.649/2023 EM FLS. 1889/1890, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1894 PC1537/2017, CONTRATO:44/2018, TD COJUL 99992/2023 |
147.198,56 |
130.211,67 |
124.843,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16071/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16072/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16073/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16074/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
10.020,00 |
10.020,00 |
10.020,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16075/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16076/2023 |
09/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04023/2023 |
08/10/2023 |
378,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4023/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 |
378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16077/2023 |
09/11/2023 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
07 |
100 |
00261 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006, PC644/2023,TD.COJUL:149/2023 |
357.819,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16078/2023 |
09/11/2023 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 257/2023 EM FLS.694/696, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2006, PC644/2023,TD.COJUL:149/2023 |
17.890,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16080/2023 |
09/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002441/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04022/2023 |
08/10/2023 |
15.497,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA O CEITEC-SBC PC2441/2023,AF:4022/2023 |
15.497,00 |
15.497,00 |
15.497,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16081/2023 |
09/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
030581/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1015941- 03.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16982, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30581/2023 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16082/2023 |
09/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
030581/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI. PPSB 030581/2023 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16083/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03974/2023 |
06/10/2023 |
1.132.596,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50, MEPILEX 15X15, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 211/2023 PC266/2023A002,AF:3974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
1.132.596,00 |
1.132.596,00 |
1.132.596,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16084/2023 |
09/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2023 |
PC |
|
00469/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04014/2023 |
08/10/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SAN |
80987902000100 |
TAXA DE INSCRICAO PARA 08 FUNCIONARIOS (REDE DA SAUDE), PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SUL-SUDESTE /CENTRO-OESTE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, PC2890/2023,AF:4014/2023 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16085/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
2.715.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16086/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
2.715.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16088/2023 |
09/11/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04012/2023 |
08/10/2023 |
2.320,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A012,AF:4012/2023 PROCESSO DIGITAL: 2362/2023 |
2.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16090/2023 |
09/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16091/2023 |
09/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
12 |
361 |
0000 |
0012 |
01 |
220 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATORIO REFERENTE AO 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM |
20.069,89 |
20.069,89 |
20.069,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16092/2023 |
09/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
12 |
365 |
0000 |
0012 |
01 |
212 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATORIO REFERENTE AO 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16093/2023 |
09/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
12 |
365 |
0000 |
0012 |
01 |
213 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATORIO REFERENTE AO 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16094/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03940/2023 |
01/10/2023 |
18.468,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2397/2023A003,AF:3940/2023PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
18.468,30 |
18.468,30 |
18.468,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16095/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03954/2023 |
01/10/2023 |
3.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5,ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023, PC3107/2022A001,AF:3954/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2023 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16096/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03938/2023 |
01/10/2023 |
5.578,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A003,AF:3938/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
5.578,50 |
5.578,50 |
5.578,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16097/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03945/2023 |
01/10/2023 |
35.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC354/2023A004,AF:3945/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
35.980,00 |
8.738,00 |
8.738,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16098/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002887/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04016/2023 |
09/10/2023 |
5.600,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS N.0001900-24.2013.8.26.0564-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10633. PC2887/2023,AF:4016/2023 |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16099/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03951/2023 |
01/10/2023 |
133.353,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2023, PC3286/2022A001,AF:3951/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
133.353,78 |
133.353,78 |
133.353,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16100/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002887/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 2887/2023 |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16102/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04037/2023 |
09/10/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE HANDEBOL PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:4037/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16104/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04039/2023 |
09/10/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:4039/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16105/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04038/2023 |
09/10/2023 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PC532/2023A002,AF:4038/2023 PROCESSO DIGITAL: 1383/2023 |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16106/2023 |
10/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16107/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03865/2023 |
30/09/2023 |
85.514,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:3865/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
85.514,00 |
85.514,00 |
85.514,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16108/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055077/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019972-90.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23973. PPSB 55077/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16111/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03914/2023 |
01/10/2023 |
161.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:3914/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
66.000,00 |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16112/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03914/2023 |
01/10/2023 |
161.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML EM AMPOLA OU FRASCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:3914/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
95.360,00 |
95.241,60 |
95.241,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16113/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055148/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VANILDO MENEZES DA SILVA AUTOS N.1019985-89.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23971. PPSB 55148/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16114/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002903/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03939/2023 |
01/10/2023 |
16.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA,GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE,0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA) (0,1%). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2903/2023,AF:3939/2023 |
16.830,00 |
16.830,00 |
16.830,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16115/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008184/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA AUTOS N.1021250-29.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:24058. PPSB 8184/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16116/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002697/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03962/2023 |
01/10/2023 |
20.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA |
56998982003122 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:3962/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 |
20.460,00 |
20.460,00 |
20.460,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16117/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03993/2023 |
07/10/2023 |
20.339,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 622/2022 PC2400/2022A007,AF:3993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3220/2022 |
20.339,10 |
0,00 |
0,00 |
6.390,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16118/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03997/2023 |
07/10/2023 |
15.876,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 618/2022 PC2400/2022A003,AF:3997/2023 PROCESSO DIGITAL: 3216/2022 |
15.876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16119/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03886/2023 |
30/09/2023 |
129.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS INFANTIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 589/2022 PC2397/2022A003,AF:3886/2023 PROCESSO DIGITAL: 3247/2022 |
129.725,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16120/2023 |
10/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO, . PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
4.061.525,75 |
1.689.428,03 |
1.689.428,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16121/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03996/2023 |
07/10/2023 |
5.961,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2022 PC2400/2022A005,AF:3996/2023 PROCESSO DIGITAL: 3218/2022 |
5.961,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16122/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03988/2023 |
07/10/2023 |
4.536,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
61287546002375 |
AQUISICAO DE LIVROS A SEMENTE DE PERA MAGICA EM CORDEL E CONTOS E LENDAS DA TERRA DO SOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 621/2022. PC2400/2022A006,AF:3988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3219/2022 |
4.536,00 |
4.536,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16123/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03996/2023 |
07/10/2023 |
5.961,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 620/2022 PC2400/2022A005,AF:3996/2023 PROCESSO DIGITAL: 3218/2022 |
5.961,60 |
0,00 |
0,00 |
5.961,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16125/2023 |
10/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
080108/2009 |
PC |
|
10004/2009 |
TOMADA DE PRECO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
EMPARSANCO S/A |
56473317000108 |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA, PROCESSO DIGITAL: SB125210/2023, PC80108/2009 |
22.576,40 |
22.576,40 |
22.576,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16126/2023 |
10/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
110.820,00 |
110.820,00 |
110.820,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16127/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03994/2023 |
07/10/2023 |
18.605,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 616/2022 PC2400/2022A001,AF:3994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2022 |
18.605,70 |
11.072,70 |
0,00 |
7.533,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16128/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04027/2023 |
09/10/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4027/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16129/2023 |
10/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002883/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04041/2023 |
10/10/2023 |
8.800,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
RODOMARCA COMUNICACAO VISUAL LTDA |
06881640000134 |
FORNECIMENTNO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM/ ADESIVO, INCLUSO A RETIRADA DA PLOTAGEM ANTIGA, EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTINADAS AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, PC2883/2023,AF:4041/2023 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16130/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04046/2023 |
10/10/2023 |
243,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:4046/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
243,76 |
243,76 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16131/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 |
3.312.882,13 |
871.220,10 |
871.220,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16132/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 |
1.142.373,15 |
300.420,72 |
300.420,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16133/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 5ª PRORROGACAO EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE 180 DIAS, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2694/2696, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2702, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99993/2023, PROCESSO DIGITAL: 1968/2023 |
1.256.610,46 |
330.462,79 |
330.462,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16134/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03935/2023 |
01/10/2023 |
2.478,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:3935/2023 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
2.478,00 |
2.478,00 |
2.478,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16135/2023 |
10/11/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.388,00 |
1.387,06 |
1.387,06 |
0,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16136/2023 |
10/11/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.640,06 |
64.640,06 |
64.640,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16137/2023 |
10/11/2023 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16138/2023 |
10/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.218,00 |
1.058,80 |
1.058,80 |
159,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16139/2023 |
10/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.062,84 |
4.062,84 |
4.062,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16140/2023 |
10/11/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.177,00 |
17.177,00 |
17.177,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16141/2023 |
10/11/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.840,00 |
6.839,62 |
6.839,62 |
0,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16142/2023 |
10/11/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.318,54 |
18.318,54 |
18.318,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16143/2023 |
10/11/2023 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16144/2023 |
10/11/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
116.257,00 |
116.257,00 |
116.257,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16145/2023 |
10/11/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.465,00 |
11.465,00 |
11.465,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16146/2023 |
10/11/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
183.592,59 |
183.592,59 |
183.592,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16147/2023 |
10/11/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.391,00 |
1.391,00 |
1.391,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16148/2023 |
10/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.933,00 |
9.677,77 |
9.677,77 |
255,23 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16149/2023 |
10/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.050,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16150/2023 |
10/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
219.958,10 |
219.958,10 |
219.958,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16151/2023 |
10/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.591,00 |
0,00 |
0,00 |
8.591,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16152/2023 |
10/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16153/2023 |
10/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.339,00 |
6.339,00 |
6.339,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16154/2023 |
10/11/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.032,36 |
24.032,36 |
24.032,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16155/2023 |
10/11/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.954,00 |
47.067,23 |
47.067,23 |
1.886,77 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16156/2023 |
10/11/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
218,00 |
217,40 |
217,40 |
0,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16157/2023 |
10/11/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.963,48 |
45.963,48 |
45.963,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16158/2023 |
10/11/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.117,00 |
0,00 |
0,00 |
9.117,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16159/2023 |
10/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96.410,00 |
96.410,00 |
96.410,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16160/2023 |
10/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16161/2023 |
10/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.178,00 |
4.178,00 |
4.178,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16162/2023 |
10/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
90.330,67 |
90.330,67 |
90.330,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16163/2023 |
10/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
830,00 |
0,00 |
0,00 |
830,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16164/2023 |
10/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.100,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
450,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16165/2023 |
10/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.851.412,00 |
1.851.412,00 |
1.851.412,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16166/2023 |
10/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.095,00 |
17.095,00 |
17.095,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16167/2023 |
10/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
530.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16168/2023 |
10/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.932,00 |
41.932,00 |
41.932,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16169/2023 |
10/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.778,00 |
104.778,00 |
104.778,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16170/2023 |
10/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.059,00 |
3.059,00 |
3.059,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16171/2023 |
10/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.528,00 |
17.528,00 |
17.528,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16172/2023 |
10/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
116.799,11 |
116.799,11 |
116.799,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16173/2023 |
10/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.197,00 |
12.197,00 |
12.197,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16174/2023 |
10/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
270.613,00 |
270.613,00 |
270.613,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16175/2023 |
10/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119.174,95 |
119.174,95 |
119.174,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16176/2023 |
10/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.962,00 |
0,00 |
0,00 |
16.962,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16177/2023 |
10/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.325,00 |
6.325,00 |
6.325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16178/2023 |
10/11/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
116.851,00 |
116.851,00 |
116.851,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16179/2023 |
10/11/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.571,94 |
110.571,94 |
110.571,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16180/2023 |
10/11/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.041,00 |
10.041,00 |
10.041,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16181/2023 |
10/11/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.975,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
2.225,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16182/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
284.418,00 |
169.358,18 |
169.358,18 |
115.059,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16183/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16184/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.761,00 |
8.761,00 |
8.761,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16185/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
200.431,03 |
189.069,59 |
189.069,59 |
11.361,44 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16186/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16187/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.461,00 |
0,00 |
0,00 |
4.461,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16188/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.331,00 |
24.031,00 |
24.031,00 |
1.300,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16189/2023 |
10/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.325,00 |
700,00 |
700,00 |
625,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16190/2023 |
10/11/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.727,45 |
10.727,45 |
10.727,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16191/2023 |
10/11/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.113,00 |
11.113,00 |
11.113,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16192/2023 |
10/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16193/2023 |
10/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
208.356,49 |
208.356,49 |
208.356,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16194/2023 |
10/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
247,00 |
0,00 |
0,00 |
247,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16195/2023 |
10/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.802,00 |
9.093,18 |
9.093,18 |
10.708,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16196/2023 |
10/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.602,00 |
10.640,79 |
10.640,79 |
2.961,21 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16197/2023 |
10/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.441,00 |
2.441,00 |
2.441,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16198/2023 |
10/11/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
181.566,00 |
181.566,00 |
181.566,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16199/2023 |
10/11/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.922,80 |
67.922,80 |
67.922,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16200/2023 |
10/11/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.235,00 |
408,94 |
408,94 |
826,06 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16201/2023 |
10/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
127.049,46 |
113.275,95 |
113.275,95 |
13.773,51 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16202/2023 |
10/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
597,00 |
0,00 |
0,00 |
597,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16203/2023 |
10/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.403,00 |
0,00 |
0,00 |
13.403,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16204/2023 |
10/11/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.447,00 |
80.447,00 |
80.447,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16205/2023 |
10/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.632,00 |
4.632,00 |
4.632,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16206/2023 |
10/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
233.767,55 |
233.767,55 |
233.767,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16207/2023 |
10/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16208/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96.840,00 |
96.840,00 |
96.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16209/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16210/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
264.261,94 |
264.261,94 |
264.261,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16211/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.111,00 |
3.410,49 |
3.410,49 |
7.700,51 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16212/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.830,00 |
3.830,00 |
3.830,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16213/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.385,00 |
19.649,83 |
19.649,83 |
2.735,17 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16214/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.362,00 |
18.362,00 |
18.362,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16215/2023 |
10/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16216/2023 |
10/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.421,00 |
3.420,28 |
3.420,28 |
0,72 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16217/2023 |
10/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.251,00 |
12.251,00 |
12.251,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16218/2023 |
10/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
161.503,85 |
161.503,85 |
161.503,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16219/2023 |
10/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.406,00 |
10.619,10 |
10.619,10 |
7.786,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16220/2023 |
10/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16221/2023 |
10/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.520,00 |
11.520,00 |
11.520,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16222/2023 |
10/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
270.100,00 |
197.100,00 |
197.100,00 |
73.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16223/2023 |
10/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.507,00 |
3.040,89 |
3.040,89 |
1.466,11 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16224/2023 |
10/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.518,75 |
25.518,75 |
25.518,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16225/2023 |
10/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.633,00 |
0,00 |
0,00 |
22.633,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16226/2023 |
10/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
200,00 |
199,93 |
199,93 |
0,07 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16227/2023 |
10/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16228/2023 |
10/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.746,68 |
5.746,68 |
5.746,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16229/2023 |
10/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16230/2023 |
10/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16231/2023 |
10/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.575,00 |
2.357,00 |
2.357,00 |
1.218,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16232/2023 |
10/11/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.307,50 |
88.307,50 |
88.307,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16233/2023 |
10/11/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.006,00 |
1.390,08 |
1.390,08 |
4.615,92 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16234/2023 |
10/11/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.430,00 |
4.793,40 |
4.793,40 |
4.636,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16235/2023 |
10/11/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.752,00 |
1.591,86 |
1.591,86 |
2.160,14 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16236/2023 |
10/11/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.747,00 |
6.747,00 |
6.747,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16237/2023 |
10/11/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.915,35 |
29.915,35 |
29.915,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16238/2023 |
10/11/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.813,00 |
3.813,00 |
3.813,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16239/2023 |
10/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16240/2023 |
10/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.223,59 |
43.223,59 |
43.223,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16241/2023 |
10/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16242/2023 |
10/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16243/2023 |
10/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16244/2023 |
10/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.570,00 |
0,00 |
0,00 |
3.570,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16245/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.400.000,00 |
1.395.049,66 |
1.395.049,66 |
4.950,34 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16246/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
674,00 |
0,00 |
0,00 |
674,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16247/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.746,00 |
36.746,00 |
36.746,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16248/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.229,00 |
1.228,55 |
1.228,55 |
0,45 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16249/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.408.484,67 |
1.408.484,67 |
1.408.484,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16250/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.024.008,00 |
9.024.008,00 |
9.024.008,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16251/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.599.599,62 |
2.599.599,62 |
2.599.599,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16252/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
589.316,00 |
527.241,29 |
527.241,29 |
62.074,71 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16253/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
864.117,00 |
0,00 |
0,00 |
864.117,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16254/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.916,00 |
303,85 |
303,85 |
3.612,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16255/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16256/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
160.229,00 |
43.252,62 |
43.252,62 |
116.976,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16257/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.757.865,13 |
1.757.865,13 |
1.757.865,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16258/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16259/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
885.589,00 |
885.589,00 |
885.589,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16260/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.982.439,42 |
6.982.061,95 |
6.982.061,95 |
377,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16261/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
460.241,00 |
460.241,00 |
460.241,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16262/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.200.000,00 |
2.960.207,40 |
2.960.207,40 |
2.239.792,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16263/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.072.164,01 |
1.072.164,01 |
1.072.164,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16264/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.139,00 |
57.139,00 |
57.139,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16265/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
143.493,00 |
143.493,00 |
143.493,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16266/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.819,00 |
4.743,04 |
4.743,04 |
75,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16267/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.984,58 |
74.984,58 |
74.984,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16268/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.301,00 |
36.065,10 |
36.065,10 |
20.235,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16269/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
558.876,98 |
558.876,98 |
558.876,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16270/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.519,00 |
155.519,00 |
155.519,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16271/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
302.149,16 |
302.149,16 |
302.149,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16272/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
867,00 |
867,00 |
867,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16273/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
261.247,24 |
261.247,24 |
261.247,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16274/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.852,00 |
14.195,70 |
14.195,70 |
18.656,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16275/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.850,00 |
24.850,00 |
24.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16276/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
333.475,00 |
333.475,00 |
333.475,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16277/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.375,00 |
15.375,00 |
15.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16278/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
86.400,00 |
86.400,00 |
86.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16279/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.875,00 |
52.875,00 |
52.875,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16280/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.927,00 |
47.927,00 |
47.927,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16281/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
584,00 |
584,00 |
584,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16282/2023 |
10/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.998,00 |
12.998,00 |
12.998,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16283/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.286,00 |
10.286,00 |
10.286,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16284/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.564,48 |
51.564,48 |
51.564,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16285/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.064,00 |
7.584,90 |
7.584,90 |
11.479,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16286/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16287/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
255.225,26 |
252.981,94 |
252.981,94 |
2.243,32 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16288/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.412,00 |
0,00 |
0,00 |
10.412,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16289/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.601,00 |
7.601,00 |
7.601,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16290/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
134.342,00 |
134.342,00 |
134.342,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16291/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.978,00 |
11.978,00 |
11.978,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16292/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.376,93 |
8.376,93 |
8.376,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16293/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.595,00 |
0,00 |
0,00 |
2.595,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16294/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16295/2023 |
10/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.788,00 |
910,24 |
910,24 |
877,76 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16296/2023 |
10/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.017,00 |
26.017,00 |
26.017,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16297/2023 |
10/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
720,00 |
354,66 |
354,66 |
365,34 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16298/2023 |
10/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.837,61 |
69.837,61 |
69.837,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16299/2023 |
10/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.267,00 |
10.267,00 |
10.267,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16300/2023 |
10/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
256.203,09 |
250.689,89 |
250.689,89 |
5.513,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16301/2023 |
10/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.980,00 |
1.249,20 |
1.249,20 |
2.730,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16302/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150.000,00 |
130.583,04 |
130.583,04 |
19.416,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16303/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
132.534,00 |
75.732,65 |
75.732,65 |
56.801,35 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16304/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.785,00 |
3.348,57 |
3.348,57 |
5.436,43 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16305/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
335.933,00 |
333.396,78 |
333.396,78 |
2.536,22 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16306/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
201.151,00 |
188.194,10 |
188.194,10 |
12.956,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16307/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
410.415,53 |
410.415,53 |
410.415,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16308/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.775,00 |
16.461,28 |
16.461,28 |
14.313,72 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16309/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.914,00 |
17.077,95 |
17.077,95 |
18.836,05 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16310/2023 |
10/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.500,00 |
95.500,00 |
95.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16311/2023 |
10/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
250.887,25 |
238.050,47 |
238.050,47 |
12.836,78 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16312/2023 |
10/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.721,00 |
2.721,00 |
2.721,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16313/2023 |
10/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.097,00 |
0,00 |
0,00 |
39.097,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16314/2023 |
10/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
98.207,70 |
98.207,70 |
98.207,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16315/2023 |
10/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.742,00 |
5.919,75 |
5.919,75 |
15.822,25 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16316/2023 |
10/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.732,88 |
62.732,88 |
62.732,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16317/2023 |
10/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.398,00 |
1.816,80 |
1.816,80 |
5.581,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16318/2023 |
10/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.562,00 |
16.748,34 |
16.748,34 |
13.813,66 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16319/2023 |
10/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.939,00 |
9.938,35 |
9.938,35 |
0,65 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16320/2023 |
10/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.607,00 |
11.046,50 |
11.046,50 |
560,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16321/2023 |
10/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150.144,29 |
142.260,42 |
142.260,42 |
7.883,87 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16322/2023 |
10/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.717,00 |
11.369,00 |
11.369,00 |
44.348,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16323/2023 |
10/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.686,47 |
46.686,47 |
46.686,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16324/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
112.362,07 |
112.362,07 |
112.362,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16325/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.818,00 |
2.818,00 |
2.818,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16326/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
165.597,00 |
165.597,00 |
165.597,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16327/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.543,00 |
4.967,61 |
4.967,61 |
5.575,39 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16328/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.148,00 |
25.148,00 |
25.148,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16329/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.273,36 |
106.273,36 |
106.273,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16330/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.493,00 |
8.492,71 |
8.492,71 |
0,29 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16331/2023 |
10/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.500,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
1.700,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16332/2023 |
10/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.861,00 |
27.861,00 |
27.861,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16333/2023 |
10/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16334/2023 |
10/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.060,18 |
60.060,18 |
60.060,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16335/2023 |
10/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.798,00 |
3.798,00 |
3.798,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16336/2023 |
10/11/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.856,00 |
3.856,00 |
3.856,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16337/2023 |
10/11/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.857,40 |
34.857,40 |
34.857,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16338/2023 |
10/11/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.197,06 |
37.197,06 |
37.197,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16339/2023 |
10/11/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.211,00 |
11.211,00 |
11.211,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16340/2023 |
10/11/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.511,53 |
51.511,53 |
51.511,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16341/2023 |
10/11/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.959,00 |
15.958,79 |
15.958,79 |
0,21 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16342/2023 |
10/11/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
555,00 |
554,97 |
554,97 |
0,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16343/2023 |
10/11/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.979,70 |
50.264,91 |
50.264,91 |
4.714,79 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16344/2023 |
10/11/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.361,00 |
0,00 |
0,00 |
10.361,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16345/2023 |
10/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.324,00 |
5.324,00 |
5.324,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16346/2023 |
10/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.941,80 |
17.036,64 |
17.036,64 |
1.905,16 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16347/2023 |
10/11/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.764,00 |
75.764,00 |
75.764,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16348/2023 |
10/11/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.402,30 |
34.402,30 |
34.402,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16349/2023 |
10/11/2023 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.525,00 |
7.525,00 |
7.525,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16350/2023 |
10/11/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45,00 |
44,37 |
44,37 |
0,63 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16351/2023 |
10/11/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.576,00 |
1.575,20 |
1.575,20 |
0,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16352/2023 |
10/11/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.322,00 |
38.321,36 |
38.321,36 |
0,64 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16353/2023 |
10/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
532,00 |
531,06 |
531,06 |
0,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16354/2023 |
10/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.181,24 |
16.181,24 |
16.181,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16355/2023 |
10/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
1.190,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16356/2023 |
10/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.449,00 |
4.447,70 |
4.447,70 |
1,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16357/2023 |
10/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16358/2023 |
10/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.105,00 |
2.422,01 |
2.422,01 |
682,99 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16359/2023 |
10/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
157,00 |
0,00 |
0,00 |
157,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16360/2023 |
10/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.643,06 |
15.643,06 |
15.643,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16361/2023 |
10/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
140.708,00 |
140.708,00 |
140.708,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16362/2023 |
10/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.459,00 |
2.459,00 |
2.459,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16363/2023 |
10/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
192.483,12 |
192.483,12 |
192.483,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16364/2023 |
10/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.234,00 |
7.513,80 |
7.513,80 |
10.720,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16365/2023 |
10/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.503,00 |
21.503,00 |
21.503,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16366/2023 |
10/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.875,00 |
800,00 |
800,00 |
1.075,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16367/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
296.207,00 |
296.207,00 |
296.207,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16368/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.215,00 |
12.409,89 |
12.409,89 |
805,11 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16369/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
289.458,10 |
289.458,10 |
289.458,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16370/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.302,00 |
0,00 |
0,00 |
1.302,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16371/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.516,00 |
3.516,00 |
3.516,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16372/2023 |
10/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.525,00 |
14.685,85 |
14.685,85 |
1.839,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16373/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.707,00 |
1.707,00 |
1.707,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16374/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.880,00 |
8.269,70 |
8.269,70 |
610,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16375/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
100.367,10 |
92.492,01 |
92.492,01 |
7.875,09 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16376/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.186,00 |
4.186,00 |
4.186,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16377/2023 |
10/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.925,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
250,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16378/2023 |
10/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.072,00 |
10.071,48 |
10.071,48 |
0,52 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16379/2023 |
10/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93,00 |
92,85 |
92,85 |
0,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16380/2023 |
10/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.239,00 |
12.239,00 |
12.239,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16381/2023 |
10/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
177.130,21 |
177.130,21 |
177.130,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16382/2023 |
10/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.446,00 |
7.922,70 |
7.922,70 |
3.523,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16383/2023 |
10/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.448,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16384/2023 |
10/11/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.591,00 |
27.591,00 |
27.591,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16385/2023 |
10/11/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
177.066,84 |
177.066,84 |
177.066,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16386/2023 |
10/11/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.802,00 |
17.802,00 |
17.802,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16387/2023 |
10/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.156,00 |
62.156,00 |
62.156,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16388/2023 |
10/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.235,00 |
10.235,00 |
10.235,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16389/2023 |
10/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.923,85 |
12.923,85 |
12.923,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16390/2023 |
10/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.800,00 |
450,00 |
450,00 |
1.350,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16391/2023 |
10/11/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.256,00 |
7.256,00 |
7.256,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16392/2023 |
10/11/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16393/2023 |
10/11/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.648,04 |
8.648,04 |
8.648,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16394/2023 |
10/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.195,00 |
21.195,00 |
21.195,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16395/2023 |
10/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16396/2023 |
10/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.390,16 |
110.390,16 |
110.390,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16397/2023 |
10/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.853,00 |
5.470,80 |
5.470,80 |
11.382,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16398/2023 |
10/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.225,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
1.100,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16399/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.898,00 |
14.898,00 |
14.898,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16400/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.658,00 |
24.658,00 |
24.658,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16401/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.050.374,51 |
2.050.374,51 |
2.050.374,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16402/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.944,00 |
92.944,00 |
92.944,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16403/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.042,00 |
2.041,90 |
2.041,90 |
0,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16404/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
142.984,00 |
142.984,00 |
142.984,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16405/2023 |
10/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
112.050,00 |
85.925,00 |
85.925,00 |
26.125,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16406/2023 |
10/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
756.452,00 |
447.732,82 |
447.732,82 |
308.719,18 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16407/2023 |
10/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.211,00 |
3.211,00 |
3.211,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16408/2023 |
10/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
400.192,87 |
400.192,87 |
400.192,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16409/2023 |
10/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.744,00 |
5.744,00 |
5.744,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16410/2023 |
10/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.952,00 |
6.952,00 |
6.952,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16411/2023 |
10/11/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.270,44 |
71.270,44 |
71.270,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16412/2023 |
10/11/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.720,00 |
50.289,89 |
50.289,89 |
9.430,11 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16413/2023 |
10/11/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.310,58 |
29.310,58 |
29.310,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16414/2023 |
10/11/2023 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16415/2023 |
10/11/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
107.921,97 |
107.921,97 |
107.921,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16416/2023 |
10/11/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.444,00 |
0,00 |
0,00 |
25.444,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16417/2023 |
10/11/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
199.048,17 |
199.048,17 |
199.048,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16418/2023 |
10/11/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.717,00 |
15.201,73 |
15.201,73 |
4.515,27 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16419/2023 |
10/11/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.437,00 |
25.437,78 |
25.437,78 |
1.999,22 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16420/2023 |
10/11/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.901,00 |
126.901,00 |
126.901,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16421/2023 |
10/11/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.904,16 |
73.904,16 |
73.904,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16422/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
323.622,00 |
323.622,00 |
323.622,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16423/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.225,00 |
26.225,00 |
26.225,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16424/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.659,13 |
54.659,13 |
54.659,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16425/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.744,00 |
30.744,00 |
30.744,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16426/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.677,00 |
4.676,10 |
4.676,10 |
0,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16427/2023 |
10/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.251,00 |
0,00 |
0,00 |
1.251,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16428/2023 |
10/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.235,00 |
71.235,00 |
71.235,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16429/2023 |
10/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.347,12 |
76.347,12 |
76.347,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16430/2023 |
10/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16431/2023 |
10/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.925,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
150,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16432/2023 |
10/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.706,00 |
1.138,67 |
1.138,67 |
15.567,33 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16433/2023 |
10/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.319,00 |
4.318,98 |
4.318,98 |
0,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16434/2023 |
10/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
191.900,74 |
191.900,74 |
191.900,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16435/2023 |
10/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16436/2023 |
10/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.196,00 |
10.196,00 |
10.196,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16437/2023 |
10/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.015,00 |
75.024,21 |
75.024,21 |
5.990,79 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16438/2023 |
10/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.159,59 |
48.159,59 |
48.159,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16439/2023 |
10/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.949,00 |
6.949,00 |
6.949,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16440/2023 |
10/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.425,00 |
525,00 |
525,00 |
900,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16441/2023 |
10/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.892,00 |
10.891,76 |
10.891,76 |
0,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16442/2023 |
10/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
187.420,95 |
187.420,95 |
187.420,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16443/2023 |
10/11/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.458,00 |
14.229,15 |
14.229,15 |
18.228,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16444/2023 |
10/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.974,00 |
106.974,00 |
106.974,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16445/2023 |
10/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.018,00 |
1.018,00 |
1.018,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16446/2023 |
10/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.705,16 |
30.711,19 |
30.711,19 |
993,97 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16447/2023 |
10/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.362,00 |
14.361,95 |
14.361,95 |
0,05 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16448/2023 |
10/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.250,00 |
525,00 |
525,00 |
725,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16449/2023 |
10/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
212.024,00 |
205.024,00 |
205.024,00 |
7.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16450/2023 |
10/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.162,00 |
11.162,00 |
11.162,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16451/2023 |
10/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.331,14 |
38.331,14 |
38.331,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16452/2023 |
10/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.894,00 |
7.894,00 |
7.894,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16453/2023 |
10/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96.333,00 |
96.333,00 |
96.333,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16454/2023 |
10/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.300,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16455/2023 |
10/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.883,00 |
4.756,70 |
4.756,70 |
126,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16456/2023 |
10/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
335.329,66 |
335.329,66 |
335.329,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16457/2023 |
10/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.937,00 |
11.202,73 |
11.202,73 |
6.734,27 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16458/2023 |
10/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.154,00 |
15.127,80 |
15.127,80 |
7.026,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16459/2023 |
10/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.800,00 |
100,00 |
100,00 |
3.700,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16460/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.585,00 |
1.106,18 |
1.106,18 |
6.478,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16461/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
243.885,78 |
243.885,78 |
243.885,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16462/2023 |
10/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.223,00 |
0,00 |
0,00 |
14.223,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16463/2023 |
10/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93.489,27 |
93.489,27 |
93.489,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16464/2023 |
10/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.933,00 |
5.784,90 |
5.784,90 |
44.148,10 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16465/2023 |
10/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.355,00 |
3.659,34 |
3.659,34 |
1.695,66 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16466/2023 |
10/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.503,00 |
12.503,00 |
12.503,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16467/2023 |
10/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
145.775,71 |
145.775,71 |
145.775,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16468/2023 |
10/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.601,00 |
4.601,00 |
4.601,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16469/2023 |
10/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.536,00 |
16.536,00 |
16.536,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16470/2023 |
10/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.736,98 |
22.736,98 |
22.736,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16471/2023 |
10/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.700,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
200,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16472/2023 |
10/11/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.496,74 |
7.496,74 |
7.496,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16473/2023 |
10/11/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.545,11 |
7.545,11 |
7.545,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16474/2023 |
10/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16475/2023 |
10/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS |
154.800,00 |
154.800,00 |
154.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16476/2023 |
10/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03977/2023 |
06/10/2023 |
2.811,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 206/2023 PC248/2023A001,AF:3977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
2.811,00 |
2.811,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16477/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002917/2023 |
PC |
|
00465/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03978/2023 |
06/10/2023 |
5.457,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2917/2023,AF:3978/2023 |
5.457,60 |
5.306,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16478/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03937/2023 |
01/10/2023 |
96,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 512/2023 PC1818/2023A004,AF:3937/2023 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16479/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002917/2023 |
PC |
|
00465/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03979/2023 |
06/10/2023 |
453,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE VILDAGLIPTINA 50MG. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2917/2023,AF:3979/2023 |
453,60 |
453,60 |
453,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16480/2023 |
13/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002844/2023 |
PC |
|
00458/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03934/2023 |
01/10/2023 |
1.545,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL. PC2844/2023,AF:3934/2023 |
1.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16481/2023 |
13/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
063848/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92/2004 ( PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021 |
1.164,17 |
1.164,17 |
1.164,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16482/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03959/2023 |
01/10/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSILINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:3959/2023 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
16.810,00 |
16.810,00 |
16.810,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16483/2023 |
13/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS ROSANA MAIMERI E MAYUMI KAMIMURA TANAKA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 |
4.325,14 |
4.325,14 |
4.325,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16484/2023 |
13/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 |
2.619,11 |
2.619,11 |
2.619,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16485/2023 |
13/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 |
2.162,57 |
2.162,57 |
2.162,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16486/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03980/2023 |
07/10/2023 |
8.952,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS E AGULHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 554/2023 PC1772/2023A001,AF:3980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
8.952,40 |
8.952,40 |
8.952,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16488/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT, ELAINE GOMES MARTINS, ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS E PRISCILA DEMETRIO BROGLIATO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023,PPSB18717/2023 |
8.650,28 |
8.650,28 |
8.650,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16489/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03964/2023 |
06/10/2023 |
1.582,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRSH) FRASCO COM 250ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 PC266/2023A005,AF:3964/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
1.582,00 |
1.582,00 |
1.582,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16490/2023 |
13/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA FABIANA APARECIDA TONETO PANIAGUA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 |
2.162,57 |
2.162,57 |
2.162,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16491/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03952/2023 |
01/10/2023 |
481,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 52/2023. PC2645/2022A002,AF:3952/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
481,25 |
481,25 |
481,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16492/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002636/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03989/2023 |
07/10/2023 |
2.225,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL, ACONDICIONADO EM BLISTER, COM 1(UM) COMPRIMIDO, PC2636/2023,AF:3989/2023 |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16493/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03998/2023 |
07/10/2023 |
2.429,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:617/2022. PC2400/2022A002,AF:3998/2023 PROCESSO DIGITAL: 3215/2022 |
2.429,19 |
2.429,19 |
2.429,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16494/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03957/2023 |
01/10/2023 |
53.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT |
37472528000173 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30 G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 120/2023 PC3295/2022A003,AF:3957/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 |
53.250,00 |
53.250,00 |
53.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16495/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002636/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03990/2023 |
07/10/2023 |
1.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, PC2636/2023,AF:3990/2023 |
1.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16496/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03973/2023 |
06/10/2023 |
711,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE, PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 212/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:3973/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 |
711,20 |
711,20 |
711,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16497/2023 |
13/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054017/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALTAIR MARTINS E OUTROS, AUTOS 1032559-47.2023.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24544, PPSB54017/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16499/2023 |
13/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1021160-21.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24054, PPSB55062/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16500/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001375/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03747/2023 |
20/09/2023 |
27.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1375/2023A001,AF:3747/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
27.360,00 |
27.360,00 |
27.360,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16501/2023 |
13/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03975/2023 |
20/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT ¿ MAT: 44.369-1 ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - |
7.023,12 |
7.023,12 |
7.023,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16502/2023 |
13/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03975/2023 |
20/09/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT ¿ MAT: 44.369-1 ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - |
3.519,09 |
3.519,09 |
3.519,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16503/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03949/2023 |
01/10/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 458/2023, PC1136/2023A002,AF:3949/2023 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16504/2023 |
13/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03975/2023 |
01/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT - MAT: 44.369-1 ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - |
3.514,06 |
3.514,06 |
3.514,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16505/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03975/2023 |
01/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/11/2023. NOME DOS FUNCIONARIOS: CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT - MAT: 44.369-1 ELAINE GOMES MARTINS- MAT: 47.266-0 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS - |
14.056,21 |
14.056,21 |
14.056,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16506/2023 |
13/11/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2a. RENIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023, DELIBERACAO 11/2023 DO FMDI, |
3.000,00 |
2.912,97 |
2.912,97 |
87,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16507/2023 |
13/11/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
90 |
39 |
80 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM HOSPEGAGEM PARA OS REPRESENTANTES QUE IRAO PARTICIPAR DA 2a.REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023, DELIBERACAO 11/2023 DO FMDPI, PPSB65716/2023 |
3.600,00 |
2.826,00 |
2.826,00 |
774,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16508/2023 |
13/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03950/2023 |
01/10/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 374/2023, PC959/2023A001,AF:3950/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16510/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04024/2023 |
09/10/2023 |
11.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I.POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 316/2023 PC826/2023A005,AF:4024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
11.832,00 |
11.832,00 |
11.832,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16511/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03829/2023 |
27/09/2023 |
206.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC3110/2022A001,AF:3829/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
206.625,00 |
206.625,00 |
206.625,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16512/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04049/2023 |
10/10/2023 |
5.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 316/2023. PC248/2023A002,AF:4049/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16514/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03680/2023 |
16/09/2023 |
70.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
07086868000103 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL,DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 515/2022 PC1702/2022A001,AF:3680/2023PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
70.470,00 |
70.470,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16516/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03933/2023 |
01/10/2023 |
15.128,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 259/2023 PC241/2023A001,AF:3933/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
15.128,00 |
15.128,00 |
15.128,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16517/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03916/2023 |
01/10/2023 |
1.603,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 378/2023. PC1261/2023A004,AF:3916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
1.603,00 |
1.603,00 |
1.603,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16518/2023 |
13/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
72.000,00 |
71.810,91 |
71.810,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16519/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001999/2022 |
PC |
|
00488/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03936/2023 |
01/10/2023 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 53/2023 PC1999/2022A001,AF:3936/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16520/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002396/2022 |
PC |
|
00522/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03991/2023 |
07/10/2023 |
44.145,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISIÇÃO DOS LIVROS "A FABULOSA MAQUINA DE AMIGOS", "ALFABETO ESCALAFOBÉTICO" E ARVOES DO BRASIL". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 651/2022 PC2396/2022A001,AF:3991/2023 PROCESSO DIGITAL: 3301/2022 |
44.145,36 |
44.145,36 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16521/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03986/2023 |
07/10/2023 |
68.269,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2022 PC2397/2022A005,AF:3986/2023 PROCESSO DIGITAL: 3249/2022 |
68.269,49 |
0,00 |
0,00 |
7.588,06 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16522/2023 |
13/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002397/2022 |
PC |
|
00523/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03992/2023 |
07/10/2023 |
42.412,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INTERBOOK LIVROS LTDA |
01918078000152 |
AQUISIÇÃO DOS LIVROS DEDINHOS ANIMAIS E ESTE SOU EU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2022 PC2397/2022A004,AF:3992/2023 PROCESSO DIGITAL: 3248/2022 |
42.412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16524/2023 |
13/11/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, CÓPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 |
500,00 |
257,50 |
257,50 |
242,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16525/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03698/2023 |
17/09/2023 |
26.511,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC3286/2022A002,AF:3698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
26.511,84 |
26.511,84 |
26.511,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16526/2023 |
13/11/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSÁRIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO E SERVICOS DE CHAVEIRO, PPSB2462/2023 |
3.500,00 |
571,80 |
571,80 |
2.928,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16527/2023 |
13/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002990/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70347/2023 |
13/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2990/2023,TERMO DE APROVACAO:70347/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16528/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04047/2023 |
10/10/2023 |
27.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 470/2023 PC1664/2023A002,AF:4047/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16529/2023 |
13/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002990/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2990/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16530/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04042/2023 |
10/10/2023 |
603,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2914/2023,AF:4042/2023 |
603,00 |
603,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16531/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04043/2023 |
10/10/2023 |
1.006,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2914/2023,AF:4043/2023 |
1.006,80 |
1.006,80 |
1.006,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16532/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04044/2023 |
10/10/2023 |
58,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE HALDOL 05MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2914/2023,AF:4044/2023 |
58,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16533/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002914/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04045/2023 |
10/10/2023 |
841,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2914/2023,AF:4045/2023 |
841,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16534/2023 |
13/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
002999/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70348/2023 |
13/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, PC2999/2023,AF:70348/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16535/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002963/2023 |
PC |
|
00477/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04034/2023 |
09/10/2023 |
310,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE SHAMPOO JONHSONS BABY, FRASCO COM 200ML. PC2963/2023,AF:4034/2023 |
310,40 |
310,40 |
310,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16536/2023 |
13/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002984/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70346/2023 |
13/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
APRESENTACAO MUSICAL DE BLACK ALQUIMISTA, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2984/2023,TERMO DE APROVACAO:70346/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16539/2023 |
13/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008199/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
NAIZA MACIEL DE SOUZA |
14026586804 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.060.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.68/110 E |
571.393,00 |
571.393,00 |
571.393,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16542/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04017/2023 |
08/10/2023 |
12.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
1.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16544/2023 |
13/11/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008199/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23460. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB8199/2023 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16546/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04017/2023 |
08/10/2023 |
12.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
2.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16549/2023 |
13/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04017/2023 |
08/10/2023 |
12.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A006,AF:4017/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
7.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16552/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04054/2023 |
10/10/2023 |
10.249,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:4054/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
10.249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16553/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04056/2023 |
10/10/2023 |
8.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 237/2023 PC408/2023A001,AF:4056/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
8.680,00 |
8.680,00 |
8.680,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16554/2023 |
13/11/2023 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
01 |
110 |
00000 |
|
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 |
6.410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.410.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16555/2023 |
13/11/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 |
3.590.000,00 |
3.590.000,00 |
3.590.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16556/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002942/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04031/2023 |
09/10/2023 |
1.900,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE APIXABANA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL PC2942/2023,AF:4031/2023 |
1.900,80 |
1.900,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16557/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002942/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04032/2023 |
09/10/2023 |
7.944,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DETERMINACAO JUDICIAL ), PC2942/2023,AF:4032/2023 |
7.944,82 |
7.944,82 |
2.103,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16558/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002942/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04033/2023 |
09/10/2023 |
4.236,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 750MG E SAXAGLIPTINA 5MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC2942/2023,AF:4033/2023 |
4.236,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16560/2023 |
13/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16561/2023 |
13/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002944/2023 |
PC |
|
00476/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04040/2023 |
10/10/2023 |
2.323,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CATARATA, PC2944/2023,AF:4040/2023 |
2.323,64 |
2.323,64 |
2.323,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16562/2023 |
13/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
12.380,00 |
12.380,00 |
12.380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16563/2023 |
13/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16564/2023 |
13/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16565/2023 |
13/11/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000449/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO ( COMPLEMENTO ), PPSB449/2023 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16566/2023 |
13/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA ( COMPLEMENTO ), PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.000.000,00 |
505.413,40 |
505.413,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16567/2023 |
13/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
62.172,62 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EM SUBSTITUICAO A NE.5837/2023 EMITIDA EM 13/4/2023, PC1286/2020, CONTRATO: 113/2020 |
944,90 |
944,90 |
944,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16568/2023 |
13/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. . RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
99.200,00 |
99.200,00 |
99.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16569/2023 |
13/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. TA N.03/2023. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16570/2023 |
14/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002669/2022 |
PC |
|
00596/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03955/2023 |
01/10/2023 |
7.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:674/2022. PC2669/2022A001,AF:3955/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 |
7.490,00 |
7.490,00 |
7.490,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16571/2023 |
14/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03904/2023 |
30/09/2023 |
12.356,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:708/2022. PC2892/2022A002,AF:3904/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 |
12.356,40 |
12.356,40 |
12.356,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16572/2023 |
14/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04075/2023 |
13/10/2023 |
18.495,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX NOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022. PC3025/2022A002,AF:3517/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
18.495,00 |
18.495,00 |
18.495,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16573/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04074/2023 |
13/10/2023 |
8.535,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)/(TIPO B) GRUPO IFORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022, PC2806/2022A002,AF:4074/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
8.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16574/2023 |
14/11/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
002920/2023 |
PC |
|
00470/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04026/2023 |
09/10/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS E INSTALAÇÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO DO FAED No 04/2023 E No 06/2023. PC2920/2023,AF:4026/2023 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16575/2023 |
14/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003200/2022 |
PC |
|
00385/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00128/2023 |
11/08/2023 |
634.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES.(EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 12922/2023) PC 3200/2022,CONTRATO 128/2023. |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16576/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
162.000,00 |
162.000,00 |
162.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16577/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, TA N.04/23(INCL.DOTACAO). PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16578/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16579/2023 |
14/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002723/2023 |
PC |
|
00248/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04036/2023 |
09/10/2023 |
1.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CAIXA ARQUIVO. PC2723/2023,AF:4036/2023 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16584/2023 |
14/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16585/2023 |
14/11/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA COM LIGACAO NOVA NA RUA AQUITIBAIA, 40 CAMPO DO PALMEIRINHA, FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA 372413684 PPSB 38248/2020 |
12.843,52 |
12.843,52 |
12.843,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16586/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
120 |
00000 |
|
008180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000CONF.LAUDODE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 N.176/23 |
459.607,00 |
459.607,00 |
459.607,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16587/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
120 |
00000 |
|
008196/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
ANANILHA LOPES DE SOUZA |
19261319831 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E |
786.436,00 |
786.436,00 |
786.436,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16588/2023 |
14/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04065/2023 |
14/10/2023 |
363,28 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022, PC2385/2022A001,AF:4065/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
363,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16589/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
100529/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
EDSON MARQUES MARIA |
07620301860 |
PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. MANIFESTACAO DA PGM.3 EM FLS.131.DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO |
878.487,00 |
878.487,00 |
878.487,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16590/2023 |
14/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04090/2023 |
14/10/2023 |
799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER E DE ADESIVO,IMPRESSÃO EM CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:4090/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
799,00 |
799,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16592/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04080/2023 |
13/10/2023 |
5.976,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A001,AF:4080/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 |
5.976,00 |
5.976,00 |
5.976,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16593/2023 |
14/11/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.487.384,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
100.000,00 |
60.861,22 |
60.861,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16594/2023 |
14/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002693/2023 |
PC |
|
00234/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03963/2023 |
01/10/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE BANHO MARIA -CUBA EM AÇO INOX. PC2693/2023,AF:3963/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16595/2023 |
14/11/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
92 |
93 |
10 |
302 |
0000 |
0006 |
01 |
310 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM |
22.482,76 |
22.482,76 |
22.482,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16596/2023 |
14/11/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
92 |
93 |
10 |
301 |
0000 |
0006 |
01 |
310 |
00000 |
|
000570/2018 |
PC |
|
10029/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2019 |
26/01/2019 |
5.689.956,63 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA E TPF ENGENHARIA LTDA ), DESPESA A TITULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTESDE PREÇOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SOPE-3 EM |
3.080,45 |
3.080,45 |
3.080,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16597/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16598/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
39.398,15 |
39.398,15 |
39.398,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16599/2023 |
14/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03984/2023 |
07/10/2023 |
20.376,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML,FRASCO COM 10ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 191/2023 PC354/2023A002,AF:3984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
20.376,30 |
14.779,80 |
14.779,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16600/2023 |
14/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
83.601,80 |
83.601,80 |
83.601,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16601/2023 |
14/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002996/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04079/2023 |
13/10/2023 |
24.300,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE RETIFICACAO DE AREA-AUTOS 0039739-69.2002.8.26.0564- 4a VARA CIVIL -PA SB 40046/2022,FILE 4040. PC2996/2023,AF:4079/2023 |
24.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16602/2023 |
14/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002996/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC2996/2023 |
4.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16603/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V, |
1.834.751,21 |
142.852,14 |
142.852,14 |
1.547.758,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16604/2023 |
14/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,16%,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.639/2023 EM FLS. 4015 E V, |
3.120.694,55 |
1.671.487,10 |
1.671.487,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16605/2023 |
14/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04062/2023 |
10/10/2023 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 185/2023 PC3344/2022A003,AF:4062/2023 PROCESSO DIGITAL: 1058/2023 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16606/2023 |
14/11/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16607/2023 |
14/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03846/2023 |
27/09/2023 |
7.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A003,AF:3846/2023 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 |
7.120,00 |
7.120,00 |
7.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16608/2023 |
14/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002396/2022 |
PC |
|
00522/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04089/2023 |
14/10/2023 |
14.291,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRES URSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 653/2022 PC2396/2022A003,AF:4089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3303/2022 |
14.291,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16609/2023 |
14/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04015/2023 |
08/10/2023 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº635/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2810/2022A001,AF:4015/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16610/2023 |
14/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04088/2023 |
14/10/2023 |
171.655,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
61287546002375 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022 PC2405/2022A004,AF:4088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2022 |
82.394,40 |
82.394,40 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16611/2023 |
14/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
3.000,00 |
2.924,35 |
2.924,35 |
75,65 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16612/2023 |
14/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04088/2023 |
14/10/2023 |
171.655,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. |
61287546002375 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO FABULAS DE ESOPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 627/2022 PC2405/2022A004,AF:4088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2022 |
89.260,60 |
89.260,60 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16613/2023 |
16/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002400/2022 |
PC |
|
00524/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04087/2023 |
14/10/2023 |
3.321,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G M COMERCIO DE LIVROS EIRELI |
23247144000142 |
AQUISIÇÃO DO LIVRO A MENINA SEM PALAVRA: HISTORIA DE MIA COUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2022 PC2400/2022A004,AF:4087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3217/2022 |
3.321,00 |
3.321,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16614/2023 |
16/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04010/2023 |
08/10/2023 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2890/2022A007,AF:4010/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16615/2023 |
16/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04077/2023 |
13/10/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2251/2023A002,AF:4077/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
249.993,34 |
185.554,00 |
185.554,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16616/2023 |
16/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04077/2023 |
13/10/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº564/2023, PC2251/2023A002,AF:4077/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
249.993,34 |
181.554,00 |
130.818,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16624/2023 |
16/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
120 |
00000 |
|
137419/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E |
05587236000190 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16625/2023 |
16/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
120 |
00000 |
|
124468/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
41772070807 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: |
559.858,41 |
559.858,41 |
559.858,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16626/2023 |
16/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04078/2023 |
13/10/2023 |
49.972,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:4078/2023 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
24.986,40 |
24.986,40 |
24.986,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16627/2023 |
16/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
131503/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA |
65758889849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - |
876.917,56 |
876.917,56 |
876.917,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16628/2023 |
16/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04078/2023 |
13/10/2023 |
49.972,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:4078/2023 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
24.986,40 |
24.986,40 |
24.986,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16629/2023 |
16/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04095/2023 |
14/10/2023 |
31,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA,MEDINDO 1,00 X 1,60M, IMPRESSÃO DIGITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CO RES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2023, PC302/2023A002,AF:4095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
31,00 |
31,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16630/2023 |
16/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04094/2023 |
14/10/2023 |
52,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2023, PC302/2023A001,AF:4094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16631/2023 |
16/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04104/2023 |
14/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA PRAÇA JOAO OLIMPIO BASSANI, RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 51/2023 PELA SU-2 EM FLS.160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
316.246,01 |
226.708,23 |
226.708,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16632/2023 |
16/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03844/2023 |
27/09/2023 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:3844/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
1.920,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
16,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16633/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003064/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70362/2023 |
16/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NAYLA COSTA SILVA |
46678299825 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 20/11/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3064/2023,TERMO DE APROVACAO:70362/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16634/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003064/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA, PC3064/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16635/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003061/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70360/2023 |
16/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
36600189000109 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 19/11/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3061/2023,TERMO DE APROVACAO:70360/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16636/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003059/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70361/2023 |
16/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVANDRO OTONI BORGES |
19603570850 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA (MESTRE BESOURO) NO DIA 19/11/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3059/2023,TERMO DE APROVACAO:70361/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16638/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003059/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EVANDRO OTONI BORGES, PC3059/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16639/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003057/2023 |
PC |
|
00366/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70363/2023 |
16/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/11/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3057/2023,TERMO DE APROVACAO:70363/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16640/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003057/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC3057/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16641/2023 |
16/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04121/2023 |
16/10/2023 |
90.260,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO |
61725214001787 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 628/2022, PC2405/2022A005,AF:4121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2022 |
43.325,20 |
43.325,20 |
43.325,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16642/2023 |
16/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002405/2022 |
PC |
|
00534/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04121/2023 |
16/10/2023 |
90.260,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO |
61725214001787 |
AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 628/2022, PC2405/2022A005,AF:4121/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2022 |
46.935,63 |
46.935,63 |
46.935,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16643/2023 |
16/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003016/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04099/2023 |
14/10/2023 |
12.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, ACAO DE INDENIZACAO - FUNDO DE COMERCIO - AUTOS 1019213-97.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21582 - SB120936/2021, PC3016/2023,AF:4099/2023 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16644/2023 |
16/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003016/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3016/2023 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16646/2023 |
16/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
046299/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 |
1.000,00 |
680,00 |
680,00 |
320,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16647/2023 |
16/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04093/2023 |
14/10/2023 |
7.053,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, PARA A PINTURA DA SALA DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2022 PC3025/2022A003,AF:4093/2023 PROCESSO DIGITAL: 2919/2023 |
7.053,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16648/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003036/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70355/2023 |
14/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VALMIR NUNES SANTANA |
19237272812 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MARÓSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC3036/2023,TERMO DE APROVACAO:70355/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16649/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003036/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 3036/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16650/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003035/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70357/2023 |
14/10/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL/CAPOEIRA, NOS DIAS 19,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC3035/2023,TERMO DE APROVACAO:70357/2023 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16651/2023 |
16/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003035/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 3035/2023 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16652/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003024/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04113/2023 |
16/10/2023 |
10.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS 1058070-96.2021.8.26. 0053- 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21431, SB100135/2021, PC3024/2023,AF:4113/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16653/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003024/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC3024/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16654/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003028/2023 |
PC |
|
00356/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70353/2023 |
14/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL PIRES |
34061270885 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 20/11/2023 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3028/2023,TERMO DE APROVACAO:70353/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16655/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003028/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIEL PIRES. PC 3068/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16657/2023 |
17/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04072/2023 |
13/10/2023 |
77.220,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES COM 2 DOBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:4072/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
77.220,00 |
77.220,00 |
77.220,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16659/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003027/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70354/2023 |
14/10/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
APRESENTACAO DE DANCA AFRO, A SER REALIZADA NO DIA 19/11/2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3027/2023,TERMO DE APROVACAO:70354/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16660/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003027/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 3027/2023 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16662/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04064/2023 |
13/10/2023 |
3.957,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. PC2858/2022A001,AF:4064/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 |
3.957,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16665/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002962/2023 |
PC |
|
00475/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04030/2023 |
09/10/2023 |
1.259,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
26508975000119 |
AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2962/2023,AF:4030/2023 |
1.259,72 |
1.259,72 |
1.259,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16667/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03827/2023 |
27/09/2023 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A003,AF:3827/2023 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
39.980,00 |
39.980,00 |
39.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16668/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003018/2023 |
PC |
|
00353/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70350/2023 |
14/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
29003581835 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 18/11/2023 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3018/2023,TERMO DE APROVACAO:70350/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16669/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003018/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC 3018/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16671/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03981/2023 |
07/10/2023 |
4.549,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 367/2023 PC601/2023A001,AF:3981/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023 |
4.549,98 |
4.549,98 |
4.549,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16674/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04063/2023 |
13/10/2023 |
93.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2023. PC3150/2022A001,AF:4063/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
93.080,00 |
93.080,00 |
93.080,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16675/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003038/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70356/2023 |
14/10/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 |
33414302000165 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA (KIANDA CULTURAL) NO DIA 19/11/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3038/2023,TERMO DE APROVACAO:70356/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16676/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03965/2023 |
06/10/2023 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023 PC146/2023A004,AF:3965/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16677/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003008/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70352/2023 |
14/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA |
46340715842 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 18/11/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3008/2023,TERMO DE APROVACAO:70352/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16678/2023 |
17/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003008/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA. PC 3008/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16679/2023 |
17/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002388/2023 |
PC |
|
00546/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04102/2023 |
14/10/2023 |
6.784,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO PORTA-CRACHAS. PC2388/2023,AF:4102/2023 |
6.784,00 |
6.784,00 |
6.784,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16680/2023 |
17/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002388/2023 |
PC |
|
00546/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04103/2023 |
14/10/2023 |
2.769,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, COM CORRECAO A SECO FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE. PC2388/2023,AF:4103/2023 |
2.769,00 |
2.769,00 |
2.769,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16681/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04057/2023 |
10/10/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:4057/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16682/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04052/2023 |
10/10/2023 |
228.977,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 244/2023 PC409/2023A003,AF:4052/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
228.977,10 |
228.977,10 |
228.977,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16683/2023 |
17/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
790.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, MANIFESTACAO PGM-5 549/2023 EM FLS.127/133, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.325/326, PC2022/2023,TD.COJUL:2022/2023 |
110.100,00 |
110.100,00 |
110.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16684/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002945/2023 |
PC |
|
00471/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04025/2023 |
09/10/2023 |
767,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL, SABOR MORANGO. PC2945/2023,AF:4025/2023 |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16685/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04028/2023 |
09/10/2023 |
11.791,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A003,AF:4028/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 |
11.791,68 |
11.791,68 |
11.791,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16686/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001702/2023 |
PC |
|
00511/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2023 |
29/10/2023 |
900.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. |
05209279000131 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490. PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16687/2023 |
17/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001702/2023 |
PC |
|
00511/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2023 |
29/10/2023 |
900.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. |
05209279000131 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE VIDEO LAPAROSCOPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 482/2023 EM FLS. 324/331. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 489/490. PC1702/2023,TD.COJUL:1702/2023 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16689/2023 |
17/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
088728/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA |
80466044887 |
DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM |
627.107,00 |
627.107,00 |
627.107,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16690/2023 |
17/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
020608/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA |
59281253000123 |
DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, BEM COMO O ACERTO DE FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.451/2023 -PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA - |
2.415.153,74 |
2.415.153,74 |
2.415.153,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16691/2023 |
17/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
020608/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA |
59281253000123 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME |
471.846,26 |
471.846,26 |
471.846,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16692/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04003/2023 |
07/10/2023 |
3.972,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:4003/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
3.972,50 |
2.718,50 |
2.718,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16693/2023 |
17/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, MANIFESTACAO PGM-5 511/2023 EM FLS.224/231, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.297/299, PC1823/2023,TD.COJUL:1823/2023 |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16694/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04048/2023 |
10/10/2023 |
56.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA, SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO, AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 536/2023 PC2205/2023A001,AF:4048/2023 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
56.480,00 |
56.480,00 |
56.480,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16695/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16696/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
15.000,00 |
12.705,68 |
12.705,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16697/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]- EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
450.000,00 |
382.399,69 |
382.399,69 |
67.600,31 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16698/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. (PRINCIPAL), COMPLEMENTAR PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16699/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04055/2023 |
10/10/2023 |
69.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 578/2023 PC2202/2023A001,AF:4055/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
69.375,00 |
69.375,00 |
69.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16700/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16701/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS], COMPLEMENTAR, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
520.000,00 |
448.513,83 |
448.513,83 |
71.486,17 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16702/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS], COMPLEMENTAR, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16703/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
720.000,00 |
713.275,59 |
713.275,59 |
6.724,41 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16704/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
465.000,00 |
357.303,50 |
357.303,50 |
107.696,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16705/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS],COMPLEMENTO, PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
15.000,00 |
7.471,15 |
7.471,15 |
7.528,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16706/2023 |
17/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], COMPLEMENTAR, PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022 |
10.000,00 |
3.785,70 |
3.785,70 |
6.214,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16707/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04058/2023 |
10/10/2023 |
682,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:680/2022. PC2500/2022A002,AF:4058/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022 |
682,50 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16708/2023 |
17/11/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002792/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04029/2023 |
09/10/2023 |
3.324,07 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV,SUPORTE DE PAREDE PARA TV E SUPORTE ARTICULADO PARA TV. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2792/2023,AF:4029/2023 |
2.251,21 |
2.251,21 |
2.251,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16709/2023 |
17/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002792/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04029/2023 |
09/10/2023 |
3.324,07 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV,SUPORTE DE PAREDE PARA TV E SUPORTE ARTICULADO PARA TV. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2792/2023,AF:4029/2023 |
386,19 |
386,19 |
386,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16710/2023 |
17/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002792/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04029/2023 |
09/10/2023 |
3.324,07 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV,SUPORTE DE PAREDE PARA TV E SUPORTE ARTICULADO PARA TV. RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC2792/2023,AF:4029/2023 |
686,67 |
686,67 |
686,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16711/2023 |
17/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002551/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04123/2023 |
16/10/2023 |
4.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE PORTARIAS E APOSTILAS. PC2551/2023,AF:4123/2023 |
4.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16715/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
69.600,00 |
69.600,00 |
69.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16716/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
236.016.749,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16718/2023 |
17/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04134/2023 |
18/02/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CORREGO JUSCELINO KUBSCHEIK, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 55/2023 PELA SU-2 EM FLS.160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
89.029,05 |
89.029,05 |
89.029,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16719/2023 |
17/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
100533/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
LEONILDA FERREIRA DE SOUZA |
31837026815 |
DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EMFLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126, |
574.121,00 |
574.121,00 |
574.121,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16720/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04053/2023 |
10/10/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:4053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16721/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2023 |
14/10/2023 |
2.542,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4092/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
1.474,91 |
1.474,91 |
1.474,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16722/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2023 |
14/10/2023 |
2.542,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4092/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
508,59 |
508,59 |
508,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16724/2023 |
17/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04092/2023 |
14/10/2023 |
2.542,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4092/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
559,45 |
559,45 |
559,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16725/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04073/2023 |
13/10/2023 |
31.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023 PC152/2023A005,AF:4073/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
31.410,00 |
31.410,00 |
31.410,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16727/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04076/2023 |
13/10/2023 |
15.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 198/2023 PC153/2023A004,AF:4076/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16728/2023 |
17/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04144/2023 |
17/10/2023 |
11.002,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:4144/2023 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
11.002,00 |
7.802,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16729/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04060/2023 |
10/10/2023 |
21.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023 PC826/2023A003,AF:4060/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
21.950,00 |
21.950,00 |
21.950,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16730/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
024997/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16731/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16732/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04067/2023 |
13/10/2023 |
29.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DESCARTAVEIS NUMEROS 10 E 12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 463/2023 PC1206/2023A002,AF:4067/2023 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
29.200,00 |
29.200,00 |
29.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16733/2023 |
17/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04138/2023 |
16/10/2023 |
6.420,08 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2023 PC532/2023A001,AF:4138/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
6.420,08 |
6.420,08 |
6.420,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16734/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04084/2023 |
14/10/2023 |
93.851,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL,FRASCO DE 15 A 22,5ML+DILUENTE, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 166/2023 PC158/2023A003,AF:4084/2023PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
93.851,20 |
93.851,20 |
93.851,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16735/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002737/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04018/2023 |
08/10/2023 |
4.644,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC2737/2023,AF:4018/2023 |
4.644,00 |
4.644,00 |
4.644,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16736/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002737/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04019/2023 |
08/10/2023 |
576,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. PC2737/2023,AF:4019/2023 |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16737/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
6.381.454,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. ALTERACAO QUANTITATIVA DE 9,23%, MANIFESTACAOPGM.5 N.650/2023 EM FLS 1249/1251, |
25.990,00 |
25.990,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16738/2023 |
17/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001803/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04136/2023 |
16/10/2023 |
6.399,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LOK TENDAS LTDA |
31227399000171 |
LOCAÇÃO DE TENDAS,COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:490/2023. PC1803/2023A001,AF:4136/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 |
6.399,95 |
6.399,95 |
6.399,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16739/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04082/2023 |
14/10/2023 |
16.727,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 242/2023 PC409/2023A001,AF:4082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
16.727,60 |
5.396,00 |
5.396,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16740/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04083/2023 |
14/10/2023 |
51.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:4083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
51.120,00 |
51.115,68 |
51.115,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16741/2023 |
17/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04081/2023 |
14/10/2023 |
17.950,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023. PC305/2023A003,AF:4081/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
17.950,70 |
17.950,70 |
17.950,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16742/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055022/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1021156-81.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24056. PPSB 55022/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16743/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04083/2023 |
14/10/2023 |
51.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1M, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:4083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16744/2023 |
17/11/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04086/2023 |
14/10/2023 |
251.408,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:4086/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
251.408,00 |
251.408,00 |
251.408,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16745/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001993/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04100/2023 |
14/10/2023 |
299.937,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:593/2023. PC1993/2023A001,AF:4100/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
299.937,22 |
299.937,22 |
299.937,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16746/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04085/2023 |
14/10/2023 |
11.765,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, COMPOSTO DE VITAMINAS B1, B2, B3, B5 E B6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2023 PC413/2023A001,AF:4085/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
11.765,88 |
2.938,82 |
2.938,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16747/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055036/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020489-95.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24028. PPSB 55036/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16748/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055050/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020368-67.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24006. PPSB 55050/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16749/2023 |
17/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04096/2023 |
14/10/2023 |
32.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5 ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:4096/2023 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
32.640,00 |
32.640,00 |
32.640,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16750/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055126/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1020487-28.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24026. PPSB 55126/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16751/2023 |
17/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055131/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JAIR MARTINS JUNIOR, AUTOS N.1022637-79.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24143. PPSB 55131/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16752/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002624/2022 |
PC |
|
00637/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04101/2023 |
14/10/2023 |
58.788,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAOSSEO PEDIATRICO E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 14/2023 PC2624/2022A001,AF:4101/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 |
58.788,00 |
58.788,00 |
58.788,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16753/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04091/2023 |
14/10/2023 |
82.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:4091/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
22.232,00 |
22.232,00 |
22.232,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16754/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04091/2023 |
14/10/2023 |
82.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:4091/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
59.840,00 |
59.840,00 |
59.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16755/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04117/2023 |
16/10/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 148/2023 PC157/2023A005,AF:4117/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16756/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04106/2023 |
16/10/2023 |
133.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, PARA NO MINIMO 130 EROGACOES, SENDO CADA JATO AJUSTADO PARA LIBERAR 50MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2023 PC3150/2022A005,AF:4106/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
133.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16757/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04098/2023 |
14/10/2023 |
24.003,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 247/2023 PC409/2023A006,AF:4098/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
24.003,00 |
24.003,00 |
24.003,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16758/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04125/2023 |
16/10/2023 |
21.945,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023, PC705/2023A001,AF:4125/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
21.945,00 |
21.945,00 |
21.945,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16759/2023 |
21/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04097/2023 |
14/10/2023 |
8.259,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 PC1665/2023A004,AF:4097/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
8.259,20 |
8.259,20 |
8.259,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16761/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003044/2023 |
PC |
|
00361/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70358/2023 |
14/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEDSON DIEGO DE MARCHI |
35462533888 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3044/2023,TERMO DE APROVACAO:70358/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16762/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003044/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC3044/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16763/2023 |
21/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
140 |
00000 |
|
002791/2022 |
PC |
|
00590/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04128/2023 |
16/10/2023 |
1.827.123,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC2791/2022A001,AF:4128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 |
850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16764/2023 |
21/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002791/2022 |
PC |
|
00590/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04128/2023 |
16/10/2023 |
1.827.123,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2022, PC2791/2022A001,AF:4128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 |
977.123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16765/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002985/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70351/2023 |
14/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2985/2023,TERMO DE APROVACAO:70351/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16766/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002985/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA, PC2985/2023 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16767/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003046/2023 |
PC |
|
00362/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70359/2023 |
14/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA |
18037867870 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3046/2023,TERMO DE APROVACAO:70359/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16768/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003046/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZÁRIO PEREIRA. PC 3046/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16769/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002970/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70349/2023 |
14/10/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS PEREIRA PENNA GRAFFITTI SHOP LTDA |
17562357000166 |
REALIZACAO DA EXPOSICAO ARTISTICA SOBRE TODAS AS NOITES NAO DORMIDAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2970/2023,TERMO DE APROVACAO:70349/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16770/2023 |
21/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
000242/2023 |
PC |
|
00496/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00242/2023 |
14/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº485/2023(SB.086678/2021) EM FLS 374 A 382 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 511 A 516 CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 61, PC242/2023 |
492.999,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16779/2023 |
21/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16780/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003091/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70365/2023 |
21/10/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NIVALDO DE OLIVEIRA |
20832320897 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3091/2023,TERMO DE APROVACAO:70365/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16781/2023 |
21/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003091/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NIVALDO DE OLIVEIRA, PC3091/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16782/2023 |
21/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04164/2023 |
17/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A010,AF:4164/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 |
92,00 |
92,00 |
52,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16794/2023 |
22/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003088/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70364/2023 |
21/10/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS |
22604353865 |
APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 26/11/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3088/2023,TERMO DE APROVACAO:70364/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16795/2023 |
22/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003088/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3088/2023 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16796/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04131/2023 |
16/10/2023 |
33,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:322/2023. PC863/2023A001,AF:4131/2023 PROCESSO DIGITAL: 1676/2023 |
33,99 |
33,99 |
33,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16797/2023 |
22/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 |
42.500,00 |
42.500,00 |
42.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16798/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003015/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04189/2023 |
21/10/2023 |
20.720,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO, NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO - AUTOS 1000528-47.2018.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14663, SB77955/2023 PC3015/2023,AF:4189/2023 |
20.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16799/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003015/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC3015/2023 |
4.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16800/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04120/2023 |
16/10/2023 |
3.071,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:4120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
1.781,18 |
1.781,18 |
1.781,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16801/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04120/2023 |
16/10/2023 |
3.071,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:4120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
614,20 |
614,20 |
614,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16802/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04120/2023 |
16/10/2023 |
3.071,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:4120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
675,62 |
675,62 |
675,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16803/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04105/2023 |
14/10/2023 |
6.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2023, PC1464/2023A002,AF:4105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16804/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2023 |
16/10/2023 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
11255149000138 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 |
7.795,20 |
7.795,20 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16805/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04124/2023 |
16/10/2023 |
1.598,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO- CORTANTE CONTAMINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2023, PC3295/2022A001,AF:4124/2023 PROCESSO DIGITAL: 887/2023 |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16806/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2023 |
16/10/2023 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
11255149000138 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 |
2.688,00 |
2.688,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16807/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04111/2023 |
16/10/2023 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:525/2023. PC2066/2023A001,AF:4111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
2.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16808/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001328/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04108/2023 |
16/10/2023 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
11255149000138 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2023, PC1328/2023A003,AF:4108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2023 |
2.956,80 |
2.956,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16809/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04110/2023 |
16/10/2023 |
37.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2023. PC616/2023A002,AF:4110/2023 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
37.840,00 |
37.840,00 |
12.865,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16810/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04172/2023 |
17/10/2023 |
2.283,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2023 PC863/2023A002,AF:4172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.324,38 |
1.324,38 |
1.324,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16811/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04172/2023 |
17/10/2023 |
2.283,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2023 PC863/2023A002,AF:4172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
456,68 |
456,68 |
456,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16812/2023 |
22/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04172/2023 |
17/10/2023 |
2.283,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2023 PC863/2023A002,AF:4172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
502,35 |
502,35 |
502,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16813/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
381.522,43 |
381.522,43 |
381.522,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16814/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
387.862,03 |
387.862,03 |
387.862,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16815/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
305.578,95 |
305.578,95 |
305.578,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16816/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
743.172,41 |
743.172,41 |
743.172,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16817/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
1.174.134,33 |
1.174.134,33 |
1.174.134,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16818/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
1.124.740,36 |
1.124.740,36 |
1.124.740,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16819/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
181.039,26 |
181.039,26 |
181.039,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16820/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
107.956,46 |
107.956,46 |
107.956,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16821/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
155.300,84 |
155.300,84 |
155.300,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16822/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16823/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
299.536,45 |
299.536,45 |
299.536,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16824/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16825/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
132.099,73 |
132.099,73 |
132.099,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16826/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
463.562,70 |
463.562,70 |
463.562,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16827/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
3.689,71 |
3.689,71 |
3.689,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16828/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
154.093,64 |
154.093,64 |
154.093,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16829/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
338,36 |
338,36 |
338,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16830/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
230.012,78 |
230.012,78 |
230.012,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16831/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16832/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
134.502,29 |
134.502,29 |
134.502,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16833/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16834/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
85.833,80 |
85.833,80 |
85.833,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16835/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
83.503,13 |
83.503,13 |
83.503,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16836/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16837/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
102.121,90 |
102.121,90 |
102.121,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16838/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16839/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
83.726,95 |
83.726,95 |
83.726,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16840/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
102.380,32 |
102.380,32 |
102.380,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16841/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
117.953,99 |
117.953,99 |
117.953,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16842/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
734,86 |
734,86 |
734,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16843/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
136.917,65 |
136.917,65 |
136.917,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16844/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
104.525,23 |
104.525,23 |
104.525,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16845/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
662,30 |
662,30 |
662,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16846/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
117.516,95 |
117.516,95 |
117.516,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16847/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16848/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
152.335,47 |
152.335,47 |
152.335,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16849/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16850/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
109.674,32 |
109.674,32 |
109.674,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16851/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
149.966,08 |
149.966,08 |
149.966,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16852/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
112.937,03 |
112.937,03 |
112.937,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16853/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
145.154,66 |
145.154,66 |
145.154,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16854/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16855/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
227.029,01 |
227.029,01 |
227.029,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16856/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
517,26 |
517,26 |
517,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16857/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
84.327,44 |
84.327,44 |
84.327,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16858/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
168.416,97 |
168.416,97 |
168.416,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16859/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16860/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
164.400,29 |
164.400,29 |
164.400,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16861/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
119.526,31 |
119.526,31 |
119.526,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16862/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16863/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
110.850,54 |
110.850,54 |
110.850,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16864/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
353,51 |
353,51 |
353,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16865/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
126.287,99 |
126.287,99 |
126.287,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16866/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16867/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
91.663,45 |
91.663,45 |
91.663,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16868/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16869/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
181.627,18 |
181.627,18 |
181.627,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16870/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16871/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
117.478,96 |
117.478,96 |
117.478,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16872/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
4.021.970,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16873/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
160.715,55 |
160.715,55 |
160.715,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16874/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16875/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
106.350,09 |
106.350,09 |
106.350,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16876/2023 |
22/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
121.569,21 |
121.569,21 |
121.569,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16877/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04122/2023 |
16/10/2023 |
13.635,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023 PC1261/2023A002,AF:4122/2023 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
13.635,60 |
13.635,60 |
13.635,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16878/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04115/2023 |
16/10/2023 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2023, PC1392/2023A003,AF:4115/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
17.625,00 |
17.625,00 |
17.625,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16879/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04112/2023 |
16/10/2023 |
72.941,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 524/2023, PC1930/2023A003,AF:4112/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
34.496,25 |
34.496,25 |
34.496,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16880/2023 |
22/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04112/2023 |
16/10/2023 |
72.941,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº524/2023 PC1930/2023A003,AF:4112/2023 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
38.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16881/2023 |
22/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, EMPENHO COMPLEMENTAR,PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16885/2023 |
22/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
14.929.844,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16886/2023 |
22/11/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
001542/2023 |
PC |
|
00548/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00181/2023 |
06/11/2023 |
67.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA.. |
22204648000546 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO PC PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO COM PRAZO DE EXECUCAO DE ATÉ 30 DIAS E PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL DE 36 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 564/2023 EM FLS.137/145, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.348/350,PC1542/2023,TD.COJUL:1542/2023 |
67.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16887/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JESSIE LEMOS ROUSSENQ |
30120890801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2023 ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.438,21 |
4.438,21 |
4.438,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16888/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO |
15251062877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2023 ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.599,76 |
6.599,76 |
6.599,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16889/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO BATISTA BAU PAIVA |
17852809880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2023 ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.688,37 |
1.688,37 |
1.688,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16890/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CARVALHO NETO |
88897419453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2023 ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
958,26 |
958,26 |
958,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16891/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CELSO PEREIRA LOPES |
13147517861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2023 ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.411,43 |
4.411,43 |
4.411,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16892/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HERCULES RICARDO BARBOSA |
26202839813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2023 ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.142,36 |
4.142,36 |
4.142,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16893/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HUGO DE SOUZA ALMEIDA |
14027510879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2023 ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.265,01 |
1.265,01 |
1.265,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16894/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS |
34999049856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2023 ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
468,64 |
468,64 |
468,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16895/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IDELFONSO ALVES DOS SANTOS |
00455302545 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2023 ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
373,49 |
373,49 |
373,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16896/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IDENE COSTA DA SILVA |
26552713860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2023 ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.282,37 |
3.282,37 |
3.282,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16897/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCIANE RODRIGUES FREITAS |
22058727886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2023 ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
635,60 |
635,60 |
635,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16898/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA |
28895567862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2023 ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.948,96 |
1.948,96 |
1.948,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16899/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ALVES BEZERRA |
36264903353 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2023 ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.468,69 |
3.468,69 |
3.468,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16900/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES |
82163774449 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2023 ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.287,65 |
4.287,65 |
4.287,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16901/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DE ASSIS NUNES |
62317458304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2023 ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.047,10 |
2.047,10 |
2.047,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16902/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISAIAS DE JESUS SOUZA |
69502730534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2023 ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.930,84 |
4.930,84 |
4.930,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16903/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISIS CARDOSO DA CUNHA |
36171981800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2023 ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.054,72 |
1.054,72 |
1.054,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16904/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISRAEL CHAVES DE ALMEIDA |
16666359879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2023 ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.263,36 |
5.263,36 |
5.263,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16905/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVA DI GIACOMO |
26900879870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2023 ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.916,61 |
5.916,61 |
5.916,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16906/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISRAEL PEREIRA LEITE |
36625751839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2023 ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16907/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUELINE TENORIO DA SILVA |
40241923883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2023 ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
567,36 |
567,36 |
567,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16908/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2023 ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
365,20 |
365,20 |
365,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16909/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEAN CARLOS RIBEIRO |
19272157811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2023 ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
601,00 |
601,00 |
601,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16910/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEANE ROSA FERREIRA |
30952944847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2023 ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.688,37 |
1.688,37 |
1.688,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16911/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS |
17857434817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2023 ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
358,36 |
358,36 |
358,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16912/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCO |
06065206865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2023 ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.190,94 |
4.190,94 |
4.190,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16913/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE FRANCISCO DA SILVA |
15606367858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2023 ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.086,53 |
2.086,53 |
2.086,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16914/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR |
18282816892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2023 ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.430,71 |
4.430,71 |
4.430,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16915/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS |
16696353844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2023 ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.958,69 |
6.958,69 |
6.958,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16916/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS CASTELLANO |
05672227805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2023 ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.870,61 |
4.870,61 |
4.870,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16917/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO |
30653625898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2023 ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
717,34 |
717,34 |
717,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16918/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INGRID SIMAO DOS SANTOS |
18026853830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2023 ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.674,45 |
4.674,45 |
4.674,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16919/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGOR DE PADUA PEREIRA |
36894507805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2023 ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
455,35 |
455,35 |
455,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16920/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA |
54829100591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2023 ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.252,38 |
5.252,38 |
5.252,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16921/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFFERSON BISPO DOS SANTOS |
27432374813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 416/2023 ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
7.435,40 |
7.435,40 |
7.435,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16922/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JENNIFER TENORIO DA SILVA |
41006489878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 419/2023 ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
676,48 |
676,48 |
676,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16923/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES |
15522371846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 415/2023 ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.016,92 |
4.016,92 |
4.016,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16924/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEMERSON BATTISTIN SIQUEIRA |
19257682870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 418/2023 ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.957,83 |
2.957,83 |
2.957,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16925/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFFERSON GONCALVES |
28313904860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 417/2023 ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.336,36 |
4.336,36 |
4.336,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16926/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUSSELINO MESSIAS FILHO |
16170754850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
822,35 |
822,35 |
822,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16927/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUVALDO DE ALMEIDA SILVA |
29357819886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.323,38 |
2.323,38 |
2.323,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16928/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUREMA DE BARROS PEREIRA |
34269205814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
590,66 |
590,66 |
590,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16929/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JURACY TENORIO BARRETO |
16425257822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.426,24 |
3.426,24 |
3.426,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16930/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LILIANE BATISTA BRAGA |
40692085858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
155,27 |
155,27 |
155,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16931/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LINDOMAR NUNES COSTA |
28024865866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
453,88 |
453,88 |
453,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16932/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
898,01 |
898,01 |
898,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16933/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
351,59 |
351,59 |
351,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16934/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA |
27661707829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 430/2023 ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.107,90 |
2.107,90 |
2.107,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16935/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORACI DO CARMO ROSA |
14931254861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 431/2023 ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.135,79 |
5.135,79 |
5.135,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16936/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORGE DE ALMEIDA SANTOS |
02858236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 432/2023 ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
483,70 |
483,70 |
483,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16937/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AIRES BARBOSA SANTOS |
08558505829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 433/2023 ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.701,66 |
5.701,66 |
5.701,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16938/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA |
06098868867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 434/2023 ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.701,44 |
3.701,44 |
3.701,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16939/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVAN CORDIOLI GALLO |
16125891895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2023 ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.168,84 |
1.168,84 |
1.168,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16940/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVANILDO FRANCISCO DA SILVA |
09220696894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2023 ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.170,36 |
5.170,36 |
5.170,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16941/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACIETE AMORIM DA SILVA |
05526046826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2023 ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.843,54 |
4.843,54 |
4.843,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16942/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACSON SOUSA SANTOS |
19246130855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2023 ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.362,72 |
4.362,72 |
4.362,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16943/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVO DE ALMEIDA MACIEL |
16542645802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2023 ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.103,69 |
3.103,69 |
3.103,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16944/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
48255874453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2023 ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
144,49 |
144,49 |
144,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16945/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE GILDO DA SILVA |
06064069805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2023 ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.485,57 |
4.485,57 |
4.485,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16946/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE INOCENCIO JUNIOR |
12460864841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2023 ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.660,93 |
3.660,93 |
3.660,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16947/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE IVAN DA SILVA |
18289281862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2023 ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.152,71 |
1.152,71 |
1.152,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16948/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO |
43775926534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2023 ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.682,80 |
3.682,80 |
3.682,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16949/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO LAZARO DIAS DUARTE |
16663202855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2023 ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.917,86 |
1.917,86 |
1.917,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16950/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO PAULO DA SILVA |
21713943824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2023 ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.672,80 |
5.672,80 |
5.672,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16951/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS |
28035369865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2023 ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
499,45 |
499,45 |
499,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16952/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO PEDRO SOUZA FILHO |
26446377835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2023 ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.263,90 |
4.263,90 |
4.263,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16953/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO RAMOS FERREIRA |
29317017851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2023 ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.428,34 |
3.428,34 |
3.428,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16954/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE PEREIRA LACERDA |
35768245880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2023 ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
704,02 |
704,02 |
704,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16955/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES |
27119309803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2023 ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.777,63 |
3.777,63 |
3.777,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16956/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS |
27263503808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2023 ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.606,65 |
2.606,65 |
2.606,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16957/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE RICARDO EUFRASIO |
24913583875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2023 ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.151,18 |
5.151,18 |
5.151,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16958/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO |
05860343825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2023 ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.479,19 |
2.479,19 |
2.479,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16959/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIRO PEREIRA DE MENEZES |
18034759864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2023 ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.313,78 |
4.313,78 |
4.313,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16960/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIME ALVES DA SILVA |
26574520860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2023 ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.487,26 |
4.487,26 |
4.487,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16961/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIRO PASSOS LIMA |
89351568504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2023 ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.060,07 |
2.060,07 |
2.060,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16962/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
26273177848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2023 ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.153,48 |
4.153,48 |
4.153,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16963/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA |
33170616854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2023 ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
252,37 |
252,37 |
252,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16964/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELIA JOSE SOARES |
17814115817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2023 ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.755,69 |
1.755,69 |
1.755,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16965/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELISON HENRIQUE DE SOUZA |
09628059637 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2023 ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
573,42 |
573,42 |
573,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16966/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
15309852859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2023 ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.342,57 |
2.342,57 |
2.342,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16967/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOICE CARVALHO LOURENCO |
30316220817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2023 ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.293,26 |
3.293,26 |
3.293,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16968/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATHAN DA SILVA FERREIRA |
38399716839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2023 ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
625,37 |
625,37 |
625,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16969/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MACIEL APARECIDO VINHA |
14031549881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2023 ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.849,99 |
3.849,99 |
3.849,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16970/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGDA STEIN MOLINA |
25534469854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2023 ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.154,25 |
6.154,25 |
6.154,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16971/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGESIO MACHADO PINTO |
26104185827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2023 ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.448,47 |
3.448,47 |
3.448,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16972/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA |
17850374800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2023 ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.229,08 |
5.229,08 |
5.229,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16973/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL DOMINGUES PEREZ |
04332057848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2023 ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.604,58 |
1.604,58 |
1.604,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16974/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA |
42928699520 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2023 ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.846,46 |
4.846,46 |
4.846,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16975/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIS ANTONIO |
11973659824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2023 ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
433,34 |
433,34 |
433,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16976/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA |
03081887640 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2023 ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.319,31 |
4.319,31 |
4.319,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16977/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE MOACIR XAVIER DE SOUZA |
09395419806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2023 ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.002,26 |
5.002,26 |
5.002,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16978/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE PAULO DE SOUZA |
10033795835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2023 ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.761,53 |
4.761,53 |
4.761,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16979/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA DA SILVA NAGATE |
31889775819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2023 ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.138,49 |
1.138,49 |
1.138,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16980/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA SALOMAO COSTA |
29878652874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2023 ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
517,57 |
517,57 |
517,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16981/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR ALVES DA SILVA |
22068523817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2023 ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.186,51 |
1.186,51 |
1.186,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16982/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO |
29684073844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2023 ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.050,57 |
1.050,57 |
1.050,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16983/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR CABRAL BARBOSA |
30347899803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2023 ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
717,34 |
717,34 |
717,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16984/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAIS CRISTINA MACEDO |
22995172864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2023 ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.459,98 |
1.459,98 |
1.459,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16985/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAIZ DE OLIVEIRA DA SILVA |
06952728880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2023 ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
501,61 |
501,61 |
501,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16986/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAZARO PASSOS LIMA |
01519114524 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2023 ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.101,30 |
2.101,30 |
2.101,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16987/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO CARVALHO DA SILVA |
16361424863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2023 ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.539,71 |
2.539,71 |
2.539,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16988/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA |
35709473863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2023 ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.630,72 |
1.630,72 |
1.630,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16989/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ARAUJO AGOSTINHO |
85671088615 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2023 ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.838,88 |
4.838,88 |
4.838,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16990/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AUGUSTO SANTANA DA SILVA |
09715853854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2023 ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.637,26 |
4.637,26 |
4.637,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16991/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AUGUSTO XAVIER |
09411342884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2023 ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.608,39 |
4.608,39 |
4.608,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16992/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE BESERRA DOS SANTOS |
11960152874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2023 ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.765,75 |
4.765,75 |
4.765,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16993/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS |
01271452812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2023 ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.236,28 |
4.236,28 |
4.236,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16994/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KELLI APARECIDA ALVES MAIA |
18363710806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2023 ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.982,29 |
1.982,29 |
1.982,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16995/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAYO CEZAR DEL CORSO |
22917836881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2023 ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.340,07 |
2.340,07 |
2.340,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16996/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KATIA CARVALHO LUZ |
07415622863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2023 ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.052,56 |
4.052,56 |
4.052,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16997/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KATHY SILVA DANOEL |
40137114869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2023 ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.066,89 |
1.066,89 |
1.066,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16998/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KARLA CRISTINA FERREIRA CLARO COSTA |
18012568888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2023 ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
232,93 |
232,93 |
232,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
16999/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA |
13650596857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2023 ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.799,75 |
3.799,75 |
3.799,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17000/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSIAS DE CARVALHO |
17850607830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2023 ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.421,30 |
4.421,30 |
4.421,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17001/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA |
30347605826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2023 ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
387,94 |
387,94 |
387,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17002/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUCEMAR BATISTA DOS SANTOS |
45134367515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2023 ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.782,33 |
5.782,33 |
5.782,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17003/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA DE MARCOS MELO |
18627490864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2023 ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.278,57 |
1.278,57 |
1.278,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17004/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO LIMA DE SOUSA |
28972196886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2023 ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.613,69 |
1.613,69 |
1.613,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17005/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO RONDINI |
27973963839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2023 ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.359,43 |
3.359,43 |
3.359,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17006/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEILA DE JESUS RODRIGUES |
23073341811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2023 ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
931,76 |
931,76 |
931,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17007/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO CARVALHO SILVA |
28315552805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2023 ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.600,45 |
1.600,45 |
1.600,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17008/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO FELIPE DE MORAIS |
28924882813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2023 ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.311,68 |
1.311,68 |
1.311,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17009/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2023 ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.054,95 |
1.054,95 |
1.054,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17010/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2023 ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.663,63 |
5.663,63 |
5.663,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17011/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA |
24562961848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2023 ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.312,69 |
1.312,69 |
1.312,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17012/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA |
27453841801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2023 ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
349,08 |
349,08 |
349,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17013/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA TRINDADE DE MORAIS |
30810126869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2023 ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
471,86 |
471,86 |
471,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17014/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO |
32262615845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2023 ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.293,93 |
1.293,93 |
1.293,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17015/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLEBER TEIXEIRA DE BRITO |
14058319879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2023 ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.082,92 |
3.082,92 |
3.082,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17016/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLINGER ROCHA DA SILVA |
13001744200 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2023 ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.540,49 |
2.540,49 |
2.540,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17017/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAERCIO BATISTA POSTIGO |
07409920823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2023 ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
8.934,14 |
8.934,14 |
8.934,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17018/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAERTE PEREIRA DE LIMA |
06038762850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2023 ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.580,44 |
4.580,44 |
4.580,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17019/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCINEIDE MIRANDA PIMENTEL |
22016689811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2023 ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
116,33 |
116,33 |
116,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17020/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA |
21687584842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2023 ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.897,88 |
1.897,88 |
1.897,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17021/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ANTONIO DA SILVA |
05793199896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2023 ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.385,00 |
3.385,00 |
3.385,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17022/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ANTONIO MARINO |
26988359826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2023 ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.088,77 |
2.088,77 |
2.088,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17023/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS ANDREAZZE |
08226268885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2023 ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.662,27 |
1.662,27 |
1.662,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17024/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO APARECIDO ISAIAS |
07996297827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2023 ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.482,24 |
5.482,24 |
5.482,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17025/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS AURELIO DE MAGALHAES |
19078408855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2023 ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
383,01 |
383,01 |
383,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17026/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO |
18287813808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2023 ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.202,31 |
5.202,31 |
5.202,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17027/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO DE BRITO CALDEIRA |
30103621881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2023 ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.285,11 |
1.285,11 |
1.285,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17028/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO DE OLIVEIRA BORGES |
32529630860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2023 ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.085,67 |
2.085,67 |
2.085,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17029/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO |
30375905804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2023 ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.108,19 |
5.108,19 |
5.108,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17030/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO JOSE DE LIMA NETO |
31126850837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2023 ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
471,71 |
471,71 |
471,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17031/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO |
19236168892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2023 ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
458,23 |
458,23 |
458,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17032/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR RODRIGUES SILVA |
21277697833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2023 ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.985,57 |
1.985,57 |
1.985,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17033/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA |
26351855810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2023 ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.928,11 |
4.928,11 |
4.928,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17034/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM |
25967753877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2023 ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
387,94 |
387,94 |
387,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17035/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS |
22145012826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2023 ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.462,99 |
1.462,99 |
1.462,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17036/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELA DE CASTRO MACHADO |
80833616900 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2023 ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
574,55 |
574,55 |
574,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17037/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ALVES DOS SANTOS |
10828515824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2023 ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.972,17 |
1.972,17 |
1.972,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17038/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR |
35976771858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2023 ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
920,55 |
920,55 |
920,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17039/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA |
13159284859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2023 ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.723,44 |
2.723,44 |
2.723,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17040/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ GONSALEZ DE SOUZA |
28740813886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2023 ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.944,20 |
2.944,20 |
2.944,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17041/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS CLAUDIO ALVES COSTA |
16122806846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2023 ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.582,18 |
2.582,18 |
2.582,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17042/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS LAURENTINO |
14027727851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2023 ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.941,18 |
3.941,18 |
3.941,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17043/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS FERNANDO SILVEIRA |
32753912831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2023 ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
802,50 |
802,50 |
802,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17044/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO MACEDO ZENI |
11642443883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2023 ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.790,69 |
1.790,69 |
1.790,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17045/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO LUIS FERREIRA |
22139068823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2023 ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.008,55 |
1.008,55 |
1.008,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17046/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO JOSE NEVES |
33416228880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2023 ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.685,60 |
1.685,60 |
1.685,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17047/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO FRANCISCO BARREIRO |
09941419809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2023 ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
280,33 |
280,33 |
280,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17048/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ISIDORO DOS SANTOS |
16322502840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2023 ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.947,08 |
4.947,08 |
4.947,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17049/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO |
19857539874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2023 ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
955,56 |
955,56 |
955,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17050/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANE DE OLIVEIRA |
06896350873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2023 ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.580,76 |
6.580,76 |
6.580,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17051/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO SALVADOR NUNES |
26727167818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2023 ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
691,01 |
691,01 |
691,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17052/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO XAVIER DA SILVA |
31435062884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2023 ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.148,32 |
1.148,32 |
1.148,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17053/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS |
30802843808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2023 ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.703,01 |
1.703,01 |
1.703,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17054/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2023 ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.072,08 |
4.072,08 |
4.072,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17055/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2023 ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.696,54 |
1.696,54 |
1.696,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17056/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA CARVALHO PORFIRIO |
27563091840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2023 ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
116,33 |
116,33 |
116,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17057/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA DAS GRACAS MORENO |
13455497845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2023 ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.961,58 |
4.961,58 |
4.961,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17058/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA FERNANDES DE FARIAS |
31786330814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2023 ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
458,24 |
458,24 |
458,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17059/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIGIA DOMINGOS |
32604217856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2023 ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.117,98 |
1.117,98 |
1.117,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17060/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEVI BARBOSA |
30414399803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2023 ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.920,74 |
1.920,74 |
1.920,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17061/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO JOSE DOS SANTOS |
32493408802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2023 ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.621,29 |
1.621,29 |
1.621,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17062/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
30924828838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2023 ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
449,16 |
449,16 |
449,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17063/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA |
26987676852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 559/2023 ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.925,85 |
1.925,85 |
1.925,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17064/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2023 ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
489,49 |
489,49 |
489,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17065/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARILZA APARECIDA DE ANDRADE |
15203890862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2023 ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.699,06 |
3.699,06 |
3.699,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17066/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARINALDO LINS DE OLIVEIRA |
18122682898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2023 ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.111,33 |
4.111,33 |
4.111,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17067/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARINES DO CARMO OLBEIRA |
32694711812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2023 ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
191,66 |
191,66 |
191,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17068/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARISA SOUZA DO NASCIMENTO |
37977166801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2023 ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
458,24 |
458,24 |
458,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17069/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA |
54017416420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2023 ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.814,22 |
4.814,22 |
4.814,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17070/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE LUIZ |
16479225856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2023 ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
819,49 |
819,49 |
819,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17071/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS BINA |
13148264843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2023 ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.091,08 |
5.091,08 |
5.091,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17072/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
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0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS DONIZETTI ARTUR |
07881841800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2023 ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.843,34 |
1.843,34 |
1.843,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17073/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS FERNANDES DE MORAIS |
22375876806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2023 ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
457,43 |
457,43 |
457,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17074/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO |
30523413831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2023 ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.165,32 |
1.165,32 |
1.165,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17075/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ HENRIQUE VIEIRA |
14933227888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2023 ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.705,49 |
2.705,49 |
2.705,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17076/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ PAULO DE ALMEIDA FILHO |
16670059876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2023 ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
717,59 |
717,59 |
717,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17077/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
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6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZE NUNES OLIVEIRA |
38121045800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2023 ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.331,14 |
1.331,14 |
1.331,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17078/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
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90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUZELIS GOMES SOARES |
28316491885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2023 ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
792,73 |
792,73 |
792,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17079/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS JOSE MEIRA |
30516373862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2023 ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.755,80 |
4.755,80 |
4.755,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17080/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
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90 |
91 |
00 |
28 |
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0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS JOSE NEVES |
14938277824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2023 ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.403,47 |
3.403,47 |
3.403,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17081/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS MOURA DE ARAUJO |
10491328826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2023 ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.000,93 |
2.000,93 |
2.000,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17082/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE |
58407766534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2023 ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.566,02 |
4.566,02 |
4.566,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17083/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA |
25689342807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2023 ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.010,39 |
2.010,39 |
2.010,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17084/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2023 ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.156,24 |
2.156,24 |
2.156,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17085/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2023 ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
3.373,05 |
3.373,05 |
3.373,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17086/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ODILON DA SILVA |
28358681860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2023 ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.401,37 |
4.401,37 |
4.401,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17087/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO QUILICONE |
08614244843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2023 ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.450,19 |
1.450,19 |
1.450,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17088/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO MINZON |
17950407859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2023 ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.775,88 |
1.775,88 |
1.775,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17089/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO TREBUCHESTI |
26816076800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2023 ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.651,39 |
1.651,39 |
1.651,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17090/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA |
21710420871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2023 ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
116,33 |
116,33 |
116,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17091/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO QUARESMA TAVEIRA |
26636431814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2023 ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.798,58 |
4.798,58 |
4.798,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17092/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO RIBEIRO |
16173393859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2023 ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.165,43 |
4.165,43 |
4.165,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17093/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MONICA CARAFA LIRA |
04282745959 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2023 ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.215,01 |
1.215,01 |
1.215,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17094/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO |
34279966893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2023 ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
887,14 |
887,14 |
887,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17095/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NARJARA ESTEVES MONTEIRO |
08793376642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2023 ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
919,84 |
919,84 |
919,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17096/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NATALIA SANCHES LHOBRIGAT |
39426607846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2023 ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
155,27 |
155,27 |
155,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17097/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO VIANA DA SILVA |
14003881800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2023 ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.285,29 |
1.285,29 |
1.285,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17098/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAX SUEL MARTINS JULIAO |
19274861818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2023 ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.335,49 |
5.335,49 |
5.335,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17099/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAYARA MARIANO DIAS |
37339313869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2023 ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
329,77 |
329,77 |
329,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17100/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MEIRE APARECIDA DIAS |
18290955871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2023 ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
73,83 |
73,83 |
73,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17101/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
22410194885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2023 ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
6.436,95 |
6.436,95 |
6.436,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17102/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS SOLES |
18369656803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2023 ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.035,93 |
5.035,93 |
5.035,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17103/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2023 ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
5.720,65 |
5.720,65 |
5.720,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17104/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2023 ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
1.386,97 |
1.386,97 |
1.386,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17105/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2023 ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
4.698,11 |
4.698,11 |
4.698,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17106/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2023 ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 |
2.641,71 |
2.641,71 |
2.641,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17107/2023 |
22/11/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
236.774.364,71 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
40.000,00 |
9.324,00 |
9.324,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17108/2023 |
22/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 |
332,68 |
332,68 |
332,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17109/2023 |
22/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 |
4.621,18 |
4.621,18 |
4.621,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17110/2023 |
22/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 |
134,02 |
134,02 |
134,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17111/2023 |
22/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL |
59307595000175 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB71234/2023 |
262,92 |
262,92 |
262,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17112/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068939/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR COUTO |
09071592812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 17303, ACAO 0003039-30.2021.8.26.0564, AUTOS 1022043-41.2018.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68939/2018 |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17113/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
010267/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEBORA IRIAS DE SANT'ANA |
26922402863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 25/9/2023, FILE 20597, ACAO/AUTOS 1000037-68.2021.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10267/2021 |
6.323,31 |
6.323,31 |
6.323,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17115/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057636/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGER BEZNOSAI |
35331752861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22207, ACAO 0004610-65.2023.8.26.0564, AUTOS 1007970-25.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57636/2022 |
1.148,10 |
1.148,10 |
1.148,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17116/2023 |
22/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
061295/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELA DE MENEZES SILVA |
31223872807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 780/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22239, ACAO/AUTOS 1010780-70.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61295/2022 |
1.064,37 |
1.064,37 |
1.064,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17121/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
067370/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LEOPOLDINO DE MELO |
24618152400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 17287, ACAO/AUTOS 1030738-18.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67370/2018 |
13.050,62 |
13.050,62 |
13.050,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17123/2023 |
23/11/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04184/2023 |
21/10/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A014,AF:4184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17124/2023 |
23/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04178/2023 |
21/10/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:4178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
46.400,00 |
46.400,00 |
46.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17125/2023 |
23/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04178/2023 |
21/10/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:4178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17126/2023 |
23/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04178/2023 |
21/10/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:4178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17127/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
080095/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22372, ACAO/AUTOS 1015146-55.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB80095/2022 |
735,83 |
735,83 |
735,83 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17128/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04145/2023 |
17/10/2023 |
2.763,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4145/2023 |
2.763,42 |
2.763,42 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17129/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
119004/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 10484, ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564, AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB119004/2023 |
3.400,41 |
3.400,41 |
3.400,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17130/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04146/2023 |
17/10/2023 |
742,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 1G E TELMISARTAN 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4146/2023 |
742,50 |
742,50 |
742,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17131/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
091126/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMILSON APARECIDO FERNANDES |
12469917808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 12669, ACAO/AUTOS 1000448-15.2015.5.02.0465 - 5a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB91126/2020 |
3.069,36 |
3.069,36 |
3.069,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17132/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04147/2023 |
17/10/2023 |
2.686,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG CRESTOR 20 MG E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG +GLICINATO DE ALUMINIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4147/2023 |
2.686,50 |
2.664,60 |
2.664,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17133/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002955/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04148/2023 |
17/10/2023 |
304,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL 10MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2955/2023,AF:4148/2023 |
304,50 |
182,70 |
182,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17134/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046044/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE DE SOUSA BARROS |
32264612819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 22120, ACAO Nº 0018566-85.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1007111-09.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PROCESSO DIGITAL: SB 046044/2022 |
917,36 |
917,36 |
917,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17135/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
129999/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO ALFREDO CHUFFE |
03668574871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 900/2023, EMITIDO EM 7/11/2023, FILE 5823, ACAO/AUTOS 0017900-87.2003.5.02.0461 - 1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB129999/2023 |
1.437,78 |
1.437,78 |
1.437,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17136/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
088897/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS |
14793051000122 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 13919, ACAO/AUTOS 0015084-66.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB88897/2022 |
6.859,04 |
6.859,04 |
6.859,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17158/2023 |
23/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.181,00 |
2.180,85 |
2.180,85 |
0,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17159/2023 |
23/11/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17160/2023 |
23/11/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.258,00 |
8.257,83 |
8.257,83 |
0,17 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17161/2023 |
23/11/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.980,00 |
5.979,30 |
5.979,30 |
0,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17162/2023 |
23/11/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
141.615,00 |
141.148,61 |
141.148,61 |
466,39 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17163/2023 |
23/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.674,00 |
14.965,61 |
14.965,61 |
12.708,39 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17164/2023 |
23/11/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.836,00 |
3.836,00 |
3.836,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17165/2023 |
23/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.699,00 |
10.698,72 |
10.698,72 |
0,28 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17166/2023 |
23/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.042,00 |
1.520,38 |
1.520,38 |
1.521,62 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17167/2023 |
23/11/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.609,00 |
2.609,00 |
2.609,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17168/2023 |
23/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.267,00 |
6.266,10 |
6.266,10 |
0,90 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17169/2023 |
23/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.364,00 |
34.364,00 |
34.364,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17170/2023 |
23/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.623,00 |
1.623,00 |
1.623,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17171/2023 |
23/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.206,00 |
5.205,60 |
5.205,60 |
0,40 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17172/2023 |
23/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.451,00 |
5.450,85 |
5.450,85 |
0,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17173/2023 |
23/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.750,00 |
115,27 |
115,27 |
2.634,73 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17174/2023 |
23/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17175/2023 |
23/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.518,00 |
1.517,41 |
1.517,41 |
0,59 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17176/2023 |
23/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.179,00 |
2.179,00 |
2.179,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17177/2023 |
23/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17178/2023 |
23/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17179/2023 |
23/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17180/2023 |
23/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.442,00 |
6.441,13 |
6.441,13 |
0,87 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17181/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.298,00 |
3.298,00 |
3.298,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17182/2023 |
23/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.743,00 |
4.742,55 |
4.742,55 |
0,45 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17183/2023 |
23/11/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.691,00 |
2.691,00 |
2.691,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17184/2023 |
23/11/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.552,00 |
1.551,30 |
1.551,30 |
0,70 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17185/2023 |
23/11/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.623,00 |
6.844,56 |
6.844,56 |
9.778,44 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17186/2023 |
23/11/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.689,00 |
9.688,05 |
9.688,05 |
0,95 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17187/2023 |
23/11/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17188/2023 |
23/11/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.368,00 |
1.367,40 |
1.367,40 |
0,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17189/2023 |
23/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17190/2023 |
23/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.104,00 |
1.551,29 |
1.551,29 |
1.552,71 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17191/2023 |
23/11/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17192/2023 |
23/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.243,00 |
5.242,76 |
5.242,76 |
0,24 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17193/2023 |
23/11/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.347,00 |
20.347,00 |
20.347,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17194/2023 |
23/11/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.103,00 |
1.103,00 |
1.103,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17195/2023 |
23/11/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.700,00 |
9.699,15 |
9.699,15 |
0,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17196/2023 |
23/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.034,00 |
8.034,00 |
8.034,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17197/2023 |
23/11/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17198/2023 |
23/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.101,00 |
26.996,87 |
26.996,87 |
14.104,13 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17199/2023 |
23/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17200/2023 |
23/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04176/2023 |
21/10/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 718/2022 PC2778/2022A001,AF:4176/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17201/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04162/2023 |
17/10/2023 |
4.476,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EM ROLO DE 300 METROS COM 600 PANOS PICOTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 48/2023 PC3119/2022A001,AF:4162/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
4.476,00 |
4.476,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17202/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
075319/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON PEREIRA BARBOSA |
40080609872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 103952, ACAO/AUTOS 0018572-98.1999.8.26.0564 - 7a.VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75319/2022 |
2.397,81 |
2.397,81 |
2.397,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17203/2023 |
23/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04180/2023 |
21/10/2023 |
5.837,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:4180/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17204/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
062455/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NORBERTO BOTELHO BORGES |
59902167853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023, EMITIDO EM 9/10/2023, FILE 10501, ACAO/AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB62455/2020 |
2.065,72 |
2.065,72 |
2.065,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17205/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04180/2023 |
21/10/2023 |
5.837,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4180/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
5.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17206/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
105882/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GUEDES DE SOUSA |
32001370881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 398/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 22611, ACAO 0006398-17.2023.8.26.0564, AUTOS 0012469-69.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB105882/2022 |
11.735,76 |
11.735,76 |
11.735,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17207/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
069763/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DUARTE BATISTA |
12956164830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 19154, ACAO 0017146-45.2022.8.26.0564, AUTOS 1010659-13.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69763/2023 |
885,64 |
885,64 |
885,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17208/2023 |
23/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17209/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
112739/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KIM LEMOS TAVARES |
37577035882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 786/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 18560, ACAO/AUTOS 0016786-57.2023.8.26.0053 - 16a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB112739/2023 |
681,77 |
681,77 |
681,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17210/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
112739/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR |
27684348841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 787/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 18560, ACAO/AUTOS 0016786-57.2023.8.26.0053 - 16a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB112739/2023 |
328,68 |
328,68 |
328,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17211/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
118808/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TRANSPORTADORA OFICINA E AUTO PECAS |
62569181000129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 14602, Ação Nº 0005127-41.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº1508129-18.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118808/2023 |
1.926,86 |
1.926,86 |
1.926,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17212/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04170/2023 |
17/10/2023 |
18.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 21/2023 PC3036/2022A002,AF:4170/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
18.080,00 |
18.080,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17213/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04171/2023 |
17/10/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:4171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17214/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
118823/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS RODRIGO PUTAROV |
17923169845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 14380, ACAO nº0007103-49.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0036640-28.2001.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118823/2023 |
1.024,86 |
1.024,86 |
1.024,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17215/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04109/2023 |
16/10/2023 |
68.322,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:4109/2023 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
68.322,80 |
68.235,50 |
53.928,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17216/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
047655/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 480/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 18287. ACAO/ AUTOS Nº 1002480-61.2018.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB047655/2019 |
1.469,47 |
1.469,47 |
1.469,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17218/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO BATISTA ALVES BIANCHI |
80855792868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 12307, ACAO/AUTOS - 0005121-34.2021.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45455/2021 |
4.120,07 |
4.120,07 |
4.120,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17219/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04107/2023 |
16/10/2023 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:4107/2023 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17220/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04159/2023 |
17/10/2023 |
4.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:4159/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 |
4.480,00 |
4.480,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17221/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
069667/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 399/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 6299, ACAO Nº0024399-89.2019.8.26.0564 - AUTOS Nº0060102-38.2006.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB69667/2019 |
1.645,92 |
1.645,92 |
1.645,92 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17222/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
123743/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 13784, ACAO 0016873-03.2021.8.26.0564, AUTOS 1502331-76.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB123743/2023 |
1.699,80 |
1.699,80 |
1.699,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17223/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04155/2023 |
17/10/2023 |
5.198,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023 PC354/2023A001,AF:4155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
5.198,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17224/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
064720/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMMARONE INCORPORADORA LTDA |
54037791000153 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 11800, ACAO/AUTOS 0019735-15.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64720/2020 |
1.026,61 |
1.026,61 |
1.026,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17225/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
048646/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEONICE RODRIGUES DA ROCHA |
22451216867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 26/10/2023, FILE 21005. ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 |
11.529,98 |
11.529,98 |
11.529,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17226/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04129/2023 |
16/10/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023 PC3340/2022A004,AF:4129/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17227/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
095291/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAE S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS |
59106500000155 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 611, ACAO/AUTOS 0000114-53.1987.8.26.0564 - 6a.VARA CIVEL, AÇÃO: INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PPSB95291/2022 |
22.087,95 |
22.087,95 |
22.087,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17228/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
121790/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON EDUARDO BICUDO SOARES |
18585407808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 20386, ACAO Nº0009970-15.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1001631-84.2021.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB121790/2021 |
202,77 |
202,77 |
202,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17229/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
123745/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO DA SILVA COELHO |
87957213804 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 8994, ACAO nº0028813-67.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº0505085-57.2006.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB123745/2023 |
2.042,62 |
2.042,62 |
2.042,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17230/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
092353/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ROBERTO DA CRUZ PATRAO |
00588020885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 19337, ACAO 0018834-42.2022.8.26.0564, AUTOS 0029548-66.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92353/2023 |
550,30 |
550,30 |
550,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17231/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
123740/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 11754, ACAO 0020149-13.2019.8.26.0564, AUTOS 0503154-38.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB123740/2023 |
7.641,80 |
7.641,80 |
7.641,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17232/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04059/2023 |
10/10/2023 |
2.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 440MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:4059/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17233/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
127606/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO JOSINERCO FEITOSA REGO |
83978550768 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 17310, ACAO Nº0006712-94.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1017022-50.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB127606/2022 |
2.248,93 |
2.248,93 |
2.248,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17234/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04139/2023 |
16/10/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 249/2023 PC413/2023A002,AF:4139/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17235/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046425/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA |
03021802656 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 489/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 13871. ACAO/AUTOS: 0010036-92.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46425/2022 |
4.486,57 |
4.486,57 |
4.486,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17236/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
121949/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 14276, ACAO/AUTOS 0007098-27.2022.8.26.0564 - 2a.VARA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121949/2023 |
13.999,30 |
13.999,30 |
13.999,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17237/2023 |
23/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04141/2023 |
16/10/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 302/2023 PC825/2023A005,AF:4141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17238/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060014/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA |
26997551840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 20040. ACAO: 0013303-72.2022.8.26.0564, AUTOS:1007414-91.2020.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA,HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60014/2020 |
1.195,48 |
1.195,48 |
1.195,48 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17239/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079395/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22362. ACAO/AUTOS: 1016048-08.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB079395/2022 |
1.018,86 |
1.018,86 |
1.018,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17240/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083195/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023, EMITIDO EM 23/10/2023, FILE 22395. ACAO/AUTOS: 1015148-25.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: VAGA EM CRECHE. PPSB083195/2022 |
1.234,78 |
1.234,78 |
1.234,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17241/2023 |
23/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083713/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22399. ACAO/AUTOS: 1017140-21.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB083713/2022 |
1.018,86 |
1.018,86 |
1.018,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17242/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
028947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA DE FATIMA DORETTO |
03205328876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 815/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 17309, ACAO/AUTOS 0014006-03.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28947/2021 |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17243/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068045/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO CARLOS FERNANDES E MEIRA ADVOCACIA |
56570674000186 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 699/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 13502, ACAO/AUTOS 0000699-79.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68045/2022 |
2.971,36 |
2.971,36 |
2.971,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17244/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
113322/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO ARLINDO VITERI |
81228627800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 525/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 20462, ACAO/AUTOS 0015525-13.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113322/2022 |
10.370,56 |
10.370,56 |
10.370,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17245/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
113322/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE MALVEZZI MARTINS VITERI |
03784135897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 20462, ACAO/AUTOS 0015525-13.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113322/2022 |
10.370,56 |
10.370,56 |
10.370,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17246/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
131815/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO APARECIDO PEREIRA |
15141760847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 18772, ACAO 0009706-95.2022.8.26.0564, AUTOS 1032472-33.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB131815/2022 |
7.323,70 |
7.323,70 |
7.323,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17247/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079396/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22363. ACAO/AUTOS: 1011450-11.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB079396/2022 |
1.018,86 |
1.018,86 |
1.018,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17250/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
128532/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON MIGUEL ROSELLA |
30422302872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 847/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 8648. ACAO/AUTOS: 0009847-51.2021.8.26.0564, 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB128532/2023 |
1.644,15 |
1.644,15 |
1.644,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17251/2023 |
24/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
122.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17252/2023 |
24/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00021 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17253/2023 |
24/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
27.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17254/2023 |
24/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001604/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00182/2023 |
08/11/2023 |
491.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V.L. FUZETI - COMERCIAL |
05523731000135 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO MINIMO DE 24 MESES, COM ENTREGA DE ATÉ 60 DIAS, MANIFESTACAO PGM-5 471/2023 EM FLS. 157/166, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 304/305,PC1604/2023,TD.COJUL:1604/2023 |
245.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17255/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078094/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
61198164000160 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 537/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 10115. ACAO/AUTOS: 0012537-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78094/2019 |
4.519,90 |
4.519,90 |
4.519,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17256/2023 |
24/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003114/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70366/2023 |
23/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3114/2023,TERMO DE APROVACAO:70366/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17257/2023 |
24/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003114/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS, PC 3141/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17258/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03906/2023 |
01/10/2023 |
2.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 135/2023 PC60/2023A002,AF:3906/2023 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17259/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002943/2023 |
PC |
|
00472/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04149/2023 |
17/10/2023 |
367,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUO COM 30G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2943/2023,AF:4149/2023 |
367,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17260/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000240/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04157/2023 |
17/10/2023 |
17.976,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPL, COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 205/2023 PC240/2023A001,AF:4157/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 |
17.976,00 |
17.976,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17261/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
121965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONINHO FERREIRA DE SOUZA FILHO |
26196078844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 20245. ACAO/AUTOS: 0004016-85.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB121965/2023 |
1.087,79 |
1.087,79 |
1.087,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17262/2023 |
24/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003113/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70367/2023 |
23/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LOURDES ALVES DE SOUZA 84589965887 |
17852189000143 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL(SAMBA/ROCK), NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3113/2023,TERMO DE APROVACAO:70367/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17263/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04163/2023 |
17/10/2023 |
43.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:4163/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
43.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17264/2023 |
24/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.368,00 |
1.088,97 |
1.088,97 |
2.279,03 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17265/2023 |
24/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.220,00 |
2.609,80 |
2.609,80 |
2.610,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17266/2023 |
24/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.605,00 |
1.490,15 |
1.490,15 |
3.114,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17267/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.814,00 |
1.814,00 |
1.814,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17268/2023 |
24/11/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.368,00 |
683,96 |
683,96 |
684,04 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17269/2023 |
24/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.102,00 |
2.096,40 |
2.096,40 |
9.005,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17270/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
058186/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, FILE 20897. ACAO/AUTOS: 0004127-06.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58186/2021 |
14.962,70 |
14.962,70 |
14.962,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17271/2023 |
24/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
541.168,89 |
541.168,89 |
541.168,89 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17272/2023 |
24/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002847/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04222/2023 |
23/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SOQUETE DE PRESSAO, ANTI-VIBRATORIO, TERMOPLASTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, CONTATO E FLUORESCENTE 40W. PC2847/2023,AF:4222/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17273/2023 |
24/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002847/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04223/2023 |
23/10/2023 |
1.813,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISIÇÃO DE PLUG TRIANGULAR E PLUG PROLONGADOR. PC2847/2023,AF:4223/2023 |
1.813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17274/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04126/2023 |
16/10/2023 |
2.670,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA NA COR BRANCA. ATA DE RGITRO DE PREÇOS No 729/2022. PC2546/2022A002,AF:4126/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023 |
2.670,00 |
2.670,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17275/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04165/2023 |
17/10/2023 |
7.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:4165/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17276/2023 |
24/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04220/2023 |
23/10/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE BASQUETEBOL,NAS CATEGORIAS,SUB12,SUB14 E SUB17, PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:4220/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17277/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04137/2023 |
16/10/2023 |
32.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 243/2023 PC409/2023A002,AF:4137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
32.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17278/2023 |
24/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04225/2023 |
23/10/2023 |
37.011,82 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:4225/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
37.011,82 |
37.011,82 |
37.011,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17279/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03875/2023 |
30/09/2023 |
16.795,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE TYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:3875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
16.795,20 |
16.795,20 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17280/2023 |
24/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04226/2023 |
23/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4226/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17281/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003071/2023 |
PC |
|
00487/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04203/2023 |
22/10/2023 |
11.775,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE MINI LANTERNAS LED. PC3071/2023,AF:4203/2023 |
11.775,00 |
11.775,00 |
11.775,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17282/2023 |
24/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
10 |
841 |
0000 |
0012 |
01 |
310 |
00000 |
|
001747/2017 |
PC |
|
00041/2017 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00105/2017 |
28/11/2017 |
458.457,54 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,17%, |
2.034,88 |
2.034,88 |
2.034,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17283/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04154/2023 |
17/10/2023 |
5.570,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POR DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023, PC317/2023A002,AF:4154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
5.570,76 |
5.570,76 |
5.570,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17284/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04061/2023 |
10/10/2023 |
11.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:4061/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
11.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17285/2023 |
24/11/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002992/2023 |
PC |
|
00484/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04207/2023 |
22/10/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA |
11225317000142 |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO NA 2a.REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO EM CARAGUATATUBA, CONFORME DELIBERAÇÃO CMDPI 11/2023, PC2992/2023,AF:4207/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17286/2023 |
24/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002971/2023 |
PC |
|
00482/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04183/2023 |
21/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
15508859000183 |
SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O TEMA DISTORÇÕES CONCEITUAIS E ATUALIZAÇÕES QUE PERPASSAM PELA MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL I, PC2971/2023,AF:4183/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17287/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04133/2023 |
16/10/2023 |
29.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 468/2023 PC1666/2023A003,AF:4133/2023PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
29.040,00 |
25.476,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17293/2023 |
24/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04161/2023 |
17/10/2023 |
1.374,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE UNIDUTE CONICO COM NERVURA DE 1 POLEGADA PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO, SISTEMA DE APERTO PHILIPS, 4,5X45 MM RESOLUÇÃO CMS Nº 026 DE 11/10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2023 PC601/2023A002,AF:4161/2023PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 |
1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17294/2023 |
24/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04242/2023 |
23/10/2023 |
9.587,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CH OQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E ELEVADOR DE PH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:4242/2023 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
9.587,20 |
9.587,20 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17295/2023 |
24/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
21.608,99 |
21.608,99 |
21.608,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17296/2023 |
24/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
494.808,44 |
494.808,44 |
494.808,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17297/2023 |
24/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.534.060,09 |
4.534.060,09 |
4.534.060,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17298/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
457.412,74 |
457.412,74 |
457.412,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17299/2023 |
24/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
747.109,79 |
747.109,79 |
747.109,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17300/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
756.931,42 |
756.931,42 |
756.931,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17301/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.096.113,54 |
1.096.113,54 |
1.096.113,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17302/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.391.294,68 |
11.391.294,68 |
11.391.294,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17303/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
444.220,95 |
444.220,95 |
444.220,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17304/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.723.924,88 |
2.723.924,88 |
2.723.924,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17305/2023 |
24/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.567.531,56 |
1.567.531,56 |
1.567.531,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17307/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055144/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MERCEDES MARTINS MONTEIRO, AUTOS N.1035379-39.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24711. PPSB 55144/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17308/2023 |
24/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
40.272.224,34 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA), |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17311/2023 |
24/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2023 |
PC |
|
00582/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04188/2023 |
21/10/2023 |
44.926,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PC2396/2023,AF:4188/2023 |
44.926,00 |
44.926,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17312/2023 |
24/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04135/2023 |
16/10/2023 |
9.085,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023 PC1472/2023A002,AF:4135/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
9.085,60 |
3.139,02 |
3.139,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17313/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
053998/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ODETE DAS DORES MONTEIRO DE MELO, AUTOS N.1035572-54.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24696. PPSB 53998/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17314/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04132/2023 |
16/10/2023 |
34.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS |
68404847000175 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE RFEGISTRO DE PREÇOS No 330/2023 PC703/2023A004,AF:4132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1674/2023 |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17315/2023 |
24/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055146/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X FRANCISCA MARIA DE JESUS GERMANO E OUTRO AUTOS N.1035579-46.2023.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24708. PPSB 55146/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17316/2023 |
24/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04127/2023 |
16/10/2023 |
5.798,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA FUNDA EM PLASTICO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 728/2022 PC2546/2022A001,AF:4127/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023 |
5.798,00 |
5.798,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17318/2023 |
24/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002625/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04211/2023 |
22/10/2023 |
1.280,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC2625/2023,AF:4211/2023 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17319/2023 |
24/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03995/2023 |
07/10/2023 |
4.191,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM, EM POLIETILENO. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2023, PC170/2023A004,AF:3995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
4.191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17322/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
034529/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS GARCEZ ANTUNES |
35867166805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 489/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB 34529/2019 |
2.895,19 |
2.895,19 |
2.895,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17323/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
034529/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS GARCEZ ANTUNES |
35867166805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB 34529/2019 |
430,14 |
430,14 |
430,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17324/2023 |
27/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04197/2023 |
22/10/2023 |
7.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
4.297,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17325/2023 |
27/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04197/2023 |
22/10/2023 |
7.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17326/2023 |
27/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04197/2023 |
22/10/2023 |
7.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:4197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.630,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17327/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009604/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA APARECIDA OLIMPIO |
09996851800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 323/2023, EMITIDO EM 25/09/2023, FILE 15621. ACAO/AUTOS: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB 09604/2021 |
9.712,44 |
9.712,44 |
9.712,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17328/2023 |
27/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04252/2023 |
24/10/2023 |
1.724,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:4252/2023 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 |
1.724,50 |
1.724,50 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17329/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002796/2023 |
PC |
|
00256/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04221/2023 |
23/10/2023 |
4.896,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TAMANHOS PEQUENO E MEDIO. PC2796/2023,AF:4221/2023 |
4.896,60 |
4.896,60 |
4.896,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17330/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003086/2023 |
PC |
|
00485/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04202/2023 |
22/10/2023 |
2.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3086/2023,AF:4202/2023 |
2.664,00 |
2.664,00 |
2.664,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17331/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04160/2023 |
17/10/2023 |
12.521,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NA COR PRETA. TA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:4160/2023 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
12.521,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17332/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04142/2023 |
17/10/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFÉRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 549/2022 PC1464/2023A004,AF:4142/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17333/2023 |
27/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002969/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04200/2023 |
22/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
09379824000199 |
CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO FORMATO PRESENCIAL OU WEBINAR, COM OS TEMAS **CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS** E **CAMINHOS DA LEITURA E LITERATURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**. PC2969/2023,AF:4200/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17335/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04210/2023 |
22/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 26/2023 PC3034/2022A002,AF:4210/2023 PROCESSO DIGITAL: 418/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17337/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
102432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INGRID POHL |
21678230880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 520/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 19168. ACAO/AUTOS: 0009520-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 102432/2022 |
740,16 |
740,16 |
740,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17338/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
218.720,70 |
218.720,70 |
218.720,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17339/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
714.567,04 |
714.567,04 |
714.567,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17340/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.276.684,66 |
3.276.684,66 |
3.276.684,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17341/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04140/2023 |
16/10/2023 |
4.177,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2022 PC2500/2022A004,AF:4140/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
4.177,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17342/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04235/2023 |
23/10/2023 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:4235/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17343/2023 |
27/11/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E VISITAS TÉCNICAS, DE 29/11/2023 A 03/13/2023, NO RIO DE JANEIRO-RJPPSB2462/2023 |
4.634,08 |
2.746,12 |
2.746,12 |
1.887,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17344/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04232/2023 |
23/10/2023 |
11.695,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO E PREÇOS No 144/2023 PC157/2023A001,AF:4232/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
11.695,50 |
11.695,50 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17345/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
058187/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA AMARANTE DA SILVA |
12655269829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20001, ACAO/AUTOS 1000752-35.2020.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB58187/2020 |
27,85 |
27,85 |
27,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17346/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04231/2023 |
23/10/2023 |
22.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 145/2023 PC157/2023A002,AF:4231/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17350/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04230/2023 |
23/10/2023 |
4.364,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 5% INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:4230/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
4.364,55 |
4.364,55 |
4.364,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17351/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002274/2023 |
PC |
|
00481/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04247/2023 |
24/10/2023 |
5.175,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, LARGURA DE 230MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 592/2023 PC2274/2023A001,AF:4247/2023 PROCESSO DIGITAL: 2958/2023 |
5.175,00 |
5.175,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17353/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04243/2023 |
23/10/2023 |
17.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A001,AF:4243/2023 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
17.800,00 |
17.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17354/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001324/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04248/2023 |
24/10/2023 |
6.251,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA, ROLO PARA PINTURA E SUPORTE PARA ROLO E PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:4248/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 |
6.251,00 |
6.251,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17355/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04249/2023 |
24/10/2023 |
32.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 411/2023 PC1325/2023A002,AF:4249/2023 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 |
32.720,00 |
32.720,00 |
32.720,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17356/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04250/2023 |
24/10/2023 |
17.946,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 410/2023 PC1325/2023A001,AF:4250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2114/2023 |
17.946,00 |
17.946,00 |
17.946,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17357/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04244/2023 |
23/10/2023 |
59.970,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUIIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:4244/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
59.970,00 |
59.970,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17358/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04264/2023 |
24/10/2023 |
43.804,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:4264/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
43.804,00 |
43.804,00 |
43.804,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17359/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000300/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04265/2023 |
24/10/2023 |
4.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE GUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2023 PC300/2023A001,AF:4265/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 |
4.580,00 |
4.580,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17360/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000184/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04251/2023 |
24/10/2023 |
1.575,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MADEIREIRA NICOLA LTDA |
61969812000134 |
AQUISIÇÃO DE PORTA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A001,AF:4251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1121/2023 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17361/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000110/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04261/2023 |
24/10/2023 |
12.944,75 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PORTA MEXICANA E BATENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 130/2023 PC110/2023A001,AF:4261/2023 PROCESSO DIGITAL: 715/2023 |
12.944,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17362/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
134544/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOEL BARBOSA - MATRICULA 4.568-7, EM FAVOR DE MARCO AURELIO DE LIMA BARBOSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 134544/2023 |
2.935,91 |
2.935,91 |
2.935,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17363/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003121/2023 |
PC |
|
00054/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2023 |
24/10/2023 |
17.820,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA/ ARQUITETURA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA, AUTOS Nº 1026025-87.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24261 PPSB94140/2023PC DIGITAL: 3121/2023, AF:4260/2023 |
17.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17364/2023 |
27/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003125/2022 |
PC |
|
00702/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04158/2023 |
17/10/2023 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:4158/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17365/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
135088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA, MATRICULA 12.165-5, EM FAVOR DE JOAO CARLOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 135088/2023 |
2.544,22 |
2.544,22 |
2.544,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17366/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
134033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANANIAS ODILON MALHEIRO, MATRÍCULA 2942-3, A FAVOR DE EDILEUZA JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134033/2023 |
3.761,41 |
3.761,41 |
3.761,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17367/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
135439/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONIDAS SIMOES PIRES, MATRICULA 3.070-7, EM FAVOR DE ALBERTINA ZAMPIERI SIMOES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 135439/2023 |
3.325,27 |
3.325,27 |
3.325,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17368/2023 |
27/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
5.259.436,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 624/2023 EM FLS.639/644,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.928/929, |
438.286,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17369/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
134043/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ZENAIDE SANTOS DA SILVA, MATRÍCULA 21550-1, A FAVOR DE ZENY SANTOS DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134043/2023 |
1.568,61 |
1.568,61 |
1.568,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17370/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
134368/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ALVARO GIBIN, MATRÍCULA 5785-2, A FAVOR DE DINAH SIMIONATO GIBIN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134368/2023 |
8.937,93 |
8.937,93 |
8.937,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17371/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
134416/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE FIRMINO NETO, MATRÍCULA 10299-8, A FAVOR DE ELGINA CRUZ FIRMINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134416/2023 |
2.360,67 |
2.360,67 |
2.360,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17372/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
134529/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA NEUZA VICENTE, MATRÍCULA 11846-8, A FAVOR DE SIDNEI VICENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB134529/2023 |
2.470,17 |
2.470,17 |
2.470,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17373/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
132571/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MAURO LALLI, MATRICULA 22.040-7, EM FAVOR DE ELAINE STRINGASCI DE MOURA LALLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB132571/2023 |
6.424,29 |
6.424,29 |
6.424,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17374/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
129930/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO KOITI SAKAI, MATRÍCULA 5522-4, A FAVOR DE MARIA IZABEL SAKAI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB129930/2023 |
7.410,85 |
7.410,85 |
7.410,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17375/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
131119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE BATISTA DA SILVA, MATRÍCULA 2339-6, A FAVOR DE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131119/2023 |
3.391,04 |
3.391,04 |
3.391,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17376/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
132846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAQUIM BENTO DE QUEIROZ, MATRICULA 1.111-3, EM FAVOR DE TEREZA PINTO DE QUEIROZ CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 132846/2023 |
3.442,91 |
3.442,91 |
3.442,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17377/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04209/2023 |
22/10/2023 |
93.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:4209/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
93.240,00 |
93.240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17378/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
110.385,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17379/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
38.063,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17380/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
203.061.044,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 209/2023 (APOSTILAMENTO), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
41.870,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17381/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
100123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB100123/2023 |
32.002,55 |
32.002,55 |
32.002,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17382/2023 |
27/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
133348/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA LEONOR RUIZ HERNANDES - MATRICULA 10.872-4, EM FAVOR DE JOSE CARLOS RUIZ HERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 133348/2023 |
1.707,86 |
1.707,86 |
1.707,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17383/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04208/2023 |
22/10/2023 |
3.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 113/2023 PC3340/2022A002,AF:4208/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17384/2023 |
27/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04224/2023 |
23/10/2023 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 100A. PC2845/2023,AF:4224/2023 |
2.820,00 |
2.820,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17385/2023 |
27/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
003143/2023 |
PC |
|
00491/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04274/2023 |
27/10/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
MIRANTE RESTAURANTE LTDA |
26727753000197 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE, PC3143/2023,AF:4274/2023 |
15.300,00 |
12.870,00 |
12.870,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17386/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04227/2023 |
23/10/2023 |
70.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 129/2023 PC3337/2022A002,AF:4227/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
70.020,00 |
70.020,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17387/2023 |
27/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
133450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO PROPOSTA POR EUGENIA BENEDITA DEUSDETE DA SILVA, AUTOS 0009384-12.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9863, PPSB133450/2021 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17388/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04175/2023 |
21/10/2023 |
173.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
121.482,16 |
121.482,16 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17389/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04175/2023 |
21/10/2023 |
173.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
25.578,61 |
25.578,61 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17390/2023 |
27/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04175/2023 |
21/10/2023 |
173.745,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM DUAS DOBRAS, BRANCO, MEDINDO: 23X21CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 105/2023. PC2987/2022A002,AF:4175/2023 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
26.684,23 |
26.684,23 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17391/2023 |
27/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003131/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70368/2023 |
27/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA |
19851907880 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 3/12/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3131/2023,TERMO DE APROVACAO:70368/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17392/2023 |
27/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003131/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC3131/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17393/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04179/2023 |
21/10/2023 |
1.563,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPRENTE PRA FIXAÇÃO DE SENSORES, POR DETERMINAÇÃO JUICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:4179/2023PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
1.563,67 |
1.563,67 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17394/2023 |
27/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04185/2023 |
21/10/2023 |
88,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2022 PC2892/2022A001,AF:4185/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 |
88,80 |
88,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17401/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
30.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17402/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04118/2023 |
16/10/2023 |
28.519,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4118/2023 |
22.319,64 |
22.319,64 |
22.319,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17403/2023 |
28/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
3.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17404/2023 |
28/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
1.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17405/2023 |
28/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04118/2023 |
16/10/2023 |
28.519,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, PC2578/2023,AF:4118/2023 |
1.859,97 |
1.859,97 |
1.859,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17406/2023 |
28/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04119/2023 |
16/10/2023 |
42.585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
21971041000103 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4119/2023 |
7.515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17407/2023 |
28/11/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002578/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04118/2023 |
16/10/2023 |
28.519,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC2578/2023,AF:4118/2023 |
4.339,93 |
4.339,93 |
4.339,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17408/2023 |
28/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
86.379,81 |
24.524,94 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17410/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
126179/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NEUSA FILOMENA MONTEIRO DANIEL, MATRICULA Nº11.878-5 , EM FAVOR DE CARLOS TADEU DANIEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 126179/2023 |
2.746,74 |
2.746,74 |
2.746,74 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17411/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
130013/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CECÍLIA SECOL, MATRICULA Nº 9.850-9 , EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO DE CAMPOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 130013/2023 |
5.155,82 |
5.155,82 |
5.155,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17414/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
122507/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO, MATRICULA 27.254-3, EM FAVOR DE ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 122507/2023 |
9.299,00 |
9.299,00 |
9.299,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17415/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
123062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA) IRACEMA APARECIDA PERES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº31.444-2, EM FAVOR DE CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 123062/2023 |
2.257,06 |
2.257,06 |
2.257,06 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17416/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04196/2023 |
22/10/2023 |
1.673,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2022 PC2892/2022A003,AF:4196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 |
1.673,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17417/2023 |
28/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.085.362,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 659/2023 EM FLS. 554/557, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.562.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2023 |
59.042,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17418/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04192/2023 |
22/10/2023 |
10.044,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:4192/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
10.044,00 |
4.092,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17419/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
123898/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA),IRACEMA BERRIO BRAYN, MATRICULA Nº25.592-7, EM FAVOR DE ANDRÉ GUILHERME BRAYN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 123898/2023 |
2.468,23 |
2.468,23 |
2.468,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17420/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04214/2023 |
22/10/2023 |
588,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023 PC1471/2023A001,AF:4214/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
588,60 |
588,60 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17421/2023 |
28/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
871,00 |
0,00 |
0,00 |
871,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17422/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17423/2023 |
28/11/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
398,00 |
398,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17424/2023 |
28/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
429,00 |
0,00 |
0,00 |
429,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17425/2023 |
28/11/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.267,00 |
2.962,66 |
0,00 |
304,34 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17426/2023 |
28/11/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17427/2023 |
28/11/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17428/2023 |
28/11/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17429/2023 |
28/11/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.786,00 |
5.786,00 |
5.786,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17430/2023 |
28/11/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.098,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17431/2023 |
28/11/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.407,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17432/2023 |
28/11/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17433/2023 |
28/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.682,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17434/2023 |
28/11/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.921,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17435/2023 |
28/11/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17436/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.133,00 |
3.363,29 |
3.363,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17437/2023 |
28/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.000,00 |
3.684,94 |
3.684,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17438/2023 |
28/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.476,00 |
7.476,00 |
7.476,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17439/2023 |
28/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17440/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.648,00 |
2.648,00 |
2.648,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17441/2023 |
28/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17442/2023 |
28/11/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17443/2023 |
28/11/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.726,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17444/2023 |
28/11/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17445/2023 |
28/11/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17446/2023 |
28/11/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17447/2023 |
28/11/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17448/2023 |
28/11/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17449/2023 |
28/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17450/2023 |
28/11/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.077,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17451/2023 |
28/11/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17452/2023 |
28/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
28.483,00 |
5.526,36 |
5.526,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17453/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04150/2023 |
17/10/2023 |
2.815,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4150/2023 |
2.815,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17454/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04151/2023 |
17/10/2023 |
4.964,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4151/2023 |
4.964,40 |
4.964,40 |
4.964,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17455/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04152/2023 |
17/10/2023 |
4.377,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4152/2023 |
4.377,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17456/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002935/2023 |
PC |
|
00473/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04153/2023 |
17/10/2023 |
770,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2935/2023,AF:4153/2023 |
770,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17457/2023 |
28/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002974/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04205/2023 |
22/10/2023 |
1.622,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
44975647000104 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200ML PARA USO NOS EVENTOS DO PROGRAMA DSTAIDS PC2974/2023,AF:4205/2023 |
1.622,40 |
1.622,40 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17458/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
26.069,00 |
0,00 |
0,00 |
26.069,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17459/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
41.945,00 |
0,00 |
0,00 |
41.945,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17460/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
16.494,00 |
2.443,96 |
2.443,96 |
14.050,04 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17461/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
143.165,00 |
0,00 |
0,00 |
143.165,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17462/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
15.025,00 |
15.025,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17463/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
15.333,00 |
15.333,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17464/2023 |
28/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
26.159,00 |
26.159,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17465/2023 |
28/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
343,00 |
343,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17466/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
65.404,00 |
22.721,78 |
0,00 |
42.682,22 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17467/2023 |
28/11/2023 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002979/2023 |
PC |
|
00481/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04206/2023 |
22/10/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA |
11460602000148 |
AQUISICAO DE TERMOHIGROMETRO PARA AS FARMACIAS DAS UNIDADES DA REDE DE SAUDE. RESOLUÇÃO CMS No 26 DE 11/10/2022 PC2979/2023,AF:4206/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17468/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04233/2023 |
23/10/2023 |
5.628,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:4233/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
5.628,00 |
5.628,00 |
5.628,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17469/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003159/2023 |
PC |
|
00378/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70373/2023 |
27/10/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILSON MENDES ARAUJO |
63337428800 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3159/2023,TERMO DE APROVACAO:70373/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17470/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003159/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON MENDES ARAUJO. PC 3159/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17471/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003148/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70372/2023 |
27/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA |
22696762899 |
APRESENTACAO TEATRAL **STRONGER**, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PC3148/2023,TERMO DE APROVACAO:70372/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17472/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003148/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA, PC 3148/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17473/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04228/2023 |
23/10/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 449/2023 PC1472/2023A004,AF:4228/2023 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
21.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17474/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2023 |
21/10/2023 |
19.826,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 |
11.499,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17475/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2023 |
21/10/2023 |
19.826,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 |
3.965,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17476/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04213/2023 |
22/10/2023 |
14.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/23 PC2205/2023A002,AF:4213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
14.728,00 |
14.728,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17477/2023 |
28/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2023 |
21/10/2023 |
19.826,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A001,AF:4187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1442/2023 |
4.361,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17478/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003144/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70370/2023 |
27/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO MENDONCA DA SILVA |
19257032825 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3144/2023,TERMO DE APROVACAO:70370/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17479/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003144/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA. PC 3144/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17480/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003135/2023 |
PC |
|
00373/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70369/2023 |
27/10/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL, EM ARTES DJ CRIS, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3135/2023,TERMO DE APROVACAO:70369/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17481/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
126084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MATRICULA Nº 19.310-3, EM FAVOR DE JULIO CESAR DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 126084/2023 |
1.644,24 |
1.644,24 |
1.644,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17482/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04234/2023 |
23/10/2023 |
9.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:4234/2023 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
9.240,00 |
9.240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17483/2023 |
28/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17484/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
119556/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO),ANTÔNIO ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº 11.433-3, EM FAVOR DE ANA ALVES DE BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 119556/2023 |
1.909,19 |
1.909,19 |
1.909,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17485/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04217/2023 |
22/10/2023 |
80.762,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:4217/2023 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 |
80.762,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17486/2023 |
28/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES.(EMPENHO COMPLEMENTAR) RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17487/2023 |
28/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
119631/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA), APARECIDA IVIS ROCHA PAGANINI, MATRICULA Nº 23.539-5, EM FAVOR DE JOSE ARTUR PAGANINI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 119631/2023 |
5.105,16 |
5.105,16 |
5.105,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17488/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04156/2023 |
17/10/2023 |
2.830,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:4156/2023 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
2.830,50 |
2.830,50 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17489/2023 |
28/11/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04282/2023 |
27/10/2023 |
7.434,90 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023, PC779/2023A003,AF:4282/2023 PROCESSO DIGITAL: 3050/2023 |
7.434,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17490/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04191/2023 |
22/10/2023 |
6.403,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 436/2023 PC1389/2023A001,AF:4191/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
6.403,20 |
6.403,20 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17491/2023 |
28/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17492/2023 |
28/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04262/2023 |
24/10/2023 |
53.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM LATA OU BALDE DE 18L, NAS CORES LARANJA, CINZA, BRANCA E AMARELA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2022 PC2509/2022A001,AF:4262/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 |
53.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17493/2023 |
28/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
24/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS FERRAZOPOLIS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.47/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
328.704,09 |
0,00 |
0,00 |
328.704,09 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17494/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04212/2023 |
22/10/2023 |
42.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2023 PC2202/2023A002,AF:4212/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
42.120,00 |
42.120,00 |
42.120,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17495/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04229/2023 |
23/10/2023 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023 PC2382/2023A001,AF:4229/2023 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
5.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17496/2023 |
28/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04268/2023 |
24/10/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO E MEDIO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:4268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
5.080,00 |
5.080,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17497/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04236/2023 |
23/10/2023 |
224.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:4236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
224.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17498/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003085/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04201/2023 |
22/10/2023 |
15.484,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EXTERNO MASCULINO DE LATEX - 31 A 35MM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3085/2023,AF:4201/2023 |
15.484,00 |
15.484,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17499/2023 |
28/11/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00033/2023 |
22/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS SILVINA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.52/2023 PELA SU-2 EM FLS 161,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
310.752,76 |
0,00 |
0,00 |
310.752,76 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17500/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
199.740,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023 |
805,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17501/2023 |
28/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
199.740,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 664/2023 EM FLS.507/509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 516, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.TD COJUL:99991/2023 |
6.812,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17502/2023 |
28/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003145/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70371/2023 |
27/10/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 |
22773534000193 |
APRESENTACAO DE MUSICAS NATALINAS, A SER REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3145/2023,TERMO DE APROVACAO:70371/2023 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17503/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
031913/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17504/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17505/2023 |
28/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002658/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04293/2023 |
27/10/2023 |
7.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEADO. PC2658/2023,AF:4293/2023 |
7.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17506/2023 |
28/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04254/2023 |
24/10/2023 |
215.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 209/2023 PC248/2023A004,AF:4254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17507/2023 |
28/11/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04306/2023 |
28/10/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4306/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17508/2023 |
28/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04277/2023 |
27/10/2023 |
3.494,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A011,AF:4277/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 |
3.494,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17509/2023 |
28/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04283/2023 |
27/10/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A010,AF:4283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 |
119,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17510/2023 |
29/11/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04291/2023 |
27/10/2023 |
6.693,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2022 PC2806/2022A003,AF:4291/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
6.693,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17511/2023 |
29/11/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04295/2023 |
27/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 706/2022 PC2806/2022A007,AF:4295/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
455,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17512/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04240/2023 |
23/10/2023 |
5.916,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 241/2023 PC408/2023A005,AF:4240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 |
5.916,00 |
5.916,00 |
5.916,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17513/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04255/2023 |
24/10/2023 |
3.225,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 312/2023 PC826/2023A001,AF:4255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17514/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04245/2023 |
23/10/2023 |
8.835,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/2023 PC1392/2023A002,AF:4245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
8.835,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17515/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04193/2023 |
22/10/2023 |
3.978,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023 PC1389/2023A002,AF:4193/2023 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
3.978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17516/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003119/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04278/2023 |
27/10/2023 |
30.240,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019, PC3119/2023,AF:4278/2023 |
30.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17517/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003119/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA, PC3119/2023 |
6.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17518/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003120/2023 |
PC |
|
00055/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04285/2023 |
27/10/2023 |
60.893,62 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL, AUTOS 1005266-10.2020.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20121, SB90253/2023, PC3120/2023,AF:4285/2023 |
60.893,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17519/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003120/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC3120/2023 |
12.178,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17520/2023 |
29/11/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002952/2023 |
PC |
|
00268/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04301/2023 |
28/10/2023 |
11.460,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINEL DE FÁBRICA. PC2952/2023,AF:4301/2023 |
11.460,00 |
11.460,00 |
11.460,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17521/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
051010/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ZARIF NETO |
11648786898 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C.C.INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS, PROPOSTA POR LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO, AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, PPSB51010/2019 |
36.400,00 |
36.400,00 |
36.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17522/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054004/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE RALPH WERNER HATT, AUTOS 1035298-90.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24700, PPSB54004/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17523/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
053994/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ROSA CATHARINA ROBBA FALLETTI E OUTROS, AUTOS 1035837-56.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24719, PPSB53994/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17524/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
22.203.772,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC551/2023, CONTRATO: 68/2023 |
520.000,00 |
273.256,05 |
240.335,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17525/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB103799/2022, SB63235/2022 E SB79890/2018, PPSB538/2023 |
191,17 |
191,17 |
191,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17526/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04246/2023 |
23/10/2023 |
9.006,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:4246/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
9.006,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17527/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04239/2023 |
23/10/2023 |
4.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DEE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2023 PC159/2023A005,AF:4239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17528/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04237/2023 |
23/10/2023 |
6.045,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023 PC248/2023A003,AF:4237/2023 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
6.045,00 |
6.045,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17529/2023 |
29/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
600,00 |
169,99 |
169,99 |
430,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17530/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04241/2023 |
23/10/2023 |
27.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACERILSALICILICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:4241/2023 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
27.495,00 |
27.495,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17531/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04199/2023 |
22/10/2023 |
10.924,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO E FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023 PC1390/2023A001,AF:4199/2023 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
10.924,00 |
9.884,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17532/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003121/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC 3121/2023 |
3.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17533/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04263/2023 |
24/10/2023 |
49.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG POR COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023 PC2205/2023A004,AF:4263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
49.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17534/2023 |
29/11/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
1.268.472,41 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA, |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17535/2023 |
29/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,PERÍODO 10 A 13/12/2023. |
1.200,00 |
305,38 |
305,38 |
894,62 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17536/2023 |
29/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
3.625,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17537/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04253/2023 |
24/10/2023 |
5.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023 PC2202/2023A003,AF:4253/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
5.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17538/2023 |
29/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
168,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17539/2023 |
29/11/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
168,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17540/2023 |
29/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS PARA O VEÍCULO DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,PERÍODO 10 A 13/12/2023. |
600,00 |
182,80 |
182,80 |
417,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17541/2023 |
29/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
61,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17542/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17543/2023 |
29/11/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES,MATRÍCULA 28.101-1,DIRETORA DE SEÇÃO,PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, NO PERIODO DE 10 A 13/12/2023. |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17544/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17545/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04270/2023 |
27/10/2023 |
52.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:4270/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
52.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17546/2023 |
29/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 533/2023 EM FLS.210/216, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.307/308. PC3389/2022,TD.COJUL:3389/2023 |
28.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17547/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
54.251.364,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES, PC957/2021, CONTRATO:27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
3.050.000,00 |
1.614.212,47 |
1.586.657,90 |
452.241,45 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17556/2023 |
29/11/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17557/2023 |
29/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00077 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB452/2023 |
4.500,00 |
3.453,53 |
3.453,53 |
1.046,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17558/2023 |
29/11/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB452/2023 |
900,00 |
606,18 |
606,18 |
293,82 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17559/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
100.000,00 |
1.161,99 |
1.161,99 |
20.105,05 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17560/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
8.980.292,73 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
301.985,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17561/2023 |
29/11/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
3.200.000,00 |
2.220.304,37 |
2.220.304,37 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17562/2023 |
29/11/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002858/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04300/2023 |
28/10/2023 |
1.038,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE CANETA RETRO PROJETOR. PC2858/2023,AF:4300/2023 |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17563/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002843/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04280/2023 |
27/10/2023 |
8.217,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
40128901000188 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. PC2843/2023,AF:4280/2023 |
4.765,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17564/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002843/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04280/2023 |
27/10/2023 |
8.217,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
40128901000188 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALV PC2843/2023,AF:4280/2023 |
1.643,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17565/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002843/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04280/2023 |
27/10/2023 |
8.217,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOFTE MAQUINAS LTDA |
40128901000188 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONALV PC2843/2023,AF:4280/2023 |
1.807,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17566/2023 |
29/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002973/2023 |
PC |
|
00488/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04275/2023 |
27/10/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUCE ELENA DIOGO DA SILVA |
14829450886 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA WEBINAR COM O TEMA EMPRETECER O CURRICULO: POR UMA COMUNIDADE ESCOLAR ( E NÃO ESCOLAR ) ANTIRRACISTA, PC2973/2023,AF:4275/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17567/2023 |
29/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
002973/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR LUCE ELENA DIOGO DA SILVA PC2973/2023 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17568/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04256/2023 |
24/10/2023 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE MORIM, MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS. PC2047/2023,AF:4256/2023 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17569/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04257/2023 |
24/10/2023 |
627,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE 10CM X 1M, 15CM X 1M E 20CM X 1M. PC2047/2023,AF:4257/2023 |
627,30 |
622,44 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17570/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04258/2023 |
24/10/2023 |
3.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA,DE 06CM X 2,0 METROS PC2047/2023,AF:4258/2023 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17571/2023 |
29/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002047/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04259/2023 |
24/10/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM. PC2047/2023,AF:4259/2023 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17572/2023 |
29/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.727.999,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
20.312,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17573/2023 |
29/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.727.999,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
7.004,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17574/2023 |
29/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.727.999,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 617/2023 EM FLS.1548/1550, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1555, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
7.704,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17575/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04269/2023 |
27/10/2023 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2023, PC825/2023A004,AF:4269/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
41.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17576/2023 |
29/11/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
62.172,62 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 660/2023 EM FLS. 921/923TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.935. |
889,01 |
705,88 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17577/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04279/2023 |
27/10/2023 |
7.891,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 04 CAPSULAS PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:4279/2023PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
7.891,50 |
7.891,50 |
7.891,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17578/2023 |
29/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE 02 CERTIDOES REPROGRAFICAS DE ESCRITURAS. PPSB551/2023 |
166,66 |
166,66 |
166,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17579/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04267/2023 |
24/10/2023 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 251/2023, PC413/2023A004,AF:4267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
66.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17580/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17581/2023 |
29/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00099 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
218.003,10 |
218.003,10 |
218.003,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17582/2023 |
29/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00099 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
17.104,07 |
17.104,07 |
17.104,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17583/2023 |
29/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00099 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
4.892,88 |
4.892,88 |
4.892,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17584/2023 |
29/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04143/2023 |
17/10/2023 |
126.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023, PC3034/2022A004,AF:4143/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
126.672,00 |
126.672,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17585/2023 |
29/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS,CONFORME ORCAMENTO LIC000028/2023-GOV/IR EM FLS. 779/781, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.879,PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, |
2.867,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17586/2023 |
29/11/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE FLS.54. PPSB 5089/2023 |
1.698,77 |
1.698,77 |
1.698,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17588/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04273/2023 |
27/10/2023 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº320/2023 PC1202/2023A002,AF:4273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
162.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17589/2023 |
30/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2023 |
19/11/2023 |
328.381,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.676,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17590/2023 |
30/11/2023 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
135718/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2023SAS |
28/10/2023 |
55.833,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO O TETO QUE NOS PROTEGE,MANIFESTACAO PGM-5 22/2023 ( SB134664/2022 ) EM FLS.142/145, DELIBERAÇÃO 15/2023 DO CMDPI, PPSB135718/2023,CONVENIO:23/2023-SAS |
55.833,00 |
55.833,00 |
55.833,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17591/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17592/2023 |
30/11/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00187/2023 |
19/11/2023 |
329.798,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.959,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17593/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003132/2023 |
PC |
|
00490/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04271/2023 |
27/10/2023 |
14.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3132/2023,AF:4271/2023 |
14.760,00 |
14.760,00 |
14.760,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17599/2023 |
30/11/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
800 |
00008 |
|
002564/2023 |
PC |
|
00543/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04303/2023 |
28/10/2023 |
69.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES E IMP. LTDA |
02595545000113 |
AQUISIÇÃO DE AUTO TONOMETRO. PC2564/2023,AF:4303/2023 |
69.950,00 |
69.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17600/2023 |
30/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.004.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIA CAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5:642/2022 E 696/2022(SB71430/21) FLS.719/726, TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO) No 280/2023-SE, EM FLS.711/712.PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:280/2023 |
327.305,00 |
327.305,00 |
327.305,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17601/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04296/2023 |
28/10/2023 |
6.023,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 PC826/2023A004,AF:4296/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
6.023,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17602/2023 |
30/11/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04332/2023 |
29/10/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICDO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A002,AF:4332/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17603/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003079/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04304/2023 |
28/10/2023 |
13.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA. PC3079/2023,AF:4304/2023 |
13.410,00 |
13.410,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17604/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003079/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04305/2023 |
28/10/2023 |
835,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PRO AGUA. PC3079/2023,AF:4305/2023 |
835,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17605/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04298/2023 |
28/10/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 448/2023 PC1472/2023A003,AF:4298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
3.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17607/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04302/2023 |
28/10/2023 |
13.606,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 117/2023 PC3340/2022A006,AF:4302/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
13.606,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17608/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04299/2023 |
28/10/2023 |
91.691,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 188/2023 PC3344/2022A006,AF:4299/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 |
91.691,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17611/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04266/2023 |
24/10/2023 |
2.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 474/2023 PC1664/2023A006,AF:4266/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17612/2023 |
30/11/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
490.752,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.278/23-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.695/702, PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17613/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04272/2023 |
27/10/2023 |
37.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO E LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:4272/2023 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
37.830,00 |
37.830,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17614/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04297/2023 |
28/10/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2023 PC3339/2022A006,AF:4297/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
13.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17615/2023 |
30/11/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA BARBARA REGINA FIRMINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, ST.DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CJ 63, LOTE 50 -ASA SUL, BRASILIA - DF. |
3.364,00 |
3.364,00 |
3.364,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17617/2023 |
30/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001834/2023 |
PC |
|
00491/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04215/2023 |
22/10/2023 |
53.680,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
13241077000103 |
AQUISIÇÃO DE ALGEMAS DE ACO INOXIDAVEL, COM DUPLO SISTEMA DE SEGURANCA. PC1834/2023,AF:4215/2023 |
53.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17618/2023 |
30/11/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001834/2023 |
PC |
|
00491/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04216/2023 |
22/10/2023 |
4.980,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
51.453.617 LEONARDO RIUL BARETI |
51453617000101 |
AQUISIÇÃO DE COM TONFA EM FORMA MACICA. PC1834/2023,AF:4216/2023 |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17619/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04284/2023 |
27/10/2023 |
10.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:4284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
10.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17620/2023 |
30/11/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023 |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17621/2023 |
30/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003179/2023 |
PC |
|
00380/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70375/2023 |
30/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIO CESAR ALVES |
14028256844 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3179/2023,TERMO DE APROVACAO:70375/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17623/2023 |
30/11/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
3.000,00 |
1.952,82 |
1.952,82 |
1.047,18 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17625/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB55152/2022 |
1.640.000,00 |
349.240,45 |
349.240,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17626/2023 |
30/11/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003179/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR ALVES. PC 3179/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17629/2023 |
30/11/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000485/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04320/2023 |
29/10/2023 |
6.256,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 254/2023 PC485/2023A001,AF:4320/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 |
6.256,00 |
6.256,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17630/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
2.199.752,67 |
1.728.084,51 |
1.728.084,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17631/2023 |
30/11/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
12 |
361 |
0000 |
0012 |
05 |
200 |
00008 |
|
013041/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
13041/2004 |
29/05/2004 |
2.697.931,98 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2023 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB13041/2004,CONVENIO:13041/2004 PROCESSO DIGITAL: SB059730/2022 |
161.737,97 |
161.737,97 |
161.737,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17632/2023 |
30/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
003189/2023 |
PC |
|
00381/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70376/2023 |
30/10/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
SERVIÇO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL, ATRAVÉS DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIÕES DESCENTRALIDAS. PC3189/2023,TERMO DE APROVACAO:70376/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17633/2023 |
30/11/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04310/2023 |
29/10/2023 |
690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M, COM MADEIRA NAS LATERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:4310/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17634/2023 |
30/11/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
305 |
00001 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04322/2023 |
29/10/2023 |
15.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B) BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4322/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
12.849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17635/2023 |
30/11/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04322/2023 |
29/10/2023 |
15.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) BRUNCH (TIPO A)/(TIPO B) E DE KIT LANCHE(TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022 PC2806/2022A006,AF:4322/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
2.166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17636/2023 |
30/11/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000921/2023 |
PC |
|
00566/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00189/2023 |
08/11/2023 |
448.164,96 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PGM-5 420/2023 EM FLS.74/81, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.431/432, PC921/2023,TD.COJUL:921/2023 |
37.347,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17639/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
138417/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO, NO AMBITO DO PROGRAMA PRÓ MORADIA, PARA O PROJETO ORQUÍDEAS ( LOTES: I e G/B e C/D e H), PPSB138417/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17640/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. EMPENHO COMPLEMENTAR.PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
1.487.186,64 |
1.396.947,21 |
1.396.947,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17644/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
31.935.434,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
2.050.000,00 |
1.197.009,72 |
1.197.009,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17645/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
13.434.538,26 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
377.390,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17657/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
2.000.000,00 |
518.752,26 |
518.752,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17658/2023 |
30/11/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17659/2023 |
30/11/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
502,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17660/2023 |
30/11/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
124,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17661/2023 |
30/11/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
89.335,00 |
19.344,69 |
19.344,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17662/2023 |
30/11/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
3.883,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17663/2023 |
30/11/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
6.374,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17664/2023 |
30/11/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
577.754.069,86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
396.959,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17665/2023 |
30/11/2023 |
10 |
103 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
18 |
542 |
0017 |
1055 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002541/2023 |
PC |
|
00578/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04307/2023 |
28/10/2023 |
10.680,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE ATÉ 12 MEGAPIXEL. PC2541/2023,AF:4307/2023 |
10.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17666/2023 |
30/11/2023 |
10 |
103 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
18 |
542 |
0017 |
1055 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002541/2023 |
PC |
|
00578/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04308/2023 |
28/10/2023 |
11.205,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA. PC2541/2023,AF:4308/2023 |
11.205,00 |
11.205,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17667/2023 |
30/11/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003168/2023 |
PC |
|
00379/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70374/2023 |
29/10/2023 |
1.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THALITA NOCE 34069652884 |
31875301000192 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC3168/2023,TERMO DE APROVACAO:70374/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17669/2023 |
30/11/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
1.200.000,00 |
1.083.737,03 |
1.083.737,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17670/2023 |
01/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),INFRAESTRUTURA LAURA, LOTE 3, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
2.650.000,00 |
1.645.037,84 |
1.645.037,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17711/2023 |
01/12/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.557,32 |
27.557,32 |
27.557,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17712/2023 |
01/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.230,95 |
1.230,95 |
1.230,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17713/2023 |
01/12/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17714/2023 |
01/12/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.532,90 |
9.532,90 |
9.532,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17715/2023 |
01/12/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.802,99 |
2.802,99 |
2.802,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17716/2023 |
01/12/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.728,86 |
2.728,86 |
2.728,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17717/2023 |
01/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.008,97 |
49.008,97 |
49.008,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17718/2023 |
01/12/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.502,94 |
53.502,94 |
53.502,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17719/2023 |
01/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.700,61 |
39.700,61 |
39.700,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17720/2023 |
01/12/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.095,93 |
38.095,93 |
38.095,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17721/2023 |
01/12/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.800,39 |
31.800,39 |
31.800,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17722/2023 |
01/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.904,20 |
18.904,20 |
18.904,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17723/2023 |
01/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.467,61 |
46.467,61 |
46.467,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17724/2023 |
01/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.292,76 |
95.292,76 |
95.292,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17725/2023 |
01/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.695,75 |
73.695,75 |
73.695,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17726/2023 |
01/12/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.340,49 |
43.340,49 |
43.340,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17727/2023 |
01/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.577,61 |
34.577,61 |
34.577,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17728/2023 |
01/12/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.838,78 |
3.838,78 |
3.838,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17729/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.900.000,00 |
2.838.227,99 |
2.838.227,99 |
61.772,01 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17730/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.382,26 |
19.382,26 |
19.382,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17731/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
356.279,46 |
356.279,46 |
356.279,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17732/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.000.000,00 |
2.997.880,08 |
2.997.880,08 |
2.119,92 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17733/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
766.176,31 |
766.176,31 |
766.176,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17734/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.539,15 |
6.539,15 |
6.539,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17735/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.014,54 |
30.014,54 |
30.014,54 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17736/2023 |
01/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93.134,34 |
93.134,34 |
93.134,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17737/2023 |
01/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.996,70 |
15.996,70 |
15.996,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17738/2023 |
01/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.597,21 |
5.597,21 |
5.597,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17739/2023 |
01/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.073,10 |
25.073,10 |
25.073,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17740/2023 |
01/12/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.070,77 |
67.070,77 |
67.070,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17741/2023 |
01/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
359,28 |
359,28 |
359,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17742/2023 |
01/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.528,94 |
1.528,94 |
1.528,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17743/2023 |
01/12/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.403,22 |
3.403,22 |
3.403,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17744/2023 |
01/12/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.982,14 |
14.982,14 |
14.982,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17745/2023 |
01/12/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17746/2023 |
01/12/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.849,22 |
34.849,22 |
34.849,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17747/2023 |
01/12/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.958,38 |
11.958,38 |
11.958,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17748/2023 |
01/12/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.388,34 |
94.388,34 |
94.388,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17749/2023 |
01/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.206,46 |
54.206,46 |
54.206,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17750/2023 |
01/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.542,80 |
33.542,80 |
33.542,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17751/2023 |
01/12/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.776,38 |
43.776,38 |
43.776,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17752/2023 |
01/12/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.405,49 |
41.405,49 |
41.405,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17753/2023 |
01/12/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.447,33 |
3.447,33 |
3.447,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17754/2023 |
01/12/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.635,22 |
5.635,22 |
5.635,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17755/2023 |
01/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.197.138,28 |
1.197.138,28 |
1.197.138,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17756/2023 |
01/12/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.457,94 |
32.457,94 |
32.457,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17757/2023 |
01/12/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.214,20 |
15.214,20 |
15.214,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17758/2023 |
01/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
946,02 |
946,02 |
946,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17759/2023 |
01/12/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.061,25 |
97.061,25 |
97.061,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17760/2023 |
01/12/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.217,86 |
16.217,86 |
16.217,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17761/2023 |
01/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
325.041,15 |
325.041,15 |
325.041,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17762/2023 |
01/12/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.528,12 |
30.528,12 |
30.528,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17763/2023 |
01/12/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.359,97 |
12.359,97 |
12.359,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17764/2023 |
01/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.436,32 |
79.436,32 |
79.436,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17765/2023 |
01/12/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.502,28 |
27.502,28 |
27.502,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17766/2023 |
01/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
161.084,34 |
161.084,34 |
161.084,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17767/2023 |
01/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.366,69 |
56.366,69 |
56.366,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17768/2023 |
01/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17769/2023 |
01/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.767,11 |
26.767,11 |
26.767,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17770/2023 |
01/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.617,82 |
74.617,82 |
74.617,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17771/2023 |
01/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.148,53 |
4.148,53 |
4.148,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17772/2023 |
01/12/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.380,00 |
30.380,00 |
30.380,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17773/2023 |
01/12/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.326,75 |
4.326,75 |
4.326,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17774/2023 |
01/12/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17778/2023 |
04/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS LTDA |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,61%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 697/2023 EM FLS.1368/1369, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1371, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL:99993/ 2023, |
5.130,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17779/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
163.373,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 590/2023 EM FLS.108/111, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
12.314,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17782/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
085190/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17783/2023 |
04/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO, MINUTA GAM 481/2023 PPSB74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 |
12.595.827,76 |
12.595.827,76 |
12.595.827,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17784/2023 |
04/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 480/2023, PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, PROCESSO DIGITAL: SB42565/2020 |
7.404.172,24 |
7.404.172,24 |
7.404.172,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17785/2023 |
04/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04290/2023 |
27/10/2023 |
806,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 616/2023 PC2207/2023A002,AF:4290/2023 PROCESSO DIGITAL: 3005/2023 |
806,00 |
806,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17786/2023 |
04/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04289/2023 |
27/10/2023 |
3.126,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO APROXIMADAMENTE 200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 617/2023 |
3.126,00 |
3.126,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17787/2023 |
04/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002207/2023 |
PC |
|
00489/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04292/2023 |
27/10/2023 |
1.428,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABC MASTER FOOD ALIMENTACAO LTDA |
25069612000161 |
AQUISIÇÃO DE BRRA DE CHOCOLATE AO LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 615/2023 PC2207/2023A001,AF:4292/2023 PROCESSO DIGITAL: 3004/2023 |
1.428,00 |
1.428,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17788/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04323/2023 |
29/10/2023 |
17.085,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:4323/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
17.085,20 |
1.200,20 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17789/2023 |
04/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS. 732/739, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.279/2023, PPSB71437/2021, CONVENIO: 133/2022-SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17790/2023 |
04/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002520/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04333/2023 |
29/10/2023 |
54.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
24905567000175 |
AQUISIÇÃO DE TOPOGRAFO DE CORNEA. PC2520/2023,AF:4333/2023 |
54.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17791/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04313/2023 |
29/10/2023 |
1.618,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC2639/2023,AF:4313/2023 |
1.618,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17792/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04316/2023 |
29/10/2023 |
1.115,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10000UI +AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA) 25MG + DL-METIONINA 5MG + CLO-RANFENICOL 5MG POR GRAMA DE POMADA. PC2639/2023,AF:4316/2023 |
1.115,00 |
795,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17793/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04314/2023 |
29/10/2023 |
7.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2 ML, E GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 110ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC2639/2023,AF:4314/2023 |
7.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17794/2023 |
04/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2023 |
19/11/2023 |
329.297,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 17/2023 PELA SU-2, EM FLS. 166, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023PC3273/2022A039,TD.COJUL:33/2023 |
65.859,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17795/2023 |
04/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002639/2023 |
PC |
|
00602/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04315/2023 |
29/10/2023 |
2.645,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC2639/2023,AF:4315/2023 |
2.645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17796/2023 |
04/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04331/2023 |
29/10/2023 |
227.961,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 203/2023 PC230/2023A001,AF:4331/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
227.961,00 |
227.961,00 |
227.961,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17797/2023 |
04/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04356/2023 |
29/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA O SERVIDOR GERALDO REPLE SOBRINHO, SECRETARIO DE SAUDE, ( CAMPANHA DA AIDS ), IDA/RETORNO: 8/12/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, PC2873/2022A006,AF:4356/2023PROCESSO DIGITAL: 617/2023 |
3.683,56 |
3.683,56 |
3.683,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17798/2023 |
04/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04198/2023 |
22/10/2023 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2023, PC170/2023A006,AF:4198/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17799/2023 |
04/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
12.355,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17800/2023 |
04/12/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
52.458,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17801/2023 |
04/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO:117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
126.588,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17802/2023 |
04/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04327/2023 |
29/10/2023 |
23.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº226/2023, PC233/2023A002,AF:4327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 |
23.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17803/2023 |
04/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
5.000,00 |
1.708,36 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17804/2023 |
04/12/2023 |
14 |
145 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
003190/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04365/2023 |
01/11/2023 |
5.125,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA |
11225317000142 |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, DELIBERAÇÃO CMDCA 05/2023, PC3190/2023,AF:4365/2023 |
5.125,00 |
5.125,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17806/2023 |
05/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002951/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04311/2023 |
29/10/2023 |
1.881,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, PC2951/2023,AF:4311/2023 |
1.568,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17807/2023 |
05/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002951/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04311/2023 |
29/10/2023 |
1.881,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA, PC2951/2023,AF:4311/2023 |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17808/2023 |
05/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002951/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04312/2023 |
29/10/2023 |
1.499,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM PARA CELULAR, PC2951/2023,AF:4312/2023 |
1.499,00 |
1.499,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17809/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17810/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002923/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04353/2023 |
01/11/2023 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
28438447000166 |
AQUISICAO DE SONDAS DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2923/2023,AF:4353/2023 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17811/2023 |
05/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2023 |
28/11/2023 |
329.334,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS.164,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.866,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17818/2023 |
05/12/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
10.000,00 |
7.834,15 |
7.834,15 |
2.165,85 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17819/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04330/2023 |
29/10/2023 |
88.341,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:4330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
29.002,80 |
29.002,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17820/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04330/2023 |
29/10/2023 |
88.341,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:4330/2023 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
59.338,32 |
59.338,32 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17821/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04349/2023 |
30/10/2023 |
6.305,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:4349/2023 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.305,40 |
3.390,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17822/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04340/2023 |
30/10/2023 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2023 PC2849/2022A002,AF:4340/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17823/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04342/2023 |
30/10/2023 |
99.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:4342/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17842/2023 |
05/12/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.241,00 |
1.137,54 |
1.137,54 |
103,46 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17843/2023 |
05/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17844/2023 |
05/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.773,00 |
5.772,17 |
5.772,17 |
0,83 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17845/2023 |
05/12/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.491,00 |
1.491,00 |
1.491,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17846/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
4.043,41 |
4.043,41 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17847/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.394,28 |
1.394,28 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17848/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
1.653.065,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.533,71 |
1.533,71 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17849/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04346/2023 |
30/10/2023 |
79.664,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
79.664,64 |
79.664,64 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17850/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04347/2023 |
30/10/2023 |
29.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, 4,2MG/ML, EM FRASCO DE 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023 PC1389/2023A003,AF:4347/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
29.350,00 |
29.350,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17851/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001460/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04395/2023 |
04/11/2023 |
9.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM FRASCO COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 453/2023 PC1460/2023A001,AF:4395/2023 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
9.408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17853/2023 |
05/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002518/2022 |
PC |
|
00577/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04324/2023 |
29/10/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS E 60 AMPERES PARA VW GOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2022 PC2518/2022A001,AF:4324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17854/2023 |
05/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00029 |
|
137419/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E |
05587236000190 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000,AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - |
150.505,61 |
0,00 |
0,00 |
150.505,61 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17855/2023 |
05/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.870.813,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17861/2023 |
05/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
003122/2023 |
PC |
|
00492/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04325/2023 |
29/10/2023 |
2.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL VIC MAFER LTDA |
01969638000106 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA CRIOGENICO KMA, COM TAMPA DE ROSCA FUNDO CHATO, NÃO ESTÉRIL, MEDINDAS 14 X 55MM, CAPACI DADE 4,0ML, RESOLUÇÃO CMS N° 026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 PC3122/2023,AF:4325/2023 |
2.260,00 |
2.260,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17865/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04351/2023 |
30/10/2023 |
15.675,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG POLIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 508/2023 PC1931/2023A001,AF:4351/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
15.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17866/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002877/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04326/2023 |
29/10/2023 |
3.330,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA. |
05194502000114 |
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. PC2877/2023,AF:4326/2023 |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17867/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002409/2023 |
PC |
|
00575/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04363/2023 |
01/11/2023 |
489.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM COLUNA OFTALMOLÓGICA COM SISTEMA ACO PLADO COM MESA E LÂMPADA DE FENDA, COM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO ACOPLADO, PC2409/2023,AF:4363/2023 |
489.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17868/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003087/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04329/2023 |
29/10/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE. PC3087/2023,AF:4329/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17869/2023 |
05/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002409/2023 |
PC |
|
00575/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04364/2023 |
01/11/2023 |
52.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA E COLUNA PANTOGRÁFICA, COMPATÍVEIS ENTRE SI, PC2409/2023,AF:4364/2023 |
52.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17870/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002834/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04369/2023 |
01/11/2023 |
3.492,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10% CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL, PC2834/2023,AF:4369/2023 |
3.492,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17871/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04358/2023 |
01/11/2023 |
4.059,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOÇÃO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 71/2023 PC3150/2022A007,AF:4358/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
4.059,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17872/2023 |
05/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04339/2023 |
30/10/2023 |
17.734,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023 PC3339/2022A003,AF:4339/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.734,47 |
17.734,47 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17883/2023 |
05/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETARIO SR. GERALDO REPLE SOBRINHO, PARA PARTICIPACAO EM CERIMONIA MO TRIBUNAL DE CONTAS - TCU - EM BRASILIA,DF - NO PERIODO DE 08/12/2023. PPSB18717/2023 |
686,53 |
686,53 |
686,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17884/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04328/2023 |
29/10/2023 |
33.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, PC3094/2022A001,AF:4328/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
25.763,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17885/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04328/2023 |
29/10/2023 |
33.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023, PC3094/2022A001,AF:4328/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
7.736,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17886/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04338/2023 |
30/10/2023 |
3.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023 PC157/2023A003,AF:4338/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17887/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04361/2023 |
01/11/2023 |
24.043,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 725/2022, PC3025/2022A002,AF:4361/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
24.043,50 |
24.043,50 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17888/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04372/2023 |
01/11/2023 |
32.670,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:4372/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
32.670,00 |
32.670,00 |
32.670,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17891/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04345/2023 |
30/10/2023 |
5.980,88 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 268/2023, PC532/2023A001,AF:4345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
5.980,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17892/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04348/2023 |
30/10/2023 |
7.056,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 495/2023, PC1807/2023A001,AF:4348/2023 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
7.056,00 |
7.056,00 |
7.056,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17893/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04407/2023 |
04/11/2023 |
182.647,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 128/2023 PC3337/2022A001,AF:4407/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
182.647,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17894/2023 |
06/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000953/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04352/2023 |
30/10/2023 |
6.168,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2023, PC953/2023A001,AF:4352/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 |
6.168,00 |
6.168,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17898/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04413/2023 |
04/11/2023 |
99.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, PC552/2023A002,AF:4413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
99.950,00 |
99.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17900/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04343/2023 |
30/10/2023 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQQUISIÇÃO DE PRDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:4343/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
17.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17902/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002308/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04371/2023 |
01/11/2023 |
3.914,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA)/ TAMANHO GRANDE (D), PC2308/2023,AF:4371/2023 |
3.914,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17903/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04362/2023 |
01/11/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:4362/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17904/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04412/2023 |
04/11/2023 |
24.564,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:4412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
24.564,00 |
24.564,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17905/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04341/2023 |
30/10/2023 |
15.651,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 197/2023 PC153/2023A003,AF:4341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
15.651,00 |
8.521,10 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17906/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003162/2023 |
PC |
|
00497/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04359/2023 |
01/11/2023 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIOQUIMIS LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD |
05213796000184 |
SERVICO DE AMOSTRAGEM E ANALISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS DO PADRAO DE POTABILIDADE DE AGUA SUBTERRANEA (POCOS ARTESIANOS) DA EMEB ITALO DAMIANI. PC3162/2023,AF:4359/2023 |
2.340,00 |
1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17907/2023 |
06/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003077/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04357/2023 |
01/11/2023 |
4.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, PC3077/2023,AF:4357/2023 |
1.086,43 |
1.086,43 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17908/2023 |
06/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003077/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04357/2023 |
01/11/2023 |
4.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE BAZAR, PC3077/2023,AF:4357/2023 |
3.843,57 |
3.843,57 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17909/2023 |
06/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
003167/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04414/2023 |
04/11/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTEBR LTDA |
11421068000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATELIÊ EM MOVIMENTO, MINISTRADO POR MARIA STELA FORTES BARBIERI, PC3167/2023,AF:4414/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17910/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
698,00 |
0,00 |
0,00 |
698,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17912/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
689,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17913/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC1837/2023,AF:4318/2023 |
4.481,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17914/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC1837/2023,AF:4318/2023 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17915/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
24.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17916/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04317/2023 |
29/10/2023 |
17.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FOGAO DOMICILIAR, EM ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 04 BOCAS. PC1837/2023,AF:4317/2023 |
17.270,00 |
17.270,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17917/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
128714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO DE MENEZES DIAS |
25765948839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 24/10/2023, FILE 17105, AÇÃO/AUTOS 1045681-84.2018.8.26.0053 - 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB128714/2023 |
1.516,10 |
1.516,10 |
1.516,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17918/2023 |
06/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 |
157.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17919/2023 |
06/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 |
4.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17920/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04319/2023 |
29/10/2023 |
27.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, (POT.820W) PC1837/2023,AF:4319/2023 |
2.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17921/2023 |
06/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2023 |
29/10/2023 |
170.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS). PC1837/2023,AF:4318/2023 |
4.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17922/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
056202/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO PEREIRA NEVES |
08000322846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 18964, ACAO 0012691-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1000574-65.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB56202/2022 |
1.933,70 |
1.933,70 |
1.933,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17923/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
136422/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA BUZATTO PERES |
25140126869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 409/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14211, Ação Nº 0015409-07.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0520358-95.2014.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB136422/2023 |
1.548,20 |
1.548,20 |
1.548,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17924/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
061121/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTA HELENA CORAZZA |
27855148825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 09/11/2023, FILE 11216, ACAO/AUTOS 0012903-92.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61121/2022 |
1.893,08 |
1.893,08 |
1.893,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17925/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
040235/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 258/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 12107, AÇÃO/AUTOS 0015258-41.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB40235/2022 |
12.000,88 |
12.000,88 |
12.000,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17932/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
071944/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS BRUNNER FREIJO |
05345879842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 798/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 10004, Ação/Autos Nº 0018798-34.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71944/2022 |
2.621,16 |
2.621,16 |
2.621,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17934/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
100495/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA MARIA SABATINE ZAMBONE |
14025874814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 396/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 10305, Ação/ Autos Nº 0015396-13.2019.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100495/2019 |
2.452,20 |
2.452,20 |
2.452,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17935/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04409/2023 |
04/11/2023 |
137.761,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 110/2023 PC3339/2022A005,AF:4409/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
137.761,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17937/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
128798/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA VANDERLEI VILELA |
36163172825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 401/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 21310, Ação Nº 0004014-18.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1503719-72.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB128798/2021 |
415,11 |
415,11 |
415,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17938/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060904/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LANGER PUBLICIDADE PROMOCOES E EDITORA LTDA |
00013614000108 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 528/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20920, ACAO/AUTOS 0009528-49.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60904/2021 |
1.128,68 |
1.128,68 |
1.128,68 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17939/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
113960/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGREJA BATISTA AGUA VIVA |
59985424000103 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14772, ACAO 0004018-55.2022.8.26.0564, AUTOS 1504805-20.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113960/2022 |
461,12 |
461,12 |
461,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17940/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04406/2023 |
04/11/2023 |
4.061,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:4406/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
4.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17941/2023 |
06/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
8.400,00 |
1.951,20 |
1.951,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17942/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04405/2023 |
04/11/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:4405/2023 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
2.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17943/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
105344/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEVY CAVALCANTE RIBEIRO |
02933536897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14974, Ação Nº 0014628-19.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº 0034801-65.2001.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB105344/2022 |
11.868,99 |
11.868,99 |
11.868,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17944/2023 |
06/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023, |
2.650.000,00 |
122.136,70 |
122.136,70 |
625.304,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17945/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
129671/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIO ANTONIO MASSURA |
20050364804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 277/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 21916, AÇÃO/AUTOS 0013277-40.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PPSB129671/2022 |
3.846,09 |
3.846,09 |
3.846,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17946/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04380/2023 |
04/11/2023 |
2.727,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4380/2023 |
2.727,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17947/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04381/2023 |
04/11/2023 |
357,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4381/2023 |
357,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17948/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04382/2023 |
04/11/2023 |
141,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE METFORMINA 750MG, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4382/2023 |
141,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17949/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
047878/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TRAVAGLINI FERREIRA, SACAMOTO, JACOPETTI E |
33012252000190 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 955/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 18814, ACAO 0009955-46.2022.8.26.0564, AUTOS 1000054- 08.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47878/2022 |
4.027,82 |
4.027,82 |
4.027,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17950/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003223/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04383/2023 |
04/11/2023 |
1.748,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO E COLECALCIFEROL 50.000UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3223/2023,AF:4383/2023 |
1.748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17951/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003241/2023 |
PC |
|
00508/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04433/2023 |
05/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COMPATIVL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3241/2023,AF:4433/2023 |
3.474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17952/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
131531/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DO CARMO SILVA BEZERRA |
06096767842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 768/2023, EMITIDO EM 06/11/2023, FILE 13548, Ação/ Autos Nº 1002768-50.2015.5.02.0461 1a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB131531/2023 |
4.410,76 |
4.410,76 |
4.410,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17953/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003236/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04429/2023 |
05/11/2023 |
9.583,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3236/2023,AF:4429/2023 |
9.583,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17954/2023 |
06/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04309/2023 |
29/10/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A001,AF:4309/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
20.000,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17955/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
043346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOMINGOS CLAUDIO BURATO |
65328094891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 774/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20292, AÇÃO 0000774-21.2022.8.26.0564 - AUTOS 1001960-96.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PPSB43346/2021 |
3.746,25 |
3.746,25 |
3.746,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17956/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
005017/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SILVIERI |
11886264856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 22955, Ação/Autos Nº 1036779-25.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB5017/2023 |
5.539,51 |
5.539,51 |
5.539,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17957/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
043022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NADIA NAILA GOUVEIA SILVA |
04391329590 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 994/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20955, ACAO/AUTOS 0016994-94.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB43022/2021 |
7.049,70 |
7.049,70 |
7.049,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17958/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
043022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AURILENE ANDRADE DA SILVA |
28709266852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 995/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20955, ACAO/AUTOS 0016994-94.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB43022/2021 |
704,97 |
704,97 |
704,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17959/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
014655/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO CARLOS BOVE |
00119415887 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 23/11/2023, ACAO/AUTOS 0117500-23.1999.5.02.0461 - 1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO DIGITAL: SB127940/2023 PPSB14655/2008 |
2.564,13 |
2.564,13 |
2.564,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17960/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
083616/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
61198164000160 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 09/11/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005.8.26.0564 - 6a.VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 |
28.194,44 |
28.194,44 |
28.194,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17961/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000107/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2023 |
04/11/2023 |
4.699,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 |
2.725,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17962/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000107/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2023 |
04/11/2023 |
4.699,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 |
939,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17963/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000107/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2023 |
04/11/2023 |
4.699,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2023. PC107/2023A003,AF:4419/2023 PROCESSO DIGITAL: 3030/2023 |
1.033,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17964/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
022259/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GERALDO FERNANDES LIMA |
04194187849 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20692, Ação/Autos Nº 0017168-06.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22259/2021 |
9.740,21 |
9.740,21 |
9.740,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17965/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
022259/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA PUZIPE DA SILVA |
30929189833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20692, Ação/Autos Nº 0017168-06.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22259/2021 |
1.948,04 |
1.948,04 |
1.948,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17966/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003237/2023 |
PC |
|
00509/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04434/2023 |
05/11/2023 |
745,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3237/2023,AF:4434/2023 |
745,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17967/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04423/2023 |
05/11/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
5.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17968/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04417/2023 |
04/11/2023 |
35.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 468/2023 PC1666/2023A003,AF:4417/2023 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
35.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17969/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04423/2023 |
05/11/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17970/2023 |
06/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04423/2023 |
05/11/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 85/2023 PC24/2023A003,AF:4423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17971/2023 |
06/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
047203/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
31026150000106 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 011/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 12476, AÇÃO 0011701-46.2022.8.26.0564 - AUTOS 0051160-61.1999.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB47203/2022 |
2.037,05 |
2.037,05 |
2.037,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17972/2023 |
06/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04344/2023 |
30/10/2023 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 564/2023, PC2251/2023A002,AF:4344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17973/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003175/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04421/2023 |
05/11/2023 |
5.829,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE SEMAGLJUTIDA 1,34 MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3175/2023,AF:4421/2023 |
5.829,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17974/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
003164/2023 |
PC |
|
00498/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04418/2023 |
04/11/2023 |
888,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RR TREVO REPRESENTACOES LTDA |
44959207000163 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOTWARE CANVA, PC3164/2023,AF:4418/2023 |
888,00 |
888,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17975/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04399/2023 |
04/11/2023 |
74.278,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO/AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, EM AMPOLA CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:4399/2023 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
74.278,80 |
74.278,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17976/2023 |
06/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04408/2023 |
04/11/2023 |
71.024,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:4408/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
71.024,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17977/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
003160/2023 |
PC |
|
00500/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2023 |
01/11/2023 |
4.165,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3000 VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/ 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 115 POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 |
2.415,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17978/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
003160/2023 |
PC |
|
00500/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2023 |
01/11/2023 |
4.165,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/ 220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 115 POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 |
833,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17979/2023 |
06/12/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
003160/2023 |
PC |
|
00500/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2023 |
01/11/2023 |
4.165,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE NOBREK 3000 VA VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/120V/220V VOLTAGEM DE SAÍDA: 115 POTÊNCIA NOMINAL: 3000W (3000VA), PC3160/2023,AF:4368/2023 |
916,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17980/2023 |
06/12/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
35.355.649,19 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
850.000,00 |
613.953,33 |
469.514,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17981/2023 |
07/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
113960/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGREJA BATISTA AGUA VIVA |
59985424000103 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14772, ACAO 0004018-55.2022.8.26.0564, AUTOS 1504805-20.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113960/2022 |
36,77 |
36,77 |
36,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17984/2023 |
07/12/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
002986/2023 |
PC |
|
00495/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04354/2023 |
01/11/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC2986/2023,AF:4354/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17985/2023 |
07/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002483/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04422/2023 |
05/11/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 |
3.413,30 |
3.413,30 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17986/2023 |
07/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002483/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04422/2023 |
05/11/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 |
1.177,00 |
1.177,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17987/2023 |
07/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002483/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04422/2023 |
05/11/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, PC2483/2023,AF:4422/2023 |
1.294,70 |
1.294,70 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17988/2023 |
07/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04378/2023 |
01/11/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, PC3107/2022A005,AF:4378/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 |
8.430,00 |
8.430,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17989/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04378/2023 |
01/11/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PAPEL MILIMETRADO, TERMO-REATIVO AO CALOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2023, PC3107/2022A005,AF:4378/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 |
1.545,00 |
1.545,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17991/2023 |
07/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002523/2022 |
PC |
|
00450/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2022 |
29/08/2022 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17992/2023 |
07/12/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04366/2023 |
01/11/2023 |
1.170,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A009,AF:4366/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023 |
1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17995/2023 |
07/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00091 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2022 |
26/11/2022 |
17.822,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.472/2023 E 473/2023 PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022. |
17.822,40 |
17.822,40 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17996/2023 |
07/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB74889/2020 PPSB538/2023 |
1.839,36 |
1.839,36 |
1.839,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17997/2023 |
07/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 36446/2023, SB 50509/2020 E SB 69884/2020. PPSB539/2023, |
5.876,47 |
5.876,47 |
5.876,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17998/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04190/2023 |
21/10/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/2023, PC1472/2023A001,AF:4190/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
17999/2023 |
07/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04432/2023 |
05/11/2023 |
15.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:4432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
15.176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18000/2023 |
07/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000541/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB74912/2020, PPSB541/2023 |
7.759,42 |
7.759,42 |
7.759,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18002/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04424/2023 |
05/11/2023 |
23.058,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2023, PC158/2023A001,AF:4424/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 |
23.058,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18003/2023 |
07/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70377/2023 |
04/11/2023 |
800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILSON ROBERTO RIBEIRO |
93348436834 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 09/12/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3265/2023,TERMO DE APROVACAO:70377/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18004/2023 |
07/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO. PC 3265/2023 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18005/2023 |
07/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003280/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70396/2023 |
06/11/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 |
33414302000165 |
APRESENTACAO ARTISTICA (CULTURA POPULAR:CAPOEIRA), A SER REALIZADA NO DIA 17/12/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3280/2023,TERMO DE APROVACAO:70396/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18006/2023 |
07/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003316/2023 |
PC |
|
00409/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70403/2023 |
06/11/2023 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NOS DIAS 10, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3316/2023,TERMO DE APROVACAO:70403/2023 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18007/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04416/2023 |
04/11/2023 |
28.826,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC407/2023A004,AF:4416/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
2.185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18008/2023 |
07/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04416/2023 |
04/11/2023 |
28.826,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC407/2023A004,AF:4416/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
26.641,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18009/2023 |
07/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00158/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 738/2022 E MANIFESTACAO PGM-5 103/2023 EM FLS. 370/380 E 711/718 RESPECTIVAMENTE, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1261/1264, PC2374/2022, TD.COJUL: 2374/2023 |
164.618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18010/2023 |
07/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04398/2023 |
04/11/2023 |
2.030,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2022, PC2806/2022A004,AF:4398/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18011/2023 |
07/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
01 |
110 |
00000 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 24 DIAS, SEM ÔNUS E ALTERACOES QUALIQUANTITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 679/2023 EM FLS.3648/3650, TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS. 267 (SB59154/22), |
139.469,85 |
0,00 |
0,00 |
12.356,68 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18012/2023 |
07/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.506.402,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
249.003,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18013/2023 |
08/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.270.148,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
215.802,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18014/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003324/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70411/2023 |
07/11/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA, A SER REALIZADA NO DIA 10/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3324/2023,TERMO DE APROVACAO:70411/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18015/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003324/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 3324/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18016/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003315/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70410/2023 |
07/11/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS |
36910983807 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 16/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3315/2023,TERMO DE APROVACAO:70410/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18017/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003315/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 3315/2023 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18018/2023 |
08/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
000460/2023 |
PC |
|
00154/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2023 |
28/03/2023 |
41.520,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 488/2023, PC460/2023, AF:1477/2023 |
41.520,40 |
41.520,40 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18019/2023 |
08/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
106.900,71 |
106.900,71 |
106.900,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18021/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003227/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70380/2023 |
04/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA 80909590753 |
32795696000186 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3227/2023,TERMO DE APROVACAO:70380/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18022/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003219/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70379/2023 |
04/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPLA COMPANHIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA |
24587518000131 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3219/2023,TERMO DE APROVACAO:70379/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18023/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003218/2023 |
PC |
|
00395/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70389/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO 09054724897 |
46187768000117 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3218/2023,TERMO DE APROVACAO:70389/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18024/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003221/2023 |
PC |
|
00404/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70398/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VAN?SSIA GOMES DOS SANTOS |
62795872315 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3221/2023, TERMO DE APROVACAO: 70398/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18025/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003221/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS, PC 3221/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18026/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003208/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70405/2023 |
06/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIANE FEIL |
00015289982 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3208/2023,TERMO DE APROVACAO:70405/2023 |
6.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18027/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANE FEIL. PC 3208/2023 |
1.336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18028/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003217/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70378/2023 |
04/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARCELO RANGEL LIMA 66751683715 |
44870014000131 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3217/2023,TERMO DE APROVACAO:70378/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18029/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003244/2023 |
PC |
|
00401/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70395/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
49.691.273 JANAINA GUEDES MONTEIRO EVANGELISTA |
49691273000119 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3244/2023,TERMO DE APROVACAO:70395/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18030/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003235/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70387/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA |
28407565000107 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3235/2023,TERMO DE APROVACAO:70387/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18031/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003215/2023 |
PC |
|
00389/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70383/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
21.385.269 CRISTIANA SOARES DA SILVA GIUSTINO |
21385269000103 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3215/2023,TERMO DE APROVACAO:70383/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18032/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003210/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70390/2023 |
05/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 |
30541949000160 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3210/2023,TERMO DE APROVACAO:70390/2023 |
6.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18033/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003209/2023 |
PC |
|
00397/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70391/2023 |
05/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANDRE HUCHI DIB 02276181907 |
25028128000194 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3209/2023,TERMO DE APROVACAO:70391/2023 |
6.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18034/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003202/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70381/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUELLEN DE SOUZA LEAL 22374251837 |
22098773000195 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3202/2023,TERMO DE APROVACAO:70381/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18035/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003201/2023 |
PC |
|
00398/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70392/2023 |
05/11/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
35.610.402 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO |
35610402000192 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3201/2023,TERMO DE APROVACAO:70392/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18036/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003197/2023 |
PC |
|
00388/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70382/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
34.733.707 MARCOS PRADO RABELO |
34733707000129 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3197/2023,TERMO DE APROVACAO:70382/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18037/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003181/2023 |
PC |
|
00399/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70393/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
33.107.618 LUCAS MARTINS NEIA |
33107618000104 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3181/2023,TERMO DE APROVACAO:70393/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18038/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003226/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70388/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA |
17425148000170 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3226/2023,TERMO DE APROVACAO:70388/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18039/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003178/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70394/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
35.384.454 GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA |
35384454000198 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3178/2023,TERMO DE APROVACAO:70394/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18040/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003229/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70399/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MANOELA MARIA VALERIO 27290665864 |
27748859000130 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3229/2023,TERMO DE APROVACAO:70399/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18041/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003213/2023 |
PC |
|
00406/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70400/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS |
01268909190 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3213/2023, TERMO DE APROVACAO: 70400/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18042/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003329/2023 |
PC |
|
00418/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70413/2023 |
08/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TALITA JORDINA RODRIGUES |
06399209935 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3329/2023,TERMO DE APROVACAO:70413/2023 |
6.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18043/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003213/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS , PC 3213/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18044/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003329/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR TALITA JORDINA RODRIGUES, PC3329/2023 |
1.336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18045/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003191/2023 |
PC |
|
00410/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70404/2023 |
06/11/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
Anamaria Muhlenberg Da Silva |
85141160700 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3191/2023,TERMO DE APROVACAO:70404/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18046/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003191/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANAMARIA MUHLENBERG DA SILVA. PC 3191/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18047/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003225/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70384/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA EMILIA FAGANELLO 34794540892 |
14803930000198 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3225/2023,TERMO DE APROVACAO:70384/023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18048/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003220/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70385/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
30.789.420 LETICIA MARTINS DIAS |
30789420000160 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3220/2023,TERMO DE APROVACAO:70385/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18049/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003192/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70401/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAIO CSERMAK |
01517645654 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3192/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70401/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18050/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003232/2023 |
PC |
|
00403/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70408/2023 |
07/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ROMULO DOS SANTOS MORGADO |
13482641790 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3232/2023,TERMO DE APROVACAO:70408/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18051/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003192/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK. PC 3192/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18052/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003232/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROMULO DOS SANTOS MORGADO. PC 3232/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18053/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003230/2023 |
PC |
|
00414/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70409/2023 |
07/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANA SILVEIRA MARTINS |
02357528788 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3230/2023,TERMO DE APROVACAO:70409/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18054/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003230/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANA SILVEIRA MARTINS. PC 3230/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18055/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003177/2023 |
PC |
|
00385/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70397/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDRIN VIANNA DE SANTANA |
83116796491 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3177/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70397/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18056/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003177/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALDRIN VIANNA DE SANTANA. PC 3177/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18057/2023 |
08/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
8.105,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18058/2023 |
08/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
4.594,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18059/2023 |
08/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
12.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18060/2023 |
08/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
12.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18061/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18062/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002558/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2023 |
04/11/2023 |
266.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, PC2558/2023,AF:4415/2023 |
101.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18063/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003233/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70402/2023 |
06/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA |
74243101434 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3233/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70402/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18064/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003234/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70386/2023 |
05/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LETICIA FLAVIA DE SOUZA 05158701962 |
14960608000172 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3234/2023,TERMO DE APROVACAO:70386/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18065/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003233/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIGIA VERONICA FERREIRA DA SILVA. PC 3233/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18066/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003261/2023 |
PC |
|
00417/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70412/2023 |
07/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA |
45013993768 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3261/2023,TERMO DE APROVACAO:70412/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18067/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003261/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA. PC 3261/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18068/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003333/2023 |
PC |
|
00420/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70415/2023 |
08/11/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
REGIS MARIANO PIVA |
22439365858 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 9/12/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3333/2023,TERMO DE APROVACAO:70415/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18069/2023 |
08/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003333/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR REGIS MARIANO PIVA, PC3333/2023 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18070/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003264/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70407/2023 |
06/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT |
32385568861 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3264/2023,TERMO DE APROVAÇÃO: 70407/2023 |
6.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18071/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003264/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT. PC 3264/2023 |
1.336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18072/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003224/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70414/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JONARA SALETE FABIANE |
72740221053 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3224/2023,TERMO DE APROVACAO:70414/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18073/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003224/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONARA SALETE FABIANE. PC 3224/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18077/2023 |
08/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04444/2023 |
05/11/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC1395/2023A001,AF:4444/2023 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18078/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003212/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70418/2023 |
08/11/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI |
00899377408 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3212/2023,TERMO DE APROVACAO:70418/2023 |
6.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18079/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003212/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUCIANA ALVES CAMPELO PONCIONI. PC 3212/2023 |
1.336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18080/2023 |
08/12/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003332/2023 |
PC |
|
00522/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04507/2023 |
08/11/2023 |
7.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCACAO DE TENDAS, PARA EVENTO *CULTURA COM VOCE*, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/12/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC3332/2023,AF:4507/2023 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18081/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003216/2023 |
PC |
|
00422/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70417/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JAMIR FERREIRA LOPES |
10197216854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3216/2023, TERMO DE APROVACAO: 70417/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18082/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003216/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAMIR FERREIRA LOPES, PC 3216/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18083/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003194/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70419/2023 |
08/11/2023 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
Leandro Tabosa do Nascimento |
00744246458 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3194/2023,TERMO DE APROVACAO:70419/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18084/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003194/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO. PC 3194/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18085/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04469/2023 |
07/11/2023 |
59.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 123/2023. PC3107/2022A003,AF:4469/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
59.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18086/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003330/2023 |
PC |
|
00427/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70422/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL |
00069953066 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3330/2023, TERMO DE APROVACAO: 70422/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18087/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003330/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL. PC 3330/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18088/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003183/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70420/2023 |
08/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES |
04832261495 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANALISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC3183/2023,TERMO DE APROVACAO:70420/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18089/2023 |
08/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003183/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES. PC 3183/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18090/2023 |
08/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04467/2023 |
07/11/2023 |
885,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1386/2023A001,AF:4467/2023 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
885,60 |
885,60 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18091/2023 |
08/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04472/2023 |
07/11/2023 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2023 PC616/2023A001,AF:4472/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
66.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18092/2023 |
08/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003259/2023 |
PC |
|
00507/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04438/2023 |
05/11/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - MODELO SHORTS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3259/2023,AF:4438/2023 |
6.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18093/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
38.082,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18094/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
13.131,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18095/2023 |
11/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
353.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021. |
33.500,00 |
28.019,56 |
28.019,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18096/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
14.444,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18097/2023 |
11/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
360.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
26.500,00 |
19.585,90 |
19.585,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18101/2023 |
11/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI), PARA FINSDE ACERTO ORCAMENTARIO, |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18102/2023 |
11/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.340-FAE, PPSB21547/2023 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18103/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2022 |
PC |
|
00690/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04473/2023 |
07/11/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
78515210000100 |
AQUIISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023, PC3096/2022A001,AF:4473/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18104/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04443/2023 |
05/11/2023 |
9.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023 PC626/2023A001,AF:4443/2023 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18108/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2022 |
PC |
|
00618/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04281/2023 |
27/10/2023 |
78.488,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022, PC2840/2022A001,AF:4281/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 |
78.488,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18109/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04480/2023 |
07/11/2023 |
2.362,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, PC1464/2023A001,AF:4480/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 |
2.362,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18110/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04437/2023 |
05/11/2023 |
842,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023, PC1390/2023A003,AF:4437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
842,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18111/2023 |
11/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002840/2022 |
PC |
|
00618/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04321/2023 |
29/10/2023 |
18.356,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO GABARDINI DE MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, 173G/M², MODELO UNISSEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 717/2022, PC2840/2022A001,AF:4281/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 |
18.356,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18113/2023 |
11/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
141799/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PPSB141799/2023 |
10.245.110,81 |
0,00 |
0,00 |
10.245.110,81 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18114/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04460/2023 |
06/11/2023 |
2.131,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM LATA COM 350 GR. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4460/2023 |
2.131,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18115/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04461/2023 |
06/11/2023 |
1.224,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3231/2023,AF:4461/2023 |
1.224,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18116/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04481/2023 |
07/11/2023 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M COM DORSO DE RAYON DE VISCOSE,MICROPOROSO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 390/2023, PC1462/2023A001,AF:4481/2023 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
14.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18117/2023 |
11/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.260,60 |
2.260,60 |
2.260,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18118/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002860/2023 |
PC |
|
00276/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04367/2023 |
01/11/2023 |
12.156,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONALIZADORES, DIVERSOS. PC2860/2023,AF:4367/2023 |
12.156,00 |
10.048,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18119/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002846/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04373/2023 |
01/11/2023 |
7.659,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CALHAS PARA 02 E 04 LAMPADAS FLUERESCENTES DE 40W PC2846/2023,AF:4373/2023 |
7.659,00 |
7.659,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18120/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002846/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04374/2023 |
01/11/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICA E-27. PC2846/2023,AF:4374/2023 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18121/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003301/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04466/2023 |
07/11/2023 |
429,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, PALITO(AAA) DE 1,5V SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3301/2023,AF:4466/2023 |
429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18122/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003301/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04465/2023 |
07/11/2023 |
447,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3301/2023,AF:4465/2023 |
447,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18123/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04479/2023 |
07/11/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023, PC635/2023A001,AF:4479/2023 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18124/2023 |
11/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
002873/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04394/2023 |
04/11/2023 |
1.527,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
06957510000138 |
AQUISICAO DE FLIP CHART BRANCO COM RODIZIOS. PC2873/2023,AF:4394/2023 |
1.527,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18125/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003305/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04463/2023 |
07/11/2023 |
2.486,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3305/2023,AF:4463/2023 |
2.486,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18126/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003305/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04464/2023 |
07/11/2023 |
10.098,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3305/2023,AF:4464/2023 |
10.098,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18127/2023 |
11/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04483/2023 |
07/11/2023 |
3.196,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2023, PC231/2023A001,AF:4483/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
3.196,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18128/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003300/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04476/2023 |
07/11/2023 |
6.013,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3300/2023,AF:4476/2023 |
6.013,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18129/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003300/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04475/2023 |
07/11/2023 |
953,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3300/2023,AF:4475/2023 |
953,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18130/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003307/2023 |
PC |
|
00514/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04462/2023 |
07/11/2023 |
357,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, PC3307/2023,AF:4462/2023 |
357,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18131/2023 |
11/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18132/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2023 |
28/11/2023 |
325.198,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.039,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18133/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00206/2023 |
28/11/2023 |
329.837,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.967,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18134/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00195/2023 |
28/11/2023 |
328.848,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023, |
65.769,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18136/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04430/2023 |
05/11/2023 |
25.847,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML E FENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2023, PC60/2023A003,AF:4430/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
25.847,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18138/2023 |
11/12/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF, PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTÁRIA, PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
152.000,00 |
39.120,06 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18139/2023 |
11/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 4o REAJUSTE NA ORDEM DE 3,94%, MANIFESTACAO PGM.5 N. 653/2023 EM FLS. 498/499, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.196. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019,ADIT:99993/2023 |
1.000,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18140/2023 |
11/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003013/2023 |
PC |
|
00519/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04490/2023 |
07/11/2023 |
5.316,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO, PC3013/2023,AF:4490/2023 |
5.316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18141/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04410/2023 |
04/11/2023 |
5.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM, ALTA ADERENCIA E RESISTENCIA, MEDINDO DE 48 A 50MMX50M. PC2795/2023,AF:4410/2023 |
5.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18142/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04411/2023 |
04/11/2023 |
4.316,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE E TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX. PC2795/2023,AF:4411/2023 |
4.316,95 |
2.219,95 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18143/2023 |
11/12/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
02 |
100 |
00323 |
|
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 Nº607/2023 EM FLS. 326 E 327. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 412 A 414,PC673/2023,TD.COJUL:673/2023 |
93.716,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18144/2023 |
11/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), MANIFESTACAOPGM-5 248/2023 EM FLS.388/393, TERMO DE |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18145/2023 |
11/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), MANIFESTACAOPGM-5 248/2023 EM FLS.388/393, TERMO DE |
1.305.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18146/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002848/2023 |
PC |
|
00265/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04404/2023 |
04/11/2023 |
3.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BUCHA TIPO S, DE NYLON, S-8 E S-10. PC2848/2023,AF:4404/2023 |
3.440,00 |
3.440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18147/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003126/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04431/2023 |
05/11/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, NUMERO 103, COM DUPLA COSTURA. PC3126/2023,AF:4431/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18148/2023 |
11/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002722/2023 |
PC |
|
00260/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04420/2023 |
05/11/2023 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 10KG. PC2722/2023,AF:4420/2023 |
2.040,00 |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18149/2023 |
11/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003334/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70416/2023 |
08/11/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
REALCE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LT |
09048438000114 |
PRODUCAO DE EVENTO NO CENTRO DE MEMÓRIA, PC3334/2023,TERMO DE APROVACAO:70416/2023 |
2.800,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18150/2023 |
11/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003344/2023 |
PC |
|
00426/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70421/2023 |
08/11/2023 |
1.740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS |
22604353865 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 17/12/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3344/2023,TERMO DE APROVACAO:70421/2023 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18151/2023 |
11/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003344/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC3344/2023 |
348,00 |
348,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18152/2023 |
11/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003125/2023 |
PC |
|
00496/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04360/2023 |
01/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MASTER KIM LINE LTDA |
03714916000100 |
LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E LAZER, PARA COMPETIÇÃO DE KYORUGUI E POOM-SE - MODALIDADE: TAEKWONDO PC3125/2023,AF:4360/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18153/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
12 |
361 |
0000 |
0012 |
05 |
200 |
00004 |
|
139581/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA CONTA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PPSB139581/2023 |
28.970,87 |
28.970,87 |
28.970,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18154/2023 |
12/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00199/2023 |
28/11/2023 |
329.469,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.893,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18155/2023 |
12/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2023 |
28/11/2023 |
329.920,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS.164,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
65.984,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18156/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003274/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2023 |
07/11/2023 |
11.983,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIMAX TRADING LTDA |
19055322000166 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 |
6.950,60 |
6.950,60 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18157/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003274/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2023 |
07/11/2023 |
11.983,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIMAX TRADING LTDA |
19055322000166 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 |
2.396,76 |
2.396,76 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18158/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003274/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04482/2023 |
07/11/2023 |
11.983,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIMAX TRADING LTDA |
19055322000166 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PC3274/2023,AF:4482/2023 |
2.636,44 |
2.636,44 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18159/2023 |
12/12/2023 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
05 |
303 |
00001 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00200/2023 |
28/11/2023 |
5.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.190, PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 PC296/2022A016,TD.COJUL:296/2023 |
5.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18160/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04477/2023 |
07/11/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 622/2023, PC1453/2023A002,AF:4477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3214/2023 |
2.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18246/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04478/2023 |
07/11/2023 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,COMPRIMENTO DE 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 633/2023, PC2285/2023A001,AF:4478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
17.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18247/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
140426/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO WANDERLEI ANDRADE ONGARO, MATRICULA Nº 23.467-4, EM FAVOR DE APARECIDA DE JESUS JULIO ONGARO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 140426/2023 |
6.682,70 |
6.682,70 |
6.682,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18248/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18249/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
141628/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO, JOSÉ CARLOS DA SILVA MACHADO, MATRICULA Nº3.975-1, EM FAVOR DE GEORGINA SILVA RIBEIRO MACHADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 141628/2023 |
12.029,34 |
12.029,34 |
12.029,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18250/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04489/2023 |
07/11/2023 |
5.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, PC1453/2023A001,AF:4489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
5.175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18252/2023 |
12/12/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.279,98 |
18.279,98 |
18.279,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18253/2023 |
12/12/2023 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18254/2023 |
12/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.352,19 |
23.908,69 |
23.908,69 |
8.443,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18255/2023 |
12/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18256/2023 |
12/12/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.998,10 |
6.998,10 |
6.998,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18257/2023 |
12/12/2023 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18258/2023 |
12/12/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.661,22 |
6.661,22 |
6.661,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18259/2023 |
12/12/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.983,27 |
3.983,27 |
3.983,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18260/2023 |
12/12/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.537,09 |
2.537,09 |
2.537,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18261/2023 |
12/12/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18262/2023 |
12/12/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
375,65 |
375,65 |
375,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18263/2023 |
12/12/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.595,90 |
6.595,90 |
6.595,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18264/2023 |
12/12/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18265/2023 |
12/12/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18266/2023 |
12/12/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.895,19 |
71.342,38 |
71.342,38 |
12.552,81 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18267/2023 |
12/12/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9,42 |
9,42 |
9,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18268/2023 |
12/12/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.691,27 |
1.691,27 |
1.691,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18269/2023 |
12/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.101,86 |
9.101,86 |
9.101,86 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18270/2023 |
12/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83,07 |
83,07 |
83,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18271/2023 |
12/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.055,40 |
3.055,40 |
3.055,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18272/2023 |
12/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.758,03 |
21.758,03 |
21.758,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18273/2023 |
12/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.645,58 |
1.645,58 |
1.645,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18274/2023 |
12/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.556,05 |
2.556,05 |
2.556,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18275/2023 |
12/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.847,07 |
1.847,07 |
1.847,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18276/2023 |
12/12/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.785,33 |
59.785,33 |
59.785,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18277/2023 |
12/12/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.294,31 |
1.294,31 |
1.294,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18278/2023 |
12/12/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18279/2023 |
12/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.398,01 |
9.359,71 |
9.359,71 |
3.038,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18280/2023 |
12/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
42,22 |
42,22 |
42,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18281/2023 |
12/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.938,07 |
3.938,07 |
3.938,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18282/2023 |
12/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.642,05 |
5.642,05 |
5.642,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18283/2023 |
12/12/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22,15 |
22,15 |
22,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18284/2023 |
12/12/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
980,98 |
980,98 |
980,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18285/2023 |
12/12/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.142,85 |
8.142,85 |
8.142,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18286/2023 |
12/12/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
156,13 |
156,13 |
156,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18287/2023 |
12/12/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.715,23 |
6.715,23 |
6.715,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18288/2023 |
12/12/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
725,88 |
725,88 |
725,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18289/2023 |
12/12/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.729,95 |
2.729,95 |
2.729,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18290/2023 |
12/12/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.470,40 |
18.470,40 |
18.470,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18291/2023 |
12/12/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
249,49 |
249,49 |
249,49 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18292/2023 |
12/12/2023 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.475,00 |
3.475,00 |
3.475,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18293/2023 |
12/12/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7,13 |
7,13 |
7,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18294/2023 |
12/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.688,52 |
24.951,02 |
24.951,02 |
5.737,50 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18295/2023 |
12/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.063,01 |
1.063,01 |
1.063,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18296/2023 |
12/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.435,18 |
1.435,18 |
1.435,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18297/2023 |
12/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.492,14 |
19.492,14 |
19.492,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18298/2023 |
12/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.875,93 |
33.864,91 |
33.864,91 |
11,02 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18299/2023 |
12/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.186,31 |
4.186,31 |
4.186,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18300/2023 |
12/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.728,47 |
19.728,47 |
19.728,47 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18301/2023 |
12/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18302/2023 |
12/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.758,90 |
46.310,04 |
46.310,04 |
1.448,86 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18303/2023 |
12/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.312,67 |
1.312,67 |
1.312,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18304/2023 |
12/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.629,00 |
7.629,00 |
7.629,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18305/2023 |
12/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18306/2023 |
12/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
535,41 |
535,41 |
535,41 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18307/2023 |
12/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
390,22 |
380,22 |
380,22 |
10,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18308/2023 |
12/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18309/2023 |
12/12/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.257,86 |
64.335,93 |
64.335,93 |
2.921,93 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18310/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.254,23 |
36.254,23 |
36.254,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18311/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
285,23 |
285,23 |
285,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18312/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
397,57 |
397,57 |
397,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18313/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18314/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18315/2023 |
12/12/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.409,14 |
7.168,20 |
7.168,20 |
41.240,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18316/2023 |
12/12/2023 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18317/2023 |
12/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126,73 |
126,73 |
126,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18318/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.027,80 |
13.027,80 |
13.027,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18319/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
165.670,34 |
165.652,78 |
165.652,78 |
17,56 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18320/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.926,65 |
62.926,65 |
62.926,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18321/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
787.189,55 |
714.003,90 |
714.003,90 |
73.185,65 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18322/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.989,02 |
3.989,02 |
3.989,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18323/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.558,11 |
3.558,11 |
3.558,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18324/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
224.936,74 |
224.865,00 |
224.865,00 |
71,74 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18325/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.612.763,43 |
3.612.763,43 |
3.612.763,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18326/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.097,02 |
1.097,02 |
1.097,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18327/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.117,97 |
3.117,97 |
3.117,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18328/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.220,87 |
5.220,87 |
5.220,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18329/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.617,77 |
33.617,77 |
33.617,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18330/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
301.728,31 |
301.728,31 |
301.728,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18331/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.860,10 |
74.860,10 |
74.860,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18332/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.210,19 |
2.210,19 |
2.210,19 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18333/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18334/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18335/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
157,84 |
157,84 |
157,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18336/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18337/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.354,76 |
29.354,76 |
29.354,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18338/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.404,73 |
2.404,73 |
2.404,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18339/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.573,99 |
2.573,99 |
2.573,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18340/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.344,26 |
7.344,26 |
7.344,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18341/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.308,07 |
6.308,07 |
6.308,07 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18342/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.225,01 |
4.225,01 |
4.225,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18343/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18344/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24,76 |
24,76 |
24,76 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18345/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
103,84 |
103,84 |
103,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18346/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.683,47 |
6.415,32 |
6.415,32 |
1.268,15 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18347/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
686,44 |
686,44 |
686,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18348/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
676,75 |
676,75 |
676,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18349/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
304,38 |
304,38 |
304,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18350/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.940,00 |
4.940,00 |
4.940,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18351/2023 |
12/12/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
144.158,97 |
144.158,97 |
144.158,97 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18352/2023 |
12/12/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18353/2023 |
12/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.457,43 |
8.457,43 |
8.457,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18354/2023 |
12/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18,44 |
18,44 |
18,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18355/2023 |
12/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.320,46 |
16.400,71 |
16.400,71 |
5.919,75 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18356/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.014,71 |
39.014,71 |
39.014,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18357/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.280,51 |
8.280,51 |
8.280,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18358/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.082,78 |
2.082,78 |
2.082,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18359/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.171,32 |
2.171,32 |
2.171,32 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18360/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18361/2023 |
12/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.814,64 |
4.109,26 |
4.109,26 |
8.705,38 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18362/2023 |
12/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18363/2023 |
12/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
431,65 |
431,65 |
431,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18364/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
860,02 |
860,02 |
860,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18365/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50,59 |
50,59 |
50,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18366/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.062,26 |
4.062,26 |
4.062,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18367/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
386,09 |
386,09 |
386,09 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18368/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18369/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.182,70 |
2.182,70 |
2.182,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18370/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
502,57 |
502,57 |
502,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18371/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.706,31 |
1.706,31 |
1.706,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18372/2023 |
12/12/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
345,99 |
345,99 |
345,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18373/2023 |
12/12/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.096,84 |
5.096,84 |
5.096,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18374/2023 |
12/12/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.028,21 |
1.028,21 |
1.028,21 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18375/2023 |
12/12/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18376/2023 |
12/12/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.686,45 |
4.686,45 |
4.686,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18377/2023 |
12/12/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18378/2023 |
12/12/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.461,40 |
7.461,40 |
7.461,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18379/2023 |
12/12/2023 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18380/2023 |
12/12/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.961,84 |
17.961,84 |
17.961,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18381/2023 |
12/12/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
437,02 |
437,02 |
437,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18382/2023 |
12/12/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
517,94 |
517,94 |
517,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18383/2023 |
12/12/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18384/2023 |
12/12/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18385/2023 |
12/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.695,17 |
0,00 |
0,00 |
3.695,17 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18386/2023 |
12/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17,94 |
17,94 |
17,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18387/2023 |
12/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18388/2023 |
12/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.036,51 |
7.036,51 |
7.036,51 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18389/2023 |
12/12/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.755,38 |
1.755,38 |
1.755,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18390/2023 |
12/12/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.445,78 |
1.445,78 |
1.445,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18391/2023 |
12/12/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.585,71 |
14.585,71 |
14.585,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18392/2023 |
12/12/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.490,46 |
1.490,46 |
1.490,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18393/2023 |
12/12/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.238,70 |
3.238,70 |
3.238,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18394/2023 |
12/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.429,53 |
18.429,53 |
18.429,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18395/2023 |
12/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.060,24 |
2.060,24 |
2.060,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18396/2023 |
12/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.850,22 |
4.850,22 |
4.850,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18397/2023 |
12/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.085,73 |
1.085,73 |
1.085,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18398/2023 |
12/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18399/2023 |
12/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.670,93 |
43.299,95 |
43.299,95 |
7.370,98 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18400/2023 |
12/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
118.024,98 |
96.919,73 |
96.919,73 |
21.105,25 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18401/2023 |
12/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.426,70 |
1.426,70 |
1.426,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18402/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.311,36 |
48.311,36 |
48.311,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18403/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.446,39 |
2.446,39 |
2.446,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18404/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.070,58 |
9.070,58 |
9.070,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18405/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119,64 |
119,64 |
119,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18406/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18407/2023 |
12/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.714,15 |
3.287,55 |
3.287,55 |
3.426,60 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18408/2023 |
12/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.040,11 |
4.040,11 |
4.040,11 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18409/2023 |
12/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.021,02 |
1.021,02 |
1.021,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18410/2023 |
12/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.101,44 |
10.998,83 |
10.998,83 |
1.102,61 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18411/2023 |
12/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18412/2023 |
12/12/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.350,64 |
3.350,64 |
3.350,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18413/2023 |
12/12/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
682,20 |
682,20 |
682,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18414/2023 |
12/12/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51,34 |
51,34 |
51,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18415/2023 |
12/12/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.100,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.100,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18416/2023 |
12/12/2023 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18417/2023 |
12/12/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.872,03 |
36.342,05 |
36.342,05 |
23.529,98 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18418/2023 |
12/12/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.297,17 |
1.297,17 |
1.297,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18419/2023 |
12/12/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18420/2023 |
12/12/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.990,38 |
27.990,38 |
27.990,38 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18421/2023 |
12/12/2023 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18422/2023 |
12/12/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.536,43 |
8.536,43 |
8.536,43 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18423/2023 |
12/12/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.375,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18424/2023 |
12/12/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.180,37 |
5.720,82 |
5.720,82 |
2.459,55 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18425/2023 |
12/12/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
440,46 |
440,46 |
440,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18426/2023 |
12/12/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.514,56 |
4.514,56 |
4.514,56 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18427/2023 |
12/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.179,80 |
71.746,81 |
71.746,81 |
432,99 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18428/2023 |
12/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
585,45 |
585,45 |
585,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18429/2023 |
12/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.366,50 |
20.366,50 |
20.366,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18430/2023 |
12/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.551,30 |
1.551,30 |
1.551,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18431/2023 |
12/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.841,64 |
1.841,64 |
1.841,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18432/2023 |
12/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.658,42 |
47.658,42 |
47.658,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18433/2023 |
12/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
780,82 |
780,82 |
780,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18434/2023 |
12/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
160,02 |
160,02 |
160,02 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18435/2023 |
12/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18436/2023 |
12/12/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.940,89 |
6.867,42 |
6.867,42 |
16.073,47 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18437/2023 |
12/12/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
932,13 |
932,13 |
932,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18438/2023 |
12/12/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
718,22 |
718,22 |
718,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18439/2023 |
12/12/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.361,95 |
2.361,95 |
2.361,95 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18440/2023 |
12/12/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
179,77 |
179,77 |
179,77 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18441/2023 |
12/12/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.039,12 |
22.039,12 |
22.039,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18442/2023 |
12/12/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.675,00 |
2.675,00 |
2.675,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18443/2023 |
12/12/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.254,24 |
783,44 |
783,44 |
5.470,80 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18444/2023 |
12/12/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
187,08 |
187,08 |
187,08 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18445/2023 |
12/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
343.274,12 |
341.831,76 |
341.831,76 |
1.442,36 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18446/2023 |
12/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.070,57 |
3.070,57 |
3.070,57 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18447/2023 |
12/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.598,60 |
7.529,64 |
7.529,64 |
68,96 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18448/2023 |
12/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.800,87 |
13.800,87 |
13.800,87 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18449/2023 |
12/12/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
379,63 |
379,63 |
379,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18450/2023 |
12/12/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.048,75 |
1.048,75 |
1.048,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18451/2023 |
12/12/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18452/2023 |
12/12/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.078,12 |
3.078,12 |
3.078,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18453/2023 |
12/12/2023 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18454/2023 |
12/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.090,61 |
3,67 |
3,67 |
7.086,94 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18455/2023 |
12/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.290,44 |
15.290,44 |
15.290,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18456/2023 |
12/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18457/2023 |
12/12/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.438,87 |
47.409,57 |
47.409,57 |
15.029,30 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18458/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130,17 |
130,17 |
130,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18459/2023 |
12/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
176.503,27 |
152.504,82 |
152.504,82 |
23.998,45 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18460/2023 |
12/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.706,13 |
2.706,13 |
2.706,13 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18461/2023 |
12/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.354,15 |
1.354,15 |
1.354,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18462/2023 |
12/12/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.290,24 |
15.290,24 |
15.290,24 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18463/2023 |
12/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.668,52 |
11.668,52 |
11.668,52 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18464/2023 |
12/12/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.880,16 |
1.586,95 |
1.586,95 |
4.293,21 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18465/2023 |
12/12/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.036,26 |
5.036,26 |
5.036,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18466/2023 |
12/12/2023 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18467/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002398/2022 |
PC |
|
00520/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04470/2023 |
07/11/2023 |
23.341,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 |
7.533,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18468/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00009 |
|
002398/2022 |
PC |
|
00520/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04470/2023 |
07/11/2023 |
23.341,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 |
9.969,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18469/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002398/2022 |
PC |
|
00520/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04470/2023 |
07/11/2023 |
23.341,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
40516764000159 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645/2022, PC2398/2022A002,AF:4470/2023 PROCESSO DIGITAL: 3308/2022 |
5.838,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18470/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003299/2023 |
PC |
|
00521/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04504/2023 |
08/11/2023 |
2.019,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3299/2023,AF:4504/2023 |
2.019,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18471/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003299/2023 |
PC |
|
00521/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04503/2023 |
08/11/2023 |
991,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3299/2023,AF:4503/2023 |
991,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18472/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
137344/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA)LUCIENE BAS TANAKA, MATRICULA Nº 27.739-9 , EM FAVOR DE FRANK TANAKA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 137344/2023 |
2.003,96 |
2.003,96 |
2.003,96 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18473/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
3.842.582,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2361, |
24.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18474/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
138277/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO ONIVALDO BRAGATO, MATRICULA Nº9.432-7 , EM FAVOR DE JULIZA DOS ANJOS SALVADOR BRAGATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138277/2023 |
9.120,61 |
9.120,61 |
9.120,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18475/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
05 |
200 |
00009 |
|
002401/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04471/2023 |
07/11/2023 |
77.113,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI |
76484104000180 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2022, PC2401/2022A007,AF:4471/2023 PROCESSO DIGITAL: 3317/2022 |
77.113,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18476/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
138824/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ATHAYDE FRANCISCO DE VASCONCELOS, MATRICULA Nº9.017-9, EM FAVOR DE MARISTELA DE VASCONCELLOS ARAUJO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138824/2023 |
4.841,12 |
4.841,12 |
4.841,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18477/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
140377/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA),TANIA QUIMES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº 43.647-6, EM FAVOR DE CARLOS VALLILLO JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 140377/2023 |
5.393,73 |
5.393,73 |
5.393,73 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18478/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000637/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04474/2023 |
07/11/2023 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA RAIO X, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023, PC637/2023A001,AF:4474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18481/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
142130/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA)APPARECIDA VALÉRIO DA SILVA, MATRICULA Nº852-8, EM FAVOR DE VANDERLEI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 142130/2023 |
1.961,71 |
1.961,71 |
1.961,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18482/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04468/2023 |
07/11/2023 |
6.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2023, PC 1197/2023 A001, AF: 4468/2023, PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
6.705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18483/2023 |
12/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
003195/2023 |
PC |
|
00511/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04442/2023 |
05/11/2023 |
9.700,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ALN STUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTOTIPAGENS E |
67211623000184 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUSTO, PC3195/2023,AF:4442/2023 |
9.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18484/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04510/2023 |
11/11/2023 |
61.530,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:4510/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
61.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18485/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04513/2023 |
11/11/2023 |
22.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 172/2023, PC159/2023A003,AF:4513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
22.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18486/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04493/2023 |
08/11/2023 |
942,51 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 476/2023, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1386/2023A002,AF:4493/2023 PROCESSO DIGITAL: 2323/2023 |
942,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18487/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003260/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04486/2023 |
07/11/2023 |
2.300,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3260/2023,AF:4486/2023 |
2.300,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18488/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
003269/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04484/2023 |
07/11/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO VICENTE |
16145109890 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA WEBINAR COM O TEMA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SAÚDE DA CRIANÇA, PC3269/2023,AF:4484/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18489/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003260/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04485/2023 |
07/11/2023 |
2.020,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3260/2023,AF:4485/2023 |
2.020,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18490/2023 |
12/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
003269/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR EDUARDO VICENTE, PC3269/2023 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18491/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
137419/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E |
05587236000190 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000,AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - |
150.505,61 |
150.505,61 |
150.505,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18492/2023 |
12/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002752/2023 |
PC |
|
00599/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04508/2023 |
11/11/2023 |
23.258,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC2752/2023,AF:4508/2023 RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. |
23.258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18493/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04509/2023 |
11/11/2023 |
11.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023, PC2736/2023A001,AF:4509/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
11.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18494/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04512/2023 |
11/11/2023 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023, PC3036/2022A001,AF:4512/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 |
4.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18495/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
077001/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB77001/2019 |
275.508,34 |
275.508,34 |
275.508,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18496/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
077001/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, PPSB77001/2019 |
231.538,16 |
231.538,16 |
231.538,16 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18497/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
077001/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PPSB77001/2019 |
50.702,64 |
50.702,64 |
50.702,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18498/2023 |
12/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
14.036,36 |
14.036,36 |
14.036,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18499/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
077001/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, PPSB77001/2019 |
5.070,26 |
5.070,26 |
5.070,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18500/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
012155/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB12155/2022 |
58.052,39 |
58.052,39 |
58.052,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18501/2023 |
12/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
012155/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, PPSB12155/2022 |
10.329,12 |
10.329,12 |
10.329,12 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18503/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
210.000,00 |
155.437,64 |
0,00 |
54.562,36 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18504/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
662.880,00 |
301.165,28 |
301.165,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18505/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04238/2023 |
23/10/2023 |
22.914,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2023, PC3150/2022A006,AF:4238/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
22.914,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18506/2023 |
12/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
139801/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), LUIZ CARLOS CASAL MATRICULA Nº 9.583-6 , EM FAVOR DE ELISABETE TEIXEIRA CASAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 139801/2023 |
10.748,26 |
10.748,26 |
10.748,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18507/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04514/2023 |
11/11/2023 |
6.094,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2023, PC407/2023A003,AF:4514/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
6.094,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18508/2023 |
12/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04516/2023 |
12/11/2023 |
171.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 473/2023, PC1664/2023A005,AF:4516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
171.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18509/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
80.119,41 |
79.301,95 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18510/2023 |
12/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 657/2023 EMFLS.1165/1166, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
219.111,95 |
207.911,21 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18511/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001465/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04517/2023 |
12/11/2023 |
109.388,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 496/2023, PC1465/2023A001,AF:4517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 |
109.388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18512/2023 |
12/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
011539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 |
4.170,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
70,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18513/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
30.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18514/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.288.948,22 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
403.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18515/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 642/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS 743 A 748 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 Nº 696/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS 749 A 750. RELATIVO A ADITAMENTO DE VALOR, CONFORMETA 282/2023. |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18516/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04519/2023 |
12/11/2023 |
1.468,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA,COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0 , 45CM DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:4519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
1.468,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18517/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA |
6.970,00 |
3.333,00 |
3.333,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18518/2023 |
12/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.081.050,07 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORESASSOCIADOS LTDA E LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA |
64.174,00 |
30.677,20 |
30.677,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18519/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000968/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04498/2023 |
08/11/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADASS, CABO RETO E FLEXIVEL, SEM CANTOS VIVOS OU REBARBAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 517/2023, PC968/2023A001,AF:4498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18520/2023 |
12/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04521/2023 |
12/11/2023 |
14.135,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO:10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 599/2023, PC2292/2023A001,AF:4521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
14.135,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18521/2023 |
12/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
295.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS. 684 A 689 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 Nº 696/2022 DO SB 71430/2021, EM FLS. 690 A 691. RELATIVO AADITAMENTO DE VALOR, CONFORME TA 283/2023. |
23.718,84 |
23.718,84 |
23.718,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18523/2023 |
12/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00024 |
|
003138/2023 |
PC |
|
00512/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04446/2023 |
06/11/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
47317165000155 |
CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES QUE UTILIZAM O SISTEMA SIPIA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. RESOLUCAO CMAS N.600/2022, EM FLS. 41 PC3138/2023,AF:4446/2023 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18524/2023 |
12/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04435/2023 |
05/11/2023 |
8.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO, N.4/0 E N.2/0. PC2794/2023,AF:4435/2023 |
8.580,00 |
8.580,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18525/2023 |
12/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04436/2023 |
05/11/2023 |
3.896,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M. PC2794/2023,AF:4436/2023 |
3.896,00 |
3.896,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18535/2023 |
13/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB153228/2022 |
13.000,00 |
2.794,01 |
2.794,01 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18536/2023 |
13/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002721/2023 |
PC |
|
00600/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04494/2023 |
08/11/2023 |
17.536,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PC2721/2023,AF:4494/2023 |
17.536,00 |
4.158,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18537/2023 |
13/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00202/2023 |
28/11/2023 |
329.285,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.857,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18538/2023 |
13/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00204/2023 |
28/11/2023 |
329.439,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
65.887,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18540/2023 |
13/12/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00203/2023 |
28/11/2023 |
329.753,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023PELA SU-2 EM FLS 163, |
65.950,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18541/2023 |
13/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
800 |
00004 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
25.356.723,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.17/2023, |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18542/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2022 |
PC |
|
00705/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04527/2023 |
12/11/2023 |
8.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL,DESCARTAVEL, CONFORME O PADRAO NACIONAL, EM LATEX NATURAL, NUMEROS: 7,0 E 8,0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 45/2023, PC3105/2022A001,AF:4527/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 |
8.856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18543/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04524/2023 |
12/11/2023 |
200.078,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 639/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A004,AF:4524/2023 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
200.078,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18544/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
140966/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18545/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04515/2023 |
11/11/2023 |
49.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS , EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2023, PC3344/2022A001,AF:4515/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
49.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18546/2023 |
13/12/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 237/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
890.000,00 |
890.000,00 |
890.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18547/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04518/2023 |
12/11/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDIDAS DE 28MM E 23 MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 283/2023 PC234/2023A001,AF:4518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18548/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04520/2023 |
12/11/2023 |
26.595,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, PC611/2023A001,AF:4520/2023 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
26.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18551/2023 |
13/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
064678/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO |
34584022844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 11912, ACAO/AUTOS: Nº 0003464-28.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO:CUMPRIMENTO DE SEMTENCA. PPSB064678/2022 |
30.934,91 |
30.934,91 |
30.934,91 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18553/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003317/2023 |
PC |
|
00524/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04530/2023 |
12/11/2023 |
1.358,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA |
19576717000104 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 90G/M2 FORMATO A3 ( 297 X 420MM ), PC3317/2023,AF:4530/2023 |
1.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18555/2023 |
13/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002542/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04491/2023 |
07/11/2023 |
1.377,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PLUG E COTOVELO (JOELHO) DE PVC, DIVERSOS TAMANHOS. PC2542/2023,AF:4491/2023 |
1.377,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18556/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04397/2023 |
04/11/2023 |
3.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2023 PC1813/2023A001,AF:4397/2023 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
3.248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18563/2023 |
13/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04511/2023 |
11/11/2023 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2023. PC2849/2022A002,AF:4511/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18564/2023 |
13/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04531/2023 |
12/11/2023 |
1.470,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 706/2022. PC 2806/2022 A002, AF: 4531/2023, PROCESSO DIGITAL: 3355/2022. |
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18565/2023 |
13/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04523/2023 |
12/11/2023 |
13.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 225/2023 PC233/2023A001,AF:4523/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 |
13.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18567/2023 |
14/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
3.000.000,00 |
762.056,80 |
762.056,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18569/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04526/2023 |
12/11/2023 |
39.746,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA, PARA O USO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 636/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A001,AF:4526/2023 PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
39.746,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18570/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04452/2023 |
12/11/2023 |
1.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2), INDICADA A PARTIR DE 06 MESES DE VIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A002,AF:4452/2023 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
1.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18574/2023 |
14/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04459/2023 |
12/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK PRAINHA, AV. DA PRAIA S/Nº - RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 57/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
282.418,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18575/2023 |
14/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003378/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70423/2023 |
13/11/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANO MOLINER |
17842768803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3378/2023,TERMO DE APROVACAO:70423/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18576/2023 |
14/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
003378/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC 3378/2023 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18577/2023 |
14/12/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
003040/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04455/2023 |
06/11/2023 |
1.710,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI |
49732732000165 |
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (4TB). PC3040/2023,AF:4455/2023 |
1.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18578/2023 |
14/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
003060/2023 |
PC |
|
00280/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04506/2023 |
08/11/2023 |
1.336,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V FREQUÊNCIA 60 HZ, AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA RELÓGIO DISPLAY DIGITAL. PC3060/2023,AF:4506/2023 |
1.336,00 |
1.336,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18626/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003357/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04536/2023 |
13/11/2023 |
321,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3357/2023,AF:4536/2023 |
321,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18628/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003358/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04533/2023 |
13/11/2023 |
2.255,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 60 MG DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G, EM GEL CREME ACONDICIONADO EM TUBO COM 30G DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G, POMADA/CREME, EM TUBO COM 30G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4533/2023 |
2.255,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18630/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003358/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04534/2023 |
13/11/2023 |
4.626,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA ATACAND 16MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4534/2023 |
4.626,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18631/2023 |
14/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003358/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04535/2023 |
13/11/2023 |
1.346,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG COMPRIMIDO RE VESTIDODOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML(COLIRIO) FRASCO COM 5ML SPARK 25OMG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3358/2023,AF:4535/2023 |
1.346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18632/2023 |
14/12/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
12.356,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18633/2023 |
14/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04532/2023 |
12/11/2023 |
52.691,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:4532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
52.691,16 |
26.345,58 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18637/2023 |
14/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.443,50 |
8.443,50 |
8.443,50 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18638/2023 |
14/12/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.405,42 |
8.405,42 |
8.405,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18639/2023 |
14/12/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18640/2023 |
14/12/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.000,00 |
44.535,80 |
44.535,80 |
2.464,20 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18641/2023 |
14/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.620,99 |
8.620,99 |
8.620,99 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18642/2023 |
14/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.354,80 |
22.354,80 |
22.354,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18643/2023 |
14/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.110,53 |
2.110,53 |
2.110,53 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18644/2023 |
14/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.346,81 |
1.346,81 |
1.346,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18645/2023 |
14/12/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.962,00 |
16.962,00 |
16.962,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18646/2023 |
14/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.554,85 |
7.554,85 |
7.554,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18647/2023 |
14/12/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.483,70 |
1.483,70 |
1.483,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18648/2023 |
14/12/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.936,15 |
3.936,15 |
3.936,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18649/2023 |
14/12/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.359,34 |
81.093,43 |
81.093,43 |
265,91 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18650/2023 |
14/12/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.410,66 |
1.410,66 |
1.410,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18651/2023 |
14/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.014,34 |
4.014,34 |
4.014,34 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18652/2023 |
14/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
234,05 |
234,05 |
234,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18653/2023 |
14/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
836,42 |
836,42 |
836,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18654/2023 |
14/12/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.733,65 |
6.733,65 |
6.733,65 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18655/2023 |
14/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
161,46 |
161,46 |
161,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18656/2023 |
14/12/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
637,14 |
637,14 |
637,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18657/2023 |
14/12/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.619,36 |
21.619,36 |
21.619,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18658/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.626,66 |
14.626,66 |
14.626,66 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18659/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.421,85 |
43.421,85 |
43.421,85 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18660/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
606.107,82 |
606.107,82 |
606.107,82 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18661/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
207.903,03 |
207.903,03 |
207.903,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18662/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
902,45 |
902,45 |
902,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18663/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.641,22 |
1.641,22 |
1.641,22 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18664/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.052,05 |
2.052,05 |
2.052,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18665/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.297,94 |
70.297,94 |
70.297,94 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18666/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
332.228,84 |
332.228,84 |
332.228,84 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18667/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.742,98 |
110.742,98 |
110.742,98 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18668/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.958,29 |
74.958,29 |
74.958,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18669/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.139,61 |
92.139,61 |
92.139,61 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18670/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.873,71 |
50.873,71 |
50.873,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18671/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.695,75 |
23.695,75 |
23.695,75 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18672/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.073,25 |
3.073,25 |
3.073,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18673/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.709,45 |
12.709,45 |
12.709,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18674/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.470,27 |
1.470,27 |
1.470,27 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18675/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.563,78 |
67.563,78 |
67.563,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18676/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.521,29 |
22.521,29 |
22.521,29 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18677/2023 |
14/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.267,80 |
8.267,80 |
8.267,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18678/2023 |
14/12/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.146,23 |
76.146,23 |
76.146,23 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18679/2023 |
14/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.793,70 |
5.793,70 |
5.793,70 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18680/2023 |
14/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
206,93 |
206,93 |
206,93 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18681/2023 |
14/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.704,78 |
8.704,78 |
8.704,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18682/2023 |
14/12/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.756,10 |
1.756,10 |
1.756,10 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18683/2023 |
14/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18684/2023 |
14/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.523,30 |
3.523,30 |
3.523,30 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18685/2023 |
14/12/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.331,79 |
11.331,79 |
11.331,79 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18686/2023 |
14/12/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.742,55 |
4.742,55 |
4.742,55 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18687/2023 |
14/12/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
486,90 |
486,90 |
486,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18688/2023 |
14/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.108,14 |
51.108,14 |
51.108,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18689/2023 |
14/12/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.836,45 |
14.836,45 |
14.836,45 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18690/2023 |
14/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.947,62 |
18.947,62 |
18.947,62 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18691/2023 |
14/12/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.077,36 |
7.077,36 |
7.077,36 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18692/2023 |
14/12/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.216,69 |
7.216,69 |
7.216,69 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18693/2023 |
14/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.529,59 |
5.529,59 |
5.529,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18694/2023 |
14/12/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.459,87 |
27.416,00 |
27.416,00 |
24.043,87 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18695/2023 |
14/12/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
768,14 |
768,14 |
768,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18696/2023 |
14/12/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.920,20 |
6.920,20 |
6.920,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18697/2023 |
14/12/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.110,00 |
21.110,00 |
21.110,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18698/2023 |
14/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.927,31 |
4.927,31 |
4.927,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18701/2023 |
14/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.113,00 |
91.113,00 |
91.113,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18702/2023 |
15/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
4.350.809,03 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 1090/2019 |
38.679,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18703/2023 |
15/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
4.350.809,03 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,72%, MANIFESTACAO PGM-5 683/2023 EM FLS.1705/1706, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1707/1708, |
45.152,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18713/2023 |
15/12/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.130,17 |
6.130,17 |
6.130,17 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18714/2023 |
15/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.256,42 |
1.256,42 |
1.256,42 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18715/2023 |
15/12/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
596,26 |
596,26 |
596,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18716/2023 |
15/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.990,78 |
16.990,78 |
16.990,78 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18717/2023 |
15/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.555,25 |
1.555,25 |
1.555,25 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18718/2023 |
15/12/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.385,88 |
9.385,88 |
9.385,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18719/2023 |
15/12/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18720/2023 |
15/12/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.551,18 |
1.551,18 |
1.551,18 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18721/2023 |
15/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.734,39 |
1.734,39 |
1.734,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18722/2023 |
15/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.597,80 |
1.597,80 |
1.597,80 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18723/2023 |
15/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.790,05 |
6.790,05 |
6.790,05 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18724/2023 |
15/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.826,90 |
1.826,90 |
1.826,90 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18725/2023 |
15/12/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
365,39 |
365,39 |
365,39 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18726/2023 |
15/12/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.896,31 |
2.896,31 |
2.896,31 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18727/2023 |
15/12/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.365,58 |
3.365,58 |
3.365,58 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18728/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.313,14 |
3.313,14 |
3.313,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18729/2023 |
15/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
100.739,40 |
100.739,40 |
100.739,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18730/2023 |
15/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.701,44 |
10.701,44 |
10.701,44 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18731/2023 |
15/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
113.552,59 |
113.552,59 |
113.552,59 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18732/2023 |
15/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.663,03 |
37.663,03 |
37.663,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18733/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.384,03 |
22.384,03 |
22.384,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18734/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.460,33 |
7.460,33 |
7.460,33 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18735/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.570,88 |
15.570,88 |
15.570,88 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18736/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.531,04 |
4.531,04 |
4.531,04 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18737/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.783,26 |
3.783,26 |
3.783,26 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18738/2023 |
15/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.261,03 |
1.261,03 |
1.261,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18739/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002793/2023 |
PC |
|
00593/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04545/2023 |
13/11/2023 |
4.262,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:4545/2023 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
4.262,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18740/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003353/2023 |
PC |
|
00528/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04540/2023 |
13/11/2023 |
748,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2023,AF:4540/2023 |
748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18741/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04553/2023 |
13/11/2023 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:4553/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
26.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18742/2023 |
15/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002852/2023 |
PC |
|
00610/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04539/2023 |
13/11/2023 |
49.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA |
20002151000196 |
AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTE PARA USO EM UTI. PC2852/2023,AF:4539/2023 |
3.540,00 |
3.540,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18743/2023 |
15/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003400/2023 |
PC |
|
00429/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70424/2023 |
14/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AMANA SALLES 22392458839 |
18494289000108 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3400/2023, TERMO DE APROVACAO: 70424/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18744/2023 |
15/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002852/2023 |
PC |
|
00610/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04539/2023 |
13/11/2023 |
49.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA |
20002151000196 |
AQUISIÇÃO DE PRANCHA TRANSFERIDORA DE PACIENTES DESLIZANTES PARA USO EM UTI. PC2852/2023,AF:4539/2023 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18745/2023 |
15/12/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
003403/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70425/2023 |
14/11/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIBELE RIBEIRO DA SILVA 17272879831 |
36450742000166 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARECERISTA, PARA ATUAR NA ANÁLISE DE PROPOSTAS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR 195/2022). CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.11/2023-GSC PC 3403/2023, TERMO DE APROVACAO: 70425/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18746/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003055/2023 |
PC |
|
00288/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04552/2023 |
13/11/2023 |
400,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3055/2023,AF:4552/2023 |
400,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18747/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003352/2023 |
PC |
|
00529/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04546/2023 |
13/11/2023 |
2.545,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3352/2023,AF:4546/2023 |
2.545,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18748/2023 |
15/12/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
003111/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04400/2023 |
04/11/2023 |
1.778,90 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
60579703000148 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA IMPRESSA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PC3111/2023,AF:4400/2023 |
1.778,90 |
1.778,90 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18749/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2023 |
PC |
|
00527/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04538/2023 |
13/11/2023 |
97,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO COM 240ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2023,AF:4538/2023 |
97,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18750/2023 |
15/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR) PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
110.000,00 |
16.755,28 |
16.755,28 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18751/2023 |
15/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. (EMPENHO COMPLEMEMTAR) PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18752/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2023 |
PC |
|
00527/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04537/2023 |
13/11/2023 |
2.618,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, DEPAKENE XAROPE 50MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, LINAGLIPTINA 5MG, METFORMINA 750MG, CLOBAZAM 10MG, LEVOTIROXINA 137MCG, NEBIVOLOL 5MG E RISPERIDONA 0,5MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2023,AF:4537/2023 |
2.618,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18753/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04565/2023 |
14/11/2023 |
7.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2023 PC3336/2022A001,AF:4565/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
7.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18754/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04563/2023 |
14/11/2023 |
33.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:4563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
33.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18756/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003360/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04561/2023 |
14/11/2023 |
895,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MG FREITAS LTDA |
51054277000138 |
AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4561/2023 |
895,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18757/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003360/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04559/2023 |
14/11/2023 |
4.980,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4559/2023 |
4.980,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18758/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003360/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04560/2023 |
14/11/2023 |
3.326,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DTERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3360/2023,AF:4560/2023 |
3.326,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18759/2023 |
15/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003349/2023 |
PC |
|
00532/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04562/2023 |
14/11/2023 |
13.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3349/2023,AF:4562/2023 |
13.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18760/2023 |
15/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003139/2023 |
PC |
|
00283/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04575/2023 |
14/11/2023 |
11.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO. PC3139/2023,AF:4575/2023 |
11.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18761/2023 |
15/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB27820/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18762/2023 |
15/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
220.150,63 |
220.150,63 |
220.150,63 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18763/2023 |
15/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
719.238,67 |
719.238,67 |
719.238,67 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18764/2023 |
15/12/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.298.106,72 |
3.298.106,72 |
3.298.106,72 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18765/2023 |
15/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18767/2023 |
15/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000816/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00092/2023 |
24/06/2023 |
102.016,40 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, EM SUBSTITUICAO A NE 8602/2023 EMITIDA EM 12/6/23, PC816/2023, CONTRATO: 92/2023 |
5.476,03 |
5.476,03 |
5.476,03 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18772/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001375/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04567/2023 |
14/11/2023 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 492/2023 PC1375/2023A001,AF:4567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
34.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18776/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04572/2023 |
14/11/2023 |
24.639,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 570/2023 PC2254/2023A001,AF:4572/2023 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
24.639,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18797/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04569/2023 |
14/11/2023 |
9.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA DESCARTAVEL DE N. 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:4569/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
9.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18803/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04571/2023 |
14/11/2023 |
24.405,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTAVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2023 PC1772/2023A001,AF:4571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
24.405,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18806/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.145, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18808/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04568/2023 |
14/11/2023 |
3.095,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 23/2023 PC3137/2022A001,AF:4568/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
3.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18819/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
002633/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04558/2023 |
14/11/2023 |
15.916,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS CERIMONIAIS. PC2633/2023,AF:4558/2023 |
15.916,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18830/2023 |
18/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003104/2022 |
PC |
|
00699/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04570/2023 |
14/11/2023 |
22.054,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM E 120MM DE LARGURA POR 100M DE COMPRIMENTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2023 |
22.054,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18831/2023 |
18/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003406/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04588/2023 |
15/11/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 30UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3406/2023,AF:4588/2023 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18833/2023 |
18/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003367/2023 |
PC |
|
00539/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04593/2023 |
15/11/2023 |
1.790,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM FRASCO CONTENDO 2,5ML, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05MG E CIPROFIBRATO 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3367/2023,AF:4593/2023 |
1.790,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18836/2023 |
18/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003397/2023 |
PC |
|
00543/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04589/2023 |
15/11/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML - FRASCO DE 60ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2023,AF:4589/2023 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18844/2023 |
18/12/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
828.457.047,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. *EMPENHO COMPLEMENTAR*PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18849/2023 |
18/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB71234/2023 |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18855/2023 |
18/12/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
003363/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04573/2023 |
14/11/2023 |
14.525,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA |
26145309000163 |
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERAÇÃO PÉ D'ÁGUA - DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, PC3363/2023,AF:4573/2023 |
14.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18856/2023 |
18/12/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
003040/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04454/2023 |
06/11/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3040/2023,AF:4454/2023 |
4.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18857/2023 |
18/12/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
003040/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04453/2023 |
06/11/2023 |
1.640,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
F.L.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
23285082000163 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELA) PC3040/2023,AF:4453/2023 |
1.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18861/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04548/2023 |
13/11/2023 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
16.356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18862/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04548/2023 |
13/11/2023 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
5.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18863/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04548/2023 |
13/11/2023 |
28.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC 2828/2022 A002, AF: 4548/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
6.204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18864/2023 |
18/12/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
02 |
500 |
00095 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00004/2024 |
12/12/2023 |
1.348.704,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 436/2023, EM FLS.273/274, ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 934/935. PC343/2023,TD.COJUL:158/2023 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18865/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04549/2023 |
13/11/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC2828/2022A001,AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
12.064,00 |
603,20 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18866/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04549/2023 |
13/11/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
4.160,00 |
208,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18867/2023 |
18/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04549/2023 |
13/11/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023. PC 2828/2022 A001, AF:4549/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
4.576,00 |
228,80 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18868/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
003302/2023 |
PC |
|
00535/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04594/2023 |
15/11/2023 |
16.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE LOWESTEIN JENSEN PRONTO PARA USO EM TUBOS PLASTICOS. PC3302/2023,AF:4594/2023 |
16.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18869/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003374/2023 |
PC |
|
00544/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04592/2023 |
15/11/2023 |
12.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. |
37124240000108 |
AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABIDIOL 3MG/ML ), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No 289/2022 (PC 945/22) EM FLS 32 A 34. |
12.650,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18870/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003396/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04590/2023 |
15/11/2023 |
16.983,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISIÇÃO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 25 A 27 PC3396/2023,AF:4590/2023 |
16.983,20 |
16.983,20 |
16.983,20 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18871/2023 |
19/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2023 |
PC |
|
00498/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04576/2023 |
14/11/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA LONGA. PC2056/2023,AF:4576/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18872/2023 |
19/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2023 |
PC |
|
00498/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04577/2023 |
14/11/2023 |
8.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PC2056/2023,AF:4577/2023 |
8.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18873/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003395/2023 |
PC |
|
00540/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04591/2023 |
15/11/2023 |
2.191,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG OLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 45 A 47 PC3395/2023,AF:4591/2023 |
2.191,40 |
2.191,40 |
2.191,40 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18874/2023 |
19/12/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.642/2022 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022 (SB 71430/2021). REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. CONVÊNIO 70/2022-SE, ADITAMENTO: 281/2023.PPSB-071003/2021 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18875/2023 |
19/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
003262/2023 |
PC |
|
00523/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04522/2023 |
12/11/2023 |
16.820,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACOS PLÁSTICOS, RESOLUÇÃO CMAS 601/2022, PC3262/2023,AF:4522/2023 |
16.820,00 |
16.820,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18876/2023 |
19/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
310 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
4.127.439,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
343.953,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18879/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003161/2023 |
PC |
|
00531/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04595/2023 |
15/11/2023 |
1.283,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24550559000153 |
AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA. PC3161/2023,AF:4595/2023 |
1.283,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18880/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003161/2023 |
PC |
|
00531/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04596/2023 |
15/11/2023 |
752,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO |
23167106000180 |
AQUISICAO DE TORNOZELEIRA. PC3161/2023,AF:4596/2023 |
752,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18881/2023 |
19/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04623/2023 |
19/11/2023 |
106,95 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 626/2023, PC2547/2023A005,AF:4623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3430/2023 |
106,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18897/2023 |
19/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00032 |
|
118503/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2023SESP |
06/09/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SÃO BERNARDO/ADUC/ JUDÔ. PPSB 118503/2023, CONVÊNIO: 22/2023-SESP |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18898/2023 |
19/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
000762/2019 |
PC |
|
10015/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00115/2019 |
04/10/2019 |
204.868.000,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
01808151000133 |
DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, |
610.731,46 |
610.731,46 |
610.731,46 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18899/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04610/2023 |
18/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDEMIRO STEFFEN |
00676629000156 |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 |
2.014,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18900/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04610/2023 |
18/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDEMIRO STEFFEN |
00676629000156 |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 |
694,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18901/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04610/2023 |
18/11/2023 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDEMIRO STEFFEN |
00676629000156 |
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS COM FORMATO DE JACARÉ, JOANINHA, GOLFINHO, TARTARUGA, SAPO E CACHORRO. PC3389/2023,AF:4610/2023 |
764,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18902/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2023 |
18/11/2023 |
2.544,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC3389/2023,AF:4611/2023 |
1.475,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18903/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2023 |
18/11/2023 |
2.544,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC 3389/2023,AF: 4611/2023 |
508,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18904/2023 |
19/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003389/2023 |
PC |
|
00537/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2023 |
18/11/2023 |
2.544,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE TOCA DE BOLINHAS E CABANA INFANTIL. PC 3389/2023, AF: 4611/2023 |
559,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18905/2023 |
19/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04585/2023 |
15/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
52686564000123 |
PRODUÇÃO CULTURAL DE EVENTO CULTURAL NATALINO NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC3394/2023,AF:4585/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18907/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04599/2023 |
18/11/2023 |
64.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023 PC451/2023A001,AF:4599/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
64.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18908/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
001837/2023 |
PC |
|
00400/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04600/2023 |
18/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30L. TERMO DE RATIFICAÇÃO EM FLS 369, COMPLEMENTAR A AF 4319/2023 PC1837/2023,AF:4600/2023 |
689,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18911/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003388/2023 |
PC |
|
00541/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04604/2023 |
18/11/2023 |
3.681,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX ISOLATE 1000MG, SOLUÇÃO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 10ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 35 A 37 |
3.681,00 |
3.681,00 |
3.681,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18913/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003404/2023 |
PC |
|
00548/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04616/2023 |
19/11/2023 |
398,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA APARECIDA REQUENA ANELLI ALVAREZ OSPINA |
00228336000106 |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES FOTOSSENSIVEIS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3404/2023,AF:4616/2023 |
398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18918/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04613/2023 |
18/11/2023 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 40/2023 PC2998/2022A004,AF:4613/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 |
11.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18919/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04618/2023 |
19/11/2023 |
96,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1818/2023A004,AF:4618/2023 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18922/2023 |
19/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
900 |
00001 |
|
002849/2023 |
PC |
|
00546/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04607/2023 |
18/11/2023 |
2.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL DE 10 A 100UL. PC2849/2023,AF:4607/2023 |
2.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18924/2023 |
19/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04628/2023 |
19/11/2023 |
125,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:4628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
83,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18925/2023 |
19/12/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04628/2023 |
19/11/2023 |
125,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:4628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18928/2023 |
19/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
379.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 718/2023 EM FLS.383/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.433 PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99991/2023. |
5.266,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18933/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PARA FINS DE ACERTOORCAMENTARIO. |
62.472,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18944/2023 |
20/12/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
183,64 |
183,64 |
183,64 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18945/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003393/2023 |
PC |
|
00545/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04603/2023 |
18/11/2023 |
10.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000MG CBD 100MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM.5 No289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 56 A 58PC3393/2023,AF:4603/2023 |
10.470,00 |
10.470,00 |
10.470,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18946/2023 |
20/12/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.340-FAE, PPSB 21547/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
18947/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
590.244,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19008/2023 |
20/12/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
000762/2019 |
PC |
|
10015/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00115/2019 |
04/10/2019 |
204.868.000,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
01808151000133 |
DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, COMPLEMENTO DA NE.18898/2023, |
41.792,71 |
41.792,71 |
41.792,71 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19009/2023 |
20/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002720/2023 |
PC |
|
00601/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04550/2023 |
13/11/2023 |
2.849,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. PC2720/2023,AF:4550/2023 |
2.849,40 |
2.849,40 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19010/2023 |
20/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002720/2023 |
PC |
|
00601/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04551/2023 |
13/11/2023 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS. PC2720/2023,AF:4551/2023 |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19012/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
20.105,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19014/2023 |
20/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
5.580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19018/2023 |
20/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002694/2023 |
PC |
|
00604/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04626/2023 |
19/11/2023 |
3.570,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACE |
28900846000105 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL. PC2694/2023,AF:4626/2023 |
3.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19019/2023 |
20/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002694/2023 |
PC |
|
00604/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04627/2023 |
19/11/2023 |
63.658,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
34027513000108 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIÊNE. PC2694/2023,AF:4627/2023 |
63.658,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19020/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04624/2023 |
19/11/2023 |
2.331,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:4624/2023 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
2.331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19652/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04625/2023 |
19/11/2023 |
11.202,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS P M E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023 PC1818/2023A002,AF:4625/2023PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
11.202,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19653/2023 |
20/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04617/2023 |
19/11/2023 |
1.584,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALD DESCARTÁVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:4617/2023PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
1.584,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19654/2023 |
20/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
003410/2023 |
PC |
|
00547/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04615/2023 |
19/11/2023 |
17.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
DECORAÇÃO NATALINA PARA O PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. PC3410/2023,AF:4615/2023 |
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19656/2023 |
20/12/2023 |
17 |
173 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
26 |
453 |
0027 |
1087 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
003033/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04574/2023 |
14/11/2023 |
13.590,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADA |
29027040000109 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC3033/2023,AF:4574/2023 |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19657/2023 |
20/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002995/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04556/2023 |
13/11/2023 |
884,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO. PC2995/2023,AF:4556/2023 |
884,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19658/2023 |
20/12/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002995/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04557/2023 |
13/11/2023 |
2.897,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC2995/2023,AF:4557/2023 |
2.897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19666/2023 |
21/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
3.523.862,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE3,83%, PARECER GPGM S/N EM FLS.1111/1112, TERMO DE |
31.318,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19667/2023 |
21/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
10.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19668/2023 |
21/12/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
1.589.847,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,83%,PARECER GPGM S/N EM FLS.551/552, |
16.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19669/2023 |
21/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003053/2023 |
PC |
|
00290/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04629/2023 |
19/11/2023 |
6.618,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS. PC3053/2023,AF:4629/2023 |
6.618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19671/2023 |
21/12/2023 |
21 |
215 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002393/2023 |
PC |
|
00588/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04439/2023 |
05/11/2023 |
60.777,10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
06065366000125 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010. PC2393/2023,AF:4439/2023 |
60.777,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19673/2023 |
21/12/2023 |
21 |
214 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0024 |
1103 |
01 |
110 |
00000 |
|
002393/2023 |
PC |
|
00588/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04440/2023 |
05/11/2023 |
14.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
20252467000136 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS. PC2393/2023,AF:4440/2023 |
14.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19674/2023 |
21/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00024 |
|
002617/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04622/2023 |
19/11/2023 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EMBRASERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ELE |
10973712000140 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA AVENIDA BUNDUKI,780. PC2617/2023,AF:4622/2023 |
9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19675/2023 |
21/12/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
05 |
800 |
00037 |
|
002864/2023 |
PC |
|
00611/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04554/2023 |
13/11/2023 |
79.796,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. PC2864/2023,AF:4554/2023 |
79.796,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19676/2023 |
21/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000929/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01187/2023 |
06/03/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NORIVALDO GOMES DA SILVA 88013553868 |
23895591000108 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM OPERADOR. PC929/2023,AF:1187/2023 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19677/2023 |
21/12/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000440/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01375/2023 |
19/03/2023 |
122.700,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. PC440/2023,AF:1375/2023 |
122.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19681/2023 |
21/12/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002542/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04492/2023 |
07/11/2023 |
440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
45.837.925 MARCIA FERREIRA BORJA |
45837925000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA, EM ROLOS DE 18MM X 20M. PC2542/2023,AF:4492/2023 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19682/2023 |
22/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
6.020.404,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, MANIFESTACAO PGM-5 633/2023 EM FLS.1033/ 1037/ TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1807/1809, |
137.941,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19683/2023 |
22/12/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023. DELIBERAÇÃO FAED Nº 07/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 18460/2023 |
975,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19685/2023 |
22/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04597/2023 |
15/11/2023 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:4597/2023 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19686/2023 |
22/12/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04658/2023 |
21/11/2023 |
41,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:4658/2023 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19687/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04640/2023 |
20/11/2023 |
108.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. PC2720/2022A001,AF:4640/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
108.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19688/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04633/2023 |
20/11/2023 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2023. PC153/2023A002,AF:4633/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19690/2023 |
22/12/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
19.003,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19691/2023 |
22/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04636/2023 |
20/11/2023 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 12, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2023. PC1206/2023A002,AF:4636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19692/2023 |
22/12/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.239.792,60 |
2.239.792,60 |
2.239.792,60 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19694/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04642/2023 |
20/11/2023 |
3.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. PC 3034/2022 A003, AF:3924/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
3.809,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19696/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04451/2023 |
12/11/2023 |
43.776,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FÓRMULA PEDIASURE, PARA DIETAS ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2386/2023A003,AF:4451/2023 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
43.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19697/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04639/2023 |
20/11/2023 |
89.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:4639/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
89.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19698/2023 |
22/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04614/2023 |
18/11/2023 |
5.396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023 PC2998/2022A001,AF:4614/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
2.156,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19699/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04614/2023 |
18/11/2023 |
5.396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2023 PC2998/2022A001,AF:4614/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
3.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19700/2023 |
22/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04606/2023 |
18/11/2023 |
204.661,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023 PC2998/2022A002,AF:4606/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
195.786,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19701/2023 |
22/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
99 |
28 |
843 |
0000 |
0074 |
01 |
110 |
00000 |
|
141799/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.CONFORME MINUTA DE GAM 506/2023. |
10.245.110,81 |
10.245.110,81 |
10.245.110,81 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19702/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04606/2023 |
18/11/2023 |
204.661,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SUPLEMENTO ALIMENTAR E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:4606/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
8.874,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19703/2023 |
22/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04605/2023 |
18/11/2023 |
57.355,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 39/2023 PC2998/2022A003,AF:4605/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
57.355,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19706/2023 |
22/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04631/2023 |
20/11/2023 |
4.310,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 206/2023 PC248/2023A001,AF:4631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
4.310,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19707/2023 |
22/12/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC72/2023,AF:203/2023 |
41,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19708/2023 |
22/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
003449/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04665/2023 |
22/11/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MEDIA E GRANDE PORTE,EMBALAGEM COM 10,1KG. DECLARAÇÃO CMS No 026 DE 11/10/2022 PC3449/2023,AF:4665/2023 |
2.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19731/2023 |
26/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04638/2023 |
20/11/2023 |
295.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM E SERINGA HIPODERMICA DE 5 ML SEM AGULHA. ATA D REGISTRO DE PREÇOS No 54/2023 PC3110/2022A001,AF:4638/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
295.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19734/2023 |
26/12/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003426/2023 |
PC |
|
00552/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04657/2023 |
21/11/2023 |
17.050,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
FORNECIMENTO DE INGRESSO DE BILHETERIA E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL PC3426/2023,AF:4657/2023 |
17.050,00 |
17.050,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19735/2023 |
26/12/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002855/2023 |
PC |
|
00649/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04688/2023 |
22/11/2023 |
244.465,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEA MODUL LTDA |
11201835000126 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA. PC2855/2023,AF:4688/2023 |
244.465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19737/2023 |
26/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
003434/2023 |
PC |
|
00555/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04715/2023 |
22/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PRISCILA CAMPOS SABATINO AGOSTINO 23086568836 |
22773534000193 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E DISCOTECAGEM (DJ), EM DEZEMBRO/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3434/2023,AF:4715/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19738/2023 |
26/12/2023 |
21 |
211 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
04 |
122 |
0031 |
1129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04566/2023 |
14/11/2023 |
3.448,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, VOLTAGEM 110V,CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PC3135/2022A002,AF:4566/2023 PROCESSO DIGITAL: 3309/2023 |
3.448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19739/2023 |
26/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002960/2023 |
PC |
|
00654/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04654/2023 |
21/11/2023 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001530 |
AQUISIÇÃO DE ETONOGESTREL 68MG IMPLANTE. PC2960/2023,AF:4654/2023 |
49.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19740/2023 |
26/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04656/2023 |
21/11/2023 |
110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARACTERISTICA: COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19741/2023 |
26/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04655/2023 |
21/11/2023 |
1.066,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 212/2023 PC266/2023A003,AF:4655/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 |
1.066,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19744/2023 |
26/12/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2022 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04641/2023 |
20/11/2023 |
10.109,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 257/2023 PC3102/2022A001,AF:4641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 |
10.109,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19745/2023 |
26/12/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
|
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
52.228,05 |
11.595,15 |
11.595,15 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19747/2023 |
26/12/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
|
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
99.229,24 |
16.732,14 |
16.732,14 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19750/2023 |
26/12/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
801 |
00005 |
|
072394/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
72394/2023SAS |
25/04/2023 |
1.250.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO TRANSFERIDOS. PPSB72394/2023,CONVENIO:72394/2023-SAS |
71.000,00 |
71.000,00 |
71.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19752/2023 |
26/12/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
003437/2023 |
PC |
|
00554/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04713/2023 |
22/11/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
52686564000123 |
CONTRATAÇÃO PARA FINS DE APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE NATAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO MES DE DEZEMBRO, PC3437/2023,AF:4713/2023 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19754/2023 |
26/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19759/2023 |
27/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
041172/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB41172/2020 |
10.425.100,00 |
10.425.100,00 |
10.425.100,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19761/2023 |
27/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
109970/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19764/2023 |
27/12/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
990.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.1a |
191.830,07 |
191.830,07 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19765/2023 |
27/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002881/2023 |
PC |
|
00620/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04690/2023 |
22/11/2023 |
18.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WILLIAM PEREIRA DA SILVA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS. PC2881/2023,AF:4690/2023 |
18.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19767/2023 |
27/12/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
221.295.581,67 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI) PARA FINSDE ACERTO ORÇAMENTARIO, |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19768/2023 |
27/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04741/2023 |
26/11/2023 |
13.999,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA E PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023 PC705/2023A003,AF:4741/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
13.999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19769/2023 |
27/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04685/2023 |
22/11/2023 |
87.160,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 |
56.398,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19770/2023 |
27/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04685/2023 |
22/11/2023 |
87.160,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 |
13.330,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19771/2023 |
27/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04685/2023 |
22/11/2023 |
87.160,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV , TELA DE 32 POLEGADAS. RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022. 115ª ATA da REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC2778/2023,AF:4685/2023 |
17.432,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19772/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04672/2023 |
22/11/2023 |
3.713,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 1 OU 3 CANETAS DESCARTAVEIS PREECHIDAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 190/2023 PC354/2023A001,AF:4672/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
3.713,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19773/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04678/2023 |
22/11/2023 |
13.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 0,5MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA CONTENDO 10 /15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023 PC826/2023A005,AF:4678/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
13.056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19774/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04664/2023 |
22/11/2023 |
14.821,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2023 PC218/2023A004,AF:4664/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
14.821,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19775/2023 |
28/12/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04717/2023 |
22/11/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. PC2584/2023,AF:4717/2023 |
6.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19776/2023 |
28/12/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04717/2023 |
22/11/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2584/2023,AF:4717/2023 |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19777/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04717/2023 |
22/11/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC2584/2023,AF:4717/2023 |
2.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19781/2023 |
28/12/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04721/2023 |
22/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIO LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA BASE GCM RUDGE RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.60/203, PELA SU-2 EM FLS 158 E 159.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
59.392,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19783/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04716/2023 |
22/11/2023 |
17.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, PC153/2023A004,AF:4716/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
17.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19784/2023 |
28/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003052/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04750/2023 |
27/11/2023 |
3.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, BLOCO DE 25 X 4 VIAS ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM. PC3052/2023,AF:4750/2023 |
3.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19785/2023 |
28/12/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL), A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 513/2023,PPSB74214/2017, PC DIGITAL: SB39108/2020 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19786/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04663/2023 |
21/11/2023 |
18.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO DE 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. PC3036/2022A002,AF:4663/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
18.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19787/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04698/2023 |
22/11/2023 |
262.396,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2023. PC409/2023A004,AF:4698/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
262.396,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19788/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04683/2023 |
22/11/2023 |
3.135,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2023. PC408/2023A004,AF:4683/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
3.135,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19789/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04707/2023 |
22/11/2023 |
28.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CÁPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PC3034/2022A006,AF:4707/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
28.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19790/2023 |
28/12/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO BASICA) |
18.260.753,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19791/2023 |
28/12/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(ATENCAO ESPECIALIZADA). |
698.548,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19792/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA). |
12.800.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19793/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(URGENCIA E EMERGENCIA). |
5.826.330,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19794/2023 |
28/12/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.( VIGILANCIA A SAUDE ), |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19795/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), |
6.353.413,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19796/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TERMO DE ADITAMENTO SS 21/2023(QUINTO)- REPACTUACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), |
8.060.584,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19797/2023 |
28/12/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.327.164.250,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 764/2023, EM FLS. 3613/3615, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 3631/3632.(HOSPITAIS), |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19798/2023 |
28/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04675/2023 |
22/11/2023 |
19.542,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023, PC3034/2022A005,AF:4675/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
19.542,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19799/2023 |
28/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003127/2023 |
PC |
|
00666/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04718/2023 |
22/11/2023 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
14459158000139 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, PESANDO 85G, ANTIBACTERIANO, PERFUMADOO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 12 PEÇAS. PC3127/2023,AF:4718/2023 |
6.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19800/2023 |
28/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003127/2023 |
PC |
|
00666/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04719/2023 |
22/11/2023 |
17.509,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS, EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS. PC3127/2023,AF:4719/2023 |
17.509,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19801/2023 |
28/12/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
18.042.310,11 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19802/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04756/2023 |
28/11/2023 |
2.152,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 698/2023 PC2850/2023A003,AF:4756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
2.152,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19805/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002854/2023 |
PC |
|
00597/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04759/2023 |
28/11/2023 |
79.512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 719/2023 PC2854/2023A001,AF:4759/2023 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
79.512,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19806/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04757/2023 |
28/11/2023 |
93,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 697/2023 PC2850/2023A002,AF:4757/2023 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
93,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19807/2023 |
29/12/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
003345/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04725/2023 |
26/11/2023 |
17.020,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ROBERT CARLOS LODI 16357602833 |
27087928000101 |
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS PRA A INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DAS SAS. PC3345/2023,AF:4725/2023 |
17.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19808/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04669/2023 |
22/11/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:4669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19809/2023 |
29/12/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04668/2023 |
22/11/2023 |
59.182,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 552/2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2219/2023A003,AF:4668/2023 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 |
59.182,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
19810/2023 |
29/12/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003128/2023 |
PC |
|
00669/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04770/2023 |
29/11/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MBM STORE LTDA |
40225662000184 |
AQUISICAO DE ESPONJAS DE FIO DE AÇO FINO, PC3128/2023,AF:4770/2023 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/12/2023 |
02/02/2024 |
0 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
1.775.880.077,70 |
1.326.533.762,49 |
1.302.010.442,97 |
193.215.463,36 |
|
|